|  Приобретение ГСМ за наличный расчёт, счёт фактура позже 5 дней после оборота
		  
		 
		 | 
	
	
		
			
			
			Жанария  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Пн Сен 14, 2009 11:58:18   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Наши сотрудники ездят в окмандировки на грузовых машинах, заправляются за наличный расчёт на заправках. Возвращаются часто в конце месяца, и несут в офис поставщика ГСМ все чеки, чтоб на них выписали им сч-фактуры. При этом бухгалтера им выписывают 1 сч-ф. на все чеки. Естественно что выходит что счф намного позже оборота, и пот таким счф мы не можем взять зачёт НДС. Бухгалтера наотрез отказываются, потому что у них нумерация счф непозволяет выписывать задним числом.
 
Вопроса 2 возникает:
 
 1)имеем ли мы право требовать выписывать нам счета-фактуры задним числом? (в приницпе их тоже можно понять с их нумерацией)
 
или же принять их как выдали и при этом:
 
2) если счета-факутры будут позже оборота, то можеи ли мы по таки м счетам-фактурам стаить на приход ГСМ и списывать его на вычеты?
 
Спасибо  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пн Сен 14, 2009 12:06:06   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Жанария говорит: | 
	 
	
	  | 
	  2) если счета-факутры будут позже оборота, то можеи ли мы по таки м счетам-фактурам стаить на приход ГСМ и списывать его на вычеты?  | 
	 
 
 
Я думаю, это будет правильный выход.
 
Мы пользуемся картами ALACard и тоже получаем 1 сч/ф в месяц, и кучу чеков в течении месяца, и по картам Гелиос, та же ситуация, есть чеки об оплате и есть сч/ф за период.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пн Сен 14, 2009 12:14:53   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Жанария говорит: | 
	 
	
	  | 
	  стаить на приход ГСМ и списывать его на вычеты?  | 
	 
 
 
Для этого хватит накладных или иной документ соответствующий статье Закона о бух.учете:
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  3. Первичные документы как на бумажных, так и на электронных носителях, формы которых или требования к которым не утверждены в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, разрабатываются индивидуальными предпринимателями и организациями самостоятельно и должны содержать следующие обязательные реквизиты:
 
1) наименование документа (формы);
 
2) дату составления;
 
3) наименование организации или фамилию и инициалы индивидуального предпринимателя, от имени которых составлен документ;
 
4) содержание операции или события;
 
5) единицы измерения операции или события (в количественном и стоимостном выражении);
 
6) наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, ответственных за совершение операции (подтверждение события), и правильность ее (его) оформления;
 
7) регистрационный номер налогоплательщика.
 
В зависимости от характера операции или события, требований нормативных правовых актов Республики Казахстан и способа обработки учетной информации в первичные документы могут быть включены дополнительные реквизиты.
 
4. Первичные документы должны быть составлены в момент совершения операции или события либо непосредственно после их окончания. | 
	 
 
НСФ нужна для взятия НДС в зачет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пн Сен 14, 2009 12:22:51   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				но счет-фактуру нужно выписывать не позднее 5 дней после получения ГСМ согласно накладных и чеков. Может как выход, сотрудникам каждые 5 дней сдавать чеки и на основании их просить выписывать счет-фактуру.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
 
 
на вычеты согласна можно принять и списать по чекам и накладным, но вот счет-фактуру могут выписать только за последние 5 дней, а не за весь месяц. Или вместе со счет-фактурой выписывают и накладную - тогда возможно чеки идут как авансы выплаченные.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Жанария  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пн Сен 14, 2009 12:31:41   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Айнука говорит: | 
	 
	
	  | 
	  но счет-фактуру нужно выписывать не позднее 5 дней после получения ГСМ согласно накладных и чеков. Может как выход, сотрудникам каждые 5 дней сдавать чеки и на основании их просить выписывать счет-фактуру.  | 
	 
 
 
Но ведь изначально, есть только чеки, а накладную и сч/ф ей выдадут все вместе на момент обращения за документами.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пн Сен 14, 2009 12:34:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Жанария
 
Наши водителя тоже ездят в командировки на фурах мы заправляемся на ТОО "Star Oil"и счет фактуры берем именно в теч 5 дней со дня покупки, а для того, чтобы небыло просрочки по дням водители при заправке нам отзваниваются и сообщают номер чека и сумму мы звоним в бух - рию  ТОО "Star Oil" и бронируем счет фактуру на данную заправку, а по приежду водителя отвозим чек и забираем счет фактуру. И нет никакой просрочки.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
 
 
 
	  | Айнука говорит: | 
	 
	
	  | 
	  вместе со счет-фактурой выписывают и накладную  | 
	 
 
 
Накладную не дают, чеки мы сдаем вместе с реестром в кот указываем, № чека, дату заправки, сумму и НДС в зачет и потом данный реестр прилагаем к счет фактуре.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Жанария  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |