Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Возможность продажи просроченного товара какими НПА регулируется?
    При импорте товара из Китая оплачен Н...
    Дата принятия на учет товара при импорте товара со стран ТС по условиям FCA
    Проводки по НДС при импорте товара
    СНТ при импорте товара с ЕАЭС_НДС
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС при импорте товара. Российский НК допускает возможность откладывать ГТД     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пн Окт 13, 2008 15:20:29 Сообщить модератору   

    Помогите!!! У нас компания занимается куплей-продажей э/энергии,импортируем с России.
    Не пойму что от меня просит учередитель,вот что пишет:
    "очивидно, что по состоянию на 01.10.2008 г. у нас будет НДС к возмещению из бюджета. Необходимо этого избежать - мы никогда не заберем из бюджета эти деньги. Например, российский НК допускает возможность откладывать ГТД, по которым компания может претендовать на возмещение НДС на срок до 6 мес. Было бы целесообразным "перебросить" одну из импортных ГТД на IV кв. - даже если при этом получится какой-то "хвост" по НДС
    А казахстанский НК допускает такую возможность?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Окт 13, 2008 15:34:31   

    Вообще конечно не понятно может он имел отсрочку по ндс то такое возможно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пн Окт 13, 2008 15:37:13 Сообщить модератору   

    вот именно нет,я ему вдалбливаю,что мы можем получить отсрочку по НДС,т.к. иморт-электроэнергия.
    А он шлёт вот эту фразу:
    Например, российский НК допускает возможность откладывать ГТД, по которым компания может претендовать на возмещение НДС на срок до 6 мес

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пн Окт 13, 2008 15:38:17 Сообщить модератору   

    откладывать ГТД??? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Окт 13, 2008 15:40:02   

    У нас В НК я не встречала стать статью по отложению гтд.
    С отсрочкой мы например работаем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Пн Окт 13, 2008 15:45:20 Сообщить модератору   

    Да уж....так это отсрочка оплаты(а не отсрочка ГТД),я уже ходила,Начальник отдела косвенных налогов Алмалинского района послал меня в ТО сказал что сперва они должны дать добро,я в шоке!!!

    хотя по правилам я должна зопалнить заявление ф.312 и копию контракта с нерезидентом...и сдать в НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natali75
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Окт 13, 2008 16:01:42   

    вы пишете заявление ф 312 прилагаете копию контракта и док.цию учредительную. потом получаете отсрочку и несете в таможню

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Окт 13, 2008 16:21:01   

    Не пойму вопрос Razz .
    Если у вас в 3 кварт НДС по ГТД идет в зачет, а начислений нет,то в чем проблема? Эта сумма сядет на лицевой счет, у вас будет за счет этого переплата по лиц.счету и вы этот НДС используете следующих периодах когда у вас уже будет НДС к оплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Пн Окт 13, 2008 16:24:43 Сообщить модератору   

    В НК будет в зачет,в таможне в г.Костанай тоже переплата 9миллионов....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Окт 13, 2008 16:24:55 Сообщить модератору   

    Ндс берется в зачет и указывается в декларации по НДС в строке 300.00.09

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пн Окт 13, 2008 16:35:28 Сообщить модератору   

    Большое спасибо!!!!!!!!!!!!
    Значит все таки я на правильном пути!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nats
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Окт 13, 2008 17:13:49   

    Елена Т говорит:
    Если у вас в 3 кварт НДС по ГТД идет в зачет, а начислений нет,то в чем проблема? Эта сумма сядет на лицевой счет, у вас будет за счет этого переплата по лиц.счету и вы этот НДС используете следующих периодах когда у вас уже будет НДС к оплате.


    при пропорциональном методе - эта сумма сядет в зачет только в том случае если есть реализация. и нет оборота без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz