Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Отражение скидок в 1с
    Отражение скидок в бух учете
    Отражение скидок при реализации
    Корректировка таможенной стоимости товаров при импорте. Отражение в ф.300 и 220.
    Проводки в учете скидок с продаж
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Корректировка: отражение скидок в счетах-фактурах.     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Мар 19, 2008 11:52:36 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=125431#125431
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=336452#336452

    Подскажите пож-та, как оформлять скидки с цены в счет-фактурах?
    Например, выставляем СФ покупателю на общую сумму-100 000.
    1210-6010-100 000.
    Предоставляем ден. скидку в размере 5000 и получаем оплату-95 000.
    Кстати на каком счете отразить ден.скидку?
    ден.скидка и 1010 - 1210 -100 000.
    И как все это отразить документально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Мар 19, 2008 18:16:03 Сообщить модератору   

    Не знаю, как делают поставщики, но нам дают счет-фактуру:
    1 строка товар по цене без скидки
    2 строка Скидка с продаж с "-".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Чт Мар 20, 2008 01:04:10 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    Кстати на каком счете отразить ден.скидку?

    Используйте счет 6030 Скидки с цены и продаж
    Не забывайте: дебет - слева, кредит - справа (С) анекдот
    1210 - 6010 = 100 000
    6030 - 1210 = 5 000
    6010 - 6030 = 5 000
    1010 - 1210 = 95 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Апр 04, 2008 11:10:54 Сообщить модератору   

    А у стороны принимающей как?

    Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:

    7110 - 3310 = 100 000
    3310 - 6030 = 5000
    6030 - 6010 = 5000
    3310 - 1010 = 95000 ?

    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

    это если услуги... и еще НДС корректируется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Дек 06, 2008 12:45:26 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    это если услуги... и еще НДС корректируется?

    У меня такой же вопрос.
    Нам дали документы и в них отразили скидку в 2 000 тенге. Документы выписаны на сумму 79900 тенге. А расписано так:
    1строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300
    2строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300
    3строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300
    4строка Доплата 1 х -1769,91=-1769,91 НДС -230,09 = -2000
    Всего по счету 70707,96 9192,04 = 79900
    Как правильно отразить этот документ? Какие проводки?
    Спасибо!

    Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:

    Так правильно?
    Дт 7110 Кт 3310 - 72477,87
    Дт 1420 Кт 3310 - 9422,13
    Дт 6030 Кт 7110 - 1769,91
    Дт 6030 Кт 1420 - 230,09
    Дт 3310 Кт 1010 - 79900,00
    На счете 6030 отразилась сумма в 2000 тенге.
    2000 тенге будет висеть на сч.6030 или она должна закрыться как-то?
    Извините за глупые вопросы, я с этим ещё не работала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Дек 06, 2008 12:58:15 Сказали Спасибо❤   

    Я лично отражаю таким способом- уменьшаю стоимость приобретения пропорционально общей сумме
    79900/(27300*3)81900*100=97,56%
    Умножаю стоимость на 97,56% и получаю 3 строки по сумме 27300*97,56%=26633
    1строка 60 х ___= 26633
    2строка 60 х ___= 26633
    3строка 60 х ___= 26634 (округл чтоб вышло 79900)
    Меняю в табличной части именно суммы в столбике "Сумма" (общ.стоимость), автоматом исчисляется правильная цена (если уже стоит кол-во).
    Это соответствует правилам МСФО - ТМЗ приходуются по стоимости приобретения с учетом всех скидок и затрат на приобретение и доставки на склад предприятия.

    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:

    Новичок говорит:
    На счете 6030 отразилась сумма в 2000 тенге.

    Этот счет используется в Ваших целях, когда Вы даете скидку, и суммы по этому счету проходят по Дт - т.е. счет активный.

