Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Отражение операций по импорту в бухучете
    Отражение в ФНО 100 суммовой разницы при конвертации по импорту.
    1С8: Какими документами оприходовать ...
    Переплата по НДС по импорту ТС.
    НДС по импорту в 310 форме
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ГТД НДС по импорту. Отражение в 1С 7-ке     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вт Авг 04, 2009 09:26:11 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=298223#298223

    Доброго утра всем! Кто знает как правильно отразить ГТД в 1 Ске? Какую сумму из ГТД брать на себестоимость? Как это оформляется проводками? Какими проводками оформить НДС? Что делать с тамож.пошлинами? Пожалуйста, если можно простым языком... В ГТД есть графы. Из каких граф брать что?

    Сообщение перенесено в соответствующую тему. Лязат

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вт Авг 04, 2009 09:39:41 Сообщить модератору   

    1С7 или 1с8 ?

    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

    Вот спасибо , Лязат.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Нонна
    Коллега
    Спасибки: +71

      

    #3 Вт Авг 04, 2009 09:56:50 Сказали Спасибо❤   

    если 1с семерка и стандартная то:
    1. открыть журнал общего назначения - поступление тмц (импорт)
    2. создаете гтд
    3. внутри документа в табличной части отражаете то что пришло по гтд
    4. там.сбор,таможня выставляете все что необходимо и написано. (у меня используется счет 3397,оплату я показываю через ав.отчет или банк на 3397сч.)
    код 10 это тамож.оформление ( поставив сумму в табличной часте как все заполните нажмите кнопку рассчитать)
    код 22 - тамож.пошлин ( пошлина заполняется в табличной часте и только к тем товарам к которым она относится) это можно увидеть в самой гтд. На каждом листе внизу 3 окошка,каждое окошко соответствует товару.Где в окошках увидите код 22,там и есть пошлина. Если товара (соответствующего окну)много я расчитываю пропорционально цене ту сумму которая указана именно в этом окне.
    код 34-33 НДС
    Также есть еще и дополнительные расходы,которые тоже ложаться на себ/ть. их нужно разносить через этот же документ,чтобы сумма затрат распределилась между товарами. Есть закладка дополнительные расходы- кнопка ввести. Когда введете документ и проведете его, вернитесь в документу импорт и нажмите - обновить в этой закладке. Ва введеный документ появиться.
    проводите документ импорт и опля в проводочки смотрите и понимаете,что все правильно разнесли, а если нет, возвращаетесь к исходным позиция и ищите свою ошибку

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вт Авг 04, 2009 10:49:57 Сообщить модератору   

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно (проводки) отразить ГТД в 1 С 7 версия? Откуда брать себестоимость?
    Спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Вт Авг 04, 2009 10:52:53 Сообщить модератору   

    Мррр говорит:
    Откуда брать себестоимость?

    Какую себестоимость и для чего Вы хотите брать?

    Ветку в 7-ку.

    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

    И с http://balans.kz/viewtopic.php?t=18583 объединить. Это у нас Мррр развлекается.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Нонна
    Коллега
    Спасибки: +71

      

    #6 Вт Авг 04, 2009 11:10:22   

    а я ответ писала,пока темы разъединяли соединяли и теперь здесь вопрос,а мой ответ в другом месте Sad
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=230445&highlight=#230445
    как меня туда забросило не знаю,но почитать можно надеюсь поможет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вт Авг 04, 2009 11:11:13 Сообщить модератору   

    Нонна
    Сейчас все исправлю!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вт Авг 04, 2009 11:13:32 Сообщить модератору   

    Нонна, а если нажать на своем сообщении "Нажмите, если сообщение не по теме", то придут разбираться товарищи в зеленом. Прочитают Вас и перенесут Ваш ответ в эту тему.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вт Авг 04, 2009 11:15:18 Сообщить модератору   

    Уже все нормально. Сообщение Нонны теперь в этой теме под номером 3 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=230445#230445

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вт Авг 04, 2009 11:17:18 Сообщить модератору   

    Нонна говорит:
    Где в окошках увидите код 22,там и есть пошлина.

    Кхм. А если справа от суммы пошлины отметка "УН", то пошлины на самом деле никакой нет. Это ДТК так развлекаются и "условно" увеличивают оборот, облагаемый НДС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Нонна
    Коллега
    Спасибки: +71

      

    #11 Вт Авг 04, 2009 11:42:54   

    Cleaner
    да?, я с таким не сталкивалась. Если такая запись появляется,то на первой странице они тоже пошлину показывают общей суммой?
    на моих ПК стоит.

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    Лязат
    спасибо большое Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вт Авг 04, 2009 11:49:54 Сообщить модератору   

    Нонна говорит:
    на первой странице они тоже пошлину показывают общей суммой?

    Общей суммой на первой странице указывается оплата. Платежи общей суммой на первой странице указываются, если товар один.
    Нонна говорит:
    на моих ПК стоит

    Переведите.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Нонна
    Коллега
    Спасибки: +71

      

    #13 Вт Авг 04, 2009 12:01:26   

    Cleaner
    а как определить что УН?
    я смотреля в окошко
    вид 22
    основа начисл - сумма
    ставка
    сумма
    СП- в этой графе стоит ПК
    если я вас правильно поняла,то вместо ПК должно стоять УН Embarassed
    Цитата:
    Общей суммой на первой странице указывается оплата. Платежи общей суммой на первой странице указываются, если товар один.

    Есть окно подробности подсчета. В ней указываются все суммы. Я так понимаю, что если в ней указана сумма пошлины, то она и оплачена (т.к. ГТД без оплаты не выпустят) и начислена без условностей.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Вт Авг 04, 2009 12:05:02 Сообщить модератору   

    Нонна говорит:
    а как определить что УН?

    Нонна говорит:
    если я вас правильно поняла,то вместо ПК должно стоять УН

    Да.
    Нонна говорит:
    Я так понимаю, что если в ней указана сумма пошлины, то она и оплачена (т.к. ГТД без оплаты не выпустят) и начислена без условностей.

    Да.
    Значит ввозите товары, на которые явно предусмотрена пошлина.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Пн Авг 10, 2009 22:36:26 Сообщить модератору   

    Уже разобралась. Делыь опытом для тех кто не знает:

    ГТД бывает одним листом или с добавочными листами. Если есть ГТД+ добав.лист:
    1) смотрим общую тамож.стоимость в ГТД в верхнем правом углу (в валюте , а ниже указан курс на который нужно умножать), складываем с общ.тамож. стоимостью с доб.листа. Относим (приходуем) на счет материалов или основных средств1316 (или ОС 2410). На счет 3310.
    2) в левом нижнем углу ГТД и доб листа есть окошко где указываются (то что относится на себестоимость (стоимость) товара, поступившего по импорту:
    стоимость там.оформления (код 10)
    стоим.там.пошлин (код 22)
    сумма НДС (код 34).

    3) Сложить стоим. кода 10 из ГТД и доп.листа и отнести на сч 1316(2410) Таможенное управление.
    И так далее (код 22 сложить с кодом 22)... На ГТД бывают два раза указаны коды 10б 22,34 с суммами. их все надо сложить.
    НДС относится на сч 1420

    4) услуги таможенного брокера по оформлению относятся на сч 3310.

    5)услуги по хранению в аэропорту относятся на 1316 (2410).

    Все.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Пт Янв 22, 2010 11:37:35 Сообщить модератору   

    Помогите разобраться пожалуйста что делать
    Например фактурная стоимость 169500рос . руб. ее я умножила на курс 4,95 = 839025 тенге по этой стоимости оприх. товар,
    при оформлении ГТД заплатили НДС 110850тенге.
    Но 839025тг х НДС 12%=100683 тенге, куда девать разницу по НДС 100683-110850=-10167???
    И как все это оформитьв 300 форме???

    И еще расходы на траспортировку нужно включать с себестоимость товара????

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #17 Пт Янв 22, 2010 11:41:42   

    Сумо говорит:
    расходы на траспортировку нужно включать с себестоимость товара

    Да.
    Сумо говорит:
    Но 839025тг х НДС 12%=100683 тенге

    Нет-нет, НДС начисляется на таможенную стоимость, поэтому приход на одну сумму, а НДС проставляете вручную как начислено в ГТД.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Пт Янв 22, 2010 11:48:27 Сообщить модератору   

    Значит я в 300форме проставляю сумма без НДС 839025 а НДС 110850
    ИЛИ 839025+ пунк Б из декл. по там. стоимости расходы 74073,98 и у меня получается913098,98 тенге и НДС 110850

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #19 Пт Янв 22, 2010 11:54:29 Сказали Спасибо❤   

    Сумо говорит:
    я в 300форме проставляю

    Таможенную стоимость которая указана в ГТД, сумма по ГТД умноженная на курс по ГТД, иначе можно посчитать таким путем сумму НДС разделить на ставку и получить таможенную стоимость
    110850/12%=923750 стоимость для внесения в 300ф.
    Т.к. в кодексе определено
    Цитата:
    ГЛАВА 32. ОБЛАГАЕМЫЙ ИМПОРТ
    Статья 246. Определение облагаемого импорта
    Облагаемым импортом являются товары, ввозимые или ввезенные на территорию Республики Казахстан (за исключением освобожденных от налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 255 настоящего Кодекса), подлежащие декларированию в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан.
    Статья 247. Размер облагаемого импорта
    В размер облагаемого импорта включаются таможенная стоимость импортируемых товаров, определяемая в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, а также суммы налогов и таможенных платежей, подлежащих уплате в бюджет при импорте товаров в Республику Казахстан, за исключением налога на добавленную стоимость на импорт.
    (В ст.247 внесены изменения ЗРК от 04.07.2009 N 167-IV)


         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz