Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Если мы сдавали стат.отчеты 1-ТС а в ...
    Не сдавали 101.01, не буду сдавать 101.02. Не будут проблемы?
    За 2008 год сдавали отчет по форме 700.00, а за 2009 год что сдавать?
    Имеется отсрочка по ф. 100. Сдавали 1...
    Должны были сдавать 130 форму, а сдавали 100, какие последствия?
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Если не сдавали 101.01, сдавать ли 101.02, 101.03     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Фев 24, 2009 16:57:15 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, собираюсь отправить 100 декларация. В декларации доход. По идее в прошлом году я бы сдала форму 101,02 и все. А теперь как??? Сдавать или нет??? Доход не превышает 325 000 МРП и форму 101.01 не сдавала.
    И еще один такой вопросик а если бы получила убыток форму 101,03 сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 24, 2009 17:16:38   

    Если не сдавали 101.01, то не сдаете уже ничего ни 101.02, ни 101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Фев 24, 2009 17:25:09 Сообщить модератору   

    а если сдавали, до какого числа надо сдать 101.02 (03)?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Фев 24, 2009 17:30:25 Сообщить модератору   

    в течение 20 дней после сдачи декларации, но не позднее 20 апреля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Фев 24, 2009 17:51:28 Сообщить модератору   

    Натаха24 говорит:
    если бы получила убыток форму 101,03 сдавать?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Фев 25, 2009 09:44:46 Сообщить модератору   

    раньше сдача отчетности 101.02 была только до 20 февраля. а как в этом году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Фев 25, 2009 09:51:44 Сообщить модератору   

    KZhanna говорит:
    раньше сдача отчетности 101.02 была только до 20 февраля. а как в этом году?

    Это когда раньше то? Сколько помню, всегда было до 20 апреля при условии, что ф. 100 сдана 31 марта. Если раньше, то в течении 20 дней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиталь
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Фев 25, 2009 10:05:47   

    Котеночек говорит:
    Натаха24 говорит:
    если бы получила убыток форму 101,03 сдавать?

    Да.

    На сколько я помню писали в теме обсуждений по сдаче авансовых отчетов,что если не сдавали 101.01, то и последующие не сдаются ни 101.02 ни 101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Фев 25, 2009 10:19:55 Сообщить модератору   

    А если сдавали 101,01 пустую (инспектор никакая у нас, на вопрос сдавать или нет ответила да сдавайте, а то потом штраф будет Mad ), а теперь вот сотку собралась сдавать и по идее ведь надо сдать и 101,02. У меня по 100 доход 925 000. Форму 101,02 пустую я не могу сдать, ведь правильно? А что мне туда поставить, если по сотке у меня выходит КПН 277500, АП за прошлый год составили 1 970 000.

    Форму 101,01 править не дает инспектор, говорит, что пусть так будет и ничего делать не надо, к начальнику что ли сходить? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Фев 25, 2009 10:34:00 Сообщить модератору   

    Элиталь говорит:
    ни 101.02 ни 101.03

    Про 101.02 ничего не говорю, а сот если убыток, то 101.03 - сдаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиталь
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Фев 25, 2009 10:35:35   

    Но если не сдавалась 101.01 то ничего сдавать не надо и после сдачи декларации, хоть доход хоть убыток

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Фев 25, 2009 10:37:49 Сообщить модератору   

    Элиталь
    Спорить с вами нет желания, почитайте п 7 ст 141 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиталь
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Фев 25, 2009 10:42:01   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=260&tape

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Фев 25, 2009 11:45:13 Сообщить модератору   

    Наконец то сегодня получила внятные объяснения от двух инспекторов по поводу 101.01 и 101.02
    Про 101.01 сказали, что если сдали пустую, то будьте добры сдать 101.02 или 101.03 и к концу года все посчитать как положено.
    А если не сдали, отдыхайте господа бухгалтера от АП.
    УРА методом проб и ошибок мы вышли на правильные ответы, будем их применять в следующем году. Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Фев 25, 2009 12:25:19 Сообщить модератору   

    Не думаю, что все это правильно. Насколько я понимаю, тот кто не сдал 101.01 и получил убыток за прошлый год, все равно должен сдать 101.03.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Фев 25, 2009 12:44:11   

    larissa777
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=160&tape
    Почитайте внимательно № 175

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Фев 25, 2009 15:02:12 Сообщить модератору   

    lexx есть еще такой ответ на это вопрос: http://balans.kz/viewtopic.php?p=131274#131274

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Мар 04, 2009 13:25:50 Сообщить модератору   

    Бухгалтера подскажите пожайлуста? по предприятию убыток? а по другому пустографка сдавать 101.03 или нет, читаю ваши темы пишут не надо, чтаю кодекс надо, чет я запуталась совсем?
    "Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Мар 04, 2009 15:15:52 Сообщить модератору   

    Ardak говорит:
    Бухгалтера подскажите пожайлуста? по предприятию убыток? а по другому пустографка сдавать 101.03 или нет, читаю ваши темы пишут не надо, чтаю кодекс надо, чет я запуталась совсем?
    "Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период

    по убыточному ТОО после сдачи декларации сдаете 101ф, по нулевому - не надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Мар 04, 2009 17:49:20 Сообщить модератору   

    в нашей налоговой сказали, что если не сдавали 101.01 то и 101.03 не надо даже если получен убыток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Мар 04, 2009 18:13:28 Сообщить модератору   

    Марика говорит:
    в нашей налоговой сказали, что если не сдавали 101.01 то и 101.03 не надо даже если получен убыток

    А Ваша налоговая-это какой город?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Мар 04, 2009 19:54:24 Сообщить модератору   

    larissa777 говорит:
    Марика говорит:
    в нашей налоговой сказали, что если не сдавали 101.01 то и 101.03 не надо даже если получен убыток

    А Ваша налоговая-это какой город?

    Усть-каменогорск

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Мар 05, 2009 11:18:05 Сообщить модератору   

    Перечитала по-моему уже весь баланс и все равно не знаю что-делать. 101.01 не сдавала, по результатам 2008 года вышел убыток. В Кодексе ст141 п7 указано, что если получен убыток, то 101.03 нужно сдать. Как поступить? сдать 101.03, но 101.01 я не сдавала, какие могут быть последствия. В нашем НК никто не смог мне помочь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Мар 05, 2009 11:26:46 Сообщить модератору   

    LinaEnd
    У меня такая же ситуация как и у Вас и однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Сделаю попытку задать вопрос налоговикам, потом отпишусь. Sad

    Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:

    LinaEnd
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13773&postdays=0&postorder=asc&start=40
    мне вот так отвечали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Мар 05, 2009 11:52:57 Сообщить модератору   

    Larissa777
    Спасибо, за ссылку, но там ничего однозначного нет. Если будет какая информация, напишите, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Мар 05, 2009 12:13:16   

    Ну правда странно, что вы это обсуждаете. В Кодексе написано про то, что опред.налогоплательщики вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по КПН. 101,03 - тоже расчёт авановых платеже по КПН, как собственно и 101.01. И если вы воспользовались правом не исчислять и не уплачивать - то почему вопрос возникает по 101.03? Хотя, конечно "мутно" написано. Но всё-таки я понимаю Кодекс т.о. - про убыточных и не получивших прибыль написано отдельно потому, что п.6м определяется, что КПН после сдачи расчитывается в размере 3/4 суммы КПН за предыдущий год. Соответственно должно быть написано, как подавать расчёт, если получили убыток. Ну подавать или не подавать вообще 101.01,101.02,101.03 решается пунктом 2, ст.141.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    Я, кстати, у инспектора своего всё-таки спросила, она так удивлённо на меня - если не подаёте "до", почему собираетесь подавать"после"(Медеуский р-н)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Мар 05, 2009 13:09:16 Сообщить модератору   

    Может Вам и кажется странным наше обсуждение, но в НУ г. Павлодара мне сейчас ответили, что если мы не сдавали "до", но получили убыток, то сдавать 101.03 (101.02 в этом году) мы должны. Суммы определяем самостоятельно исходя из заключенных контрактов на этот год. Какие еще будут версии?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Мар 05, 2009 13:21:14   

    larissa777 говорит:
    но в НУ г. Павлодара

    что можно сказать - хорошая налоговая, странность в том, что по стране ездят с семинарами для налогоплательщиков, а что бы налоговикам разъяснить положения нового Кодекса, никому в голову не приходит.
    larissa777 говорит:
    Какие еще будут версии?
    так что думаю версия одна - та, что в Кодексе прописана. Если сдаём авансовые - то считаем их так-то, так-то. Или не сдаём авансовые потому что.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Мар 05, 2009 13:28:09 Сообщить модератору   

    А я считаю, что сдавать 101.02 мы обязаны как написано в п.7 ст.141. , тем более, что поставить можно любые цифры, а по году скорректировать. Придется видимо к аудиторам обращаться, может они нас рассудят. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Мар 05, 2009 17:37:37 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    в течение 20 дней после сдачи декларации, но не позднее 20 апреля.

    Если бы еще и обновление ЭФНО вовремя выпустили с формой 101.02...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Чт Мар 05, 2009 17:48:04 Сообщить модератору   

    LinaEnd Я написала письмо в налоговую по 101.02, ответ будет в течение 15 дней, а сдавать надо раньше. Напишите мне в личку электронку, а то мы наверно форум засоряем, этот вопрос не всем интересен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Мар 05, 2009 17:56:08   

    larissa777 личные сообщения для личных сообщений. Нафиг письма писать, напрасную работу создаете, позиция известна если не сдавали 101.01, то и 101.02 или 101.03 сдавать не надо.

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    larissa777
    Мара
    Марика
    и все с ними слушать сюда
    Compas говорит:
    Нафиг письма писать, напрасную работу создаете, позиция известна если не сдавали 101.01, то и 101.02 или 101.03 сдавать не надо.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Чт Мар 05, 2009 18:27:32 Сообщить модератору   

    larissa777 говорит:
    А я считаю, что сдавать 101.02 мы обязаны как написано в п.7 ст.141. , тем более, что поставить можно любые цифры, а по году скорректировать. Придется видимо к аудиторам обращаться, может они нас рассудят.

    Я тоже так прочитала. Если убыток или 0 то сдаем .
    А 101.01 не сдавали согласно ст141 п.2.В ней не идет речь о прибылях или убытках а только о
    совокупном годовом доходе за предыдущий период

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Мар 05, 2009 18:33:08   

    firewind давайте туда же к братьям. Сядьте в кружок и прочитайте что я писал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Мар 06, 2009 10:58:18 Сообщить модератору   

    Марика
    считаю, что неправильно сказали,
    людям свойственно ошибаться Cool
    а мы бухгалтера, должны следовать только букве Кодекса :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Мар 11, 2009 11:22:53   

    Compas
    здря вы меня приписали - я никому ни чего не пишу, мне и так ясно, удивилась, что другим не ясно.......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Мар 11, 2009 11:25:59   

    Ну тогда Марина в кружок "Юные дебилы" не зачислена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Мар 11, 2009 11:31:10   

    Compas
    вчера по наводке своей приятельницы "сходила" на сайт, на котором опять Баланс ругают за грубость (ходила по другой теме, а наткнулась на такое сообщение). А с другой стороны - доходит може быстрее при ярком словце?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Мар 12, 2009 13:17:45 Сообщить модератору   

    Если по итогам 2008г. возникли убытки, а по итогам 2007г. была прибыл и в расчетах на 2008г. была заявлена прибыль. Как быть с этой ситуацией? По кодексу пишут, что доход должен быть не меньше, чем в предыдущим году... Можно ли оставить убытки в 2008г.? или лучше , что бы была прибыль , такая какую заявили в расчетах на 2008г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Мар 12, 2009 17:08:50 Сообщить модератору   

    Здравствуйте ув. бухгалтера! Ответье на такой вопрос. 101.01 сдают по итогам 2008 года или 2007 года, также по 101.02 - по итогам 2007 или 2008 года. Берут СГД 2007 или 2008 года.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Мар 12, 2009 17:31:07 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:

    Здравствуйте ув. бухгалтера! Ответье на такой вопрос. 101.01 сдают по итогам 2008 года или 2007 года, также по 101.02 - по итогам 2007 или 2008 года. Берут СГД 2007 или 2008 года.?

    101.01 в этом году подовался по принципу "Если СГД за 2007 год с учетом корректировки более 325 000 МРП" если непревышал,то вы могли неподавать этот расчет,соответственно не подаете и 101.02,101.03!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиталь
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Мар 12, 2009 17:32:40   

    Айгулечка
    101.01 сдают исходя из суммы сгд за 2007 год, если вы не сдавали 101.01, то и 101.02 не сдаете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Мар 12, 2009 17:35:56 Сообщить модератору   

    СГД за 2007 не было, сгд за 2008 год 900000 тенге. 101.01 не сдала, пустографку не приняли, теперь 101.02 не сдаю же?

    Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:

    Вот по другой ТОО-шке. За 2005 год СГД не было. За 2006 год КПН составил 190000 тенге (СГД 633333тенге), расчеты по 101.01 на 2007 год сдали по нулям, также и 101.02 пустышки сдали. КПН на 2007 год равен 56000 тг.(СГД 186667 тг.),но расчеты 101.01 и 101.02 на 2008 год Налог. комитет берет КПН 2006 года, а не 2007 г. Правильно ли? Теперь по идее расчеты 101.01 и 101.02 на 2009 год мы должны взять КПН 2007 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Мар 13, 2009 12:53:26 Сообщить модератору   

    larissa777

    Лариса добрый день! у меня такая же ситуация, мне в нашем НК в отделе консультацй сказали - сдавать (2007 год - доход меньше 325 000 МРП, 2008 год - убыток), инспектора - не сдавать. Я решила - я решила сдать "0, т.к. ст. 141 п2, п.п. 1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом.... трактовать может каждый как захочет.
    А как у Вас с этим обстоят дела?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пт Мар 13, 2009 16:00:09 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    СГД за 2007 не было, НОД за 2008 год 900000 тенге. 101.01 не сдала, пустографку не приняли
    Скажите пожалуйста, вот я сдам годовой отчет, НОД 900000, КПН я должна уплатить в какой срок, если авансовых платежей не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Вс Мар 15, 2009 17:41:36 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    Теперь по идее расчеты 101.01 и 101.02 на 2009 год мы должны взять КПН 2007 года?


    Расчеты авансовых платежей по КПН строго регламентируются статьей 141 НК РК. Периодом для расчетов берется только предыдущий период, т.е. 2008 год.

    Айгулечка говорит:
    Скажите пожалуйста, вот я сдам годовой отчет, НОД 900000, КПН я должна уплатить в какой срок, если авансовых платежей не было.


    п.3 ст. 142 НК РК
    Цитата:
    Сумма авансовых платежей, внесенная в бюджет в течение налогового периода, зачитывается в счет уплаты корпоративного подоходного налога, исчисленного по декларации по корпоративному подоходному налогу за отчетный налоговый период.
    Налогоплательщик осуществляет уплату по корпоративному подоходному налогу по итогам налогового периода не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации.

    За 2008 год вообще не было авансовых платежей, Вы уверены? Тогда оплатите еще и штраф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пн Мар 16, 2009 11:33:43 Сообщить модератору   

    NATALA говорит:
    101.01 в этом году подовался по принципу "Если СГД за 2007 год с учетом корректировки более 325 000 МРП" если непревышал,то вы могли неподавать этот расчет,соответственно не подаете и 101.02,101.03!

    вот это наверно и правильно на 2009 год, так как СГД не превышает 325000 МРП. Но теперь КПН оплатить до 31 марта или после 31 марта?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пн Мар 16, 2009 11:53:10 Сообщить модератору   

    Айгулечка
    Я для Вас статью 142 процитировала, посмотрите пост 46.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пн Мар 16, 2009 12:07:21 Сообщить модератору   

    Правильно ли я понимаю.
    - 101.02 сдают те у кого СГД за 2007 год больше 325 000 МРП и у кого убыток в 2008 году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пн Мар 16, 2009 12:17:02   

    Значит 101.01 сдали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пн Мар 16, 2009 12:18:43 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    За 2008 год вообще не было авансовых платежей, Вы уверены? Тогда оплатите еще и штраф

    Как я могу оплатить авансовые платежи за 2008 год, если сгд за 2007 год был по нулям? Расчет 101.01 и 101.02 составляется за 2007 год. Теперь декларацию за 2008 год сдам и сразу же заплапчу. Не так ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пн Мар 16, 2009 12:25:20 Сообщить модератору   

    Цитата:

    вот это наверно и правильно на 2009 год, так как СГД не превышает 325000 МРП. Но теперь КПН оплатить до 31 марта или после 31 марта?
    Если по декларации 100 за 2008 год,у вас доход, вы высчитываете КПН и оплачиваете не позднее 10 апреля 2008 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пн Мар 16, 2009 12:28:01 Сообщить модератору   

    NATALA говорит:
    Если по декларации 100 за 2008 год,у вас доход, вы высчитываете КПН и оплачиваете не позднее 10 апреля 2008 г.

    Вот это наверно правильно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пн Мар 16, 2009 12:28:19 Сообщить модератору   

    yliana говорит:
    Если по итогам 2008г. возникли убытки, а по итогам 2007г. была прибыл и в расчетах на 2008г. была заявлена прибыль. Как быть с этой ситуацией? По кодексу пишут, что доход должен быть не меньше, чем в предыдущим году... Можно ли оставить убытки в 2008г.? или лучше , что бы была прибыль , такая какую заявили в расчетах на 2008г.?

    В смысле?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Пн Мар 16, 2009 12:28:51 Сообщить модератору   

    Айгулечка
    сообщение №52

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Пн Мар 16, 2009 12:32:26 Сообщить модератору   

    Скажите, а вот у меня в 2008г. убыток (Мы открылисть только в 2008г.). 101,01 пустографку не приняли. После сдачи годового что-нибудь сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Пн Мар 16, 2009 12:36:15 Сообщить модератору   

    В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пн Мар 16, 2009 12:44:33 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    Скажите, а вот у меня в 2008г. убыток (Мы открылисть только в 2008г.). 101,01 пустографку не приняли. После сдачи годового что-нибудь сдавать?

    Нет, не сдавать. Если в 2008 году не работали, значит и доход менее 325000 МРП Smile. Вы попадаете под ст.142, пункт 2.

    Sap говорит:
    Правильно ли я понимаю.
    - 101.02 сдают те у кого СГД за 2007 год больше 325 000 МРП и у кого убыток в 2008 году?

    Ага.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Пн Мар 16, 2009 12:47:24 Сообщить модератору   

    NataV говорит:
    В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам).

    Подскажите пжт статью в КоАПе!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Пн Мар 16, 2009 12:47:29 Сообщить модератору   

    а что делать если в 2009г. у меня будет доход и появится КПН к уплате? Что сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Пн Мар 16, 2009 12:47:45 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    *САМ* говорит:
    За 2008 год вообще не было авансовых платежей, Вы уверены? Тогда оплатите еще и штраф

    Как я могу оплатить авансовые платежи за 2008 год, если сгд за 2007 год был по нулям? Расчет 101.01 и 101.02 составляется за 2007 год. Теперь декларацию за 2008 год сдам и сразу же заплапчу. Не так ли?


    Что-то я Вас вообще понять не могу.
    Давайте разберемся, у ТОО в 2007 году не было СГД, так?
    В 2008 году Вы сдали 101.01 нулевые, 101.02 тоже нулевые, так?
    Значит авансовые платежи не начислялись за 2008 год, а СГД был, КПН превысил начисленные авансовые платежи на 20%. Оплатите штраф в размере 40% от суммы начисленного КПН за 2008 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Пн Мар 16, 2009 12:48:54 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    а что делать если в 2009г. у меня будет доход и появится КПН к уплате? Что сдавать?

    Если непревышает 325 000 МРП,то сдавать ничего ненадо,а вот оплачивать КПН прийдется!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пн Мар 16, 2009 12:49:44 Сообщить модератору   

    м да.... набор слов... А своими словами......

    Добавлено спустя 59 секунд:

    в кодексе я имею ввиду....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Пн Мар 16, 2009 12:51:35 Сообщить модератору   

    NATALA говорит:
    NataV говорит:
    В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам).

    Подскажите пжт статью в КоАПе!!!


    Попробуйте здесь почитать http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14033&postdays=0&postorder=asc&start=0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Пн Мар 16, 2009 12:52:11 Сообщить модератору   

    NataV говорит:
    В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам).

    Ну как я могу расчеты аванс. платежей сдать, если сгд за 2007 год не было, и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила. Вот теперь в конце 4 квартала образовался доход и я сдаю годовую и расчитываю кпн и должна оплатить, значит я плачу КПН до 10 апреля

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Пн Мар 16, 2009 12:52:35 Сообщить модератору   

    в общем так, я так поняла, что после сдачи годового Ф100 больше ничего такого связанного с вормами 100,01,02,03 сдавать не надо? но если я вижу да 20 декабря, что фирма идет к доходу мне нужно будет закинуть авансом КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Пн Мар 16, 2009 12:54:57 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    м да.... набор слов... А своими словами......

    Very Happy
    Вы имеете ввиду если у Вас будут доходы в 2009 году!!??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Пн Мар 16, 2009 12:56:22 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    NataV говорит:
    В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам).

    Ну как я могу расчеты аванс. платежей сдать, если сгд за 2007 год не было, и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила. Вот теперь в конце 4 квартала образовался доход и я сдаю годовую и расчитываю кпн и должна оплатить, значит я плачу КПН до 10 апреля


    Принято считать что к 20 декабря уже можно сориентироваться с фин.результатом и КПН и сдать доп. расчет. С этим многие попадали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Пн Мар 16, 2009 12:56:53 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    но если я вижу да 20 декабря, что фирма идет к доходу мне нужно будет закинуть авансом КПН?

    Вы правы!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Пн Мар 16, 2009 12:57:01 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    но если я вижу да 20 декабря, что фирма идет к доходу мне нужно будет закинуть авансом КПН?

    Но до 10 апеля тоже же не поздно оплатить кпн за 2008 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Пн Мар 16, 2009 13:01:44 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    Sabina2205 говорит:
    но если я вижу да 20 декабря, что фирма идет к доходу мне нужно будет закинуть авансом КПН?

    Но до 10 апеля тоже же не поздно оплатить кпн за 2008 год


    Кто предупрежден - тот вооружен. Незнание закона не освобождает от ответственности. И все в этом духе...
    Я вам не навязываю это, я просто предупреждаю что такое есть и вы с этим похоже тоже сталкнетесь.
    В моей практике был штраф по КОАП даже по занижению налога на транспорт. Хотя там такая же история. Платили штраф тенге 500-600.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Пн Мар 16, 2009 13:04:38 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    Но до 10 апеля тоже же не поздно оплатить кпн за 2008 год


    А доход за 2008 год вы когда обнаружили???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Пн Мар 16, 2009 13:04:47 Сообщить модератору   

    Айгулечка, NATALA - садишься в начале декабря и на черновике записываешь доходы из 1с, и фильтруешь расходы по КПН (что можно на вычет, что нет, в каком размере на вычет). С предварительной сумой дохода к шефу - узнать про планы на доходы в декабре, уговорить заплатить соцналог за декабрь до 31 декабря и т.д и т.п...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Пн Мар 16, 2009 13:07:53 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    а что делать если в 2009г. у меня будет доход и появится КПН к уплате? Что сдавать?

    ничего, только 100 за 2009г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Пн Мар 16, 2009 13:08:38 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    Ну как я могу расчеты аванс. платежей сдать, если сгд за 2007 год не было, и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила.


    Айгулечка
    Вы прикалываетесь? Shocked

    Читаем статью 126 НК за 2008 год, там про авансовые платежи.
    Читаем статью 209 п.4 КоАП, там написано, что с Вами сделают, если Вы нарушили ст.126 НК (2008).

    Теперь скажите откуда Вы взчли это?
    Айгулечка говорит:
    и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Пн Мар 16, 2009 13:09:00 Сообщить модератору   

    NataV говорит:
    Айгулечка, NATALA - садишься в начале декабря и на черновике записываешь доходы из 1с, и фильтруешь расходы по КПН (что можно на вычет, что нет, в каком размере на вычет). С предварительной сумой дохода к шефу - узнать про планы на доходы в декабре, уговорить заплатить соцналог за декабрь до 31 декабря и т.д и т.п...

    Very Happy Мне это ненадо объяснять просто Айгулечка уже полмесяца разбирается со своим доходом!!!! я уже и сама запуталась чего человек хочет!!!! :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Пн Мар 16, 2009 13:09:42 Сообщить модератору   

    До 10 необходимо КПН оплачивать в любом случае. Но штрафа не будет, если превышение в пределах 20 % (кажется), т.е. предусмотрена погрешность в расчетах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Пн Мар 16, 2009 13:12:28 Сообщить модератору   

    Ваши действия сейчас, сдете 100, оплачиваете КПН и ждете уведомления. Вам составят протокол об админ. нарушении, Вы распишитесь, проставите печати. Оплатите штраф. Штраф уже можно посчитать самой - это 40% от начисленного КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Пн Мар 16, 2009 13:16:45 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    а что делать если в 2009г. у меня будет доход и появится КПН к уплате? Что сдавать?

    полагаю, относящееся к 2009 только Декларацию 100.00 и см. второй абзац п3 ст.142 (не позднее 10.04 оплатить КПН), а та самая статья 209 п.4 КоАП здесь действовать не будет, т.к. нет расчета авансовых платежей

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Вт Мар 17, 2009 10:46:10 Сообщить модератору   

    кто скажет в 45 версии ЭФНО почему отсутствует 101.03 ??? я сдавала 101.01 но у предприятия убытки...как сдавать??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Вт Мар 17, 2009 10:56:27 Сообщить модератору   

    Теперь все в 101.02 !

    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

    Раздел. Расчет по пункту 7 статьи 141 НК. Строки 101.02.008 по 101.02.012.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Вт Мар 17, 2009 11:19:24 Сообщить модератору   

    А какой надо указывать вид расчета очередная или первоначальная, если всегда отправляла 101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Вт Мар 17, 2009 11:29:52 Сообщить модератору   

    Vlada.2008 говорит:
    А какой надо указывать вид расчета очередная или первоначальная, если всегда отправляла 101.03

    очередная

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Вт Мар 17, 2009 15:07:40 Сообщить модератору   

    Compas
    если я не сдавала 101.01 до сдачи, то и 101.02 не надо сдавать? (если честно, я так запуталась, то сдавать то не сдавать)у меня убыток за 2007 год не превышает 325000МРП, аналогично 2008 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Вт Мар 17, 2009 15:32:07 Сообщить модератору   

    Люди, подскажите пожалуйста!Декларация уже сдана 14 февраля, а ф.101.03 нет. Что делать? Сдавать в ручную или не надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Вт Мар 17, 2009 15:35:58 Сообщить модератору   

    101.03 и не будет, теперь все в 101.02
    А 20 дней разве уже не прошло?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Вт Мар 17, 2009 15:53:58 Сообщить модератору   

    У нас и в 2007, и в 2008 году убытки. Я не сдавала 101.01. Значит 101.02 тоже не сдаю. Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Вт Мар 17, 2009 16:15:26 Сообщить модератору   

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Вт Мар 17, 2009 16:24:13 Сообщить модератору   

    2009-01-15

    Вопрос:
    Согласно п.7 ст.141 - налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы КПН за текущий налоговый период, исходя из чего, если по итогам 2008года был убыток, то в 2009г. обязательства по сдаче авансовых платежей после сдачи, но при этом налогоплательщик соответствует условиям п.2ст.141. Как быть и что с авансовыми до сдачи?

    Ответ:
    Норма пункта 7 статьи 141 нового Налогового кодекса устанавливает порядок исчисления авансовых платежей по КПН налогоплательщиками, которые по итогам предыдущего налогового периода получили убытки или не имеют налогооблагаемого дохода, но при этом на которых Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению и уплате авансовых платежей по КПН. Следовательно, пункт 7 статьи 141 нового Налогового кодекса не распространяется на налогоплательщиков, соответствующих условиям пункта 2 статьи статьи 141 нового Налогового кодекса.


    P.S. Нашла на сайте salyk.kz (может это поможет)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #90 Вт Мар 17, 2009 19:31:33 Сообщить модератору   

    Я прочитала все ссылки указанные, но так и не поняла. По идеи я могла б не сдавать 101 до сдачи, но сдала по нулям. Откорректировать не могу. Уведомление о неправильном заполнении не получала. Раз сдала до сдачи однозначно должна сдать и после, правильно? Вопрос: тогда я получается должна сдать 101.02 пустую или же с верными данными?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Вт Мар 17, 2009 19:33:14   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Уведомление о неправильном заполнении не получала

    получите, если в 2008ом были авансовые, а вы показали 0.
    Нерезидент Баланса говорит:
    101.02 пустую

    исходя из результатов Декларации за 2008ой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Вт Мар 17, 2009 19:44:42 Сказали Спасибо❤   

    Бота Казангаповна говорит:
    если я не сдавала 101.01 до сдачи, то и 101.02 не надо сдавать?

    Не надо.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #93 Вт Мар 17, 2009 20:29:15 Сообщить модератору   

    Потому что 101.03 теперь это "расчет сумм КПН, удерживаемого налоговым агентом у источника выплаты с доходов резидентов, облагаемых у источника выплаты". Сдавайте 101.02

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Ср Мар 18, 2009 10:00:59 Сообщить модератору   

    Подскажите пож-та а где посмотреть пришло ли уведомление по неправильному заполнению Эфны формы 101.01. К сожелению, послушала своего инспектора, который с уверенностью сказал, что 101.01 обязателен и что им об этом сказали на каком то их собрании.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Ср Мар 18, 2009 10:02:54   

    Ириска
    ну может быть через ИНИС пришлют, а может просто позвонят, я так думаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #96 Ср Мар 18, 2009 10:17:28 Сообщить модератору   

    Простите за тупой вопрос, но где именно в ЭФНЕ смотреть пришло ли уведомление. Никогда не получала электронно. Было пару раз - отдавал инспекор. Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Ср Мар 18, 2009 11:33:13 Сообщить модератору   

    Ой, извините.
    Совсем заработалась.
    Я конечно не Эфну имею в виду. Просто у меня сбоит все время инис. Никогда не могу получить акты сверок и лицевые, можетя вообще что то не так смотрю....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #98 Ср Мар 18, 2009 11:44:19 Сообщить модератору   

    Там слева в колоне "Запросы и оветы" есть пункт Уведомления. И если увед. пришло там будет выделено жирным шрифтом в скобочках стоять кол-во непрочитанных уведомлений. Как только вы его откроете, оно будет считаться врученым!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Ср Мар 18, 2009 13:09:43 Сообщить модератору   

    mamy199 говорит:
    Как только вы его откроете, оно будет считаться врученым!


    огромное Вам спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Ср Мар 18, 2009 17:05:34 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Всем! у меня 2 вопроса:
    1) ТОО не работает. 100.00 - пустографка. 101.01 сдала пустую - на всякий случай. 101.02 - пустую сдавать?
    2) ТОО работает, СГД не превышает, дахад был, 101.01 тоже пустую сдала, (тож на всякий). Что делать со 101.02? Тож пустую? или заполненную? Сдавать ли её вообще? Ведь в ст.141 п.7 написано: обязаны сдавать у кого убыток или нет дохода. Прошлась по всем темам, ответа чёт не нашла. Заранее спасибо откликнувшимся. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz