| Если не сдавали 101.01, сдавать ли 101.02, 101.03
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Фев 24, 2009 16:57:15
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, собираюсь отправить 100 декларация. В декларации доход. По идее в прошлом году я бы сдала форму 101,02 и все. А теперь как??? Сдавать или нет??? Доход не превышает 325 000 МРП и форму 101.01 не сдавала.
И еще один такой вопросик а если бы получила убыток форму 101,03 сдавать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Фев 25, 2009 09:51:44
|
Сообщить модератору
|
|
| KZhanna говорит: |
|
раньше сдача отчетности 101.02 была только до 20 февраля. а как в этом году? |
Это когда раньше то? Сколько помню, всегда было до 20 апреля при условии, что ф. 100 сдана 31 марта. Если раньше, то в течении 20 дней.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#8 Ср Фев 25, 2009 10:05:47
|
|
|
| Котеночек говорит: |
| Натаха24 говорит: |
|
если бы получила убыток форму 101,03 сдавать? |
Да. |
На сколько я помню писали в теме обсуждений по сдаче авансовых отчетов,что если не сдавали 101.01, то и последующие не сдаются ни 101.02 ни 101.03
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Фев 25, 2009 10:19:55
|
Сообщить модератору
|
|
А если сдавали 101,01 пустую (инспектор никакая у нас, на вопрос сдавать или нет ответила да сдавайте, а то потом штраф будет ), а теперь вот сотку собралась сдавать и по идее ведь надо сдать и 101,02. У меня по 100 доход 925 000. Форму 101,02 пустую я не могу сдать, ведь правильно? А что мне туда поставить, если по сотке у меня выходит КПН 277500, АП за прошлый год составили 1 970 000.
Форму 101,01 править не дает инспектор, говорит, что пусть так будет и ничего делать не надо, к начальнику что ли сходить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Фев 25, 2009 11:45:13
|
Сообщить модератору
|
|
Наконец то сегодня получила внятные объяснения от двух инспекторов по поводу 101.01 и 101.02
Про 101.01 сказали, что если сдали пустую, то будьте добры сдать 101.02 или 101.03 и к концу года все посчитать как положено.
А если не сдали, отдыхайте господа бухгалтера от АП.
УРА методом проб и ошибок мы вышли на правильные ответы, будем их применять в следующем году.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Мар 04, 2009 13:25:50
|
Сообщить модератору
|
|
Бухгалтера подскажите пожайлуста? по предприятию убыток? а по другому пустографка сдавать 101.03 или нет, читаю ваши темы пишут не надо, чтаю кодекс надо, чет я запуталась совсем?
"Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Мар 04, 2009 15:15:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Ardak говорит: |
Бухгалтера подскажите пожайлуста? по предприятию убыток? а по другому пустографка сдавать 101.03 или нет, читаю ваши темы пишут не надо, чтаю кодекс надо, чет я запуталась совсем?
"Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период |
по убыточному ТОО после сдачи декларации сдаете 101ф, по нулевому - не надо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Мар 04, 2009 19:54:24
|
Сообщить модератору
|
|
| larissa777 говорит: |
| Марика говорит: |
|
в нашей налоговой сказали, что если не сдавали 101.01 то и 101.03 не надо даже если получен убыток |
А Ваша налоговая-это какой город? |
Усть-каменогорск
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Мар 05, 2009 11:18:05
|
Сообщить модератору
|
|
Перечитала по-моему уже весь баланс и все равно не знаю что-делать. 101.01 не сдавала, по результатам 2008 года вышел убыток. В Кодексе ст141 п7 указано, что если получен убыток, то 101.03 нужно сдать. Как поступить? сдать 101.03, но 101.01 я не сдавала, какие могут быть последствия. В нашем НК никто не смог мне помочь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#26 Чт Мар 05, 2009 12:13:16
|
|
|
Ну правда странно, что вы это обсуждаете. В Кодексе написано про то, что опред.налогоплательщики вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по КПН. 101,03 - тоже расчёт авановых платеже по КПН, как собственно и 101.01. И если вы воспользовались правом не исчислять и не уплачивать - то почему вопрос возникает по 101.03? Хотя, конечно "мутно" написано. Но всё-таки я понимаю Кодекс т.о. - про убыточных и не получивших прибыль написано отдельно потому, что п.6м определяется, что КПН после сдачи расчитывается в размере 3/4 суммы КПН за предыдущий год. Соответственно должно быть написано, как подавать расчёт, если получили убыток. Ну подавать или не подавать вообще 101.01,101.02,101.03 решается пунктом 2, ст.141.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Я, кстати, у инспектора своего всё-таки спросила, она так удивлённо на меня - если не подаёте "до", почему собираетесь подавать"после"(Медеуский р-н)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Мар 05, 2009 13:09:16
|
Сообщить модератору
|
|
Может Вам и кажется странным наше обсуждение, но в НУ г. Павлодара мне сейчас ответили, что если мы не сдавали "до", но получили убыток, то сдавать 101.03 (101.02 в этом году) мы должны. Суммы определяем самостоятельно исходя из заключенных контрактов на этот год. Какие еще будут версии?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#28 Чт Мар 05, 2009 13:21:14
|
|
|
| larissa777 говорит: |
|
но в НУ г. Павлодара |
что можно сказать - хорошая налоговая, странность в том, что по стране ездят с семинарами для налогоплательщиков, а что бы налоговикам разъяснить положения нового Кодекса, никому в голову не приходит.
| larissa777 говорит: |
|
Какие еще будут версии? |
так что думаю версия одна - та, что в Кодексе прописана. Если сдаём авансовые - то считаем их так-то, так-то. Или не сдаём авансовые потому что.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Мар 05, 2009 13:28:09
|
Сообщить модератору
|
|
А я считаю, что сдавать 101.02 мы обязаны как написано в п.7 ст.141. , тем более, что поставить можно любые цифры, а по году скорректировать. Придется видимо к аудиторам обращаться, может они нас рассудят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Чт Мар 05, 2009 17:48:04
|
Сообщить модератору
|
|
LinaEnd Я написала письмо в налоговую по 101.02, ответ будет в течение 15 дней, а сдавать надо раньше. Напишите мне в личку электронку, а то мы наверно форум засоряем, этот вопрос не всем интересен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#32 Чт Мар 05, 2009 17:56:08
|
|
|
larissa777 личные сообщения для личных сообщений. Нафиг письма писать, напрасную работу создаете, позиция известна если не сдавали 101.01, то и 101.02 или 101.03 сдавать не надо.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
larissa777
Мара
Марика
и все с ними слушать сюда
| Compas говорит: |
|
Нафиг письма писать, напрасную работу создаете, позиция известна если не сдавали 101.01, то и 101.02 или 101.03 сдавать не надо. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Чт Мар 05, 2009 18:27:32
|
Сообщить модератору
|
|
| larissa777 говорит: |
|
А я считаю, что сдавать 101.02 мы обязаны как написано в п.7 ст.141. , тем более, что поставить можно любые цифры, а по году скорректировать. Придется видимо к аудиторам обращаться, может они нас рассудят. |
Я тоже так прочитала. Если убыток или 0 то сдаем .
А 101.01 не сдавали согласно ст141 п.2.В ней не идет речь о прибылях или убытках а только о
совокупном годовом доходе за предыдущий период
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#36 Ср Мар 11, 2009 11:22:53
|
|
|
Compas
здря вы меня приписали - я никому ни чего не пишу, мне и так ясно, удивилась, что другим не ясно.......
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#38 Ср Мар 11, 2009 11:31:10
|
|
|
Compas
вчера по наводке своей приятельницы "сходила" на сайт, на котором опять Баланс ругают за грубость (ходила по другой теме, а наткнулась на такое сообщение). А с другой стороны - доходит може быстрее при ярком словце?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Мар 12, 2009 13:17:45
|
Сообщить модератору
|
|
Если по итогам 2008г. возникли убытки, а по итогам 2007г. была прибыл и в расчетах на 2008г. была заявлена прибыль. Как быть с этой ситуацией? По кодексу пишут, что доход должен быть не меньше, чем в предыдущим году... Можно ли оставить убытки в 2008г.? или лучше , что бы была прибыль , такая какую заявили в расчетах на 2008г.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Чт Мар 12, 2009 17:31:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Айгулечка говорит: |
Здравствуйте ув. бухгалтера! Ответье на такой вопрос. 101.01 сдают по итогам 2008 года или 2007 года, также по 101.02 - по итогам 2007 или 2008 года. Берут СГД 2007 или 2008 года.? |
101.01 в этом году подовался по принципу "Если СГД за 2007 год с учетом корректировки более 325 000 МРП" если непревышал,то вы могли неподавать этот расчет,соответственно не подаете и 101.02,101.03!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Чт Мар 12, 2009 17:35:56
|
Сообщить модератору
|
|
СГД за 2007 не было, сгд за 2008 год 900000 тенге. 101.01 не сдала, пустографку не приняли, теперь 101.02 не сдаю же?
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
Вот по другой ТОО-шке. За 2005 год СГД не было. За 2006 год КПН составил 190000 тенге (СГД 633333тенге), расчеты по 101.01 на 2007 год сдали по нулям, также и 101.02 пустышки сдали. КПН на 2007 год равен 56000 тг.(СГД 186667 тг.),но расчеты 101.01 и 101.02 на 2008 год Налог. комитет берет КПН 2006 года, а не 2007 г. Правильно ли? Теперь по идее расчеты 101.01 и 101.02 на 2009 год мы должны взять КПН 2007 года?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Мар 13, 2009 12:53:26
|
Сообщить модератору
|
|
larissa777
Лариса добрый день! у меня такая же ситуация, мне в нашем НК в отделе консультацй сказали - сдавать (2007 год - доход меньше 325 000 МРП, 2008 год - убыток), инспектора - не сдавать. Я решила - я решила сдать "0, т.к. ст. 141 п2, п.п. 1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом.... трактовать может каждый как захочет.
А как у Вас с этим обстоят дела?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Пт Мар 13, 2009 16:00:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Айгулечка говорит: |
|
СГД за 2007 не было, НОД за 2008 год 900000 тенге. 101.01 не сдала, пустографку не приняли |
Скажите пожалуйста, вот я сдам годовой отчет, НОД 900000, КПН я должна уплатить в какой срок, если авансовых платежей не было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#46 Вс Мар 15, 2009 17:41:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Айгулечка говорит: |
|
Теперь по идее расчеты 101.01 и 101.02 на 2009 год мы должны взять КПН 2007 года? |
Расчеты авансовых платежей по КПН строго регламентируются статьей 141 НК РК. Периодом для расчетов берется только предыдущий период, т.е. 2008 год.
| Айгулечка говорит: |
|
Скажите пожалуйста, вот я сдам годовой отчет, НОД 900000, КПН я должна уплатить в какой срок, если авансовых платежей не было. |
п.3 ст. 142 НК РК
| Цитата: |
Сумма авансовых платежей, внесенная в бюджет в течение налогового периода, зачитывается в счет уплаты корпоративного подоходного налога, исчисленного по декларации по корпоративному подоходному налогу за отчетный налоговый период.
Налогоплательщик осуществляет уплату по корпоративному подоходному налогу по итогам налогового периода не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации. |
За 2008 год вообще не было авансовых платежей, Вы уверены? Тогда оплатите еще и штраф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#47 Пн Мар 16, 2009 11:33:43
|
Сообщить модератору
|
|
| NATALA говорит: |
|
101.01 в этом году подовался по принципу "Если СГД за 2007 год с учетом корректировки более 325 000 МРП" если непревышал,то вы могли неподавать этот расчет,соответственно не подаете и 101.02,101.03! |
вот это наверно и правильно на 2009 год, так как СГД не превышает 325000 МРП. Но теперь КПН оплатить до 31 марта или после 31 марта?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#51 Пн Мар 16, 2009 12:18:43
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
|
За 2008 год вообще не было авансовых платежей, Вы уверены? Тогда оплатите еще и штраф |
Как я могу оплатить авансовые платежи за 2008 год, если сгд за 2007 год был по нулям? Расчет 101.01 и 101.02 составляется за 2007 год. Теперь декларацию за 2008 год сдам и сразу же заплапчу. Не так ли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#52 Пн Мар 16, 2009 12:25:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
вот это наверно и правильно на 2009 год, так как СГД не превышает 325000 МРП. Но теперь КПН оплатить до 31 марта или после 31 марта? |
Если по декларации 100 за 2008 год,у вас доход, вы высчитываете КПН и оплачиваете не позднее 10 апреля 2008 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#54 Пн Мар 16, 2009 12:28:19
|
Сообщить модератору
|
|
| yliana говорит: |
|
Если по итогам 2008г. возникли убытки, а по итогам 2007г. была прибыл и в расчетах на 2008г. была заявлена прибыль. Как быть с этой ситуацией? По кодексу пишут, что доход должен быть не меньше, чем в предыдущим году... Можно ли оставить убытки в 2008г.? или лучше , что бы была прибыль , такая какую заявили в расчетах на 2008г.? |
В смысле?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#58 Пн Мар 16, 2009 12:44:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Sabina2205 говорит: |
|
Скажите, а вот у меня в 2008г. убыток (Мы открылисть только в 2008г.). 101,01 пустографку не приняли. После сдачи годового что-нибудь сдавать? |
Нет, не сдавать. Если в 2008 году не работали, значит и доход менее 325000 МРП . Вы попадаете под ст.142, пункт 2.
| Sap говорит: |
Правильно ли я понимаю.
- 101.02 сдают те у кого СГД за 2007 год больше 325 000 МРП и у кого убыток в 2008 году? |
Ага.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#61 Пн Мар 16, 2009 12:47:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Айгулечка говорит: |
| *САМ* говорит: |
|
За 2008 год вообще не было авансовых платежей, Вы уверены? Тогда оплатите еще и штраф |
Как я могу оплатить авансовые платежи за 2008 год, если сгд за 2007 год был по нулям? Расчет 101.01 и 101.02 составляется за 2007 год. Теперь декларацию за 2008 год сдам и сразу же заплапчу. Не так ли? |
Что-то я Вас вообще понять не могу.
Давайте разберемся, у ТОО в 2007 году не было СГД, так?
В 2008 году Вы сдали 101.01 нулевые, 101.02 тоже нулевые, так?
Значит авансовые платежи не начислялись за 2008 год, а СГД был, КПН превысил начисленные авансовые платежи на 20%. Оплатите штраф в размере 40% от суммы начисленного КПН за 2008 год.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#62 Пн Мар 16, 2009 12:48:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Sabina2205 говорит: |
|
а что делать если в 2009г. у меня будет доход и появится КПН к уплате? Что сдавать? |
Если непревышает 325 000 МРП,то сдавать ничего ненадо,а вот оплачивать КПН прийдется!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Пн Мар 16, 2009 12:52:11
|
Сообщить модератору
|
|
| NataV говорит: |
|
В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам). |
Ну как я могу расчеты аванс. платежей сдать, если сгд за 2007 год не было, и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила. Вот теперь в конце 4 квартала образовался доход и я сдаю годовую и расчитываю кпн и должна оплатить, значит я плачу КПН до 10 апреля
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#66 Пн Мар 16, 2009 12:52:35
|
Сообщить модератору
|
|
в общем так, я так поняла, что после сдачи годового Ф100 больше ничего такого связанного с вормами 100,01,02,03 сдавать не надо? но если я вижу да 20 декабря, что фирма идет к доходу мне нужно будет закинуть авансом КПН?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#68 Пн Мар 16, 2009 12:56:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Айгулечка говорит: |
| NataV говорит: |
|
В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам). |
Ну как я могу расчеты аванс. платежей сдать, если сгд за 2007 год не было, и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила. Вот теперь в конце 4 квартала образовался доход и я сдаю годовую и расчитываю кпн и должна оплатить, значит я плачу КПН до 10 апреля |
Принято считать что к 20 декабря уже можно сориентироваться с фин.результатом и КПН и сдать доп. расчет. С этим многие попадали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Пн Мар 16, 2009 13:01:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Айгулечка говорит: |
| Sabina2205 говорит: |
|
но если я вижу да 20 декабря, что фирма идет к доходу мне нужно будет закинуть авансом КПН? |
Но до 10 апеля тоже же не поздно оплатить кпн за 2008 год |
Кто предупрежден - тот вооружен. Незнание закона не освобождает от ответственности. И все в этом духе...
Я вам не навязываю это, я просто предупреждаю что такое есть и вы с этим похоже тоже сталкнетесь.
В моей практике был штраф по КОАП даже по занижению налога на транспорт. Хотя там такая же история. Платили штраф тенге 500-600.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#73 Пн Мар 16, 2009 13:04:47
|
Сообщить модератору
|
|
Айгулечка, NATALA - садишься в начале декабря и на черновике записываешь доходы из 1с, и фильтруешь расходы по КПН (что можно на вычет, что нет, в каком размере на вычет). С предварительной сумой дохода к шефу - узнать про планы на доходы в декабре, уговорить заплатить соцналог за декабрь до 31 декабря и т.д и т.п...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#75 Пн Мар 16, 2009 13:08:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Айгулечка говорит: |
|
Ну как я могу расчеты аванс. платежей сдать, если сгд за 2007 год не было, и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила. |
Айгулечка
Вы прикалываетесь?
Читаем статью 126 НК за 2008 год, там про авансовые платежи.
Читаем статью 209 п.4 КоАП, там написано, что с Вами сделают, если Вы нарушили ст.126 НК (2008).
Теперь скажите откуда Вы взчли это?
| Айгулечка говорит: |
|
и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#76 Пн Мар 16, 2009 13:09:00
|
Сообщить модератору
|
|
| NataV говорит: |
|
Айгулечка, NATALA - садишься в начале декабря и на черновике записываешь доходы из 1с, и фильтруешь расходы по КПН (что можно на вычет, что нет, в каком размере на вычет). С предварительной сумой дохода к шефу - узнать про планы на доходы в декабре, уговорить заплатить соцналог за декабрь до 31 декабря и т.д и т.п... |
Мне это ненадо объяснять просто Айгулечка уже полмесяца разбирается со своим доходом!!!! я уже и сама запуталась чего человек хочет!!!! :evil:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#78 Пн Мар 16, 2009 13:12:28
|
Сообщить модератору
|
|
Ваши действия сейчас, сдете 100, оплачиваете КПН и ждете уведомления. Вам составят протокол об админ. нарушении, Вы распишитесь, проставите печати. Оплатите штраф. Штраф уже можно посчитать самой - это 40% от начисленного КПН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#79 Пн Мар 16, 2009 13:16:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Sabina2205 говорит: |
|
а что делать если в 2009г. у меня будет доход и появится КПН к уплате? Что сдавать? |
полагаю, относящееся к 2009 только Декларацию 100.00 и см. второй абзац п3 ст.142 (не позднее 10.04 оплатить КПН), а та самая статья 209 п.4 КоАП здесь действовать не будет, т.к. нет расчета авансовых платежей
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#84 Вт Мар 17, 2009 15:07:40
|
Сообщить модератору
|
|
Compas
если я не сдавала 101.01 до сдачи, то и 101.02 не надо сдавать? (если честно, я так запуталась, то сдавать то не сдавать)у меня убыток за 2007 год не превышает 325000МРП, аналогично 2008 году.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#89 Вт Мар 17, 2009 16:24:13
|
Сообщить модератору
|
|
2009-01-15
Вопрос:
Согласно п.7 ст.141 - налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы КПН за текущий налоговый период, исходя из чего, если по итогам 2008года был убыток, то в 2009г. обязательства по сдаче авансовых платежей после сдачи, но при этом налогоплательщик соответствует условиям п.2ст.141. Как быть и что с авансовыми до сдачи?
Ответ:
Норма пункта 7 статьи 141 нового Налогового кодекса устанавливает порядок исчисления авансовых платежей по КПН налогоплательщиками, которые по итогам предыдущего налогового периода получили убытки или не имеют налогооблагаемого дохода, но при этом на которых Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению и уплате авансовых платежей по КПН. Следовательно, пункт 7 статьи 141 нового Налогового кодекса не распространяется на налогоплательщиков, соответствующих условиям пункта 2 статьи статьи 141 нового Налогового кодекса.
P.S. Нашла на сайте salyk.kz (может это поможет)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#90 Вт Мар 17, 2009 19:31:33
|
Сообщить модератору
|
|
Я прочитала все ссылки указанные, но так и не поняла. По идеи я могла б не сдавать 101 до сдачи, но сдала по нулям. Откорректировать не могу. Уведомление о неправильном заполнении не получала. Раз сдала до сдачи однозначно должна сдать и после, правильно? Вопрос: тогда я получается должна сдать 101.02 пустую или же с верными данными?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#91 Вт Мар 17, 2009 19:33:14
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Уведомление о неправильном заполнении не получала |
получите, если в 2008ом были авансовые, а вы показали 0.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
101.02 пустую |
исходя из результатов Декларации за 2008ой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#94 Ср Мар 18, 2009 10:00:59
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пож-та а где посмотреть пришло ли уведомление по неправильному заполнению Эфны формы 101.01. К сожелению, послушала своего инспектора, который с уверенностью сказал, что 101.01 обязателен и что им об этом сказали на каком то их собрании.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#97 Ср Мар 18, 2009 11:33:13
|
Сообщить модератору
|
|
Ой, извините.
Совсем заработалась.
Я конечно не Эфну имею в виду. Просто у меня сбоит все время инис. Никогда не могу получить акты сверок и лицевые, можетя вообще что то не так смотрю....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#98 Ср Мар 18, 2009 11:44:19
|
Сообщить модератору
|
|
Там слева в колоне "Запросы и оветы" есть пункт Уведомления. И если увед. пришло там будет выделено жирным шрифтом в скобочках стоять кол-во непрочитанных уведомлений. Как только вы его откроете, оно будет считаться врученым!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#100 Ср Мар 18, 2009 17:05:34
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте Всем! у меня 2 вопроса:
1) ТОО не работает. 100.00 - пустографка. 101.01 сдала пустую - на всякий случай. 101.02 - пустую сдавать?
2) ТОО работает, СГД не превышает, дахад был, 101.01 тоже пустую сдала, (тож на всякий). Что делать со 101.02? Тож пустую? или заполненную? Сдавать ли её вообще? Ведь в ст.141 п.7 написано: обязаны сдавать у кого убыток или нет дохода. Прошлась по всем темам, ответа чёт не нашла. Заранее спасибо откликнувшимся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|