Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Соц.налог на 2-х работах
    ЗХОС при строительных и ремонтных работах.
    Документооборот при строительных и электромонтажных работах
    Списание материалов
    Списание материалов
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Cписания материалов при строительно-монтажных работах     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Вт Окт 13, 2009 12:48:47 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=314354#314354
    Мы оказываем монтажные услуги, при которых используем свои материалы. На какой счет списваются материалы в таких случаях?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Окт 13, 2009 12:51:45 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    На какой счет списваются материалы в таких случаях?

    Я списываю на счет 7110 и конкретно на какие услуги!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Окт 13, 2009 13:10:15   

    Так же делаю как иLesik

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Окт 27, 2009 14:26:23   

    У меня по Дт 1310 большая сумма, фактически материала нет ( мы его использовали в работе, строительно-монтажные работы со своим материалом). Можно ли списать разом эту сумму на 7110 и на основании чего?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Окт 27, 2009 14:36:15   

    Zhanna Вы оказываете строительно-монтажные услуги, используя свои материалы? Тогда на каждую услугу у Вас должна быть разработана смета, на основании которой списываете использованный материал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Окт 27, 2009 14:38:42   

    А как списать старый долг, двухлетней давности, на который нет смет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Окт 27, 2009 14:38:43   

    Списывайте на основании формы 29 (по акту выполненных работ).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Окт 27, 2009 14:40:12   

    Т.е. поднять акт вып-х работ за 2007 год и списать по нему в этом году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Окт 27, 2009 14:40:42   

    Это на сообщение 4

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 27, 2009 14:41:01   

    Zhanna говорит:
    А как списать старый долг, двухлетней давности

    что за долг?

    Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:

    Zhanna говорит:
    Т.е. поднять акт вып-х работ за 2007 год и списать по нему в этом году?

    лучше это сделать в 2007 году и сдать корректировку по ф.100.00. Если нет возможности (например, нет работников, которые смогли бы подписать акт за 2007 год), то может тогда провести инвентаризацию в этом году и списать недостающие материалы, но уже за счёт чистого дохода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Окт 27, 2009 14:57:22   

    Я неверно выразилась. Сумма по Дт 1310 старая, накопилась с 2007 года. Доументов (
    смет) нет. Вот ее бы я хотела куда-нибудь деть, чтобы на счете 1310 было чисто. Потому как материала фактически нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Окт 27, 2009 15:04:34   

    Zhanna говорит:
    я хотела куда-нибудь деть, чтобы на счете 1310 было чисто.

    В любом случае списать документально. Вы на упрощенке или ОУР?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Окт 27, 2009 15:08:54   

    ОУР. Если Вам нетрудно, объясните поподробнее. Комиссия-акт на списание.... Что дальше? и какими про
    водками оформить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Окт 27, 2009 15:21:22   

    Правильно, создаете комиссию, акт на списание на счет 7110. Основание обязательно нужно, так как вы же их отнесете на вычеты. Потом сдайте доп. к 100 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Окт 27, 2009 15:30:21   

    Это все каким периодом? 2007? А этим годом нельзя? Чтобы доп к 100 не делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Окт 27, 2009 15:40:30 Сказали Спасибо❤   

    Вы Акты ВР выдали в 2007 году? И списание делайте тем же годом. Ну и сдадите доп., что там трудного? Может у кого-то будут другие предложения..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Окт 27, 2009 15:41:50   

    Хорошо. Большое спасибо! Жму"спасибку".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Окт 27, 2009 15:45:54   

    baknar говорит:
    Может у кого-то будут другие предложения..

    adiana@ говорит:
    лучше это сделать в 2007 году и сдать корректировку по ф.100.00. Если нет возможности (например, нет работников, которые смогли бы подписать акт за 2007 год), то может тогда провести инвентаризацию в этом году и списать недостающие материалы, но уже за счёт чистого дохода.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Окт 27, 2009 15:51:20   

    adiana@ говорит:
    [ но уже за счёт чистого дохода.
    [/quote] Объясните... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Окт 27, 2009 15:58:47 Сказали Спасибо❤   

    7212-1310 (расходы не идущие на вычет по КПН). Это если делаете инвентаризацию и списываете недостающие материалы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ilyasdayo
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Апр 05, 2012 18:33:06 Сообщить модератору   

    ТОО является подрядчиком и заключили договор на СМР. При этом утверждена смета. Т.е. подписаны также приложение, где приведен весь материал, их стоимость и стоимость монтажа.
    Но при строительстве закупались материалы не похожие по названиям иногда по характеристикам, чем указаны в смете, при этом в конце месяца выставлялись счет-фактура, акт выполненных работ, форма 3КС, форма 2В по смете.
    Вопрос: Должна ли форма М29 быть идентичным форме 2В?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz