Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    ИП упрощенка с НДС, сдается ли годовой отчет?
    Сдала годовой отчет пустографки. НК просит сдать отчет с цифрами. Последствия?
    Инструкция по заполнению 2МП(годовой) за 2008 год
    Будет ли штраф за дополнительный отче...
    Годовой отчет
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    годовой отчет (упрощенка и ОУР в 2008 г.)     
    Reader
    Guest

      

    #1 Сб Мар 28, 2009 13:27:03 Сообщить модератору   

    ТОО зарегистрировалось в мае 2008 г., на упрощенном режиме. за 2 кв. 2008 г. отчиталось по форме 910. С 3 кв. 2008 г. ТОО перешло на ОУР, в связи с чем возникли вопросы по составлению формы 100.
    Каким должен быть отчетный период - с июля по декабрь 2008 г. или с мая по декабрь 2008 г.?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Сб Мар 28, 2009 13:29:03 Сообщить модератору   

    с момента вашего перехода на ОУР - ваш отчетный период для составления ф.100

    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    за 2 кв 2008г. вы уже представили отчетность и оплатили налоги - ф.910
    вы ж не будете дважды учитывать доходы и платить с них налоги))

         Цитата полностью   §Печать темы
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915

      

    #3 Сб Мар 28, 2009 13:33:28 Сказали Спасибо❤   

    Nadya говорит:
    Откуда: Карагнад

    Добро пожаловать на Блананас

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Сб Мар 28, 2009 13:36:22 Сообщить модератору   

    Тогда следующий вопрос: на начало июля у нас уже есть остатки ТМЗ, включать ли их в строку 100.08.001, в связи с чем возникает еще один вопрос - в приложении 100.08.003В сумма товаров, предназначенных для дальнейшей реализации ставится за год или с июля? И соответственно за какой период составлять фин. отчетность? заранее спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Сб Мар 28, 2009 14:07:11 Сообщить модератору   

    по поводу остатков ТМЦ, на мой взгляд надо отразить полную картину:
    были остатки ТМЦ - в строку ф. 100 прилож 8 (соответствующие строки по приложению 8)
    вы же их в дальнейшем собираетесь реализовывать и, соответственно, с них будет доход, а как вы реализуете то, чего у вас нет (в случае, если вы не отразите ваши остатки)

    баланс, то бишь фин. отчетность - у вас будет с 3 - 4кв 2008г. с учетом остатков на начало
    т.к. отчет о доходах и расходах - у вас будет также за 3-4 кв-лы 2008, иначе у вас будет разница в БУ и НУ - имхо
    хотя и разницу в доходах можно после проверки объяснить: это ваша ф.100 + ф.910
    пусть поправят, если ошибаюсь Wink

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Сб Мар 28, 2009 15:01:24 Сообщить модератору   

    Насчет остатков ТМЦ - согласна с Solitary.

    По поводу ФО считаю, что надо составлять за весь период с момента регистрации - ведь ФО должны составлять все: и упрощенщики (только в НК не сдают), и оуровцы. Основными пользователями ФО по закону о бухучете являются учредители, а учредителям важно знать общую ситуацию.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #7 Пн Апр 06, 2009 21:48:47 Сообщить модератору   

    Вопрос похожый. 1 кварал на ОУР 2-3 на упращеном режиме 4 квартал на ОУР. Взяла 1 + 4 кв. для ф.100. Как быть с остатками ТМЦ 3 кв. Ведь с этих остатков я получила доход в 4 кв. и отразила в ф.100. Но затраты касающиеся данных остатков я понесла в 3 кв. могу ли я их включить в 8 приложение 100.08.003 а.[/b]

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz