|  Годовой отчет 100 форма, приложение 8
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#151  Чт Мар 05, 2009 17:27:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | анита цой говорит: | 
	 
	
	  
	  нет
 
	  | Мелена говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Но это же не пеня и штрафы в бюджет, может все-таки на вычет? | 
	 
 
 
не-а, не идут на вычеты, пени,штрафы ваше упущение,его я всегда беру на 7212 | 
	 
 
 
 
Ну почему-у, вот у меня был штраф по договору, да это упущение, но, если я не ошибаюсь, про невычет, указано только по отношению в бюджет...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Доминика  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#153  Чт Мар 05, 2009 17:30:51   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Мелена говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Ну почему-у, вот у меня был штраф по договору, да это упущение, но, если я не ошибаюсь, про невычет, указано только по отношению в бюджет... | 
	 
 
 
Мелена права! Не идут на вычеты только штрафы и пени в бюджет, иначе зачем есть приложение "Прочие вычеты" и строка "пени и штрафы"? Пени по ОПВ и СО тоже идут на вычеты.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 анита цой  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#155  Чт Мар 05, 2009 17:34:58   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | *МАКС* говорит: | 
	 
	
	  | 
	  вот, пенс и соц. отчисления-это пени не идущие в бюджет,их можно брать на вычет | 
	 
 
 
Вот и я так думаю, но есть же и другие мнения  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Доминика  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#156  Чт Мар 05, 2009 17:35:54   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | анита цой говорит: | 
	 
	
	  | 
	  я все таки страхуюсь, и сталю на 7212...мауве неправильно это... | 
	 
 
 страховаться конечно можно, за это не накажут. просто если сумма 100 тенге, так зачем мараться, можно и не брать на вычеты - это Ваше дело.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 анита цой  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#157  Чт Мар 05, 2009 17:37:01   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				может по моему вопросу будут предложения?
 
"если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла
 
 
Добавлено спустя 49 минут 13 секунд:
 
 
кажеться здесь никого нет  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#158  Чт Мар 05, 2009 21:15:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				"если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла"
 
Приобретение ТМЦ и Услуг конечно показываете как приход в приложение 8 с разбивкой по строкам
 
далее у вас 2 варианта отражения в декларации:
 
-если дом строиться в целях дальнейшей продажи, для вас это в будущем товар, то вы соответственно ведете "производственный учет"в котором и показывали списание ТМЦ и услуг в течение года, а в конце года должны эти производственные счета на счет незавершенного производства- 1340, и уже всю накопленную сумму покажете опять же в строке приложения 8 -100.08.002В "ТМЗ на конец налогового периода" , таким образом на вычету в декларацию не пойдет до тех пор пока вы это здание не закончите и поставите на баланс сч.1330;
 
-если строительство ведеться для собственных нужд, то также показываете все приобретения, а далее вычитаете в строке 100.08.010 "Стоимость ТМЗ направленных на незавершенное строительство", т.е. как видно опять на вычеты не попадает.Вычеты будут тогда когда вы оприходуете здание, и поставите в приложении 16 как приобретение ФА, а далее будете списывать затраты через амортизацию.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#159  Чт Мар 05, 2009 22:14:52   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				здравствуйте! подскажите 100 не идет из за 1 цифры. у меня был товар ,но я его перевела на  ФА  в 8 вроде все цифры просчитываются все правильно, но по общему итогу именно на сумму этого товара не идет.  толи в декларации надо еще расход поставить то ли в сверке расходы уменьшить. самое обидное вроде и декларация правильно, но и бухгалтерия правильно  это же не расход  следовательно и на эту сумму  итоговый убыток меньше  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#161  Пт Мар 06, 2009 08:12:08   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				получается что я посажу эту сумму2 раза в декларации. 1 когда уменьшаю остатки по товару 2 садя на 100.08.11? ходя мне это подходит тогда все сойдется, но правильно ли это.  и еще подскажите куда садить  штрафы по контрактам . они в бухг. на 7212 а в декларации куда ее.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#162  Пт Мар 06, 2009 08:31:38   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				наталья 1010
 
 
	  | наталья 1010 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  куда садить штрафы по контрактам . они в бухг. на 7212 а в декларации куда ее. | 
	 
 
.
 
В ф.100.00,код стр.100.00.034 из ф.100.12 код стр.100.12.002.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#163  Пт Мар 06, 2009 08:33:21   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Oxana говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Здравствуйте! В 2006 г. гл. бух. отнес на расходы будущего периода сумму 1400000, происхождение этой суммы неизвестно и в 2006 ее не списали. Я ее списала в 2008 бух. справкой, теперь она попадает в строчку 100,08,05 С, сейчас я не знаю как разнести эту сумму в приложении к этой строчке, какой РНН указать. | 
	 
 
 
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#164  Пт Мар 06, 2009 08:54:06  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Oxana
 
 
	  | Oxana говорит: | 
	 
	
	  | 
	   происхождение этой суммы неизвестно  | 
	 
 
 
Считаю,что эта формулиравка ситуации, не дает возможности подсказать, Вам как правильно отразить в ф.100.00-1400000 тенге.Если Вы хотите отнести на вычеты указанную сумму,то необходимо все таки уточнить ее происхождение.В противном случаи,не советую  брать ее на вычеты.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#165  Пт Мар 06, 2009 11:43:40  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | *МАКС* говорит: | 
	 
	
	  | 
	  скажите,а с какого счета надо смотреть эту сумму | 
	 
 
 
для начала все-таки сформируйте 100ф в регламентированных отчетах
 
я вообще-то делаю так: в конце года сама собираю в Exsel приложение 100.08, чтобы можно было проверить настройки в программе.
 
1. анализы счетов по субконто - все счета затрат. Получаю общую сумму затрат.
 
при этом важно:
 
 включать суммы только по полученным тов., услугам- в корреспонденции со счетами поставщиков пр=р Д 70, 71, 7200 К 3310,3360,3397
 
2. по этим же анализам разбираю корреспонденцию Д 7200 К 1251-подотчетные суммы
 
по 1 и 2 пп получаем- сколько пошло сразу на затраты.
 
3. анализ сч 13000 - ставим остатки на начало и конец года, и приход за минусом возвратов
 
4. суммы затрат, которые не входят в 8 приложение + сумма 8прилож = общей сумме затрат подр 70+71+72
 
5. Корректирую справочник в 1С "виды затрат" по строкам уже новой 100.00 формы  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#166  Вт Мар 10, 2009 11:29:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте, подскажите, пожалуста, можно ли относить на вычеты штрафы по договорам гос.закупок за просрочку сроков поставки товара. Уплачены были уплачены в бюджет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#167  Вт Мар 10, 2009 13:09:59  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Эмма
 
ст.104 НК за 2008 год "расходы, не подлежащие вычету", п.3 "штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в гос. бюджет, за исключением штрафов и пени, подлежащих внесению (внесенных) в гос.бюджет по договорам о гос.закупках"
 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			гостьХХ  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#168  Вт Мар 10, 2009 14:38:52   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Скажите, пожалуйста, а услуги, ложащиеся на с/ст товара при импорте, а также оплаченные таможенные пошлины в 8 приложении не показывать отдельно по РНН? Ведь эти суммы будут сидеть в оборотах запасов на начало и конец периода и тем самым вычитаться. а если мы покажем еще раз в приложении, как например прочее, то на вычет сядет два раза. Я правильно понимаю, или нет?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#169  Вт Мар 10, 2009 16:41:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | гостьХХ говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Скажите, пожалуйста, а услуги, ложащиеся на с/ст товара при импорте, а также оплаченные таможенные пошлины в 8 приложении не показывать отдельно по РНН? Ведь эти суммы будут сидеть в оборотах запасов на начало и конец периода и тем самым вычитаться. а если мы покажем еще раз в приложении, как например прочее, то на вычет сядет два раза. Я правильно понимаю, или нет? | 
	 
 
 
эти услуги ложаться на с-сть ТМЦ и показываются в строках поступления или товара, или материала- на то ТМЦ, на которое посадили эти расходы.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Доминика  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#170  Ср Мар 11, 2009 12:09:46   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день. Решила все таки почитать правила составления декларации по КПН на свою голову. Смутила меня строка 100.08.011. 
 
23)	в строке 100.08.011 указывается стоимость ТМЗ, работ и услуг, не относимая на вычеты в соответствии со статьей 104 Налогового кодекса;
 
 
У нас была недостача на складе. Я отнесла в эту строку сумму недостачи. Но в ст.104 я не вижу повода для того, чтоб относить недостачу в эту строку. Я сделала неправильно? Зато в 104 статье читаю: 
 
3) штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет, за исключением штрафов и пени, подлежащих внесению (внесенных) в государственный бюджет по договорам о государственных закупках;
 
 
Но при этом,
 
25)	в строке 100.08.013 указывается общая сумма расходов по реализованным товарам (работам, услугам), определяемая вычитанием сумм строк 100.08.009, 100.08.010 и 100.08.011 из суммы строки 100.08.008 (100.08.008 – (100.08.009 + 100.08.010 + 100.08.011));
 
 
Это что ж, я поставлю сюда сумму пеней и штрафов в бюджет, она благополучно отнимется из расходов и уменьшит мои вычеты? Предпочитаю сумму штрафов и пеней в бюджет не указывать нигде.
 
А я  хотела сегодня отправить сотку...    
 
Помогите!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#171  Ср Мар 11, 2009 12:27:13   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Доминика
 
 
	  | Доминика говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Предпочитаю сумму штрафов и пеней в бюджет не указывать нигде | 
	 
 
.
 
Считаю,что указанные расходы по уплате штрафов и пени в бюджет,необходимо отразить в ф.100.25 "Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН",стр.100.25.034 в графе II "По фин.отчетности".
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Доминика  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#172  Ср Мар 11, 2009 12:36:18   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  
	  Доминика
 
Доминика писал(а):
 
Предпочитаю сумму штрафов и пеней в бюджет не указывать нигде
 
.
 
Считаю,что указанные расходы по уплате штрафов и пени в бюджет,необходимо отразить в ф.100.25 "Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН",стр.100.25.034 в графе II "По фин.отчетности".
 
С ув. | 
	 
 
 
 
Я имела ввиду, что не указываю нигде, там где связано с КПН.  Финотчетность само собой.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#173  Ср Мар 11, 2009 14:08:35   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Доминика говорит: | 
	 
	
	  | 
	   Но в ст.104 я не вижу повода для того, чтоб относить недостачу в эту строку. Я сделала неправильно?  | 
	 
 
 
а как насчёт "расходы не связанные с целью получения дохода"? не подходит разве? (ст.104)
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
 
 
 
	  | Доминика говорит: | 
	 
	
	  | 
	  она благополучно отнимется из расходов и уменьшит мои вычеты | 
	 
 
 
а может она просто в вычетах не будет суммировать всё-таки? вы проверили как оно влияет?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#175  Ср Мар 11, 2009 14:39:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				День добрый. 
 
Подскажите,форумчане пожалуйста, мы приобретали диз.топливо в течении года для котельной, я отнесла на сч.8040, теперь в "Приложении 8" в графе "Топливо" отмечать сумму. В "Приложении 8" брать суммы только по счету 7211?
 
 
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#176  Ср Мар 11, 2009 14:57:16   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				mira
 
 
	  | mira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В "Приложении 8" брать суммы только по счету 7211?  | 
	 
 
.
 
Необходимо  в ф.100.08 ,стр.100.08.003D, отразить стоимость прибретеного топлива без НДС,на основании отраженной в учете  хозоперации по приобретению  -Дт 1310-Кт 3310.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Доминика  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#177  Ср Мар 11, 2009 14:59:17   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Обязательно отразились мои штрафы и пени в 100.25!!!!! 
 
 
	  | Мара говорит: | 
	 
	
	  
	  Доминика писал(а):
 
она благополучно отнимется из расходов и уменьшит мои вычеты
 
 
а может она просто в вычетах не будет суммировать всё-таки? вы проверили как оно влияет? | 
	 
 
 
 
Я не проверяла. Как-то не появилось желанье проверить, я уже все собрала, боюсь сейчас всё поедет. Но по логике, если читать, что написано рядом со строкой 100.08.013, из расходов сумма строки 100.08.011 отнимется. Уверена, что отнимется - программа же не знает какую часть этой суммы я имею ввиду как недостачу, а какую как штраф в бюджет. Я согласна, когда отнимается  сумма недостачи, ведь с товаром фигурирует 8 приложении, но сумма штрафов и пеней в бюджет больше в 8 приложении нигде не указывается.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 alexvil  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#179  Ср Мар 11, 2009 21:33:36   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Помогите разобраться пож-та. Суммовая разница при конвертации валюты попадает на прочие расходы/доходы. Суммовая разница, на сколько я понимаю, идет на вычет по КПН (для расходов). Эти расходы,  по-моему должны попадать в строку 100.08.003.Q. Или я не прав? Если прав, то как заполнить расшифровку (приложение) к этой строке? Дело в том, что там нужно указывать РНН поставщика. Какой же РНН ставится в таком случае?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#180  Ср Мар 11, 2009 21:58:05  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				alexvil
 
в принципе обсуждалось, большинство ставит с РНН банка у которого покупает-продаёт валюту, есть мнение отражать среди курсовой, т.к. курсовая по МСФО - это отражение в учёте одного и того же количества валюты, применяя разные курсы. Я привязываю к РНН банка
 
 
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
 
 
У меня вопрос, что-то не пойму. Расходы будущих периодов, переносимые на след. налоговый период отражаем в 100.08.012? И эта сумма должна уменьшить то, что мы насобирали в 8ом приложении? и в 013ю строку идёт сумма с учётом 012ой строки? Почему оно упорно из года в год не отнимается?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#181  Ср Мар 11, 2009 22:49:26   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А она не должна отнимать, эта рассходы следующего периода, а если отнимать, то ваши затраты уменьшатся, а это не правильно, т. к это затраты следующих лет. У вас отнимается строка 100.008.05С расходы текущего периода.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#182  Ср Мар 11, 2009 22:58:58   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: | 
	 
	
	  | 
	  100.008.05С расходы текущего периода. | 
	 
 
 
да увидела это, я то думала, что расходы будущих - это всё вокруг страховых премий....а я их отразила уже в другом приложении чё-то запуталась однако
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
 
 
вернее в дргой строке 8го приложения  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#184  Чт Мар 12, 2009 09:46:23   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Иса говорит: | 
	 
	
	  | 
	  арифметически по ОСВ приложение 8 по КПН? | 
	 
 
 
по 8прил Итог= с-до ТМЗ н.г.- с-до ТМЗ к.г. + (расходы 70,71,72- затраты, которые отраж в других формах (напр-р курсовая, амортизация, налоги, штрафы и т.д)
 
в сверке 8 приложение не будет "бить" на сумму корректировки 100.08.009, 100.08.010, 100.08.011  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#185  Чт Мар 12, 2009 12:19:52   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите, сохранилась ли кодировка РБП в доп форме к строке "100.08.005 С " по сравнению с 2008г. 
 
В частности интересует следующее: 
 
услуги банковской ячейки
 
подписка периодики
 
страхование ГПО автовладельцев
 
страхование ГПО работодателя.
 
И где можно прочесть об этом - в правилах составления 100.00 на 2008год?  
 
Что-то я не могу их ниоткуда закачать, в шапке Баланса посмотрела - именно текст Правил не нашла, только сами формы.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#186  Чт Мар 12, 2009 14:39:23   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Как правильно заполнить 8 приложение, если у нас некоторые материалы в течение года списывались на увеличение стоимости фиксированного актива?
 
Получается что они дважды отражаются по декларации, 
 
1. как разница материалы на начало и конец года
 
2. как поступившие ФА
 
что то я совсем запуталась     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#187  Чт Мар 12, 2009 14:46:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | lexx говорит: | 
	 
	
	  | 
	  как разница материалы на начало и конец года  | 
	 
 
 
тут матералы списались из ТМЗ
 
 
	  | lexx говорит: | 
	 
	
	  | 
	  2. как поступившие ФА  | 
	 
 
 
а тут они "появились" в ФА
 
А вам, кстати, может надо строку заполнить- 100,08,009? там эта сумма убирается из расходов по реализации  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#188  Чт Мар 12, 2009 14:52:50   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Поставьте сумму списания в строку 100,08,009, если  это был ремонт ос 
 
или в строку 100,08,011, если это было производство ос. 
 
Только не забудьте указать приобретение, производство ос в 16 приложении.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#189  Чт Мар 12, 2009 15:02:57   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мара
 
понятно что убирается, только это не ремонт, ремонт и сам по себе есть
 
NatalyaR
 
предлагаете действовать чисто арифметически?
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
 
 
а может в поступивших ОС показать только те которые приобретались как ОС, и не показывать поступление через материалы?    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#190  Чт Мар 12, 2009 15:16:36  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нерезидент Баланса
 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: | 
	 
	
	  | 
	   доп форме к строке "100.08.005 С | 
	 
 
.
 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: | 
	 
	
	  | 
	   кодировка  | 
	 
 
.
 
При открытии ф. 100.00 и  доп.формы к стр.100.08.005С,обратите внимание на верх ,на подсказку,где указано какой буквенный индекс указывать в гр.D-"подстроки строки 100.08.03,которой соответствуют расходы относящиеся к расходам будующих периодов L-M-N и т.д.".
 
Считаю,что для
 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: | 
	 
	
	  
	  услуги банковской ячейки 
 
подписка периодики 
 
страхование ГПО автовладельцев 
 
страхование ГПО работодателя | 
	 
 
.
 
необходимо бук.обозначение "Q"Другие расходы"(100.08.03 Q).
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#192  Чт Мар 12, 2009 17:14:02   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Не получается сверить прил.8 арифметически. У меня по ОСВ имеется сч.7430. Но этот счет попал в 6 приложение в виде отриц.курсовой разницы(с 6250 состыкован). При этом какую брать сумму для проверки приложения 8, сумму курсовой разницы отрицательной или сумму по обороту сч. 7430?
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
 
 
По ОСВ имеются обороты по РБП в виде коропоративных карточек Казком.банка. По ним оплачиваются расходы по таможне(НДС РФ и там.сбор). Куда отнести эти расходы, в какое приложение? Может они идут мимо декларации по КПН?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			как Гость  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#194  Пт Мар 13, 2009 07:19:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				как Гость
 
 
	  | как Гость говорит: | 
	 
	
	  | 
	  100.08.003, "С" - здесь указ.что? | 
	 
 
 
Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#195  Пт Мар 13, 2009 09:28:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				NatalyaR
 
предлагаете действовать чисто арифметически?
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
 
 
а может в поступивших ОС показать только те которые приобретались как ОС, и не показывать поступление через материалы?  [/quote]
 
 
Это не арифметически, а логически. Вы материалы использовали для постройки ос, значит использовали не для предпринимательской деятельности. А вот уже ос вы используете для предпринимательской деятельности, будете начислять на него амортизацию и учитывать в налоговом учете по группам.
 
Если вы не покажете поступившие ОС в 16 форме у вас будет не стыковка со след декларациями, получается Вы их просто выкинете для налогового учета т.е сами себя накажете на начислении амортизации,а следовательно на вычетах в след. периоде.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#196  Пт Мар 13, 2009 09:48:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				NatalyaR
 
Решила оставить все как есть, после консультации с другим бухом, делают также как и мы, вопросы у налоговой и аудиторов к ним по этому поводу не возникали
 
кстати не очень понятна логика  "Вы материалы использовали для постройки ос, значит использовали не для предпринимательской деятельности." как это? моё ОС и есть моя предпринимательская деятельность, материалы использованы для строительства сети передачи данных, т.е. для её расширения, чтобы получить больше дохода от этой самой сети  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			как Гость  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#197  Пт Мар 13, 2009 10:27:29   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				сообщ 162
 
"Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок."
 
   -если мы товар  покупаем  с акцизом?   а то , что у нас есть реализация  д/т,   где мы также начисляем акциз,   этот акциз при  начислении    мы отражаем  где нибудь?  подскажите  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			как Гость  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			как Гость  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#200  Пт Мар 13, 2009 15:36:12   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | как Гость говорит: | 
	 
	
	  
	  сообщ 162
 
"Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок."
 
   -если мы товар  покупаем  с акцизом?   а то , что у нас есть реализация  д/т,   где мы также начисляем акциз,   этот акциз при  начислении    мы отражаем  где нибудь?  подскажите | 
	 
 
 
 
Строку 100.08.003 С понимайте буквально - т.е. именно стоимость приобретенных акцизных и т.д. марок.
 
 
А что касается покупок товаров и продаж товаров с акцизом, то:
 
1. Читаем ст.81 НК: Ваши продажи с начисленным акцизом - это доход от реализации, и часть совокупного годового дохода, при определении которого исключаются НДС и акциз, 
 
т.е. в декларации 100.00 Вы свой начисленный акциз НИГДЕ не отражаете.
 
2. Ваши покупки с акцизом аналогично в декларации 100.00 отражаются без НДС и акциза, см. ст.103 НК - вычет налогов - вычету не подлежат налоги, исключаемые до определения СГД (снова см. ст. 81 НК).  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |