Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Пенс отчисления за прошлый месяц
    Имею ли я право не отправлять дополни...
    Как лучше исправить несвоевременную уплату налогов с ЗП за прошлый месяц?
    Нужно ли сдавать "пустографки&qu...
    Как оформить дополнительную счет-фактуру
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как оформить дополнительную счет-фактуру с корректировкой за прошлый месяц?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Мар 03, 2009 12:15:45 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=334897#334897

    АО «Казахтелеком» в феврале 2009 года нам выставило СФ за № 8480 от 31.01.2009г. за услуги связи, оказанные в январе.
    Согласно оборотной ведомости АО «Казахтелекома» входящее сальдо совпадает с нашим сальдо на 31.12.2008г. Потом у них идет корректировка прошедших периодов с минусом.
    На сумму корректировки выдана дополнительная счет-фактура, в которой порядковый № совпадает с номером выданной СФ за январь, дата стоит 31.01.2009г.
    Также указано, что эта СФ является дополнительной к счет-фактуре от 31.12.2008г.
    В наименовании услуг указано, что корректируется период Декабря 2008 года, ставка НДС – 13%.

    Просим Вас разъяснить, каким образом должна быть оформлена дополнительная СФ, т.е. какой №, какой датой, к какой СФ, с какой ставкой НДС?
    Имеет ли право АО «Казахтелеком» в январе корректировать период декабря?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Вт Мар 03, 2009 12:28:26 Сообщить модератору   

    Ст. 265 НК РК Вам в помощь.

    Ирчик говорит:
    Имеет ли право АО «Казахтелеком» в январе корректировать период декабря?

    Имеет.

    Ирчик говорит:
    какой №

    Порядковый номер.
    Ирчик говорит:
    какой датой

    Какой выписана доп. с-ф
    Ирчик говорит:
    к какой СФ

    Если корректируется декабрь, то к с-ф за декабрь.
    Ирчик говорит:
    с какой ставкой НДС

    Этот вопрос решается в НК. Пока пусть будет так как они выписали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Мар 03, 2009 12:51:33 Сообщить модератору   

    В каком периоде я должна провести эту доп. счет-фактуру? В январе или сдать дополнительную за декабрь, т.к. корректируются услуги за Декабрь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вт Мар 03, 2009 13:01:49 Сообщить модератору   

    С-ф проводите в январе с указанием доп.
    За 1 квартал 2009 года сдете ф. 300.06

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Вт Мар 03, 2009 14:06:52 Сообщить модератору   

    А как все-таки быть насчет ставки НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Мар 03, 2009 14:12:08 Сообщить модератору   

    Ирчик говорит:
    А как все-таки быть насчет ставки НДС?


    *САМ* говорит:

    Ирчик говорит:
    с какой ставкой НДС


    Этот вопрос решается в НК. Пока пусть будет так как они выписали.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #7 Ср Май 13, 2009 19:38:48 Сообщить модератору   

    Извините,уточните пожалуйста,Если корректируется декабрь и поставщик выписал доп.сч/ф январем то :

    1.Допик к 300,307 сдавать за 4 квартал или за первый в 2009г.?

    2.вычеты в каком году в ф.100 в 2008 или в 2009?

    3.решился вопрос на счет ставки ндс(ситуация описанная выше)?

    Ответьте пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Май 13, 2009 19:50:04   

    Включаете в 1 квартал как окректировку НДС в зачет. Так же и по вычетам включите в 100-ку за 2009г как поступление но уже с минусом. Ставка 13%, которая действовала на момент первоначальной отгрузки.
    Это мое мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Ср Май 13, 2009 19:50:27 Сообщить модератору   

    вопрос
    Нерезидент Баланса говорит:
    1.Допик к 300,307 сдавать за 4 квартал или за первый в 2009г.?

    ответ
    *САМ* говорит:
    С-ф проводите в январе с указанием доп.
    За 1 квартал 2009 года сдете ф. 300.06


    вопрос
    Нерезидент Баланса говорит:
    2.вычеты в каком году в ф.100 в 2008 или в 2009?

    ответ: в 2009 году

    Нерезидент Баланса говорит:
    3.решился вопрос на счет ставки ндс(ситуация описанная выше)?

    ставка, действовавшая в декабре

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #10 Ср Май 13, 2009 20:52:46 Сообщить модератору   

    А если основная в январе 2009г,а доп с/ф к ней в феврале 2009 года то в 300.08 вносим обе а в 300.06 только корректировку НДС правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Май 13, 2009 20:55:09   

    Нерезидент Баланса говорит:
    А если основная в январе 2009г,а доп с/ф к ней в феврале 2009 года то в 300.08 вносим обе а в 300.06 только корректировку НДС правильно?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #12 Ср Май 13, 2009 21:15:05 Сообщить модератору   

    А если основная в январе 2009г,а доп с/ф к ней в феврале 2009 года то в 300.08 вносим обе а в 300.06 только корректировку НДС правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #13 Ср Май 13, 2009 21:22:11 Сообщить модератору   

    Извините,само отправилось, тогда последний вопрос,в строку 300.00.012 сумму оборота по приобр. уже ставим скорректированную а ндс приобретенный без корректировки,так как корректировку по стр.300.00.018 отражаем,верно?

    Под нерезидентом захожу-оюсь степлером.....Всем спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Май 14, 2009 10:18:42   

    300.00.012 войдет- обороты по первой основной счет-фактуре
    300.00.018 войдет- корректировка по доп.счет-фактуре

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Ср Май 20, 2009 12:27:14 Сообщить модератору   

    Ирчик говорит:
    На сумму корректировки выдана дополнительная счет-фактура, в которой порядковый № совпадает с номером выданной СФ за январь, дата стоит 31.01.2009г.
    Также указано, что эта СФ является дополнительной к счет-фактуре от 31.12.2008г.
    В наименовании услуг указано, что корректируется период Декабря 2008 года, ставка НДС – 13%.

    Просим Вас разъяснить, каким образом должна быть оформлена дополнительная СФ, т.е. какой №, какой датой, к какой СФ, с какой ставкой НДС?


    Прочла ответы, но что-то не очень понятно техническое исполнение, например:
    имеется основная с/ф №1582 от 12.11.2008г., нуждается в корректировке,
    корректировку делаю сегодня, 19.05.2009г., следующий порядковый номер с/ф выданных в 1:С на данный момент №350.

    И как я должна оформить доп. с/ф?
    В 1:С ставлю галочку, что с/ф дополнительная.
    С/ф №350 от 20.05.2009г. - это нумерация по 1:С, присваивается автоматически.
    А куда добавить номер и дату с/ф, к которой делается корректировка (№1582 от 12.11.2008г.), самой надо припечатывать?
    Просто в глаза еще не видели корректировочные с/ф, пожалуйста, подскажите, как правильно оформить, чтобы покупателей не мучить переделками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Май 20, 2009 12:36:31   

    ферма говорит:
    С/ф №350 от 20.05.2009г. - это нумерация по 1:С, присваивается автоматически.

    И правильно, она не должна быть такой же как и первая НСФ.
    А что за корректировка у Вас - возврат?
    Тогда на основании накладной первичной отгрузки товара делаете документ "Возврат товара" где всё предусмотрено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Ср Май 20, 2009 12:40:01 Сообщить модератору   

    ферма
    в 1С 7 - в счет-фактуре нужно самой допечатать дополнительная к счет-фактуре, в накладной в основании высветиться основание-документ (накладная)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Ср Май 20, 2009 12:41:40 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, признаться, так ждала именно Вашей консультации. Smile
    Нет, у меня не возврат, а изменение цены в сторону увеличения,т.е. накладную я формирую на разницу в цене, а потом из нее делаю с/ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Май 20, 2009 13:06:04   

    Вот нет у меня 7.7, в старой базе полазила - в ней нет такой функции.
    Найдите тему про проблемы использования 7.7, там возможно уже это обсуждалось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz