Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    1 с и арендованный транспорт
    Арендованный транспорт. Проводки
    расчет в экологию за арендованный транспорт
    ф 870 по ГСМ за арендованный транспор...
    Проводки по списанию запчастей на арендованный автомобиль
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 7.7 как оприходовать арендованный ФА и как его увидеть в оборотке.     
    Tais
    Коллега
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Сен 24, 2008 12:38:52   

    Подскажите как оприходовать арендованный ФА и как его увидеть в оборотке.
    Я заполнила инвентарную карточку,где указала,что ФА арендованный,а дальше?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Сен 24, 2008 12:50:42 Сообщить модератору   

    А разве арендованные ФА приходуются? Какой именно ФА?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Коллега
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Сен 24, 2008 13:10:05   

    Новичок
    а как показать,что у меня есть арендованный ФА кроме заполнения карточки? ФА оборудование.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 24, 2008 13:28:27 Сообщить модератору   

    Сделать проводку на счет Х01

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Коллега
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Сен 24, 2008 13:45:51   

    Круглая Земля
    я сделала ДХ01 К 00,но проводка не записалась "недопустимая корреспонденция балансового и з/б счетов проводки"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Сен 24, 2008 14:23:45 Сообщить модератору   

    Tais говорит:
    Круглая Земля
    я сделала ДХ01 К 00,но проводка не записалась


    И правильно сделала.

    Не надо счета 00, оставьте кредит вообще пустым.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Коллега
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Сен 24, 2008 15:31:22   

    NoName
    Спасибо,я нашла документ "акт приемки-передачи" и сделала через него принятие аренд. ОС

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    а раньше принимала только собственные ОС.Всю жизнь учись - ................

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 24, 2008 16:27:36 Сообщить модератору   

    У вас еще все впереди, матушка...Вы еще даже в совсем детских забалансовых извращениях толка не знаете...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Пн Окт 06, 2008 12:57:31 Сообщить модератору   

    Подскажите, у меня в типовой 1С 7.7 в плане счетов счет основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311 и т.д. По приложению к инструкции по разработке РПС указаны другие цифровые символы - осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030. Обратилась к программисту, он сказал, что нельзя менять план счетов в программе, тогда не будет обновление 1С "ложиться" верно. Это не будет ошибкой, что у меня счета разнятся с указанными в инструкции?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пн Окт 06, 2008 13:06:43 Сообщить модератору   

    Очень надо, ответьте пожалуйста № 9

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Окт 06, 2008 13:15:37   

    Обратиться к разработчикам РПС для внесения изменений, т.к. указанные счета не соответствуют типовому плану считов.
    Т.к. если работать дальше это будет нарушением учетной политики.
    Прилагаю действующий утвержденный план счетов( ББ, диск Бухгалтерпроф, август 2008)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Окт 06, 2008 13:22:32   

    НСФО
    Нерезидент Баланса говорит:
    основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311

    МСФО
    Нерезидент Баланса говорит:
    осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030.

    Ощутите разницу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Окт 07, 2008 02:25:04 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    НСФО
    Нерезидент Баланса писал(а):
    основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311

    МСФО
    Нерезидент Баланса писал(а):
    осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030.

    Ощутите разницу.

    Или таки ПС-2007 и ПС-2008?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Окт 07, 2008 08:24:56   

    Квадратный поезд говорит:
    Или таки ПС-2007 и ПС-2008?

    Для автора вопроса без разницы. Можно и ксбу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Окт 07, 2008 09:35:21 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Для автора вопроса без разницы

    Ну зачем же так категорично. Автор (9) просто взял приложение к инструкции по разработке РПС-2007.
    Нерезидент Баланса, у Вас в программе все верно, и соответствует действующему законодательству. Программист прав, ПС лучше не трогать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Окт 07, 2008 09:37:39   

    Ну Сергей-Виктория, дело хозяйское. Кому как.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Окт 08, 2008 15:43:44 Сообщить модератору   

    В продолжении темы, поднятой Tais.
    А как арендодателю показать сдачу в аренду ОС?
    Я сдаю в аренду порядка 20 кабинетов с мебелью и техникой. В настоящее время я просто в истории ФА заношу дату и "Передано в текущую аренду", но это очень неудобно, т.к. я не знаю в каком кабинете стоит этот ФА и кто за него отвечает. Расширенный анализ субконто не позволяет сформировать отчет, где ФА распределены по дате сдаче в аренду, подразделениям и МОЛ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Окт 08, 2008 16:20:01 Сообщить модератору   

    Судя по всему, вы РГП, обслуживающее какие нить госструктуры.
    Цитата:
    Я сдаю в аренду порядка 20 кабинетов с мебелью и техникой. В настоящее время я просто в истории ФА заношу дату и "Передано в текущую аренду", но это очень неудобно, т.к. я не знаю в каком кабинете стоит этот ФА и кто за него отвечает. Расширенный анализ субконто не позволяет сформировать отчет, где ФА распределены по дате сдаче в аренду, подразделениям и МОЛ.

    Данные проблемы очень просто решить. Даже в рамках типовой. Даже в рамках 7.7. Нужно только захотеть. И тщательно подумать головой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Ср Окт 08, 2008 16:23:24 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Для автора вопроса без разницы. Можно и ксбу

    как это, как это без разницы??? Зачем сразу такие выводы??? Crying or Very sad Вон и Елена Т. в посте 11 приложила план счетов, там тоже также, как и в инструкции. Почему в типовой версии 7.7 другие цифры по счетам производства? Я так понимаю, что в типовушке РПС должен соответствовать приказу минфина № 185 от 23/05/07. Или я ошибаюсь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Окт 08, 2008 16:28:06 Сообщить модератору   

    т.Сема говорит:
    Судя по всему, вы РГП, обслуживающее какие нить госструктуры.
    Данные проблемы очень просто решить. Даже в рамках типовой. Даже в рамках 7.7. Нужно только захотеть. И тщательно подумать головой.

    Нет, мы обычное ТОО, имеем здание, которое сдаем в аренду покабинетно, со столами, стульями, а кому нужно и с компами, принтерами и т.д.
    В рамках типовой 7.7 я уже перебрала много вариантов, в том числе делать перемещение на конкретные подразделения и МОЛ.
    Мне просто интересно, кто как еще делает? И что нам нужно дописать в своей проге, чтобы было удобно.

    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

    А еще нужно делать перемещение между арендаторами. Сегодня у них в кабинете один стол, а завтра они увидели в пустом кабинете другой, и просят их поменять...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Окт 08, 2008 21:10:09 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Нет, мы обычное ТОО,

    странно...А откуда тогда такое умное слово, как "подразделения" ? Из программы ? Зачем в ТОО подразделения ?
    Цитата:
    А еще нужно делать перемещение между арендаторами.

    И это решаемо.
    Цитата:
    Мне просто интересно, кто как еще делает? И что нам нужно дописать в своей проге, чтобы было удобно.

    Проанализируем вашу базу, поговорим подробно с вами, составим подробное техзадание для вашего программиста...Если вы не будете удовлетворены результатом - деньги вам будут возвращены. Это наш принцип.
    Цитата:
    имеем здание, которое сдаем в аренду покабинетно, со столами, стульями, а кому нужно и с компами, принтерами и т.д.

    Если бы это было реализовано в 8-ке, там бы это назвали "Подсистема учета имущества в аренде".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Дек 10, 2008 11:26:55 Сообщить модератору   

    Добрый день.
    Подскажите, что я делаю не правильно. Версия 1С 7.70.259
    1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний.
    2.ИП УПР, убрал галочки начисление соц налога, при увольнении работника, начисляется соц налог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Дек 10, 2008 11:46:46   

    Vassiliy говорит:
    при увольнении работника, начисляется соц налог.

    На ЗП за отработ.период ведь должен начисляться, не начисляется на компенсации при увольнении. В начислении Вы указали вид начисления "компенсация"? Приказ в 1с на увольнение уже сделали? в закладке по налогам если галочки убрали должно быть всё "ок".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Дек 10, 2008 12:51:54 Сообщить модератору   

    по второму вопросу в принципе понятно, а
    Vassiliy говорит:
    1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Дек 10, 2008 17:38:47 Сообщить модератору   

    уважаемые прфессионалы,подскажите пожалуйста -в 1с 7.7 надо в какой нибудь справочник вбивать ставку соц.налога 11% или нет? если да то куда,обьясните????????

    Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:

    ну помогите пожалуйста,ну кто-нибудь,очень Вас прошу Crying or Very sad

    Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:

    народ,я знаю что вопрос глупый,но мне одной не разобраться,ну подскажите,ну пожалуйсто

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Дек 10, 2008 18:24:30 Сообщить модератору   

    А зачем вам сейчас - это же с 01.01.09. будет?
    Я думаю, там не так просто, программисты должны проработать, нужно будет ждать нового релиза.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Дек 10, 2008 18:26:49 Сообщить модератору   

    спасибо за помощь,ну просто 01.01.09 -уже не за горами,я думала это в ручную проставить можно,ну рас програмисты,то пусть он и ставит.Спасибо еще раз,что сказали Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пн Дек 15, 2008 12:37:25 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Vassiliy говорит:
    при увольнении работника, начисляется соц налог.

    На ЗП за отработ.период ведь должен начисляться, не начисляется на компенсации при увольнении. В начислении Вы указали вид начисления "компенсация"? Приказ в 1с на увольнение уже сделали? в закладке по налогам если галочки убрали должно быть всё "ок".


    Здравстуйте! Поднимаю этот вопрос, потому что столнулась с проблемой в 1С. При начислении компенсации при увольнении система почему-то считает соц.налог и соц.отчисления с этой суммы? Все как было написано сделала.Галочки (при компенсации) у меня стоят только:Обланается ИПН, Входит в фонд оплаты труда и Вкл. в расчет при исчислении алиментов. В чем может быть проблема? Помогите, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Дек 15, 2008 13:19:16   

    Посмотрите в справочнике "Организации" в карточке своей организации галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пн Дек 15, 2008 14:38:03 Сообщить модератору   

    Свет

    Raybek говорит:
    галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


    Эту галочку надо убрать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пн Дек 15, 2008 14:44:01 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    Посмотрите в справочнике "Организации" в карточке своей организации галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


    Галочка стоит. При проведении начисленной компенсации система в комментариях пишет:
    Для расчета соц.налога сотрудника - Ф.И.О. будет применен коэффициент перерасчета: 1
    Сотруднику - Ф.И.О.вычет по подоходному налогу предоставлен не будет: дата увольнения с работы: 15.12.08
    Соц.отчисления и соц.налог считает.Почему?

    Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:

    LV говорит:
    Свет

    Raybek говорит:
    галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


    Эту галочку надо убрать


    Сейчас попробую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пн Дек 15, 2008 14:53:36 Сообщить модератору   

    Vassiliy говорит:
    Vassiliy писал(а):
    1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний.

    Посмотрите Меню-Справочники-Прочее-Виды начислений по з/п и прочих доходов в строке "оклад" или "тариф" (по чему делаете начисление) не стоит галочка в столбце ФОТ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пн Дек 15, 2008 15:16:17 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


    Эту галочку надо убрать[/quote]

    Все получилось. Соц.налог не считает.Только теперь коэф.перерасчета ставит не 1 как при увольнении, а коэф., соответствующий месяцу увольнения, допустим, если человек уволился в ноябре, то ставит коэф.-1,09.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пн Дек 15, 2008 15:22:25 Сообщить модератору   

    Свет говорит:
    Только теперь коэф.перерасчета ставит не 1 как при увольнении, а коэф., соответствующий месяцу увольнения, допустим, если человек уволился в ноябре, то ставит коэф.-1,09.

