| Оформление отпуска продукции  в 1С | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Ср Сен 30, 2009 16:56:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | katrin говорит: |  
	  | Как в 1С правильно сделать накладную на отпуск товаров для ларьков |  Накладной на внутреннее перемещение, может быть? Склад заведите новый, назовите "ларек1".
 Потом - реализация товаров, также со склада "ларек1".
 
 
 
	  | katrin говорит: |  
	  | каким документом оприходовать выручку с ларьков в1С? |  ПКО
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Ср Сен 30, 2009 17:18:06 |  |  
				| 
 |  
			
				| katrin Какая 1С стоит? Если типовая Бухгалтерия хоть 7.7, хоть 8.1 то не взлетит.
   
 Какой метод контроля остатков и денег собираетесь применять?
 Кассовый скорее всего я думаю?
 
 Для учета торговли в розничных точках необходимо вести учет стоимости товаров не только по себестоимости, но и по продажным ценам. А в бухгалтерии учет движения по товарам ведется только по себестоимости.
 
 Здесь два выхода:
 1. Либо покупать 1С "Торговля и Склад" 7.7 или "Управление торговлей" 8.1
 2. Доработать функционал существующей 1С Бухгалтерии
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Сен 30, 2009 17:47:18 |  |  
				| 
 |  
			
				| А что именно дорабатывать?И какая разница  в учете по себестоимости или в продажных. Мы производим продукцию, часть продаем юр. лицам  со с/ф, другую часть реализуем через ларьки: отправляем им продукцию, вечером собираем выручку. Мне нужно правильно оформить в 1с отпуск продукции в ларрьки она же там реализуется. А если выручку приходовать по ПКО нужно чтобы формировались проводка Д 1010 К 6010, Д1010 К3130, а по ПКО формируется  Д 1010 К 6010. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Ср Сен 30, 2009 17:58:43 |  |  
				| 
 |  
			
				| katrin Контролировать остатки и реалзацию через ларьки по-любому необходимо. То что Вы отдатите в ларьки - это одна операция. А то что - ларьки продадут - это совсем другое. В ларьках же Вы по себестоимости свою продукцию не реализуете?
  И остатки в ларьках на любую дату все равно будут оставаться. Поэтому по-любому нужен учет по продажным ценам. 
 Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
 
 Я обслуживаю производственное предприятие, у которой тоже имеется собственная розничная сеть.
 
 Общая схема учета торговых точек здесь следующая:
 
 1. Отпускается продукция в ларьки через документ "Перемещение товаров". Но заметьте программа также запоминает как себестоимость и розничные цены продукции, по котрым данная точка будет ее реализовывать.
 
 Проводка Дт1320 (Ларек) - Кт1320 (Склад готовой продукции)
 
 2. В кассу ежедневно поступает выручка с торговой точки. Оформляется документом "Приходный кассовый"
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Darjal Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Ср Сен 30, 2009 18:08:48 |  |  
				| 
 |  
			
				| ордер". Проводка Дт1010 - Кт1210 (Контрагент "Ларек") 
 3. Текущая ситуация по торговым точкам контролируется отчетом "Товарный отчет"
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Darjal Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Сен 30, 2009 18:14:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| 4. В конце месяца проходит инвентаризация документом "Инвентаризация по рознице". На основании данного документа формируется документ "Реализация товаров (розница)". То есть снимается остаток, вся разница считается реализованной. Проводки
 Дт7010-Кт1320
 Дт1210(Контрагент Ларек)-Кт6010
 Дт1210(Контрагент Ларек)-Кт3130
 
 5. Затем по товарному отчету видна недостача.
 
 Добавлено спустя 58 секунд:
 
 Либо она видна на счете 1210 по соответсовющему контрагенту-ларьку
 
 Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
 
 + еще есть документы "Переоценка товаров розница" для переоценки товаров на торговых точках в случае изменения цен.
 
 Добавлено спустя 29 секунд:
 
 Darjal
 Ваше предложение?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Ср Сен 30, 2009 18:22:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| Если делать: реализация товаров - выписываем накладную там цену ставим с наценкой,  с/ф не выписываем НДС выделяем, и выручку приходовать по ПКО. Можно так? Дело в том, что на предприятии вообще никакой учет не велся,  я пробую все восстановить с января 2009г. Для меня нужно как можно проще , но правильно чтобы все отражалось. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Ср Сен 30, 2009 18:25:48 |  |  
				| 
 |  
			
				| katrin 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | Если делать: реализация товаров - выписываем накладную там цену ставим с наценкой, с/ф не выписываем НДС выделяем, и выручку приходовать по ПКО. Можно так? |  А как же остатки в ларьках? То что не реализовано сразу ставить будете в доход? И то что уже говорилось контроль торговых точек? Замучаетесь - сразу говорю. Пробовали вначале как Вы предлагаете - впоследствии геморрой полный. Лучше сразу все поставить в правльное русло.
 
 Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
 
 Предлагаемая схема работает уже больше десятка лет - в разных программах от самописных на фокспро - 1С 77 - 1с 81. Все классно и легко конролируется. Не раз выявлялись хищения и недостачи. ИМХО с такой схемой они легко доказуемы.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Ср Сен 30, 2009 18:32:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| Сейчас выпуск продукции  я делаю просматривая реализацию которая прошла через ККМ, поэтому никаких остатков нет. Денег у организации особо тоже нет. Поэтому  как вам мой последний вариант? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Ср Сен 30, 2009 18:39:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| Не мучайиесь - говорю нервы дороже. Позовите программиста 1С - пусть доделает указанный функционал в программе. Либо покупайте "Торговля и Склад 7.7" - там уже все готово и опять же вызовите программиста 1С - пусть наладит обмен с ващей 1С Бухгалтерией. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Ср Сен 30, 2009 18:44:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| Программист  у нас неважный, поэтому пожалуйста  напишите что именно нужно сделать. Компьютер и 1 с стоит только в офисе, в ларьках только ККМ это я к тому,что  не могу  понятьс какой нашей 1с Бухгалтерией наладить обмен. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Ср Сен 30, 2009 18:51:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| Наладить обмен между базами "Торговля и Склад"(ТИС) 7.7 и "Бухгалтерия для Казахстана" 7.7. Вторая у Вас в наличии, а первую придется покупать. Это Первый вариант. 
 Отпуск продукции в ларьки делаете через "Перемещение товаров" в "ТИС". Приход выручки в кассу тоже в "ТИС". В конце месяца "Инвентаризация розница" по ларьку тоже в ТИС. Затем на основании документ "Реализация розница".
 
 Задача не самая легкая - надо будет напрячься.
   
 Либо второй реализовать этот функциоанал в Бухгалтерии.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Ср Сен 30, 2009 18:57:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вот второй вариант: реализовать через Бухгалтерию,  как мне объяснить программисту: Чтобы  ТиС он мне разместил в Бухгалтерии, так?(это я конечно грубо говорю). И какая цель программы ТИС, я с ней не разу не работала, я вообще новичок в бухгалтерии. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Ср Сен 30, 2009 18:58:00  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Наладить обмен между базами "Торговля и Склад"(ТИС) 7.7 и "Бухгалтерия для Казахстана" 7.7. Вторая у Вас в наличии, а первую придется покупать. Это Первый вариант. 
 Отпуск продукции в ларьки делаете через "Перемещение товаров" в "ТИС". Приход выручки в кассу тоже в "ТИС". В конце месяца "Инвентаризация розница" по ларьку тоже в ТИС. Затем на основании документ "Реализация розница".
 
 Задача не самая легкая - надо будет напрячься.
   
 Либо второй реализовать этот функциоанал в Бухгалтерии.
 
 Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
 
 katrin
 Торговля и Склад - это отдельная конфигурация. Вот ссылка http://1c.rating.kz/products7_2.htm.
 Просто есть возможность наладить обмен данными между "Торговля и склад" и "Бухгалтерией". В "ТиС" бухгалтерские проводки не формируются - они формируются в бухгалтерии при переносе туда данных из ТИС.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Darjal Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #22  Чт Окт 01, 2009 15:52:24 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| katrin совсем тяжко у вас что-то: учет не велся, денег у организации особо нет, программисту надо объяснять элементарные вещи.... Raybek в принципе дело говорит, нормальная схема получается (если переоценка не глючит  ).  Вы в каком городе расположены? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Чт Окт 01, 2009 16:29:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| У програмиста даже нет этой программы. В поисках оптимального решения в интернете нашла 1 С "Бухгалтерия7.7" только для России, есть документ "Продажа в розницу"  на подобии накладной  только там указывается склад,  Вид движения,контрагента графы нет , Формирует проводки Д7010 К 1320, Д1010 К6010, Д 1010 К 3130, только номера счетов там показаны Российские  двухзначные. Поговорю с програмистом может сможет сделать такой документ. Как вам такое решение? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Darjal Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #24  Чт Окт 01, 2009 17:01:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Все от вас зависит сейчас. Если вы точки берете под контроль по учёту, то вам сначала надо всем всё пояснить - материально-ответственным лицам, директору - и потом уже со своих этих требований не сходить, придерживаться схемы этой. Я если честно за "семерку" последний раз садился ооочень давно, а по российской конфе вообще не могу ничего сказать вам. Схема которую Raybek выше описывал кажется вполне жизнеспособной. 
 А если вы хотите сразу себестоимость списывать и доход начислять (как в проводках в № 23), то это неправильно наверное. Если только собирать с них (точек реализации) реестры по реализации и забивать таким документом в 1С, тогда наверное нормально. Плюс вам все равно будет необходима инвентаризационная опись, которая "выровняет" остатки.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #25  Чт Окт 01, 2009 17:30:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| А вы какой программой пользуетесь? А поповоду схемы устоновить  ТИС стоит от 50 000, для ИП с небольшим оборотом  это дороговато. А поповоду проводок когда мы выписываем накладную  и счет фактуру себестоимость  сразу списывается  и на с/ф делается проводка Д1210 К 6010, Д 1210 К 3130. Вы   сталкивались с розницей? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Darjal Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Darjal Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #30  Пт Окт 02, 2009 09:55:15 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | katrin говорит: |  
	  | А это кто? |  Это злой дядька.
 
 
 
	  | Darjal говорит: |  
	  | katrin совсем тяжко у вас что-то: учет не велся, денег у организации особо нет |  
 
 
	  | Darjal говорит: |  
	  | Cleaner'а позовите. |  У них денег не хватит.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Darjal Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #32  Пт Окт 02, 2009 14:02:36 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Дело не в деньгах imho совсем в данном случае. Когда привыкший на всех и вся экономить "бизнесмен" тут пытается разжалобить людей - один разговор, или когда юный прог пытается цену набить себе умными разговорами - другой разговор. А в этом конкретном случае просто жалко по человечески бухгалтера, которому такое "хозяйство" досталось. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #33  Пт Окт 02, 2009 15:30:16 |  |  
				| 
 |  
			
				| Darjal Спасибо за понимание. "Хозяйство"действительно в ужасном состоянии, если бы Вы видели  как велся учет, даже у меня новичка, в голове не укладывается как, так можно. Но приходится работать дабы  научиться,т.к приличному предприятию нужен опыт работы, чтобы ты все умела, и никто не хочет учить. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #34  Пт Окт 02, 2009 18:01:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Darjal говорит: |  
	  | просто жалко по человечески бухгалтера, которому такое "хозяйство" досталось. |  И похуже бывало. Приходилось на человеческом отношении восстанавливать. Можно попробовать.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Darjal Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #37  Пн Окт 05, 2009 10:50:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| Всем большое спасибо за понимание и поддержку. Установили ТиС, теперь разбираюсь.Возник еще один вопрос, подскажите пожалуйста. Помимо производства, у нас есть еще кафе. Вопрос: материалы которые используются в кафе тоже в 1С проводить как производство, или можно как товары и сразу реализововать в ТиС. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Пн Окт 05, 2009 12:40:46 |  |  
				| 
 |  
			
				| katrin В ТиС делаете приход готовой продукции по плановой себестоимости документом "Оприходование товаров" (Дт1320-Кт8110). В принципе и блюда кафе можно так приходовать. Затем в 1С бухгалтерию делаете выгрузку из ТиС и там разносятся соответствующие проводки.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #39  Пн Окт 05, 2009 15:56:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| А в 1С бухгалтерии я должна приходовать материалы которые используются в блюдах, и все делать как в производстве?  На 8110  должны же собираться затраты на эти блюда. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |