Какие налоги должен платить ИП на упрощенке без наемников
|
|
#1 Сб Ноя 29, 2008 23:23:31
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, возник небольшой вопрос.
Ситуация в следующем:
В начале года было открыто ИП по упрощенке, в течении года оно не функционировало (пустографки сдавались во время).
И вот сейчас я начал работать, и появились вопросы.
Завтра упадёт на счет n-ая сумма денег, какие налоговые отчисления я должен внести?
Наёмных сотрудников нет.
P.S Еще небольшой вопрос: обязательна ли печать для ИП? или достаточно подписи?
С уважением.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Сб Ноя 29, 2008 23:36:17
|
Сообщить модератору
|
|
Печать обязательна.
Согласно методу начисления Вы признаете доход только после передачи товара или оказания услуг, когда выписываете накладную или акт вып. работ. Поэтому по сумме с р/с Вы ничего не платите. В конце квартала Вы отчитаетесь по реализации и тогда же заплатите налоги 3% от дохода по 910 форме. Не забудьте про ОПВ и СО за себя.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Сб Ноя 29, 2008 23:45:36
|
|
|
РА говорит: |
обязательна ли печать для ИП? |
Насколько мне известно, ИП могут работать без печати или с печатью(по желанию), но чаще всего наличие печати требуют банки при открытии расчетного счета
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вс Ноя 30, 2008 00:56:59
|
Сообщить модератору
|
|
Печать не требуется для ИП даже для открытия счета в банке. Когда я получаю деньги со счета по чековой книжке, вместо печати пишу "Б.П." - т.е. "без печати", аналогично в накладных, счетах и т.д.
Но некоторые клиенты могут с недоверием относиться к таким документам, так что вообще-то лучше сделать печать, но это по желанию.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
А вообще, РА, советую почитать здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=877
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вс Ноя 30, 2008 22:21:01
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо что так быстро ответили.
Насколько я понял вас:
То есть я должен отчитаться в налоговую только после оказания услуги?
Допустим я получу сумму на расчетный счет,но оказание услуги будет длиться пол года, тогда мне нужно платить налоги с этой суммы только через пол года? я правильно вас понимаю?
Как расчитываеться ОПВ И СО?
Нужно ли его сдавать если в течении года не было оборота?
Как часто нужно сдавать ОПВ И СО?
и что это такое?
С уважением
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Подскажите пожайлуста.
Добавлено спустя 42 секунды:
То есть я должен отчитаться в налоговую только после оказания услуги?
Допустим я получу сумму на расчетный счет,но это будет длиться пол года, тогда мне нужно платить налоги с этой суммы только через пол года? я правильно вас понимаю?
Как расчитываеться ОПВ И СО?
Нужно ли его сдавать если в течении года не было оборота?
Как часто нужно сдавать ОПВ И СО?
и что это такое?
С уважением
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вс Ноя 30, 2008 22:43:13
|
Сообщить модератору
|
|
РА говорит: |
То есть я должен отчитаться в налоговую только после оказания услуги?
Допустим я получу сумму на расчетный счет,но оказание услуги будет длиться пол года, тогда мне нужно платить налоги с этой суммы только через пол года? я правильно вас понимаю? |
Совершенно верно. Реализация считается по дате накладной или акта выполненных работ, а также счет-фактуры.
Или другая ситуация: вы выполнили работы или оказали услуги, или передали покупателю товар, но оплату получили не заранее, а через полгода. Но реализация у вас будет считаться все равно датой накладной, акта выполненных работ, счет-фактуры.
РА говорит: |
Как расчитываеться ОПВ И СО?
Нужно ли его сдавать если в течении года не было оборота?
Как часто нужно сдавать ОПВ И СО?
и что это такое? |
ОПВ - обязательные пенсионные взносы
СО - социальные отчисления
Они оплачиваются по-разному за ИП и за наемных работников. Почитайте здесь (пост № 70): www.balans.kz/viewtopic.php?t=11103&postdays=0&postorder=asc&start=60
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Дек 01, 2008 20:25:26
|
Сообщить модератору
|
|
Вы один? В смысле наемников нет?
За себя Вы платите ОПВ=10% от заявленного дохода, т.е. от любой суммы не меньше 12 025 тг. Знаю ИП который платит за себя ОПВ со 150 000 тг. (на пенсию копит), и знаю, которые с 12 025 платят. Это Вам уже решать.
СО=3% от 12 025тг=360.75. Это все в месяц. Оплачиваете в конце квартала за 3 или меньше месяца.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Дек 01, 2008 20:33:10
|
Сообщить модератору
|
|
РА У вас есть наемные работники? Если таковые имеются то начисление и удержание, и перечисление ОПВ и СО необходимо производить ежеквартально. Если наемных работников нет, то никаких отчислений не нужно.
Обязательные пенсионные выплаты за себя (как ИП) вы производите 10% от своего дохода (многие отчисляют с минимальной заработной платы).
Социальные отчисления предприниматель производит 3% с МЗП (т.е. 12025*3%)
"За услугу упадёт сумма в размере 561000 тг."
С нее посчитаете 3% - 16830.
половину от этого уплотите как ИПН 8415 тенге,
вторую как соц. налог за минусом СО итого в сумме они дадут - 8415.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Дек 01, 2008 20:49:15
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо вам большое!!!!
Наёмных работников нет.
Спасибо ещё раз.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Ещё один вопрос, допустим денюшки упадут 3 декабря, за квартал я заплачу толька за 1 месяц? или мне нужно будет 16380 умножить на 3?
И ещё вопрос с какого и по какое число нужно будет сдать Со И ИПН?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пн Дек 01, 2008 21:42:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Оплачиваете по банку (если есть свой расчетный счет) или на почте (бланки и примеры заполнения у них имеються). Указываете все свои данные,код налога и сумму которую платите.
Для спасибок. Кнопка под фотографией)))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#20 Пн Дек 01, 2008 21:46:50
|
Сообщить модератору
|
|
РА говорит: |
За услугу упадёт сумма в размере 561000 тг. |
Вы указали сумму, Вам сделали расчет исходя из нее.
Нерезидент Баланса говорит: |
С нее посчитаете 3% - 16830 |
Абсолютно верно. Теперь
РА говорит: |
Ещё один вопрос, допустим денюшки упадут 3 декабря, за квартал я заплачу толька за 1 месяц? или мне нужно будет 16380 умножить на 3?
|
Умножать на 3 не надо. Если вами оказаны услуги в квартал на сумму 561000, то расчет налогов производится, соответственно, с данной суммы 3%.
Если Вы еще выполняете услуги, например, на 200000. Ваши действия:
1) Суммируете оборот (561000 + 200000) = 761000
2) 761000 х 3% = 22830, повторяюсь, в квартал 1 раз.
РА говорит: |
И ещё вопрос с какого и по какое число нужно будет сдать Со И ИПН? |
До 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. За 4 кв.2008 г. до 21 января 2009 года, потому что 20 января выпадает по календарю на воскресенье-выходной день. СО отражаете в ф.910.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Пн Дек 01, 2008 21:48:54
|
Сообщить модератору
|
|
Jenechka говорит: |
Вы смотрите сумму своего дохода (т.е.скока денюшек упало на счет и с этой суумы делаете начисления и уплату) никаких умножить на 3 не нужно. |
интересно девки пляшут
Можно узнать какие начисления с этой суммы Вы имеете ввиду?
Во-первых метод начисления - мы доход признаем только после реализации или вып. работ, доход начисляем себе накладной или актом вып. работ. Аванс на р/с ни в коем случае не является доходом.
Доход Вы умножаете на 3%, как писалось выше.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#22 Пн Дек 01, 2008 21:52:21
|
Сообщить модератору
|
|
РА говорит: |
И так я и ни понял как они поймут что я оплатил? |
По Вашем лицевому счету, каждый вид налога имеет свой код. ИПН от предпринимательской деятельности код 101202
ИПН с работников 101201
Соц. налог 103101
ОПВ 901101
СО 902101
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пн Дек 01, 2008 21:53:31
|
|
|
Необходимые коды налогов могу выслать завтра в течение рабочего дня..
Сроки оплатыу налогов, а также сдачи деклараций можете посмотреть в налоговом календаре. В Балансе он есть в разделе новостей. В левом верхнем углу посмотрите.
В своем п/поручении вы указываете кто оплачивает и кому и за что оплачивает.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Пн Дек 01, 2008 22:09:57
|
Сообщить модератору
|
|
Между прочим, если Президент подпишет Налоговый кодекс в том виде, который прошел через Парламент, то все отчеты за 4 кв. надо будет сдавать до 15 февраля 2009 г.! А вот платежи по налогам (поскольку это обязательства за 2008 г. - как пояснила Юнона), надо будет платить до 25 января 2009 г., а начиная с 1 квартала 2009 г. - до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. Вот!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Пн Дек 01, 2008 22:48:44
|
Сообщить модератору
|
|
Kenga говорит: |
Между прочим, если Президент подпишет Налоговый кодекс в том виде, который прошел через Парламент, то все отчеты за 4 кв. надо будет сдавать до 15 февраля 2009 г.! А вот платежи по налогам (поскольку это обязательства за 2008 г. - как пояснила Юнона), надо будет платить до 25 января 2009 г., а начиная с 1 квартала 2009 г. - до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. Вот! |
А кстати, когда подписание НК?
Kenga говорит: |
до 15 февраля 2009 г. |
Здорово же!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Вс Дек 07, 2008 22:35:06
|
Сообщить модератору
|
|
Ещё вопрос уважаемые,
Вопрос вот в чем, я выставляю счет, но туда не входит НДС?
Есть ли разница для людей кто будет оплачивать этот счет,включено там НДС или нет?
Есть ли у упрощенки особая форма по выставлению счетов?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Вс Дек 07, 2008 23:02:31
|
Сообщить модератору
|
|
РА говорит: |
Вопрос вот в чем, я выставляю счет, но туда не входит НДС? |
Если вы плательщик НДС, то счет выставляете вместе с НДС и там, где общая сумма, пишете "в том числе НДС 13% - столько-то тенге"
Если вы не плательщик НДС, то пишете "без НДС"
РА говорит: |
Есть ли разница для людей кто будет оплачивать этот счет,включено там НДС или нет? |
Для кого как - если ваш клиент плательщик НДС, то ему конечно будет выгодно, если вы тоже плательщик, т.к. он тогда сможет поставить себе НДС в зачет (т.е.уменьшить свои платежи в бюджет по НДС).
РА говорит: |
Есть ли у упрощенки особая форма по выставлению счетов? |
Нет, формы всех первичных документов единые для всех.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#32 Вс Дек 07, 2008 23:02:59
|
Сообщить модератору
|
|
РА говорит: |
Вопрос вот в чем, я выставляю счет, но туда не входит НДС? |
В графе "НДС" пишите "без НДС"
РА говорит: |
Есть ли разница для людей кто будет оплачивать этот счет,включено там НДС или нет? |
Для оплаты разницы нет. Если клиенты плательщики НДС, то,конечно, им лучше приобрести товар у поставщика, который тоже на учете по НДС стоит, потому что они сумму НДС могут в зачет взять.
РА говорит: |
Есть ли у упрощенки особая форма по выставлению счетов? |
Нет. Форма едина для всех режимов налогообложения. К тому же "упрощенцы" тоже могут являться плательщиками НДС.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Пока я отвечала Kenga уже все разъяснила.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#36 Пн Дек 08, 2008 17:29:47
|
Сообщить модератору
|
|
РА
Такой гордый ник, солнышко вы наше вот вам бланки без 1С, для выставления с/ф
Только никому не говорите больше про
РА говорит: |
Насколько я знаю счета высталяются из 1С бухгалтерии |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#38 Пн Дек 08, 2008 19:39:39
|
Сообщить модератору
|
|
РА говорит: |
А как упрошенец может быть платильщиком НДС? |
Да, конечно, даже ИП по патенту может быть плательщиком НДС.
Вы в обязательном порядке становитесь плательщиком НДС, если подпадаете под ст.208 Налогового кодекса:
Цитата: |
Статья 208. Требования к постановке на учет по налогу на добавленную стоимость
1. Лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 207 настоящего Кодекса (т.е. ИП и ЮЛ), обязаны подать заявление в налоговый орган о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания любого периода (не более двенадцатимесячного) (т.е. период - от 1 месяца до года), по итогам которого размер оборота по реализации товаров (работ, услуг) превысил минимум оборота по реализации, устанавливаемый пунктом 3 настоящей статьи.
...
3. Минимум оборота по реализации составляет 15 000-кратную величину месячного расчетного показателя, установленного на последний месяц периода, указанного в пункте 1 настоящей статьи. |
Если же ваши обороты по реализации меньше 15 000 МРП, то вы можете встать на учет по НДС по желанию.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Если же вы не встали на учет по НДС и не платите НДС в бюджет, то не имеете права выписывать счета-фактуры с НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Пн Дек 08, 2008 19:58:39
|
Сообщить модератору
|
|
ТОГДА ВОПРОС. Если у меня в течении 8 месяцев, не было ни какого оборота, а вот дикабре будет оборот 1 миллион тенге.
Мне нужно вставать на добавачную стоимостЬ?
это составит 13 процентов? Я правильно вас понимаю
С уважением
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Ещё вопрос по выставлению счета,
Все эти данные как я понял дадут мне в банке?
Счет открыт в сбербанке росии.
С уваженеим.
"Бенефициар:
РНН: " "ИИК" "Кбе
"
"Банк бенефициара:
" "БИК" "КНП
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Пн Дек 08, 2008 20:11:38
|
Сообщить модератору
|
|
РА говорит: |
ТОГДА ВОПРОС. Если у меня в течении 8 месяцев, не было ни какого оборота, а вот дикабре будет оборот 1 миллион тенге.
Мне нужно вставать на добавачную стоимостЬ? |
Нет, не надо, т.к. пороговый оборот 15 000*1 168=17 520 000 тенге, вам до этого далеко, а снового года обещают этот порог увеличить еще в 2 раза, но пока новый Налоговый кодекс не подписан.
РА говорит: |
Все эти данные как я понял дадут мне в банке? |
В банке могут и не дать, надо узнать в Налоговом комитете, но вообще-то они единые для всех, если надо, могу дать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Пн Дек 08, 2008 20:53:28
|
Сообщить модератору
|
|
Кажется, я не поняла ваш вопрос. Поскольку речь шла об НДС, то я решила, что вам нужны реквизиты для перечисления НДС.
А вам очевидно нужны ваши собственные банковские реквизиты.
РНН у вас есть в Свидетельстве налогоплательщика.
ИИК, БИК - получаете в банке.
КНП - код назначения платежа выбираете из справочника, но в счете можете и не указывать (и не обязаны), его укажет ваш клиент сам в платежке.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ДемЕвгения
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#43 Пн Дек 08, 2008 21:05:47
|
Сообщить модератору
|
|
РА говорит: |
Дайте пожайлуста. |
Бенефициар - лицо, которому предназначен денежный платёж, получатель денег. Слово "Бенефициар" в платежном поручении. А в счете-фактуры он "Покупатель" "Грузополучатель"
Вами перечисленные РНН, БИК, ИИН индивидуальны у каждого налогоплательщика свой РНН, свой ИИН (расчетный счет), свой БИК (БИК это код банка).У Вас Сбербанк России -это один БИК, а у меня Нурбанк - это другой БИК. Поэтому при заполнении счета-фактуры Вам все реквизиты сообщит покупатель.
Kenga говорит: |
РНН у вас есть в Свидетельстве налогоплательщика.
ИИК, БИК - получаете в банке. |
Я так поняла, что
РА говорит: |
А если они едины для всех зачем их указывают? |
Все перечисленное бенефициара. Свои-то, наверняка, знает.
РА не понял(а), что едины формы первичные.
[/quote]
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость 1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natamor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#49 Пт Дек 12, 2008 23:47:16
|
|
|
602375 * 3%=18072 /2 = 9036
оплачиваете 9036тенге на код 101202 ИПН, 9036тенге на код 103101 соц налог. Не забудьте уменьшить соцналог на сумму соцотчислений.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|