    Это не страшно. Этот коэффициент нужен только для равномерного исчисления соц.налога с дохода работников нарастающим итогом с начала года, а у "упрощенцев" другая система расчета соц. налога за сотрудников

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пн Дек 22, 2008 13:19:50 Сообщить модератору   

    я извеняюсь за такой вопрос- скажите,если кто знает а я могу пользоваться 1с .7.7 еще в 2009 году-это не страшно,ток можно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пн Дек 22, 2008 13:26:37 Сообщить модератору   

    Я буду использовать 7.7 пока будут выходить новые релизы Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Дек 22, 2008 13:30:38   

    Главное что Вы соблюдаете Закон "О бух.учете" и НСФО-2, по новому плану счетов, а где и в какой программе -без разницы, хоть в бумажном виде согласно утвержденным формам (журналы-ордера).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пн Дек 22, 2008 13:33:04 Сообщить модератору   

    Kitten_l-пожалуй я буду делать как вы,ну по крайней мере еще год,а там видно будет Smile

    Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:

    можно еще вопрос-вот год сейчас закончится,нам для 1с7,7 нужен новый релиз -вопрос в том мы должны для нового года и нового релиза создать новую базу и перенести остатки,или можно на 2008год и продолжать,скажите пожалуйста??? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пн Дек 22, 2008 14:19:17 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    Если будут обновления релиза и регламентированной отчетности, то можно продолжать работать в 2009 в 1С 77. Не спешите с базой, наступит январь, расскажете какая у вас база данных подробней, тогда и можно будет решить что делать.

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

    Vassiliy
    Разобрались с расчетными листами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #40 Пн Дек 22, 2008 15:22:28 Сообщить модератору   

    Доброго всем!
    кто-нибудь может объяснить как поставить релиз 259, там 6 частей а что куда???.... раньше не делали, сами можем его обновить или нет?
    1С 7.7 255 редакция 2.5....базовая сейчас
    заранее спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пн Дек 22, 2008 15:53:47 Сообщить модератору   

    не знаю,нам всегда програмист ставил,я не лезла выше головы отчеты обновить в эфно,исид-это пожалуйста,а в 1с регламентные я не умею,и релиз обновлять в тем более Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пн Дек 22, 2008 18:02:52 Сообщить модератору   

    иринк@
    Сможете, только сначала сделайте резервную копию базы данных Конфигуратор\Сохранение данных. У вас 6 частей в архиве rar, должен быть установлен архиватор Winrar, тогда сможете распаковать в папку, а уже затем можно запустить setup.exe и установить в отдельную папку релиз 259.

    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

    Если не понятно, можно все сделать по шагам и подробнее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #43 Пн Дек 22, 2008 19:33:13 Сообщить модератору   

    Cosmo.
    как сохранить резервную я знаю. как работать с раром тоже ...вопросы только в том что все 6 частей при распаковке имеют одинаковое наполнение ну внешне по крайней мере....что куда распаковать в какую папку? вместе их или каждую часть отдельно, setap из каждой делать или как?

    вообще конечно более подробно было бы очень полезно, может где нибудь есть подробное описание, что б не накосячить....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пн Дек 22, 2008 20:29:28 Сообщить модератору   

    Цитата:
    что все 6 частей при распаковке имеют одинаковое наполнение ну внешне по крайней мере

    Правильно только внешнее, при обработке первого архива Winrar сам найдет все остальные части.

    Итак у вас должен быть первый файл 259KAb.part1.rar (все 6 частей должны лежать в одной папке), на нем правой кнопкой мыши появится контекстное меню там выбираем пункт "Извлечь в текущую папку", начнется распаковка и появится папка 259KAb. Внутри нее находятся папки DISK1-DISK6. Заходим в папку DISK1 там setup.exe. Если нашли напишите мне снова.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #45 Вт Дек 23, 2008 20:03:08 Сообщить модератору   

    Cosmo
    есс... все так и есть, все правильно, соответственноо все так и распаковала...
    жду продолжения)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Вт Дек 23, 2008 20:59:12 Сообщить модератору   

    Cosmo
    Разобрался, как говорится все гениальное просто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Вт Дек 23, 2008 22:20:25 Сообщить модератору   

    иринк@
    Далее
    1. Запускаем setup.exe
    2. Кнопка Далее
    3. Обновление конфигурации ставим точку, кнопка Далее
    4. Путь куда устанавливается "C:\Program Files\1Cv77", пусть будет такой, кнопка Далее
    5. Начинается копирование файлов. Кнопка Конец
    Вылетит текстовый файл порядка обновления, его можно распечатать и действовать согласно ему.

    Прокомментирую этот порядок:
    1. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор".
    2. Сделайте архивную копию вашей информационной базы. !!!!!!! (обязательно)

    3. Вызовите режим "Загрузить измененную конфигурацию", для этого
    в меню "Конфигурация" выберите пункт "Загрузить измененную
    конфигурацию".

    4. В запросе "Открыть файл конфигурации" выберите
    файл метаданных 1Cv7.MD нового релиза конфигурации. // !!! Внимательно Он находится в папке "C:\Program Files\1Cv77\UPDATE\KzAccntB"

    5. После того, как Конфигуратор выполнит анализ изменений,
    будет выдано окно со списком изменений в структуре данных
    конфигурации.
    Нажмите в этом окне кнопку "Принять".
    После этого Конфигуратор выполнит сохранение конфигурации.

    Остальные пункты уже не так важны для обновления.

    Запускаете базу и смотрите, что получилось, изменился ли релиз на 259. В каком состоянии счета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Чт Дек 25, 2008 13:51:53 Сообщить модератору   

    скажите бухи,меня мучают сомнения,я веду учет в 1с7,7,в следующем году тоже в 7,7 собираюсь,вопрос в том релиз который надо будет наложить на базу с новыми обновлениями,для этого мне надо будет завести новую чистую базу поставить новый релиз и перенести остатки 2008года,или можно на базу 2008 года,и продолжать или так не делают. скажите а то я уже неделю голову ломаю Убьюсь ап стену ,не могу найти правильного решения? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Чт Дек 25, 2008 14:04:10 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    скажите бухи,меня мучают сомнения,я веду учет в 1с7,7,в следующем году тоже в 7,7 собираюсь,вопрос в том релиз который надо будет наложить на базу с новыми обновлениями,для этого мне надо будет завести новую чистую базу поставить новый релиз и перенести остатки 2008года,или можно на базу 2008 года,и продолжать или так не делают. скажите а то я уже неделю голову ломаю Убьюсь ап стену ,не могу найти правильного решения? Embarassed


    Не надо ничего никуда накладывать. Очередных революций с планом счетов светлые головы пока не надумали. Работайте себе дальше спокойно, заносите данные за 2009г. Придет время - поставите обновления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Чт Дек 25, 2008 14:04:29 Сообщить модератору   

    Я бы рекомендовал перенести остатки и справочники в новую. База будет чистенькой, соответственно отчетики будут формироваться быстрее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Чт Дек 25, 2008 14:19:46 Сообщить модератору   

    Спасибо конечно всем за помощь,наверно перенесу остатки в новую базу,ведь если базу обновят(там и ндс и соц налог и соц отч и т.д.)а если мне надо будет сделать коректировки за 2008 год там будут уже с обновлениями(не знаю понятно ли я вопрос задала)или обновления в ту жебазу сядут олько в 2009год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Чт Дек 25, 2008 14:28:32 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    Спасибо конечно всем за помощь,наверно перенесу остатки в новую базу,ведь если базу обновят(там и ндс и соц налог и соц отч и т.д.)а если мне надо будет сделать коректировки за 2008 год там будут уже с обновлениями(не знаю понятно ли я вопрос задала)или обновления в ту жебазу сядут олько в 2009год.


    Сам-то хоть понял?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Чт Дек 25, 2008 14:34:21 Сообщить модератору   

    я понела,вот только мысль выразить не получается.я имею в виду если я на эту базу 2008года наложу релиз с обновлениями которые вводятся с 2009года,я смогу работать дальше? а вот если случится так что в 2008году надо что нибудь изменить,там ставки ндс,соц. налог, соц отчисления тоже изменятся или останутся прежними,ну ладно не суть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Чт Дек 25, 2008 14:53:40 Сообщить модератору   

    *МАКС*, я бы на вашем месте не стала голову морочить.
    Ну что такого страшного изменится в 1С? План счетов останется тот же. Ставки налогов? Так, например, НДС меняется последние годы каждый год, изменился расчет ИПН с зарплаты не так давно. Сделали обновления и работаем, а если какие-то корректировки за прошлые годы, в документе всегда можно задать вручную нужную ставку налога. Да и сколько этих корректировок-то!

    А вот если вы начнете новую базу, по-моему будет больше головной боли. Очень часто приходится смотреть что-то за прошлые периоды то по расчетам с клиентами, то с поставщиками, то по налогам. Так и будете постоянно из одной в другую базу скакать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Чт Дек 25, 2008 14:55:20 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    я понела,вот только мысль выразить не получается.я имею в виду если я на эту базу 2008года наложу релиз с обновлениями которые вводятся с 2009года,я смогу работать дальше?


    Сможете. Именно так все и работают.

    *МАКС* говорит:
    а вот если случится так что в 2008году надо что нибудь изменить,там ставки ндс,соц. налог, соц отчисления тоже изменятся или останутся прежними,ну ладно не суть


    В типовой конфигурации все это учтено, и документы прошлых периодов конечно же будут обрабатываться по правилам прошлых периодов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Чт Дек 25, 2008 15:01:30 Сообщить модератору   

    'Kenga'-'Электрический мамонт'-спасибо большое ,прямо камень с души. Прошу прощения за такие вопросы Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Чт Дек 25, 2008 15:24:21 Сообщить модератору   

    Цитата:
    А вот если вы начнете новую базу, по-моему будет больше головной боли. Очень часто приходится смотреть что-то за прошлые периоды то по расчетам с клиентами, то с поставщиками, то по налогам. Так и будете постоянно из одной в другую базу скакать

    Помниться у меня все клиенты сидящие в 7.7, или скажем подавляющее большинство наоборот каждый год делали отдельную базу. Им так было гараздо удобнее. Как минимум потому, что уже точно никто, ничего не проведет задним числом и не "сломает" закрытый год. Ну про производительность базы уж умолчу. А то появиться местный фиксин Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Сб Янв 03, 2009 12:34:29 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, где именно и что именно нужно сделать в конфигураторе, что бы изменить степень округления, при расчете ИПН. А то у нас соц.налог округляется до двух знаков после запятой, а ИПН считает только целыми Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Сб Янв 03, 2009 12:49:01 Сообщить модератору   

    d.Fedor говорит:
    Помниться у меня все клиенты сидящие в 7.7, или скажем подавляющее большинство наоборот каждый год делали отдельную базу. Им так было гараздо удобнее. Как минимум потому, что уже точно никто, ничего не проведет задним числом и не "сломает" закрытый год. Ну про производительность базы уж умолчу.


    Легко тебе Федор рассуждать.. А на практике бухи прошедший год до весны в порядок приводят.. И это не всегда от самого буха зависит.. А начинать новую базу, не добив старый, неудобно..
    Для такого перехода (на чистую базу) надо как минимум весь декабрь поработать - со всеми контрагентами сделать акты сверки, списать ТМЦ, сверить все налоги.. А кто из нас реально в декабре работал??? Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Сб Янв 03, 2009 12:53:14   

    Ange, вкладка таблица, там править. Документ, отчет какой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Сб Янв 03, 2009 13:11:03 Сообщить модератору   

    Спасибо, Compas, вы как всегда откликаетесь первым. Я пока ждала ответ, тоже время зря не теряла, только вкладка не таблица, а общие, документ начисление зарплаты, убираешь галочку "округлять суммы налогов" и все считает как надо. А я почему-то думала, что такие вещи делаются в конфигураторе.
    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Сб Янв 03, 2009 14:02:09 Сообщить модератору   

    Забиваю базу(типовая 7.70.259) для ТОО, ранее учет зарплаты и отчислений велся в Exсel
    Проблема - при расчете зарплаты за ноябрь и декабрь (начисление 12025) социальные отчисления считаются без вычета пенсионных, за остальные месяцы нормально

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Сб Янв 03, 2009 23:40:31 Сообщить модератору   

    нужен совет.. Какую программу установить лучше? До сих пор не приходилось работать с типовой 1С 7.7 Embarassed только в 1С другой конфигурации. Поэтому не знаю подойдёт ли типовая .. специфика предприятия в том, что очень большой обьем начисления з\п, много сотров. при чём, расчитывать нужно по часовые, суточные, оклады, в т.ч. ночные , праздничные, вых-е, переработки и т.д. короче весь набор.
    Есть ли в типовой такое или нужно дополнительно писать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Вс Янв 04, 2009 13:36:31 Сообщить модератору   

    Ян
    Сама типовая бухгалтерия 1С-7.7 содержит ограниченный (самый необходимый) набор решений по всем направлениям. По зарплате там всего один документ по начислению, который вроде как дает возможность делать допол.начисления, но всерьез воспринимать эту функцию не стоит.

    Вам надо дополнительно купить ЗиК - "Зарплата и Кадры" - приложение к 1С-7.7. Вот там будет все ваши "почасовые, суточные, оклады, ночные , праздничные, вых-е, переработки".

    Аналогично на 1С-8.1, помимо базовой прграммы, есть приложение ЗУП - "Зарплата и Управление Персоналом".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Вс Янв 04, 2009 13:39:43 Сообщить модератору   

    Bakha
    Обратите внимание на значения периодических реквизитов.

    Зайдите в справочник "Сотрудники", встаньте на нужного сотрудника и нажмите кнопку "История" внизу экрана.
    Возможно там менялись данные по разным датам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Вс Янв 04, 2009 14:00:00 Сообщить модератору   

    К кому лучше обратиться в Астане по установке 1С, посоветуйте хоршую фирму или толковых ребят...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Вс Янв 04, 2009 14:26:03 Сообщить модератору   

    Ян говорит:
    К кому лучше обратиться в Астане по установке 1С, посоветуйте хоршую фирму или толковых ребят...


    К админу этого форума..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Вс Янв 04, 2009 15:08:48 Сообщить модератору   

    Без слова кризис говорит:
    Bakha
    Обратите внимание на значения периодических реквизитов.

    Зайдите в справочник "Сотрудники", встаньте на нужного сотрудника и нажмите кнопку "История" внизу экрана.
    Возможно там менялись данные по разным датам.


    да там все сразу проверил, только одна запись

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Вс Янв 04, 2009 16:53:50 Сообщить модератору   

    Bakha
    Присылайте базу данных, помогу разобраться cosmo2001@rambler.ru

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Вс Янв 04, 2009 17:28:45 Сообщить модератору   

    Cosmo говорит:
    Bakha
    Присылайте базу данных, помогу разобраться cosmo2001@rambler.ru


    отправил

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz