Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 20 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| сверка по налогам
|
ЖАНАРия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вс Фев 08, 2009 12:07:47
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте всем.
Подскажите пожалуйста.
Заполняю орму 100 за 2007 год. Нужно пересдать.
И хоть убиться не могу составить сверку. Уже и 12 приложение проверила и всё остальное, но вот не могу выйти на посчитанный налогооблагаемы доход. на что ещё обратить внимание. Сдаю первый раз, правила чиатала , но никак. Вчера сидела над этим весь день, о так и не вышло
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Maxima
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Вс Фев 08, 2009 12:16:50
|
Сообщить модератору
|
|
Первый раз действительно тяжело. С каждым разом будет все легче.
Просто нужно найти разницу между бухгалтерским и налоговым учетом. Обычно амортизация различается и налоги, если не были все уплачены.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#3 Вс Фев 08, 2009 12:22:50
|
Сообщить модератору
|
|
Сложно очень, не видя самой Декларации, найти вашу ошибку.
На что обратить внимание? Ну давайте попробуем:
1) Проверьте, чтобы в Приложении 12 по строке 100.12.003 вы не относили расходы по ТМЦ, т.к. товары, материалы и продукция идет на вычеты только через обороты. Т.е., например, если вы списали из кредита счета 1310 канцтовары в дебет счета 7210, то вы не должны эту сумму отражать по строке 10.12.003Q Прочие расходы, т.к. эта сумма у вас и так пошла на вычеты по формула ОК=СН+ОД-СК
2) Проверьте Главную книгу по счетам ТМЦ, в дебет каких счетов у вас идет выбытие с этих счетов. Если есть другие счета, кроме счетов из раздела 13хх, 7ххх, 8ххх, то напишите. Дело может быть именно в этом.
3) Проверьте, чтобы сумма исчисленного КПН по декларации у вас равнялась сумме начисленного КПН по счету 3110. Иногда забывают дать проводку на окончательно доначисленный КПН по Декларации. После этого снова свормируйте "Отчет о доходах и расходах" и снова перенесите уже новый финансовый результат в сверку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
ЖАНАРия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Фев 08, 2009 19:08:18
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо, и это тоже проверили, завтра на свежую глову ещё попробую, моет действительно дело в ТМЦ, у нас их так много.
Налоги я указываю по НУ уплченные в пределах начисленных. КПН в сверку же не входит? и КПН уплаченный за нерезидента?Да?
И ещё вопрос.
Первоначально сдали 100 за 2007 год с прибылтью по НУ, сейчас же, всё пересчитав, у нас по НУ выходит убыток.соответственно КПН начисленный за 2007 года нужно уменьшить до 0?
К нам буду в налоговой вопросы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|