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Дт 7110 Кт 3310 - 70707,96
    Дт 1420 Кт 3310 - 9192,04
    Дт 3310 Кт 1010 - 79900

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Дек 06, 2008 15:29:09 Сообщить модератору   

    Yahoo! Я сделала так же, но спустя несколько дней что-то засомневалась, стала искать на форуме похожие вопросы и вот нашла эту ветку и решила спросить.Елена Т Большое спасибо!
    переделывать ничего не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Дек 10, 2008 20:46:52 Сообщить модератору   

    А если скидка предоставляется на услугу, то ее тоже надо показывать или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Дек 11, 2008 11:08:05   

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Дек 12, 2008 16:09:35 Сообщить модератору   

    Подскажите пожайлусто: наши поставщики сделали нам скидку с продаж по итогу года. Выставили нам счет фактуру где в наименовании стоит: скидка с продаж, всего стоимость реализации -100 000 и сумма НДС -11504,42.
    Как мне провести такой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Дек 13, 2008 10:39:06   

    Какая 1с?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Дек 13, 2008 10:40:25 Сообщить модератору   

    1с 7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Дек 13, 2008 10:49:35   

    Если это услуги, то можно сделать "Возврат поставщику" на сумму с минусом.
    Если это товары, то думаю выход только такой - корректировка ручной проводкой при условии продажи товаров либо списания материалов:
    Дт3310 Кт счета ТМЗ
    Дт3310 Кт1420
    на сумму скидки.

    Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:

    Елена Т говорит:
    Если это услуги, то можно сделать "Возврат поставщику" на сумму с минусом

    Такого в 7-ке не сделаешь. Остается ручной проводкой(бух.справка)
    Дт счета расходов Кт 3130 на сумму б/НДС с минусом
    Дт 1420 Кт3130 на сумму НДС с минусом

    Елена Т говорит:
    при условии продажи товаров либо списания материалов:

    Написала а проводки не дала:
    Дт 7010 Кт 3130 на сумму б/НДС с минусом
    Дт 1420 Кт 3130 на сумму НДС с минусом

    На данный момент в любой типовой 1с технически еще не придумана система скидок. Если только обратиться к разработчикам-программистам.
    в 1с 8-ка тоже не нашла про скидки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Дек 13, 2008 12:17:12 Сообщить модератору   

    Елена Т
    у нас твоары продавались в течении года, а сейчас они дают мне просто минусовую счет фактуру, без накладной с перечислением товаров на которые они сделали скидку(посмотрите я вложила счет). Значит мне по такому документу можно сделать ручные проводки, как говорите вы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Дек 13, 2008 12:32:38   

    Да.
    Елена Т говорит:
    Дт 7010 Кт 3130 на сумму б/НДС с минусом
    Дт 1420 Кт 3130 на сумму НДС с минусом


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Сб Дек 13, 2008 12:54:36 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Спасибо большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Дек 18, 2008 14:54:10 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Пробовала списать скидку по проводкам, которые вы мне дали.
    Но тогда в акте сверки с нашим поставщиком у меня сумма нашего долга -то не уменьшилась!!!
    Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Дек 18, 2008 15:24:55 Сообщить модератору   

    Тата79

    По моему, здесь нужны такие проводки:

    Дт 6030 Кт 3310 на сумму б/НДС с минусом
    Дт 1420 Кт 3310 на сумму НДС с минусом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Дек 18, 2008 17:17:00 Сообщить модератору   

    и все же каким образом это у меня отразится в акте сверки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Дек 18, 2008 17:42:12 Сообщить модератору   

    Тата79
    Сделайте документ "Услуги сторонних организаций", Наименование - Предоставление скидки. На основании этого документа введите счет-фактуру. Вот этими документами и отразится скидка в Акте сверки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Дек 22, 2008 16:01:05 Сообщить модератору   

    LV
    Спасибо camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Янв 12, 2009 14:19:35 Сообщить модератору   

    А еще такой вопрос:
    Отразила скидку предоставленную нам поставщиком товаров по результатам года проводками:
    ДТ 6030,1 КТ 33101 СУММА -105060
    ДТ 1420 КТ 33101 СУММА -13657,82
    Сделала закрытие периода.
    Теперь по обор.-сальд. ведомости идут такие обороты:
    ДТ КТ
    счет 6010 300 000 300 000
    счет 6020 82 300 82 300
    счет 6030 -105 060 -105 060

    Расчитываю СГД: 300 000-82 300-(-105 060)=322 760
    ВЕРНО ЛИ Я ПРОИЗВЕЛА РАСЧЕТ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Янв 12, 2009 15:44:03 Сообщить модератору   

    Тата79 говорит:
    ВЕРНО ЛИ Я ПРОИЗВЕЛА РАСЧЕТ?

    Расчет произведен правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Янв 12, 2009 15:48:36 Сообщить модератору   

    LV
    спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Янв 12, 2009 17:28:38 Сообщить модератору   

    Тата79 говорит:
    LV
    спасибо!

    Smile Кнопка слева

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Июл 10, 2009 11:43:17 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста: мы получаем товар примерно 2-3 раза в месяц, в акте приемки- передачи товара указываем бой по каждому виду товара. Поставщик выставляет счет -фактуру по количеству отгруженного товара, без учета боя. Раз в месяц поставщик делает нам скидку ( списывают бой) общей суммой без перечисления товара на который была сделана скидка. Но сумма скидки не всегда учитывает фактический бой товара. Правильно ли я делаю, когда эту скидку я провожу Услугой с «минусом», а потом на сумму скидки делаю реализацию товара (боя) по цене себестоимости по каждому виду?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Ноя 24, 2009 18:44:25 Сообщить модератору   

    У нас мебельный салон, мы заключили договор с банком о получении экспресс-кредита в нашем салоне покупателям, обязательное условие реализовывать товар с предоставлением скидки банку, т.е. мы продаем покупателю в кредит диван за 100тыс.а в конце месяца мы должны вернуть скидку банку 8тыс.. Плиз подскажите как всё это правильно оформить???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Ноя 26, 2009 01:39:09 Сообщить модератору   

    Milana, перенесла ваш вопрос в эту ветку, почитайте ее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Фев 12, 2010 10:57:08 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста,
    У нас с покупателем заключен договор, о том, что по итогу года по факту проданного им товара, мы возмещаем скидку, которую покупатель устанавливал при продаже нашего товара в своем магазине. Покупатель выставляет письмо, в котором указывается количество проданного товара и просит выставить минусовую счет-фактуру на скидку с цены. Выставляя минусовую счет-фактуру нужно ли указывать дополнительный счет-фактуру к которому была выставлена минусовая счет-фактура? Или всё можно сделать одной минусовой счет-фактурой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Фев 12, 2010 10:58:46 Сообщить модератору   

    Шмакова Наталья говорит:
    Или всё можно сделать одной минусовой счет-фактурой?

    думаю так будет верней, т.к. вы выставляете скидку не на какую то определенную накладную, а на товар проданный за весь год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пт Фев 12, 2010 11:09:52 Сообщить модератору   

    А на эту минусовую счет-фактуру не распространяются правила выставления согласно статьи 265 п. 2) НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пн Фев 22, 2010 10:28:56 Сообщить модератору   

    Добрый день, не знаем как правильно провести оформление скидок, может у кого-нить есть аналогичный опыт. У нас крупным покупателям по итогам года предоставляются скидки в зависимости от годовых объемов продаж. Как правильно оформить такие скидки? дополнительным счетом-фактурой? Если дополнительным, то как быть с нумерацией, ведь скидка идет не на конкретную ранее произведенную отгрузку, а к общему обороту по итогам года. Прошые годы, мы письмом просто уменьшали дебиторскую задолженность (ндс не возникал, т.к. скидки предоставляются на реализацию продукции освобожденной от ндс) Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пн Фев 22, 2010 17:06:44   

    ДеЛи говорит:
    едь скидка идет не на конкретную ранее произведенную отгрузку, а к общему обороту по итогам года.

    Общий оборот ведь собирается по отгрузкам, или слишком много отгрузочных документов чтобы на каждый сделать дополнительную счет-фактуру?
    Но без них никак не обойтись по налог.кодексу, это условие для корректировки НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пн Фев 22, 2010 17:16:43 Сообщить модератору   

    Очень много отгрузочных документов, несколько отгрузок по 8-10 крупным дистрам в месяц, за год прилично получается.

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

    У нас продукция без НДС (из списка медицинские изделия). Можно в этой ситуации что-либо придумать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Фев 23, 2010 11:05:10 Сказали Спасибо❤   

    Цитата:
    Статья 265. Выписка дополнительных счетов-фактур
    1. Поставщик товаров, работ, услуг выписывает дополнительный счет-фактуру в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, в следующих случаях:
    1) корректировки размера облагаемого оборота в соответствии со статьей 239 настоящего Кодекса;
    2) одновременного соответствия следующим условиям:
    счет-фактура выписан поставщиком товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных статьей 263 настоящего Кодекса, ранее даты совершения оборота по реализации с указанием суммы налога на добавленную стоимость, начисленного по ставке налога, действовавшей на дату выписки такого счета-фактуры;
    ставка налога на добавленную стоимость, действовавшая на дату выписки счета-фактуры, отличается от ставки налога, действующей на дату совершения оборота по реализации по такому счету-фактуре.

    Если у Вас освобожденный НДС, то можно и не выписывать дополнительную. Составьте акт о предоставлении скидок по результатам года с каждым покупателем. На основании ст.263 п.2 Вы обязаны выставить счет-фактуру с пометкой "Без НДС".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Мар 30, 2010 17:06:23 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите , пожалуйста, у нас сеть розничных магазинов, оформили договор с обслуживающим банком на экспресс-кредитование населения . мы предоставляем банку скидку 10 % (т.е. например,товар стоит 50000 тенге , при продаже покупателю "через" банк , на наш расчетный счет поступает 45000 тенге ) . Вопрос : какова будет сумма облагаемого оборота , с какой стоимости начислять НДС ? с 50000 или с 45000 ? Надо ли выписывать счета-фактуры , так как эксперты банка этого не требуют ? Ответьте , профи , пожалуйста . Давно мучает этот вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Ноя 02, 2010 12:02:50 Сообщить модератору   

    Всем добрый день, что- то читаю ветку и все равно не могу понять, помогите... Получили товар от поставщика на сумму 1545093,60, полчаем от них позже вторую счет фактуру, в кторой указано так, скидки на логистику на сумму (-20 000) тенге. Вот товар я оприходовала как положено, а вторую проводить, как услуги или что делать? Заранее спасибо!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Ноя 17, 2010 16:00:57 Сообщить модератору   

    Добрый день.
    Наша компания предоставляет за реализованный товар скидку с продаж, я выставила покупателю минусовую счет фактуру, где указала одной строкой Скидка с цены, и также указала к какой именно счет фактуре предоставляется скидка. А покупатель просит заменить слова Скидка с цены на Бонус продаж, Правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пн Дек 20, 2010 12:43:09 Сообщить модератору   

    Всем добрый день!!! Подскажите как сделать правильно, получили товар на сумму 1 500 000 тг, потом поставщикики нам дают счет-фактуру, где указано так " скидка на логистику" - ( - 20 000 тг,) каким документом мне провести в 1С 7.7. данную операцию? И как быть с НДС? Заранее всех благодарю!

    Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:

    Во читаю выше, что можно сделать услуги , написать скидка на логистику, соответственно 1С сама разбила облагаемую сумму и НДм в две строки с минусом. Но вот выше используют счета 6030 - 3310 и 1420 - 3310. А у меня по устугам получилось так: 3310-3310 -это оборот обалагемый с минусом и 1420-3310 НДС с минусом....Почему, объясните пожалуйста..

    Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:

    Прошу прощения, я разобралась, только вот теперь в оборотке по счету 6030 идет краснота в минусо, что с ней делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пн Янв 24, 2011 16:15:54 Сообщить модератору   

    Неужели, в умной 1С 8 не возможно сделать скидку с продаж, только вручную? В 1С 7 все через реализацию получалось, проводки правильные давала:
    6030/1210
    3130/1210
    В 1С 8 делаю через возврат:
    3391/1210
    6030/3391 - скидка
    3391/1210
    3130/1210 - НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Ноя 06, 2014 23:01:02 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, первый раз сталкиваюсь Приобретаем товар с бонусами, нам поставщики выписывают с/ф
    1Наименование товара- количество цена
    2.Наименование - количество, без цены
    правильно это или нет
    И возникает ли у нас обязательство по НДС при приобретении по такой с/ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ремарк
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Мар 16, 2018 17:18:31   

    Доброго времени суток уважаемые коллеги.
    Так все таки по поводу отражения скидки остался таки вопрос. Если с проводками более менее понятно,то как быть собственно с оформление первиных документов (накладной и счф) при предоставлении скидки в момент реализации? И как это осуществлять в 1С 8,3?
    Возможно ли и продажу и скидку отразить в одной накладной? И как тогда привязать и 6010 на реализацию и 6030 на скидку? Может скидку можно сделать в закладке "Услуги". Что то не могу связать все в одно. Подскажите кто как делает...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1667 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пт Мар 16, 2018 23:35:51   

    Ремарк говорит:
    при предоставлении скидки в момент реализации?

    Если скидка отражается в момент реализации, то в документе указывается сумма товаров, работ, услуг уже с учетом предоставленной скидки. Ни каких услуг не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz