Списание автомобиля при реализации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вс Дек 19, 2004 19:07:58
|
Сообщить модератору
|
|
Вносите в журнал операций вручную проводки:
1. В вашем случае видна разница между износом и первоначальной стоимость на 0.58 тиын, уровняйте стоимость и износ методом "красное сторно":
Дт 821 Кт 133 Сумма 0.58 тиын "красное сторно"
2. Списываете стоимость самортизированного автотранспорта:
Дт 133 Кт 124 Сумма 656867.61 тенге
3. Выставлен счет на стоимость автотранспорта
Дт 301 Кт 722 Сумма 34782.61 тенге
4. На сумму НДС от продажи автотранспорта
Дт 301 Кт 633 Сумма 5217.39 тенге
(Если Вы являетесь плательщиком НДС)
Если Вы не являетесь плательщиком НДС то вместо проводки № 3 и № 4 будет проводка:
Выставлен счет на реализацию автомобиля:
Дт 301 Кт 722 Сумма 40000.00 тенге
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Дек 13, 2005 14:17:38
|
Сообщить модератору
|
|
Irina_a говорит: |
реализация а/м - ОС - сотруднику, в рассрочку. Какие -нибудь налоговые обязательства возникают?
Возможна продажа ниже балансовой стоимости? |
1. возникают
2. возможна
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Дек 13, 2005 16:36:18
|
Сообщить модератору
|
|
г-жа Ирина ! Как идут дела ? читаете НК ?
поправочка - главу ИПН читать не надо - для данного случая...главы КПН, НДС - надо...
кстати, почему в постах не видно, КОГДА бы пост (дата, время) ? так ведь и ошибиться в ответах можно..все зависит от контекста - год...иногда даже квартал...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Дек 13, 2005 17:55:39
|
Сообщить модератору
|
|
конечно это шутка
но можно предложить списать машину без отражения реализации. просто списать. а сотр пусть отойдет налом и отдаст шефу. предложи этот вариант шефу и тебе меньше мороки и шефу угодишь.....
шутка повторюсь :!:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Дек 13, 2005 18:33:49
|
Сообщить модератору
|
|
Irina_a говорит: |
реализация а/м - ОС - сотруднику, в рассрочку |
в рассрочку - это товарный кредит...процентный, беспроцентный ? под зарплату али под внесение отдельными платежами ? пени, штрафы ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Ср Дек 14, 2005 11:05:11
|
Сообщить модератору
|
|
Интересно,почему-шарахаются? Здесь не кусаются.А загадками вопросы задавать мы все умеем.Если просто потрепаться или поумничать,так для этого тему новую не надо открывать.
Здесь нет ни одного человека,который бы не хотел помочь разобраться с проблемой автору темы,но...как тут поможешь,когда одни "секретные материалы",а "истина где-то рядом"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#20 Ср Дек 14, 2005 11:48:50
|
Сообщить модератору
|
|
Асик говорит: |
конечно это шутка
но можно предложить списать машину без отражения реализации. просто списать. а сотр пусть отойдет налом и отдаст шефу. предложи этот вариант шефу и тебе меньше мороки и шефу угодишь.....
шутка повторюсь :!: |
Так делать даже в шутку нельзя, здесь кроме НК, еще учет в ГАИ
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Дек 14, 2005 11:55:33
|
Сообщить модератору
|
|
tehvest говорит: |
Здесь нет ни одного человека,который бы не хотел помочь разобраться с проблемой автору темы,но...как тут поможешь,когда одни "секретные материалы",а "истина где-то рядом"? |
аффтары "сами себе враги" (с) Приключения Буратино
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Дек 14, 2005 12:06:27
|
Сообщить модератору
|
|
Зина,я тебя ждала.
Давайте сами попробуем развить тему.
Бухи иногда сталкиваются с подобными проблемами.
Проблема №1.
Ситуация.Автомобиль легковой на балансе предприятия,используется в предпринимательской деятельности,является объектом налога на имущество.Сотрудник-водитель,так хорошо работал,что ему решили этот а/м продать в рассрочку по балансовой (остаточной) стоимости.А себе(предприятию)купить небольшой грузовичок.
Вопрос:как провести реализацию а/м сотруднику в счет з/п?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#23 Ср Дек 14, 2005 12:23:17
|
Сообщить модератору
|
|
Я думаю проводим как обычную реализацию через 301. Потом по заявлению производим удержание Дт 681 Кт 301. Если цена продажи ниже балансовой, облагаемого оборота по НДС нет. Тут другое интересно. Получается сумма разницы между ценой продажи и балансовой стоимости будет доходом работника?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Ср Дек 14, 2005 12:40:09
|
Сообщить модератору
|
|
Хорошо,Зина.Реализацию провели.А как быть со списанием?
Если ниже балансовой,то как ни крути,а доход работника возникает,а значит и налоги возрастают.
И еще.Ниже балансовой по бух.учету,но по налоговому только по балансовой ст.109 НК.
По КСБУ не могу увидеть возможен ли вариант "ниже балансовой".Почему он вообще возможен? Может ли предприятие себе в убыток позволить реализацию имущества,пусть даже и сотрудникам,пусть даже в поощрение.
Выбытие ОС ниже балансовой,я думаю,невозможно.Зиночка,далеко не уходи,давай разберемся.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Дек 14, 2005 12:40:12
|
Сообщить модератору
|
|
Зина говорит: |
Я думаю проводим как обычную реализацию через 301. Потом по заявлению производим удержание Дт 681 Кт 301. Если цена продажи ниже балансовой, облагаемого оборота по НДС нет. Тут другое интересно. Получается сумма разницы между ценой продажи и балансовой стоимости будет доходом работника? |
1. согласен
2. отрицательной разницы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Ср Дек 14, 2005 13:45:39
|
Сообщить модератору
|
|
Что-то у меня сегодня под каждый вопрос случай из собственной практики.
В августе месяце мы продали легковой автомобиль ниже балансовой стоимости, поскольку машина несколько раз была в аварии и т.д. В общем, себе дороже содержать. В БУ получается убыток, ну и что. Кто нас накажет?Правда мы продали не сотруднику, а другой организации.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Ср Дек 14, 2005 14:45:24
|
Сообщить модератору
|
|
Зина говорит: |
Асик говорит: |
конечно это шутка
но можно предложить списать машину без отражения реализации. просто списать. а сотр пусть отойдет налом и отдаст шефу. предложи этот вариант шефу и тебе меньше мороки и шефу угодишь.....
шутка повторюсь :!: |
Так делать даже в шутку нельзя, здесь кроме НК, еще учет в ГАИ |
надеюсь все знают как списываются ос. с оформлением всех документов и соответсвующих актов из компетентных источников? если я не ошибаюсь машина то уже никакая. тем более что проамортизированная.
А при чем тут позвольте спросить у Вас ГАИ?
понятное дело что машина на учете. Снимите ее с учета. Повторюсь ..."с оформлением всех неоходимых первичных документов и соответсвующих актов из компетентных источников".
ГАИ нет никакого дела зачем вы ее списываете.
машина теперь в гаи будет на учете когда вселенная не взорвется или до ссудного дня?
просьба разъяснить: при чем тут гаи?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#30 Ср Дек 14, 2005 15:45:25
|
Сообщить модератору
|
|
В бухгалтерском учете
301-722 на стоимость реализации по счету (если цена реализации равна или меньше балансовой стоимости.
133-124 списание накопленного износа при выбытии машины
842-124 списание балансовой стоимости при выбытии машины
301 -633 если цена продажи выше балансовой стоимости, сумма положительной разницы будет облагаемым оборотом по НДС и добавляется эта проводка .
Ст.217 п.7. При реализации товаров, по которым не предусмотрен зачет по налогу на добавленную стоимость в соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса при их приобретении, размер облагаемого оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью товара, определяемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
681-301 погашение задолженности путем удержания из з/платы работника . Можно разделить на несколько месяцев.
681- 639 начислен ИПН с суммы отрицательной разницы при продаже ниже балансовой стоимости ( если налог за счет работника)
В налоговом учете
Ст.109 «Выбывающие фиксированные активы уменьшают стоимостный баланс подгрупп :
при реализации, передаче в финансовый лизинг - на стоимость реализации;»
Если при этом стоимостной баланс подгруппы станет отрицательным, разницу ставим в совокупный годовой доход ст.80 п.2 пп.9
Ничего не сказано, что стоимость реализации должна быть не ниже балансовой стоимости.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Ср Дек 14, 2005 16:15:07
|
Сообщить модератору
|
|
простите за долгое отсутствие
занимались переоформлением, короче, продали не сотру, а частному лицу. Долго объясянять, понимаю, что все это занадочно.
Но теперь такой вопрос возник: реализовали по цене ниже балансовой. Реализация должна быть без НДС? Ведь при покупке а/м НДС не брали в зачет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Ср Дек 14, 2005 16:32:04
|
Сообщить модератору
|
|
Irina_a говорит: |
простите за долгое отсутствие
занимались переоформлением, короче, продали не сотру, а частному лицу. Долго объясянять, понимаю, что все это занадочно.
Но теперь такой вопрос возник: реализовали по цене ниже балансовой. Реализация должна быть без НДС? Ведь при покупке а/м НДС не брали в зачет. |
я думаю не брать ндс. тк. разбирался одно время с такой ситуацией и консультировался с налоговиками. роблем кстати не было с ними при проверке. а мб не заметили?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#35 Ср Дек 14, 2005 17:27:24
|
Сообщить модератору
|
|
Асику- объясняю свою позицию по поводу ГАИ ( это гораздо понятнее, чем УДП).
Если машину списать, а затем снять с учета в ГАИ, сотрудник сможет кататься на ней только в собственном дворе, поскольку по документам машина существовать не будет. Напрашивается вопрос: на кой ляд сотруднику отваливать наличку шефу, если пользоваться машиной в качестве транспортного средства нельзя. Только чтобы угодить?
Можно , конечно, предположить, что сотрудник покупает ее на запчасти. В вопросе это не прозвучало. Ну с чего вы решили, что машина никакая, да еще и проамортизированная. Где в постах Ирины_А это написано? Может там Мерседес 2005 года выпуска.
Посты внимательнее читать надо, господин Асик.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Ср Дек 14, 2005 19:25:48
|
Сообщить модератору
|
|
Алёна говорит: |
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста, какие необходимо сделать проводки в программе 1С бухгалтерия Версия 7.7, при списании автомашины ИЖ-2715. Первоначальная стоимость 656867,61 тенге. Износ 656868,19. Машина была продана за 40000,00 тенге. Заранее спасибо! |
я так думаю что все таки тему завела Алена? А?Зина как думаете?
А насчет гаи...... есть выход: сказал что собрал машину. и зарегестрировал. А вот насчет запчастей ...... возможно ведь? почему невозможно. признайте пожалуйста что я прав. не то чтобы прав. но мой вариант возможен. Вы бы лучше сами повнимательней читали посты и с чего все начинается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#37 Ср Дек 14, 2005 21:11:46
|
Сообщить модератору
|
|
1. Ветку открыла Алена в 2004 году. Сейчас мы помогали Ирине,которая в силу подобия вопросов не стала заводить новую тему.
2.
Цитата: |
А насчет гаи...... есть выход: сказал что собрал машину. и зарегестрировал. |
абсолютно не согласна. Зачем тогда списывать.
3. Вариант с запчастями возможен. Ну, например, машина после сильной аварии. Таким образом и поступают.
4.
Цитата: |
ГАИ нет никакого дела зачем вы ее списываете.
машина теперь в гаи будет на учете когда вселенная не взорвется или до ссудного дня? |
Давайте не будем столь категоричны в своих высказываниях в ответ на чужое мнение.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Чт Дек 07, 2006 22:18:56
|
Сообщить модератору
|
|
Вы не поверите, но если реализовать а/м родственнику сотрудника, то у самого сотрудника никаких налогов не возникнет!!! Причем это не зависит даже от дальности родства, представляете!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Чт Сен 20, 2007 10:36:32
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите,например списание ксерокса (первоначальная ст-сть 134000 тенге,накопленный износ 34000 тенге) в издаваемом приказе о списании ОС указывать первоначальную ст-сть или остаточную?
Аппарат не подлежит ремонту.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Чт Сен 20, 2007 11:00:12
|
Сообщить модератору
|
|
В приказе должно быть отражено наименование OC, его инвентарный номер и остаточная стоимость списания. Также должно быть наличие дефектного акта эксперта о том, что ОС не подлежит ремонту
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ласточка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#47 Чт Окт 18, 2007 20:47:16
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер. подскажите пожалуйста какие нужно дать проводки при передаче авто другой организации. Первоначальная стоимость
1 000 000тенге износ 400 000 тенге.
Дт 821 Кт 132 400 000 тенге
Дт 821 Кт 124 1 000 000 тенге ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|