Приобретение ГСМ за наличный расчёт, счёт фактура позже 5 дней после оборота
|
Жанария
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пн Сен 14, 2009 11:58:18
|
Сообщить модератору
|
|
Наши сотрудники ездят в окмандировки на грузовых машинах, заправляются за наличный расчёт на заправках. Возвращаются часто в конце месяца, и несут в офис поставщика ГСМ все чеки, чтоб на них выписали им сч-фактуры. При этом бухгалтера им выписывают 1 сч-ф. на все чеки. Естественно что выходит что счф намного позже оборота, и пот таким счф мы не можем взять зачёт НДС. Бухгалтера наотрез отказываются, потому что у них нумерация счф непозволяет выписывать задним числом.
Вопроса 2 возникает:
1)имеем ли мы право требовать выписывать нам счета-фактуры задним числом? (в приницпе их тоже можно понять с их нумерацией)
или же принять их как выдали и при этом:
2) если счета-факутры будут позже оборота, то можеи ли мы по таки м счетам-фактурам стаить на приход ГСМ и списывать его на вычеты?
Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Сен 14, 2009 12:06:06
|
Сообщить модератору
|
|
Жанария говорит: |
2) если счета-факутры будут позже оборота, то можеи ли мы по таки м счетам-фактурам стаить на приход ГСМ и списывать его на вычеты? |
Я думаю, это будет правильный выход.
Мы пользуемся картами ALACard и тоже получаем 1 сч/ф в месяц, и кучу чеков в течении месяца, и по картам Гелиос, та же ситуация, есть чеки об оплате и есть сч/ф за период.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Сен 14, 2009 12:14:53
|
|
|
Жанария говорит: |
стаить на приход ГСМ и списывать его на вычеты? |
Для этого хватит накладных или иной документ соответствующий статье Закона о бух.учете:
Цитата: |
3. Первичные документы как на бумажных, так и на электронных носителях, формы которых или требования к которым не утверждены в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, разрабатываются индивидуальными предпринимателями и организациями самостоятельно и должны содержать следующие обязательные реквизиты:
1) наименование документа (формы);
2) дату составления;
3) наименование организации или фамилию и инициалы индивидуального предпринимателя, от имени которых составлен документ;
4) содержание операции или события;
5) единицы измерения операции или события (в количественном и стоимостном выражении);
6) наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, ответственных за совершение операции (подтверждение события), и правильность ее (его) оформления;
7) регистрационный номер налогоплательщика.
В зависимости от характера операции или события, требований нормативных правовых актов Республики Казахстан и способа обработки учетной информации в первичные документы могут быть включены дополнительные реквизиты.
4. Первичные документы должны быть составлены в момент совершения операции или события либо непосредственно после их окончания. |
НСФ нужна для взятия НДС в зачет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пн Сен 14, 2009 12:22:51
|
Сообщить модератору
|
|
но счет-фактуру нужно выписывать не позднее 5 дней после получения ГСМ согласно накладных и чеков. Может как выход, сотрудникам каждые 5 дней сдавать чеки и на основании их просить выписывать счет-фактуру.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
на вычеты согласна можно принять и списать по чекам и накладным, но вот счет-фактуру могут выписать только за последние 5 дней, а не за весь месяц. Или вместе со счет-фактурой выписывают и накладную - тогда возможно чеки идут как авансы выплаченные.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жанария
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Сен 14, 2009 12:31:41
|
Сообщить модератору
|
|
Айнука говорит: |
но счет-фактуру нужно выписывать не позднее 5 дней после получения ГСМ согласно накладных и чеков. Может как выход, сотрудникам каждые 5 дней сдавать чеки и на основании их просить выписывать счет-фактуру. |
Но ведь изначально, есть только чеки, а накладную и сч/ф ей выдадут все вместе на момент обращения за документами.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Сен 14, 2009 12:34:59
|
|
|
Жанария
Наши водителя тоже ездят в командировки на фурах мы заправляемся на ТОО "Star Oil"и счет фактуры берем именно в теч 5 дней со дня покупки, а для того, чтобы небыло просрочки по дням водители при заправке нам отзваниваются и сообщают номер чека и сумму мы звоним в бух - рию ТОО "Star Oil" и бронируем счет фактуру на данную заправку, а по приежду водителя отвозим чек и забираем счет фактуру. И нет никакой просрочки.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Айнука говорит: |
вместе со счет-фактурой выписывают и накладную |
Накладную не дают, чеки мы сдаем вместе с реестром в кот указываем, № чека, дату заправки, сумму и НДС в зачет и потом данный реестр прилагаем к счет фактуре.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жанария
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|