Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП по патенту приобрел бокс в августе...
    как правильно сдать доп.декл по 300ф за 2009г
    Как правильно заполнить 300 декларацию стр.300.00.013 в 2009г
    как правильно заполнить приложение 300.07 и 300.08
    Как правильно заполнить приложение № 700.02 из 700 формы
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно заполнить 300 декл стр.300.00.012 и приложение 8 в 2009г     
    qviqvo
    Нерезидент Баланса


      

    #351 Сб Авг 22, 2009 00:26:02 Сообщить модератору   

    Товарищи, что-то меня заклинило... Отчеты сдала и вот сижу и думаю а в какой строке указывается оборот по товарам прибретенным без НДС (чеки, квитанции и т.д.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #352 Сб Авг 22, 2009 00:42:46 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=185534#185534

    Модераторы, объедините qviqvo с http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #353 Сб Авг 22, 2009 00:46:45 Сообщить модератору   

    qviqvo, ваша тема объединена с аналогичной, читайте ее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #354 Ср Окт 14, 2009 12:12:34 Сообщить модератору   

    Мне нужно заполнить строки:
    300.00.012
    300.00.012 I
    300.00.012 II
    300.00.012 III, помогите пожл. как удобней эти расходы выбрать из 1С 7.7 (С НДС, без НДС, с С-ф, без С-ф) и в какие строки это все заполняется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #355 Ср Окт 14, 2009 12:32:08 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    300.00.012

    товары ,услуги все и с НДС и без
    CC говорит:
    300.00.012 I
    основные и пр. приобр в РК
    CC говорит:
    300.00.012 II
    приоб. от нерезидента
    CC говорит:
    300.00.012 III
    товары,услуги приобрет в РК с НДС
    CC говорит:
    как удобней эти расходы выбрать из 1С 7.7 (С НДС, без НДС, с С-ф, без С-ф)

    отчеты-специализированные-реестр счетов ф. полученных, потом ее выгружаете в ексель, а потом в СОНО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #356 Ср Окт 14, 2009 12:37:59 Сообщить модератору   

    Еще вопрос, а сумму НДС в строке 300.00.012 В я указываю полностью или только которую беру в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #357 Ср Окт 14, 2009 12:39:30 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    Еще вопрос, а сумму НДС в строке 300.00.012 В я указываю полностью или только которую беру в зачет

    Христина Ивановна говорит:
    CC говорит:
    300.00.012

    товары ,услуги все и с НДС и без


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #358 Ср Окт 14, 2009 12:41:21 Сообщить модератору   

    Не понял, так все-таки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #359 Ср Окт 14, 2009 12:41:36 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    а сумму НДС в строке 300.00.012 В

    она идет в общую сумму и там ее можно не указывать, т.е. в 300.00.012В НДС не указываете, а в стр 300.00.020 указывается общая сумма НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #360 Ср Окт 14, 2009 12:46:34 Сообщить модератору   

    Значит в строке 200.00.020 я указываю сумму НДС относимого в зачет - это полностью весь НДС, в строке 200.00.021 сумму разрешенного зачета, т.е. ту сумму, которую я могу взять в зачет (у меня раздельный метод).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #361 Ср Окт 14, 2009 12:52:23 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    ту сумму, которую я могу взять в зачет (у меня раздельный метод).

    совершенно верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #362 Ср Окт 14, 2009 14:47:03 Сообщить модератору   

    Подскажите, как выбрать проще в 1 С расходы, которые без с-ф и НДС, что можно сформировать, чтобы было удобней посчитать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kolomenc
    Нерезидент Баланса


      

    #363 Чт Окт 15, 2009 03:03:35 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    Подскажите, как выбрать проще в 1 С расходы

    У Вас 1С 7,7 или 1С 8 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #364 Чт Окт 15, 2009 08:46:27 Сообщить модератору   

    У меня 1С 7,7.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #365 Чт Окт 15, 2009 11:07:48 Сообщить модератору   

    И что в 1С 7,7 проще ни как нельзя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #366 Чт Окт 15, 2009 11:11:54   

    Анализ счета по ОБ сделайте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #367 Чт Окт 15, 2009 11:27:43 Сообщить модератору   

    Анализ счета 7211? Я правильно понимаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #368 Чт Окт 15, 2009 11:31:18 Сказали Спасибо❤   

    нет , Отчеты - Анализ счета по субконто - выбираете ОБ - устанавливаете нужные виды НДС и формируете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #369 Чт Окт 15, 2009 11:32:24 Сказали Спасибо❤   

    Янка говорит:
    ОБ

    Это счет такой "ОБ" в самом низу по плану счетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дэн
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #370 Пт Окт 23, 2009 17:58:07   

    Поясните, пожайлуста в ст. 300.00.012 III по прочим документам надо ли включать документы по счетам фактурам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #371 Пт Окт 23, 2009 18:10:55   

    Из правил заполнения
    Цитата:
    в строке 300.00.012 III А указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса

    Цитата:
    Статья 263. Счет-фактура
    1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не установлено настоящей статьей.

    Считаю что прочие - не счет-фактуры и их в данную строку не включаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #372 Сб Окт 24, 2009 17:24:57   

    Раньше, в пятом приложении была строка, где указывались все услуги, которые были преобретены без ндс. Я туда указывала страховку ответ.работодателя, и комисию банка.
    Сейчас в какую строчку это надо ставить и надо ли ставить вообще?
    на данные услуги у меня нет счетов фактур.
    И еще , если есть счета фактуры без ндс, то я указываю их в строку 300.00.012 III А, правильно и в приложении 8 заполняю сумму только в графе F

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #373 Сб Окт 24, 2009 17:43:10 Сообщить модератору   

    Из ответа на вопрос № 78 (Сборник «300 вопросов и ответов по налоговому законодательству», часть1):
    Цитата:
    Обороты по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, не подлежат отражению в строках 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III декларации по НДС.
    При этом сумма строк 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III не всегда должна равняться итоговой строке 300.00.012.
    Все счета-фактуры приобретенным по товарам, работам, услугам, в том числе приобретенным без НДС, отражаются в реестре счетов-фактур.
    Отдельного приложения по расшифровке товаров, работ, услуг, приобретенных без НДС, не предусмотрено.




    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бобко
    Резидент Баланса
    Спасибки: +99 Профиль
    Личное сообщение

      

    #374 Сб Окт 24, 2009 18:05:52   

    Не совсем понятно..
    Хорошо, отражать выписки и прочее на что нет счетов фактур и не надо - это я четко поняла...спасибо!
    Но вот тогда другой вопрос.
    мы снимаем помещение в аренду
    В с.-ф 2 строки аренда помещения(с ндс) 65728,57 без ндс+ 7887,4 ндс=73616
    и аренда земли (без ндс) 681 тенге.
    Т.е. по итогу с-ф: ст-ть без ндс 66409,57+ 7887,43 ндс . Итого по с-ф 74297 тенге.
    Тогда: в приложении № 8 я должна указать:
    строка F - 66410 тенге
    строка G - 7887 тенге
    строка H - 7887 тенге

    и тогда в декларации в строку 300.00.012III А я должна включить сумму 65729 тенге или же все же 66410 тг.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #375 Сб Окт 24, 2009 18:16:22 Сообщить модератору   

    все же 66410.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    лана
    Нерезидент Баланса


      

    #376 Сб Окт 24, 2009 18:17:15 Сообщить модератору   

    в 2008году приобретения "без НДС и счетов-фактур" указывались в доп. ф. к строке 300.05.006 (акты закупа и т.д.),
    а в 2009году эти обороты игнорируются?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #377 Сб Окт 24, 2009 18:23:58 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    Из ответа на вопрос № 78 (Сборник «300 вопросов и ответов по налоговому законодательству», часть1):
    Цитата:
    Обороты по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, не подлежат отражению в строках 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III декларации по НДС.
    При этом сумма строк 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III не всегда должна равняться итоговой строке 300.00.012.
    Все счета-фактуры приобретенным по товарам, работам, услугам, в том числе приобретенным без НДС, отражаются в реестре счетов-фактур.
    Отдельного приложения по расшифровке товаров, работ, услуг, приобретенных без НДС, не предусмотрено.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #378 Сб Окт 24, 2009 22:04:43 Сообщить модератору   

    лана, Бобко обсуждалась строка 300.00.012
    Как само заполнение этой строки, так и в совокупности с приложением 300.08
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677
    Там 18 страниц, читайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    do4ka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #379 Пн Окт 26, 2009 18:50:15   

    Подскажите, пжлста, приобретение НМА отображать в 300.00.012 I или же сразу в 300.00.012?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #380 Пн Окт 26, 2009 18:59:46   

    Из правил составления
    Цитата:
    2) в строке 300.00.012 I А указывается сумма основных средств, инвестиций в недвижимость, биологических активов, приобретенных в Республике Казахстан;

    По моему НМА в этом списке нет
    do4ka говорит:
    сразу в 300.00.012


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    do4ka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #381 Пн Окт 26, 2009 19:11:09   

    Всю тему прочитала, но повторюсь.
    от казпочты есть квитанция там содержатся услуги с НДС и без него. Т.к. нет СФ - в зачет не беру. Получается сумму квитанции надо непосредственно в строку 300.00.012 записывать. НО какую сумму? Всю по квитанции, включая НДС в графу "А", после чего в "B" поставить 0 или же в графу "А" сумму без НДС (т.к. сама графа называется: "Сумма оборота по приобретению без НДС") и в графу "В" 0? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #382 Пн Окт 26, 2009 19:21:43 Сказали Спасибо❤   

    Заносите в стр.300.00.012 данные - оборот без НДС и НДС. Но т.к. счет-фактуры нет то заполните приложение 300.06 а именно стр.300.06.013
    Цитата:
    4) в строке 300.06.013 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость при несоблюдении положений, установленных статьей 263 Налогового кодекса;

    Из приложения 300.06 сумма попадет в строку 300.00.018.
    Цитата:
    Сумма строки 300.06.026 переносится в строку 300.00.018.

    Цитаты из правил составления.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    Елена Т говорит:
    стр.300.06.013

    На сумму НДС который Вы не можете взять в зачет. Таким образом стр.300.00.018 отсторнирует НДС указанный в стр.300.00.012.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    do4ka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #383 Пн Окт 26, 2009 20:09:19   

    Выдержка из правил составления формы 300.06
    "Корректировка размера облагаемого оборота и суммы налога на добавленную стоимость производится в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 239 и 240 Налогового кодекса, а также для отражения сведений по корректировке суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет, произведенной в соответствии со статьями 258 и 259 Налогового кодекса."
    В ст. 258 написано:
    "1. Налог на добавленную стоимость, ранее отнесенный в зачет, подлежит исключению из зачета в следующих случаях".
    Но я ведь эту сумму не относила себе в зачет, т.к. не было СФ. Может не нужно 300.06 заполнять?
    Или вообще легче признать не в целях облагаемого оборота и забить только в 300.00.012? Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #384 Вт Окт 27, 2009 10:40:25   

    Елена Т говорит:
    4) в строке 300.06.013 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость при несоблюдении положений, установленных статьей 263 Налогового кодекса;

    Именно в правилах данной строки указана ст.263 (хотя в начале она не указана, это Ваш случай.
    Я Вам сказала как я считаю правильно отразить. Ваше право сделать как Вы хотите.
    Дождитесь др.ответов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TATUSA
    Нерезидент Баланса


      

    #385 Ср Окт 28, 2009 10:27:49 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Все! Можно ли еще раз уточнить:
    1. В строке 300.00.12А - указываем общую сумму оборота по приобретению (с НДС и без НДС)
    2. В строке 300.00.12А III - указываем сумму облагаемого оборота по приобретению с документами, разрешающими зачет
    3. В строке 300.00.12В III - указываем сумму НДС по документам поставщиков и переносим ее в строку 300.00.12В
    4. В строке 300.06.013 - указываем сумму НДС не принимаемую к зачету и переносим ее в строку 300.00. 018 (сумма складывается из НДС, который ложиться на себестоимость товара, приобретенного в отчетном периоде и используемого в дальнейшем в целях не облагаемого оборота и НДС который не берем в зачет по доле облагаемого оборота в %)

    Надеюсь я правильно изложила свои мысли
    Заранее спасибо, буду рада любому ответу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #386 Ср Окт 28, 2009 10:30:16   

    Кто знает, почему в приложении № 8 не проставляется квартал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #387 Ср Окт 28, 2009 10:40:47 Сказали Спасибо❤   

    TATUSA говорит:
    2. В строке 300.00.12А III - указываем сумму облагаемого оборота по приобретению с документами, разрешающими зачет
    3. В строке 300.00.12В III - указываем сумму НДС по документам поставщиков и переносим ее в строку 300.00.12В

    По прочим документам кроме счет-фактуры.
    А так верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #388 Ср Окт 28, 2009 11:03:19   

    Прочитала ветку, но окончательно запуталась- купили а/м ОС с НДС, но так как а/м легковой, то НДС в зачет не берем, так должна ли я отражать эту сумму по строке 300.00.12 I (А), а по 300.00.12 I (В) -0? И еще, если должна, то какая сумма отражается с НДС или без?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TATUSA
    Нерезидент Баланса


      

    #389 Ср Окт 28, 2009 11:04:29 Сообщить модератору   

    Елена спасибо за ответ, тогда подскажите еще, а если прочих документов нет, то заполняются только строки 12А И 12В

    Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:

    Елена, можно еще один ваш совет, в прошлой декларации я в строке 12А указала общий оборот, а в 12В только тот НДС который я могут взять в зачет, а не весь по приобретению, как вы думаете, нужно делать доп и исправлять все, делая корректировку в 6 приложении?
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #390 Ср Окт 28, 2009 11:18:01   

    TATUSA говорит:
    если прочих документов нет, то заполняются только строки 12А И 12В

    Да.
    Мелена говорит:
    купили а/м ОС с НДС, но так как а/м легковой, то НДС в зачет не берем

    Тут уже не корректировка, включаете общую стоимость авто в 300.00.012 А.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #391 Ср Окт 28, 2009 11:25:18   

    это я поняла, что не корректировка, меня интересует должна ли я отразить покупку ОС с НДС, но НДС в зачет не беру по
    Мелена говорит:
    строке 300.00.12 I (А), а по 300.00.12 I (В) -0


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TATUSA
    Нерезидент Баланса


      

    #392 Ср Окт 28, 2009 12:10:03 Сообщить модератору   

    TATUSA говорит:
    Елена, можно еще один ваш совет, в прошлой декларации я в строке 12А указала общий оборот, а в 12В только тот НДС который я могут взять в зачет, а не весь по приобретению, как вы думаете, нужно делать доп и исправлять все, делая корректировку в 6 приложении?
    Спасибо


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #393 Ср Окт 28, 2009 12:13:56 Сказали Спасибо❤   

    Мелена говорит:
    троке 300.00.12 I (А), а по 300.00.12 I (В) -0

    Да, должны отразить.
    TATUSA говорит:
    нужно делать доп и исправлять все, делая корректировку в 6 приложении

    Считаю что так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    T_S
    Нерезидент Баланса


      

    #394 Ср Окт 28, 2009 12:40:44 Сообщить модератору   

    Подскажите,пожалуйста! Получили в 3 квартале от Кселл корректирововчные счет-фактуры с минусовыми значениями. Так они откорректировали роуминг. Эти счет-фактуры мне нужно отразить только в 6 приложении? в какой строке это будет правильнее? я больше склоняюсь к 300.06.003.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #395 Ср Окт 28, 2009 13:02:38 Сказали Спасибо❤   

    T_S
    Для оператора это да корректировка, а для Вас это не корректировка, ведь Вы получили счет-фактуру-
    Цитата:
    2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является сумма налога, которая:
    1) подлежит уплате поставщикам по выставленным счетам-фактурам с выделенным в них налогом на добавленную стоимость

    Т.е. такой же зачет НДС только с минусом- включаете в стр.300.00.012 и всё.
    Для Вас корректировка НДС взятого зачет может быть только в случаях описанных в ст.258 НК http://kodeks.kz/2009/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #396 Сб Ноя 07, 2009 16:09:03   

    Здравствуйте! Вопрос такой : куда нужно отнести комиссию банка без счет фактуры ? по примеру по 300, ф в 300.00.012 А -я пишу все обороты с ндс и без ндс т.е. (выписки с счет фактурами и без счет фактур, товары, работы, услуги с ндс и без ндс) ,а в 300.00.012 III- я ставлю все то же самое что в 300.00.012А за исключением строк I и II Пожалуйста проверти и напишите ьсвои коментарии ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    do4ka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #397 Сб Ноя 07, 2009 16:16:16   

    сашенька
    Комиссию банка вы включаете в строку 300.00.12А и НЕ повторяете ее в 012III. В 300.00.012 III указываете суммы по проичм документам (ст. 256 НК) авиа/жд билетам например, счет-фактуры сюда не дублируются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #398 Пн Ноя 09, 2009 10:30:26   

    счета фактуры понятно что туда не нужно ставить, но выписку банковскую просто комиссию без счет фактуры мы же должны поставить и в 300.00.012А и в 300.00.012 III .
    Здравствуйте! у нас знакомые указали весь оборот, который входит в 300.00.012 А и перенесли их в 300.00.012 III. правильно ли это ? т.е если судить так, то получаеться в 300.00.012 А -пишим весь оборот ,а в 300.00.012 III пишем только комиссия банка , чеки , накладные ,авиа билеты, прочие документы.
    И еще у нас такая проблема в 8-ке когда забиваешь документ, есть подразделы субконто туда нужно в писать нужный вид поступления- вот в общий оборот пишим -допустим товар пришел относим с НДС , а вот если приходят товары без ндс ,там в субконто не прописано строка ф 300 ,т.е нам самим нужно поставить 300,00,012 "поступление без ндс", и в поступлении комиссии банка без счет фактуры -вид субконто какой поставить из 2-х "Товары, работы, услуги, приобретенные в РК по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового",повторяеться -Товары, работы, услуги, приобретенные в РК по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового . Подскажите какой поставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #399 Пн Ноя 09, 2009 11:18:26 Сообщить модератору   

    сашенька говорит:
    выписку банковскую просто комиссию без счет фактуры мы же должны поставить и в 300.00.012А и в 300.00.012 III

    сашенька, а вам было недосуг прочитать предыдущий пост:
    do4ka говорит:
    Комиссию банка вы включаете в строку 300.00.12А и НЕ повторяете ее в 012III.

    Еще раз:
    сашенька говорит:
    300.00.012 А -пишим весь оборот

    и с НДС, и без НДС
    сашенька говорит:
    а в 300.00.012 III пишем только комиссия банка , чеки , накладные ,авиа билеты, прочие документы

    только с НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #400 Пн Ноя 09, 2009 11:19:58   

    все спасибо большое Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Страница 8 из 10
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz