Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Должна ли организация, передавшее зал...
    Залоговое имущество: нужно ли ставить...
    Если имущество полностью самортизиров...
    Сдача в аренду имущество в других гор...
    Как посчитать налог на имущество по с...
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Не платили налог на имущество - последствия     
    Reader
    Guest

      

    #1 Ср Сен 03, 2008 10:07:04 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=106868#106868

    до 20.08. мы не оплатили налог на иммущество, скажите пожалуйста, какие будут: штрафы или пеня сколько % за день? или как правильно посчитать пеню

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Сен 03, 2008 10:11:57 Сообщить модератору   

    Пеня будет обязательно, начисляться она будет за каждый день просрочки, начиная с 21.08 и по день оплаты включительно в разммере 2,5 кратной официальной ставки рефинансирования т.е. 10,5%

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Ср Сен 03, 2008 10:14:26 Сообщить модератору   

    будет только пеня? а штраф?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Ср Сен 03, 2008 10:18:18 Сообщить модератору   

    если вы сами обнаружили неуплату и сейчас ее заплатите, штрафа небудет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Ср Сен 03, 2008 10:18:19 Сообщить модератору   

    Штрафа не будет, но заплатите скорее, а то могут арестовать счет в банке. Скорее всего, вы уже получили в ИНИСе уведомление о недоимке. Мне в налоговой в отделе взимания сказали, что все удомления теперь отправляются только в электронном виде.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Сен 04, 2008 12:54:30 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Смотрите что твориться. Предприятие имеет ОС (мебель, технику), с июня 2007. На балансе она не стоит, амортизация не начисляется. Прихожу я (сейчас) , и ставлю ее всю на баланс задним числом, начисляю амортизацию и прочее. Могу ли я сейчас сдать налог на имущество за прошлые периоды, большие ли будут штрафы? КПН за 2007г. но сделан расчет после сдачи декларации. Вот и такое бывает. Подскажите пожалуйста, литература это хорошо, прошу практический совет! Confused

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Чт Сен 04, 2008 12:58:36 Сообщить модератору   

    Солнцка говорит:
    большие ли будут штрафы

    Будут. За: расчеты 701.03, 701.02 за 2008, декларация 700.00 за 2007.
    Солнцка говорит:
    КПН за 2007г. но сделан расчет после сдачи декларации

    В 100.00 вы их уже учли?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Чт Сен 04, 2008 13:05:26 Сообщить модератору   

    На моем предприятии, бухгалтер работающая до меня, в 2006г. по приобретенному ОС, сдала не 701.03 а 701.02. Это большая ошибка?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Чт Сен 04, 2008 13:09:04 Сообщить модератору   

    Разрешите уточнить, пустышки хотя бы сдавались?
    Если нет, то конечно - 7 бед - один ответ. Сделать сразу все расчеты, не тяните по одному, а то каждый отчет будет Вам стоить по штрафу.

    Если были пустышки - делайте доп. отчеты, сдавайте сразу, одновременно оплачивайте осн. платежи, пеню. Можете штрафа избежать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Сен 04, 2008 13:10:03 Сообщить модератору   

    701.03 - это расчет по вновь прибывшим ОС, предоставляемый поквартально(если был приход ОС). А 701.02 - годовой расчет имеющихся на балансе ОС на текущий год, сдаваемый в начале года.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Чт Сен 04, 2008 13:12:03 Сообщить модератору   

    Новичок говорит:
    На моем предприятии, бухгалтер работающая до меня, в 2006г. по приобретенному ОС, сдала не 701.03 а 701.02. Это большая ошибка?


    У формы 701.02 срок сдачи 20 февраля. Когда была сдана упомянутая форма?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Чт Сен 04, 2008 13:13:38 Сообщить модератору   

    Извиняюсь, поторопилась написать, что декларация по КПН за 2007г. не сдавалась. А почему за 2008г. будут штрафы, декларацию разве не в конце года сдают? Если я сейчас сдам эти декларации, у меня их примут?

    Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:

    Anka говорит:
    Если были пустышки - делайте доп. отчеты, сдавайте сразу, одновременно оплачивайте осн. платежи, пеню. Можете штрафа избежать.

    А если они вообще не сдавались, первоначальную сейчас за 2007 год сдавать можно, и 701.03, и 100.00??? Ну и каша!!!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Чт Сен 04, 2008 13:24:30 Сообщить модератору   

    Солнцка говорит:
    декларация по КПН за 2007г. не сдавалась. А почему за 2008г. будут штрафы, декларацию разве не в конце года сдают?


    При наличии объектов налогообложения на 01 января 2008 г.Вы должны сдать ф. 701.02 по имуществу до 20 февраля 2008 года. где должны взять на себя обязательства по уплате авансовых платежей по налогу на имущество за 2008 год. Т.е. именно с этим Вы опоздали. Декларация Вас не спасет - там только уточняется окончательный расчет.

    Поэтому повторяю, сделайте все недостающие расчеты и декларации одновременно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Чт Сен 04, 2008 13:35:39 Сообщить модератору   

    То есть только по КПН декларацию сдать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Чт Сен 04, 2008 13:46:59 Сообщить модератору   

    А огнетушитель, молотки, топоры, лопаты, дрели на ОС ставить?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Чт Сен 04, 2008 13:51:44 Сообщить модератору   

    Солнцка говорит:
    То есть только по КПН декларацию сдать?


    За 2007 год - 701,03 по приобретенному имуществу, 700.00 и 100.00 - годовые Декларации.
    За 2008 год - 701.02, 101.01, 101.03 (если не сдавались)
    Я уж не говорю про формы 600.00 и 201.00 - они-то хоть сдавались?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Чт Сен 04, 2008 14:03:10 Сообщить модератору   

    В том то и дело, ОС было приобретено в мае 2006г., срок по состоянию на 1 мая, сдача отчета до 20 мая, уже прошел, поэтому отчет сдали в августе по состоянию на 1 августа.Я спрашивала её, что НК никак на это не отреагировал, а она сама, пока я ей не показала на эту ошибку, даже не обратила внимание, что не правильно форму сдала.У меня такая же "каша" как у Солнцка.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Чт Сен 04, 2008 14:16:19 Сообщить модератору   

    Новичок говорит:
    В том то и дело, ОС было приобретено в мае 2006г., срок по состоянию на 1 мая, сдача отчета до 20 мая, уже прошел, поэтому отчет сдали в августе по состоянию на 1 августа.


    Я скажу только свое мнение, но Вам решать. Я бы молчала на эту тему с налоговиками как рыба. Есть такая вещь как срок давности. Если у Вас не будет комплексных проверок еще года 3, а это вполне возможно для мелкого и среднего бизнеса, это вполне может "прокатить" под этот срок. Не такое большое это нарушение, если оно одно. Расчет сдан, авансы уплачены с небольшой задержкой. Смотрите на все нарушения в комплексе. Очень многое можно исправить не привлекая внимания налоговиков.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Чт Сен 04, 2008 14:16:32 Сообщить модератору   

    Новичок говорит:
    ОС было приобретено в мае 2006г

    Период, за который сдается отчет до 20 мая, - с 1 февраля по 30 апреля. За то, что вы приобрели в мае, отчитываетесь до 20 августа.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Чт Сен 04, 2008 14:17:57 Сообщить модератору   

    Anka говорит:
    Я уж не говорю про формы 600.00 и 201.00 - они-то хоть сдавались?

    Да эти сдавались, и 300.00 и 307.00 тоже. Может немного не в тему, но не подскажете, как рассчитать остаточную стоимость ОС, стула например (Нач. стоимость 4000 тг.)
    Спасибо заранее!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Чт Сен 04, 2008 14:18:46 Сообщить модератору   

    Солнцка говорит:
    первоначальную сейчас за 2007 год сдавать можно, и 701.03, и 100.00

    Можно. Но когда вас проверят, вам укажут на отчеты, сданные не в срок. И штрафанут.

    Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:

    Солнцка
    Амортизация у вас своя или берете по Кодексу максимум?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Astra
    Коллега
    Спасибки: +28

      

    #22 Чт Сен 04, 2008 14:43:53   

    Солнцка говорит:
    Здравствуйте! Смотрите что твориться. Предприятие имеет ОС (мебель, технику), с июня 2007. На балансе она не стоит, амортизация не начисляется. Прихожу я (сейчас) , и ставлю ее всю на баланс задним числом, начисляю амортизацию и прочее. Могу ли я сейчас сдать налог на имущество за прошлые периоды, большие ли будут штрафы? КПН за 2007г. но сделан расчет после сдачи декларации. Вот и такое бывает. Подскажите пожалуйста, литература это хорошо, прошу практический совет! Confused

    Если не стоит как ОС на балансе, то на каком счете приход? Товар?Материал? Отсюда и пляшем.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Чт Сен 04, 2008 14:47:23 Сообщить модератору   

    По кодексу

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

    Astra говорит:
    Если не стоит как ОС на балансе, то на каком счете приход? Товар?Материал? Отсюда и пляшем

    В том то идело, что нигде не стоит, вообще. Только на бумаге (накладная), и в офисе по факту. В бухгалтерии нет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Чт Сен 04, 2008 14:59:31 Сообщить модератору   

    Предельная норма по 4 гр., куда относится стул, - 15%. Если списывать равными долями, то получается на 6 с лишним лет. В год амортизация составит 600 тг, а в месяц по 50 тг. Вот и вычитайте с момента прихода помесячно по 50 тг. Получите остаточную.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #25 Чт Сен 04, 2008 15:02:24   

    Солнцка говорит:
    В бухгалтерии нет.

    прям уже интересно...а как с оплатой дело было?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Astra
    Коллега
    Спасибки: +28

      

    #26 Чт Сен 04, 2008 15:14:57 Сказали Спасибо❤   

    [В том то идело, что нигде не стоит, вообще. Только на бумаге (накладная), и в офисе по факту. В бухгалтерии нет.[/quote]
    Тогда получается от поставщика не разнесены накладные+НСФ за 2007 год? У вас же тогда все полетит, и 300 и 307, и 100 и баланс по б/у. А Адм. штраф будет ого-го за 701,03+701,00(2007)+701,02(2008)+отягащенные сроками+юрлицо и должностное лицо.
    Мой совет, решать вам:
    Поставить все на товар, после НГ перенести на ОС, в проекте на 2009 НК налогом на имущество это облагаться не будет( Даст бог).

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Чт Сен 04, 2008 15:15:53 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, как расчитать среднегодовую ст-ть приобретенных ОС, для отражения в ф.701.03?
    за ранее всем спасибо!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Чт Сен 04, 2008 15:16:53 Сообщить модератору   

    Оплачивали и налом, и безналом.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Astra
    Коллега
    Спасибки: +28

      

    #29 Чт Сен 04, 2008 15:26:30   

    Смайлик говорит:
    Подскажите пожалуйста, как расчитать среднегодовую ст-ть приобретенных ОС, для отражения в ф.701.03?
    за ранее всем спасибо!


    UPS амортизация остаточная
    01.01.2008
    01.02.2008
    01.03.2008
    01.04.2008
    01.05.2008
    01.06.2008
    01.07.2008 10 190 339 9 851
    01.08.2008 9 851 339 9 512
    01.09.2008 9 512 339 9 173
    01.10.2008 9 173 339 8 834
    01.11.2008 8 834 339 8 495
    01.12.2008 8 495 339 8 156
    01.01.2009 8 156 339 7 817
    среднегодовая 64 209

    делим на 13 4 939
    1% 49

    Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:

    Таблица в Excel получилось без границ, попробую объяснить
    купили за 10 190 тенге, амортизация 339 тенге в (40% в год),9851 остаточная на конец месяца и т.д.
    надеюсь, понятно

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #30 Чт Сен 04, 2008 15:49:13 Сообщить модератору   

    Astra говорит:
    Поставить все на товар, после НГ перенести на ОС, в проекте на 2009 НК налогом на имущество это облагаться не будет( Даст бог).

    Слушайте хорошая идея! И амортизацию начислять только за 2008г.?А так можно: мебель на товар поставить?, они же им пользовались. А смотрите, просто такая ситуация, что мы эту мебель должны передать другому юр. лицу, можно же сделать как реализацию, или безвозмездная передача товара, зато все в 2008г., 2007 год трогать не придется! Прокоментируйте пожалуйта!!!!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #31 Чт Сен 04, 2008 15:53:39 Сообщить модератору   

    значит посоветуете вести весь приход в Еxele?
    спасибо, сейчас попробую.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Astra
    Коллега
    Спасибки: +28

      

    #32 Чт Сен 04, 2008 15:56:11   

    Тем более, если нужно реализовать другому юрлицу.
    Приходуете как товар, продаете как товар. Большой секрет для НК, что вы ею пользовались. И все.
    Товаром может быть и самолет ( под пытками не признаваться, что пользовались).
    Я бы так сделала.

    Добавлено спустя 15 секунд:

    Тем более, если нужно реализовать другому юрлицу.
    Приходуете как товар, продаете как товар. Большой секрет для НК, что вы ею пользовались. И все.
    Товаром может быть и самолет ( под пытками не признаваться, что пользовались).
    Я бы так сделала.

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    Ой, почему-то 2 раза.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #33 Чт Сен 04, 2008 16:01:54 Сообщить модератору   

    А реализовывать или передавать по той же цене что и покупали? Просто компания которой хотим передать наш хороший партнер (деятельность разная)
    А им какую форму сейчас нужно будет сдать 701.03 или 701.02?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #34 Чт Сен 04, 2008 16:03:38 Сообщить модератору   

    Солнцка говорит:
    им какую форму сейчас нужно будет сдать 701.03

    Им 701.03

         Цитата полностью   §Печать темы
    Astra
    Коллега
    Спасибки: +28

      

    #35 Чт Сен 04, 2008 16:05:45   

    в период с 1,08 по 31,10 приобретенное имущество- расчет 701,03 до 20,11,08 г.

    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

    Цена- по соглашению сторон.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #36 Чт Сен 04, 2008 16:08:40 Сообщить модератору   

    Astra говорит:
    Ой, почему-то 2 раза.

    Повторение-мать учения!!! Yahoo!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #37 Чт Сен 04, 2008 17:55:14 Сообщить модератору   

    как вы предлагаете товар перенести в основные , проводками

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #38 Сб Сен 19, 2009 10:46:30 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем! У меня другая проблема: не уплачен налог на имущество и землю до 20 08 . Налоговики высчитывают штраф в размере 15 МРП. Почему така ставка???

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #39 Сб Сен 19, 2009 11:16:36 Сообщить модератору   

    Штраф на должностное лицо или на предприятие?
    Предприятие у вас - юридическое лицо или ИП?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #40 Сб Сен 19, 2009 11:18:21 Сообщить модератору   

    Татьяна Шу
    может ст. 208-1 Кодекса РК об административных правонарушениях
    http://urist.kz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,15/Itemid,69/

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #41 Сб Сен 19, 2009 11:34:48 Сообщить модератору   

    Но у вас же нет еще задолженности 90 дней.
    От 20 августа еще и 30 дне йне прошло.

    Или это прошлый год?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #42 Сб Сен 19, 2009 22:07:18 Сообщить модератору   

    Татьяна Шу говорит:
    Нет, год текущий. Просто интересно, почему вдруг применяют ставку в 15 МРП за несвоевременную оплату .

    Татьяна Шу, а чего гадаете. У вас же в Постановлении на штраф должно быть написано, на основании какой статьи КоАП назначен штраф.
    А еще напишите
    Elis говорит:
    Штраф на должностное лицо или на предприятие?
    Предприятие у вас - юридическое лицо или ИП?

    Легче будет догадываться.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #43 Вс Сен 20, 2009 01:16:21 Сообщить модератору   

    Не получилось ли так, что вам выслали уведосление о недоимке, а вы в 10 дневный срок не предоставили в налоговую списк дебиторов?
    Тогда вас могли оштрафовать по статье 219

    КоАП говорит:
    Статья 219. Невыполнение законных требований органов налоговой службы и их должностных лиц
    1. Невыполнение налогоплательщиком законных требований органов налоговой службы и их должностных лиц -
    влечет штраф
    - на физических лиц в размере восьми месячных расчетных показателей,
    - на должностных лиц - в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

    2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф
    - на физических лиц в размере пятнадцати месячных расчетных показателей,
    - на должностных лиц - в размере тридцати месячных расчетных показателей.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #44 Вс Сен 20, 2009 18:15:26 Сообщить модератору   

    Привет всем!Проверяю бухгалтерию у знакомых,попросили посмотреть так сказать свежим взглядом.Обнаруживаю что в 2004,2005,2006 году пользовались зданием которого на балансе не было.Оно вообще не было неоформлено.Здание сдавалось в аренду доход проводили по предприятию ну и соответственно расходы по отоплению ставили на вычет.Налог на им-во не оплачивался.В середине 2006 года здание оценили и поставили на баланс.Сдали расчет и начали оплачивать налог.Как быть с 2004 и 2005 годом и половиной 2006 года.Что можно сейчас исправить с минимальными последствиями?Подскажите.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #45 Пт Янв 15, 2010 01:50:49 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, сдали 701.03 первоначальную, 701.02 будет первоначальная или очередная?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Эмма
    Коллега
    Спасибки: +74

      

    #46 Пт Янв 15, 2010 11:55:29 Сказали Спасибо❤   

    Очередная

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #47 Вс Янв 17, 2010 23:37:19 Сообщить модератору   

    Извиняюсь, что не спросила сразу, а декларация 700.00 будет первоначальная или очередная?
    И ещё хотела спросить, нас штрафуют за не сдачу отчетов по имуществу, штраф начисляют по всем трём налогам: имущ., земля и трансп., правомерно ли это?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Эмма
    Коллега
    Спасибки: +74

      

    #48 Пн Янв 18, 2010 10:59:12 Сказали Спасибо❤   

    Декларация по форме 700- первоначальная. По поводу штрафа думаю так, за каждый вид отчетности - один штраф, если у вас не представление только по имуществу - то за каждый вид отчетности по имуществу, например не представлен расчет 701.03 и декларация 700.00 - получается два штрафа.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #49 Пн Янв 18, 2010 13:05:32 Сообщить модератору   

    Спасибо.
    Я тоже думаю, что 700.00 должна быть первоначальная, а приходит возврат с отметкой, что декларация с видом первоначальная уже есть, хотя первоначальная только 701.03.
    А со штрафом, я разобралась, штраф один за все отчёты 45 МРП, а на сколько они его налогов делят, думаю, значение не имеет. Сумма всё равно не меняется.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz