продажа основного средства , являющегося вкладом в Уставный капитал
|
aliyakaz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Дек 25, 2008 19:33:10
|
|
|
Без разницы. Должно быть решение учредителей на продажу ОС.
Проводки
1.Дт 1210-Кт 6210- насумму продажи без НДС
2.Дт 1210-Кт 3130- на сумму НДС( НДС-13%).
3.Дт2420 Кт2410 списана часть ОС за счет износа
Посмотрите ск-ко накопилось по этому ОС на сч.2420.
4. Дт 7410 Кт 2410 остальная часть списана на расходы по выбытию активов
5.Дт 1010,1030 Кт 1210 оплачено клиентом за купленный ОС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Вт Авг 04, 2009 11:41:26
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Ситуация такая: продали в мае 2009г. ОС (офисные помещения и парковочное место). Посмотрела оборотку по счету 2410 на данный момент, а эти ОС все еще на балансе стоят. Что это может быть? Приходовали Ос бух. справкой о переносе со счета 122, а продали через реализацию ОС. И как быть с НДС, начислять его суммой на момент реализации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Вт Авг 04, 2009 11:53:37
|
Сообщить модератору
|
|
Солнцка говорит: |
продали в мае 2009г. ОС (офисные помещения и парковочное место). Посмотрела оборотку по счету 2410 на данный момент, а эти ОС все еще на балансе стоят. |
Солнцка говорит: |
продали через реализацию ОС. |
Акт списания кто будет делать?
Солнцка говорит: |
И как быть с НДС, начислять его суммой на момент реализации? |
А НДС как-то по-другому начисляется?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жанкеев Азамат
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Вт Авг 04, 2009 11:58:52
|
Сообщить модератору
|
|
Найдите в журналах 1С документ, которым Вы оформили реализацию и посмотрите бухгалтерские проводки, сформированные данным документом (можно в журналах через правую кнопку или в открытом документе командами "Действия - Проводки операции"). Возможно, документ у Вас не проведен, либо работат некорректно. Если работает некорректно, то вызывайте обслуживающего программиста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Ср Авг 05, 2009 10:10:22
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе утро! Сейчас делаю Акт списания ОС, указываю ОС, которое списывается, полная ликвидация, а в табличной части что указывать, там написано оприходование ТМЦ в результате списания. Что делать? Сначала получается надо списать а потом реализовать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Ср Авг 05, 2009 10:15:59
|
Сообщить модератору
|
|
Солнцка говорит: |
оприходование ТМЦ в результате списания |
возможно, какие части еще могут быть использованы или реализованы, в вашем случае этого нет?, т.е у вас полная не пригодность, то тогда и пишите ликвидация везде.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Ср Авг 05, 2009 10:20:28
|
Сообщить модератору
|
|
мы продали здание, полная ликвидация, делаю провести, не проводится, пишет не указан балансовый счет дебета проводки.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
что значит ликвидация везде? У нас 1С 7.7
Добавлено спустя 39 секунд:
Там где вид ликвидации, пишу: полная
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|