Выпуск готовой продукции
|
Aelita
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Фев 12, 2008 10:57:03
|
Сообщить модератору
|
|
Aelita говорит: |
Подскажите пожалуйсто как мне сделать выпуск готовой продукции в программе 1с:7.7. поэтапно. Ни разу этого не делала. Перемещение и списание материалов я уже сделала а выпуск у меня не получается. |
Обратите внимание, как списаны материалы: счет д.б. производственных материальных затрат.
Обратите внимание на зар.плату производственных рабочих.
Обратите внимание на накладные расходы.
Все эти счета должны закрываться на одном производственном счете, путем формирования регламентного документа:закрытие периода. Крыжики ставим:
<Закрыть счета подраздела
<Закрыть накладные расходы
<Отнести затраты производства на счет...
Затем идем шагами: справочник>производство и реализация>состав продукции. Выставляем плановое производство:количество и себестоимость.
Затем формируем "Выпуск готовой продукции". Проверяем счет списания затрат..Жмем кнопку " заполнить". Все, что вы запланировали "вывалится" в табличной части...Жмем кнопку"расчитать". Проводим.
Если, проводки сформированы верно, то все производственные затраты: Труд, материалы и накладные расходы, фактически понесенные, распределятся на количество запланированной продукции.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Фев 18, 2008 20:50:36
|
Сообщить модератору
|
|
Все равно у меня не получается сделать выпуск готовой продукции!!! Как делать годовой не знаю! Ситуация такая - предыдущий бухгалтер не делал ни одного выпуска за год. Я работаю с сентября. Пытаюсь делать выпуск - не получается! Закрытие периода сделала, перемещение и списание материалов тоже., нажимаю "расчитать" вбивается сумма, нажимаю кнопку "заполнить" у меня заполняется все наименования кот.есть в справочнике продукции!!! А в новой программе вообще ничего не заполняется. Пожалуйсто помогите!!! Выпуск делаю впервые, поэтому ничего толком не знаю...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Фев 19, 2008 16:40:29
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Все равно у меня не получается сделать выпуск готовой продукции!!! Как делать годовой не знаю! Ситуация такая - предыдущий бухгалтер не делал ни одного выпуска за год. Я работаю с сентября. Пытаюсь делать выпуск - не получается! Закрытие периода сделала, перемещение и списание материалов тоже., нажимаю "расчитать" вбивается сумма, нажимаю кнопку "заполнить" у меня заполняется все наименования кот.есть в справочнике продукции!!! А в новой программе вообще ничего не заполняется. Пожалуйсто помогите!!! Выпуск делаю впервые, поэтому ничего толком не знаю... |
Давайте так. Вы регистрируетесь. Потом, расскажете, в какой программе работаете. Если вы думаете, что я телепатировала, какая программа была старая, а какая стала новая-то вы меня переоцениваете. Вообщем, продолжу диалог не с гостем, а с участником)) Мне так легче.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Апр 08, 2008 13:54:20
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
Возник следующий вопрос и проблема:
При учете затрат не только на основное производство, но и на вспомогательное (котельная), при закрытии периода вроде проходит всё нормально, но в выпуск готовой продукции сумма на распределение не попадает. Что делать ?
Или если это вспомогательное производство, то должен быть выпуск услуги или продукта??? Документ услуги подразделения тоже непонятно как работает...
и еще, если требуется распределить затраты на основное производство и на ауп (7210) как поступить?
Релиз 257
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Июн 27, 2008 16:18:12
|
Сообщить модератору
|
|
у меняв программе 1С-типовая КЗ при проведении документа "Выпуск готовой продукции" продукция попадает на счет 1330-товары это не совсем правильно , как сделать чтобы гот. прод. попадала на счет 1320 -готовая продукция
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Пт Июн 27, 2008 16:57:40
|
Сообщить модератору
|
|
Natalya-krg говорит: |
у нас введены счета учеты номенклатуры к группе в которой находится вся ГП. может если ввести то поможет? |
Не пугайте его. "счета учеты номенклатуры " - это в восьмёрке.
А у него 7.7
Надо в номенклатуре проставить Вид номенклатуры = "Продукция".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Авг 19, 2008 12:15:26
|
Сообщить модератору
|
|
Форумчане, мне помощь нужна! Впервые сталкиваюсь с выпуском готовой продукции, не знаю как в 1С 7.7 это провести. У нас есть сырье из которого изготавливаются изделия. Сырье оприходовано в тоннах, готовая продукция выходит в квадратных метрах. Как в 1С перевести сырье в производство и как потом приходовать готовое изделие? Помогите пожалуйста, никак не могу сообразить ...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Denbig
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Авг 19, 2008 15:26:24
|
|
|
К сожалению (не моему) в 1С 7.7 не работаю уже месяцев 8, но насколько позволяет память - помогу.Сырье, из которого вы производите выпуск продукции, вы списываете на счет 8110(субсчет) или 8130(субсчет), в зависимости от того основное это производство или вспомагательное. Затем через документ выпуск готовой продукции приходуете номенклатуру (забиваете в сравочнике с нужной вам ед.измерения), указываете количество выпущенной продукции. Не забудьте указать (выбрать) счет и указать сумму на списание затрат со счетов производственного учета (тот, на который произвели списание сырья). В документе есть колонки плановой и фактической себестоимости, я заполняла плановую себестоимость как частное суммы затрат и к-ва произведенной продукции. Надеюсь понятно. Жаль перед глазами программы нет, возможно по-лучше получилось бы объяснить
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Авг 19, 2008 15:45:40
|
Сообщить модератору
|
|
А я в качестве плановой себестоимости забиваю цену, т.к. она нужна только для того, чтобы пропорционально списывать др.затраты: зарплату, коммун.услуги и т.д. (1с это делает автоматически).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алла Б
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Чт Мар 26, 2009 16:00:31
|
Сообщить модератору
|
|
SeminaNV говорит: |
Первый раз столкнулась с проблемой делаю выпуск готовой продукции вроде все правильно, а документ не проводится пишет " Конечное сальдо накопленных затрат меньше указанной общей себестоимости выпускаемой продукции" - что это значит? |
Это значит, что сумма, которую вы указали (в левой части шапки документа), не соответствует затратам, накопленным на выбранном вами счете (в правой части шапки документа).
Чтобы расчитать правильную сумму, нажмите кнопку "Рассчитать"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Чт Мар 26, 2009 16:03:09
|
|
|
Делаю не получается
Оказывается не заполнен справочник состав продукции, пытаюсь заполнить, а он пишет не задан элемент владелец! Что это значит?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алла Б
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Чт Мар 26, 2009 16:17:47
|
Сообщить модератору
|
|
1. Виды деятельности- забиваете производство.... Затем в реализации- виды продукции, которую Вы выпускаете, а в каждом виде продукции забиваете примерную себестоимость. Обязательно галочку - производственный вид деятельности..
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Чт Мар 26, 2009 16:29:01
|
|
|
:kill: Разобралась с этим.
1. Закрываю затраты через закрытие периода
2. Автоматически заполняю виды продукции
3. Жму кнопку рассчитать и провести все равно пишет Конечное сальдо накопленных затрат меньше указанной общей себестоимости выпускаемой продукции, сумма верно написана
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алла Б
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#23 Чт Мар 26, 2009 16:41:15
|
Сообщить модератору
|
|
Знаете, есть одно верное средство- на операции выпуск готовой продукции снять галочку "провести" и изменить время проведения документа- на конец дня У меня было так, я все перепроводила заново
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Чт Мар 26, 2009 16:44:06
|
|
|
Алла Б говорит: |
Знаете, есть одно верное средство- на операции выпуск готовой продукции снять галочку "провести" и изменить время проведения документа- на конец дня У меня было так, я все перепроводила заново |
Пробовала не выходит
Добавлено спустя 58 секунд:
Не могу понять, что не так
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Документ не делает операцию рассчитать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алла Б
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#25 Чт Мар 26, 2009 16:53:52
|
Сообщить модератору
|
|
Вы знаете, я тут умничаю, что да как, хотя, когда у меня были первые выпуски готовой продукции и я тоже писала на баланс- помогло только одно средство- приглашение программиста, которая и сделала мне кое-какие нововедения, которых нехватало в типовой конфигурации и благодаря которым все заработало.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Чт Мар 26, 2009 16:59:33
|
|
|
Столько времени потеряла зря пока тыркала эту 1с 7.7 :evil: похоже придется приглашать программиста, я все :kill:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Чт Мар 26, 2009 23:10:46
|
Сообщить модератору
|
|
SeminaNV, подождите, не отчаивайтесь. У меня все нормально работает. Я вам сейчас напишу последовательность действий, а вы проверьте, так вы делаете или не так.
1. Устанавливаете рабочую дату - конец месяца (сервис, параметры)
2. У вас должно быть проведено списание материалов на производство ( я не знаю как вы их делаете, по мере производства или в конце месяца). В документе "Списание материалов" укажите счет затрат 7010, правильно укажите подразделение и вид деятельности.
3. Создаете документ "Закрытие периода" (в регламентных), в нем галочками отмечаете только 1, 2, 3 позиции.
4. Дальше идете: Справочники, Производство и реализация, Виды деятельности, выбираете тот вид деятельности, который указали в документе "Списание материалов" и нажимаете внизу кнопочку "Состав продукции".
5. Здесь вводите номенклатуру продукции, которую произвели за месяц. если у вас там уже есть список, то в этом списке задаете количество каждого названия произведенной продукции. Если чего-то в этом месяце не производили, задаете количество этой продукции ноль.
После этого закрываете состав продукции и виды деятельности.
6. Создаете документ "Выпуск готовой продукции" (Производство и выпуск продукции, готовая продукция). Нажимаете кнопку "рассчитать".
Если все сделали правильно, появится сумма себестоимости.
Далее "заполнить". В таблице появится список готовой продукции (должно быть столько строк, сколько вы заполнили в справочнике "состав продукции"), но в ней пока остаются пустыми столбцы "Факт.себестоимость" и "Сумма".
После нажатия кнопки "Провести" заполняются эти столбцы. Внизу жирным общая сумма должна совпадать с суммой в окошке возле кнопки "рассчитать".
7. Теперь из всей произведенной продукции вам надо списать ту, которая продана за месяц. Создаете документ "Списание товаров" (Учет товаров, реализации). Ставите в нем галочку "Списание ранее реализованных товаров" и нажимаете кнопку "Заполнить".
8. Создаете документ "Закрытие периода", в нем галочками теперь отмечаете позиции с 4-й и до конца.
9. Для контроля создайте оборотно-сальдовую ведомость и проверьте, чтобы по счетам 6***, 7***, 8*** было нулевое сальдо на конец периода.
Уф, кажется, все.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Пт Мар 27, 2009 10:02:02
|
Сообщить модератору
|
|
Kenga говорит: |
2. У вас должно быть проведено списание материалов на производство ( я не знаю как вы их делаете, по мере производства или в конце месяца). В документе "Списание материалов" укажите счет затрат 7010, правильно укажите подразделение и вид деятельности. |
Курите? Ну-ну...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Пт Мар 27, 2009 11:11:10
|
|
|
Разобралась, даже внимание на ошибку не обратила. Проблема моя была в том, что надо правильно заполнять подразделение и вид деятельности Спасибо!
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд:
Но проблема теперь в том, что списание товаров ну ни как не заполнятеся
Подскажите, а можно ли списание ранее реализованных товаров заполнять в конце месяца?
Списание ранее реализованных товаров, я вообще не делата . Списание надо делать на все товары или только на продукцию собственного производства?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Пт Мар 27, 2009 11:38:35
|
Сообщить модератору
|
|
SeminaNV говорит: |
Подскажите, а можно ли списание ранее реализованных товаров заполнять в конце месяца? |
Я так и делаю, потому что оприходование готовой продукции делается документом "Выпуск готовой продукции" в конце месяца, а как же вы ее спишете раньше, если ее у вас пока нет?
SeminaNV говорит: |
Списание ранее реализованных товаров, я вообще не делата. |
А куда ж вы их девали, они тогда у вас должны накапливаться.
SeminaNV говорит: |
Списание надо делать на все товары или только на продукцию собственного производства? |
Да конечно, на все. Вы же оформляете реализацию и товаров, и готовой продукции документом "Реализация товаров".
Только товары у вас уже есть на складе, поэтому они списываются сразу этим документом.
А готовой продукции пока нет (вы ее оприходуете в конце месяца), поэтому в документе "Реализация товаров" ставите галочку "не формировать проводки по списанию ТМЦ". В этом отличие товаров и готовой продукции, которую вы спишете в конце месяца как раз доком "Списание товаров".
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Путаница наверное из-за того, что тут под товарами понимаются и покупные товары, и готовая продукция.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
SeminaNV говорит: |
Но проблема теперь в том, что списание товаров ну ни как не заполнятеся |
Проверьте во всех документах "Реализация товара" (по реализации готовой продукции), "Выпуск готовой продукции", "Списание товаров" - указан ли везде один и тот же склад (у меня он, например, так и называется - "готовая продукция").
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Пт Мар 27, 2009 11:56:29
|
|
|
Вот моя беда!
Дело в том, что готовую продукцию я приходую по мере производства, хоть каждый день (специфика такая у нас) и реализацию делаю сразу с проводками, поэтому списание ранее реализованных товаров мне делать не нужно, все списание идет через документ накладная на реализацию. Мне в конце месяца нужно только допровести закрытие периода.
Я ничего не упустила?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пт Мар 27, 2009 12:25:17
|
|
|
SeminaNV
Так у вас получился "выпуск готовой продукции" ? У меня такая же ситуация
SeminaNV говорит: |
пишет " Конечное сальдо накопленных затрат меньше указанной общей себестоимости выпускаемой продукции" - |
Ничего не помогает и пришлось составить смету расходов на одно изделие и в конце месяца списываю документом "Списание материалов", в общем не формирую готовую продукцию.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Пт Мар 27, 2009 13:46:46
|
|
|
У меня все получилась почти сутки ушло :lol: . А у Вас какая проблема, таже самая?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Сделайте все поэтапно как Kenga писала, главное проверьте все справочники, что бы подразделение и вид деятельности совподали. Почему у вас не проводится, что пишет в окошечке, на что ругается?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#36 Пт Мар 27, 2009 14:07:07
|
|
|
Пишет "Конечное сальдо накопленных затрат меньше указанной общей себестоимости выпускаемой продукции"
Я, как взяла предприятие, месяца 3 назад, копалась-копалась, ничего не вышло и стала просто по смете списывать материал. Вот закончу отчеты и опять возьмусь, может и получится.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Пт Мар 27, 2009 14:15:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Да,да у меня такая же беда была! Попробуйте поэтапно вот моя трактовка:
1. Создаем документ списание материалов на производство, где указываем счет 8112, указываем субконто 1-2, которое соответствует данному виду деятельности- н-р производство денег.
2. Соответствующими документами относим на затраты пр-ва все остальное (з/п, отчисления)
3. После того как все затраты списаны создаем документ закрытие периода и указываем галочками только позиции 1,2,3
4. В справочниках, производство, реализация-виды деятельности выбираете тот вид деятельности, который указали в документе "Списание материалов" и нажимаете внизу кнопочку Состав продукции, заносим туда всю произведенную продукцию, пишем количество и плановую себестоимость (можно условно). Обязательно укажите в видах деятельности –«производственный вид» (надо поставить галочку) после закрываем справочник
5. Создаем документ «Выпуск готовой продукции» где нажимаем кнопочку рассчитать, после чего у вас появиться сумма себестоимости, далее нажимаем заполнить, тут то из заполненного справочника и появиться состав продукции, далее жмем провести.
6. Ваш выпуск готов!
Очень Важно если вы считаете в конце месяца выпуск готовой продукции, то в течении месяца делая накладную на реализацию ставите галочку не формировать проводки по списанию товаров. В этом случае у Вас появиться еще один этап
7. Списываем готовую продукцию реализованную за месяц. Реализация товаров- Списание товаров где ставим галочку «Списание ранее реализованных товаров» и нажимаем «Заполнить»- «Провести».
8. И в конце когда все манипуляции проделаны делаем полное закрытие периода по остальным позициям.
Kenga пыталась мне все это объснить-получилась!
Главное проверяйте правильность заполнения субконто, иначе ничего не выйдет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulzhamal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#38 Сб Апр 18, 2009 12:57:09
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте я сделала выпуск гот прод. у меня почему-то фактическая себестоимость намного больше чем плановой себестоимости? Например: кефир- плановая 79 а факт. 320. тут что-то неправильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Сб Апр 18, 2009 14:21:12
|
Сообщить модератору
|
|
Ничего удивительного, если в этом месяце повышались какие-то затраты, например, стоимость сырья, зарплата производственных рабочих и т.д. - в общем все производственные затраты, и если при этом еще уменьшилось количество произведенной продукции, то так и может получиться.
Вы сравните по сравнению с прошлым периодом общую сумму производственных затрат и общее количество продукции и проанализируйте, из-за чего расхождение, если есть. Если сильно цифры не изменились, тогда надо искать ошибку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Чт Май 07, 2009 12:20:46
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте участники форума! Обращаюсь к Вам за помощью. Помогите, пожалуйста!!!У меня такая проблема в бухучете по производству.Дело в том, что с 01 апреля 2009г наша фирма открыла производство эл.щитов. А я никогда не работала на производстве, и незнаю, как правильно изначально отразить все движения в 1С. Для начала,я оприходовала на баланс ОС (станки и прочие...по производству готовой продукции), сделала поступление материалов (металл, краска и многое другое) .И всё... А дальше я в тупике, что-куда на какие счета.... Я совсем запарилась Возможно вы подумаете, что за бухгалтер,который незнает с какими счетами в прозводстве работать? Но я действительно незнаю, и по этому я обращаюсь к Вам за помощью. Я была бы не прочь встретиться с бухгалтером, прекрасно разбирающимся в производстве, чтобы мне подробно объяснили,даже показали по 1С, как и куда мне все точно и правильно разнести по счетам.Буду всем очень благодарна, кто окликнится на мой зов о помощи.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#41 Чт Май 07, 2009 12:30:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
1.Счёта по производству начинаются 8
2.В 1с стандартной версии можно производство путем списания материалов и ведения аналитики по видам деятельности(объект)
проводки
8112-1310 списаны мат
8111-3350 з/п
8010-8112
8010-8111
1330-8010 оприх. гп
7010-1330 спис.с/с при реал
1210-6010
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Чт Май 07, 2009 12:56:15
|
Сообщить модератору
|
|
natali75 говорит: |
1.Счёта по производству начинаются 8
2.В 1с стандартной версии можно производство путем списания материалов и ведения аналитики по видам деятельности(объект)
проводки
8112-1310 списаны мат
8111-3350 з/п
8010-8112
8010-8111
1330-8010 оприх. гп
7010-1330 спис.с/с при реал
1210-6010 |
Уважаемая natali75, можно Вас попросить, дать более подробную информацию по моему вопросу.Т.е,поэтапно, в каких документах с самого начала мне отражать эти проводки в производстве.Я вообще ничего незнаю про производство, и мне в этом плане очень сложно и трудно разобраться: что, куда и почему? Пожалуйста... Помогите начинающему буху.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Чт Май 07, 2009 13:39:53
|
|
|
1. Например вы создаете щит.
Реализуете щит покупателю например через журнал –реализации -выполненные работы
проводка 1210-6010 счета к пол.
если с НДС 1210-3130 ндс к оплате
У вас будет документ акт вып. работ. А так же при заказе наверное ваш технолог создает калькуляцию на ваш заказ. Это документ в котором оговаривается количество затраченного материала. Вот согласно этого документа вы и списываете материалы журналы-материалы-списания материалов.
проводка
8112-1310 спис. тмз
Этот щит кто-то создавал. Начисляете работнику з/п и ставите в ведомости счёт 8111
проводка
8111-3350 нач. з/п
списание на ос. произв и на себ. реал. продукции
8010-8112
8010-8111
7010-8010
итоговые проводки по сч 5610
7010-6010
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Но вполне возможно у вас спец. настройка на производство. Там уже по другому. Тогда я думаю Создаёте выпуск гп, закрытие по выпуску и у вас приходуется гп который вы после и реализуете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Чт Май 07, 2009 14:14:28
|
Сообщить модератору
|
|
natali75 говорит: |
Этот щит кто-то создавал. Начисляете работнику з/п и ставите в ведомости счёт 8111
проводка
8111-3350 нач. з/п |
Натали, а з/пл точно на 8111 сч? Я начисляю з/п на сч 8113.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Чт Май 07, 2009 14:39:39
|
Сообщить модератору
|
|
natali75 , а где Вы живете? Если Вы в Астане, то мне бы ОЧЕНЬ хотелось с Вами встретиться.Хочу, чтобы Вы мне показали наглядный пример уже в самой 1С-ке. Может научите меня многому чему по ведению производства?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#50 Вс Июн 14, 2009 22:28:26
|
Сообщить модератору
|
|
Банер говорит: |
для чего применять документы "завершение работ" и "услуги подразделения" |
Цитата: |
Документ "Завершение работ" формирует операцию по закрытию
производственных затрат по выполненным работам (этапу работ)
----------------------------------------------------------------------------------------
Документ можно сформировать:
меню "Документы / Производство, выпуск продукции", пункт "Завершение работ",
или
меню "Журналы ", пункт " Производство, выпуск продукции", команда "Новый"
----------------------------------------------------------------------------------------
Документ формирует проводки на закрытие сумм производственных затрат
с выбранного счета списания производственных затрат на счет себестоимости
закрытия затрат.
Для формирования операции по списанию сумм затрат по выполненным
работам, необходимо, чтобы сумма затрат была предварительно собрана
на выбранном счете производственных затрат по указанному в документе
виду деятельности и подразделению (в случае необходимости
предварительно можно собрать суммы затрат на одном счете с помощью
документа "Закрытие периода").
На основании "Завершения работ" может быть введен документ
"Выполнение работ" с установленным типом документа "Акт выполненных работ". |
Цитата: |
Документ "Услуги подразделения" формирует операции по распределению
сумм затрат по услугам оказанным друг другу подразделениями организации.
----------------------------------------------------------------------------------------
Документ можно сформировать:
меню "Документы / Производство, выпуск продукции", пункт "Услуги подразделения",
или
меню "Журналы ", пункт " Производство, выпуск продукции", команда "Новый"
----------------------------------------------------------------------------------------
Документ предназначен для формирования операций по распределению и отнесению
сумм оказанных одним подразделением другим подразделениям услуг. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|