| Отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС, какой вид формы 300 сдавать?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#3 Вт Авг 11, 2009 09:01:30
|
Сообщить модератору
|
|
| Kenga говорит: |
|
По какой причине вам отказывают в подтверждении в качестве плательщика НДС? |
Нам отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС.. Потому что учредитель оказался также учредителем бездействующего предприятия.
Поэтому у меня и возникает вопрос, что делать дальше.. До 31 августа получим решение НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#4 Вт Авг 11, 2009 10:34:41
|
Сообщить модератору
|
|
| V_naumova говорит: |
|
Нам отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС.. Потому что учредитель оказался также учредителем бездействующего предприятия. |
В подтверждении отказывают правильно. ст. 44 Закона о введении.
С учета по НДС снимут 31.12.2009 г. ст. 34 Закона о введении.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#5 Вт Авг 11, 2009 10:39:39
|
Сообщить модератору
|
|
Считаю, что вы должны сдать очередную Форму 300 за 3 квартал, т.к. вы не ликвидируетесь, а обстоятельства могут измениться и вы снова сможете встать на учет по НДС.
а по поводу п.2 статьи 230 определенно
| V_naumova говорит: |
|
отдавать весь полученный НДС (по остаткам ТМЗ, основным ит НМА) в бюджет в таком случае |
почему сомневаетесь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#6 Вт Авг 11, 2009 10:40:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
С учета по НДС снимут 31.12.2009 г. ст. 34 Закона о введении. |
Извинтиляюсь, 31.08.09
| V_naumova говорит: |
|
Как правильно сдать в этом случае налоговую отчетность? Должна ли это быть очередная или дополнительная форма ф.300 |
Скорее ликвидационная, хотя что-то тут не так.
| V_naumova говорит: |
|
нужно ли отдавать весь полученный НДС (по остаткам ТМЗ, основным ит НМА) в бюджет в таком случае? |
А то как же...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#7 Вт Авг 11, 2009 10:42:12
|
Сообщить модератору
|
|
Дело в том, что они ссылаются на п.2 ст.44 Закона "О введении...", т.е. это разовое мероприятие (подтверждение плательщика НДС до 1 декабря), есть основания для отказа.
В этом случае уже через месяц я приду опять с заявлением на постановку, потому что по оборотам должна стоять на учете по НДС... и вот тогда, скорее всего, они нам отказать не смогут.
Но, если нам не подтвердят НДС, то с 1 сентября - мы не плательщики НДС.. Тогда все-таки подпадаем мы под ст.230 или нет? ( у меня огромные остатки... жалко..)
Хотелось бы узнать Ваше мнение...
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Упс..
кажется опоздала с ответом...
Понятно..Жаль, конечно, а что делать!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#8 Пт Окт 09, 2009 12:17:35
|
Сообщить модератору
|
|
| АННА говорит: |
1. Лица, состоящие на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость по 30 июня 2009 года включительно, обязаны до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость ... ", в противном случае "4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года."Меня собственно это устраивает по некоторым предприятиям, только вызывает сомнения - должна ли я за 4 кв. 2009 года буду сдать ликвидац. 300.00 и если должна, то как это делается. Я имею ввиду товар и ОС которые у меня на остатках будут и по ним взят зачет, что должна я сделать? |
Может быть кто-то уже знает ответ на этот вопрос, должны ли сдавать ликвид.300.00 за 4 кв 2009 года если не подтвердим постановку на учет по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#9 Пт Окт 09, 2009 12:29:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Тома говорит: |
|
должны ли сдавать ликвид.300.00 за 4 кв 2009 года если не подтвердим постановку на учет по НДС. |
считаю, что необходимо сдавать ликвидационную отчетность... ответственность будет возложена на вас, как на налогоплательщика.. имхо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#15 Пт Окт 09, 2009 13:48:44
|
|
|
| Тома говорит: |
|
Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года. |
С 1 января то, почему
| Solitary говорит: |
|
а уже в октябре - ликвидационную.. |
?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#18 Ср Окт 14, 2009 16:14:55
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Тома"]
| АННА говорит: |
[b]
ликвид.300.00 за 4 кв 2009 года если не подтвердим постановку на учет по НДС. |
Интересно, сдавать ликвидац ф300.00 по итогу 4 кв 2009г надо в январе или 31.12.09г? а что делать с оригиналом св-ва по НДС?
Думаю, по сути, св-во надо отправить с сопроводительным письмом через канцелярию. Лучше, наверное, и ликвидационку и св-во отправить в один день
Кто-что думает по этому поводу?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#19 Ср Окт 14, 2009 16:17:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Незнайка говорит: |
|
Интересно, сдавать ликвидац ф300.00 по итогу 4 кв 2009г надо в январе или 31.12.09г? |
ликвидационную надо сдать до 31.12.2009г.
| Незнайка говорит: |
а что делать с оригиналом св-ва по НДС?
Думаю, по сути, св-во надо отправить с сопроводительным письмом через канцелярию. Лучше, наверное, и ликвидационку и св-во отправить в один день |
вроде, есть отдел, который принимает Свидетельство по НДС.. туда и надо сдать..
уточнить лучше у своего органа НУ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#20 Ср Окт 14, 2009 16:34:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary говорит: |
|
вроде, есть отдел |
Была я уже со своими вопросами в отделе Взимания по НДС: сами не знают -"напишите нам письмо - мы ответим вам в теч. 15-ти дней"
честно говоря, письмо написать останавливает только одно: вдруг мы еще не знаем о каких-нибудь там административных штрафах и т.п. за неподтверждение и/или сознательное неподтверждение факт.адреса. Выпустят потом опять очередные поправки вступающие в силу с начала года..
Нам уже НДС стал не выгоден, обороты не те и профиль работы поменяли, а возиться с ним до 2011г (обороты за 2007г, 2008г более 30000 МРП) не охота.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#21 Ср Окт 14, 2009 16:54:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Незнайка говорит: |
| Solitary говорит: |
|
вроде, есть отдел |
Была я уже со своими вопросами в отделе Взимания по НДС: сами не знают -"напишите нам письмо - мы ответим вам в теч. 15-ти дней" |
в свое время, когда закрывала фирму, сдавала в отдел взимания Свидетельство по НДС.. от того и пишу, что желательно в руки передать инспектору.. а не письмом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#22 Ср Окт 14, 2009 17:01:15
|
Сообщить модератору
|
|
А сдавать свидетельство в налоговую обязательно?
Я думала, оно просто становится недействительным, но остается у налогоплательщика.
Иначе как он может подтвердить свою постановку на учете по НДС по прежним периодам?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#23 Ср Окт 14, 2009 17:15:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
|
А сдавать свидетельство в налоговую обязательно? |
думаю, что обязательно.. логически...
ведь, если отказывают в Постановке на рег. учет по НДС, Свидетельство не возвращают..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#25 Чт Окт 15, 2009 11:34:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Незнайка говорит: |
|
вдруг мы еще не знаем о каких-нибудь там административных штрафах и т.п. за неподтверждение и/или сознательное неподтверждение факт.адреса |
Бухгалтеры, юридически подкованные, может быть Вам встречалась какая-либо информация на этот счет?
а то потом весь мозг могут вынести с этим НДСом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#28 Чт Окт 15, 2009 13:25:04
|
Сообщить модератору
|
|
Особо плотно этим вопросом не занималась, тоже хотела, чтобы произошло все автоматом. А вчера была в Медеуском НК Алматы и мне настоятельно посоветовали сняться добровольно (а то потом нельзя будет 2 года встать на учет по НДС). Документы, необходимые для снятия с НДС:
1. Заявление Ф.68 (на taxkz.kz или salyk.kz), приложение 20
2. Оригинал свидетельства по НДС
3. Ликвидационную декларацию по НДС (Ф300, 307 почему-то)
4. Доверенность на уполномоченное лицо для подачи заявления в налоговый орган (нотариально заверенная от руководителя юрид. лица согласно ст. 17 НК РК).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#29 Чт Окт 15, 2009 15:38:22
|
Сообщить модератору
|
|
О! спасибо, что откликнулись.
| GO говорит: |
|
(а то потом нельзя будет 2 года встать на учет по НДС). Документы, необходимые для снятия с НДС: |
но мы и не хотим обратно на НДС, т.к.
| Незнайка говорит: |
|
Нам уже НДС стал не выгоден, обороты не те и профиль работы поменяли, а возиться с ним до 2011г (обороты за 2007г, 2008г более 30000 МРП) не охота. |
настораживает
| GO говорит: |
|
настоятельно посоветовали |
по п.1 ст.571 НК за 2009г имеется ввиду размер облагаемого оборота за 2007г равен 1273*30000 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#30 Пт Окт 30, 2009 12:52:33
|
Сообщить модератору
|
|
На сайте инфо: "30.10.2009 Всем пройти подтверждение постановки на регистрационный учет по НДС. Сделать это до 1 декабря 2009 года. Иначе огребете по полной."
А кто-нибудь может конкретнее сказать, что вкл в себя "огребете по полной"?
/т.е. если сдать 31.12.09. ликвидационку и ориг.св-ва по НДС, все одно "держите"?!/
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
| Незнайка говорит: |
|
по п.1 ст.571 НК за 2009г имеется ввиду размер облагаемого оборота за 2007г равен 1273*30000 ? |
Я думаю, что ДА: размер облагаемого оборота за 2007г равен 1273*30000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#31 Пт Окт 30, 2009 12:57:13
|
Сообщить модератору
|
|
| AIR говорит: |
|
/т.е. если сдать 31.12.09. ликвидационку и ориг.св-ва по НДС, все одно "держите"?! |
нет, не верно..
главное, чтобы вы сами понимали тот факт, что если не подтверждаете рег. учет по НДС - вы должны представить в органы НУ ликвидационную декларацию по ф. 300.00
Чтобы не ожидали когда вас снимут согласно НК-2009, а после выкатят штрафы за непредставление ликвидационной декларации по НДС, т.к. вас сняли автоматом с 01.01.2010г. с регистр. учета по НДС.. и в связи с этим, будете сломя голову размахивая руками кричать - почему и за что штраф..
заранее предупрежден - значит, вооружен!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#32 Пт Окт 30, 2009 13:00:23
|
|
|
AIR вы будете уволены, и как бухгалтер уже будете ничто, ваша жизнь станет сплошной трагикомедией. Дети вас проклянут до 9 колена. Мало?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#33 Пт Окт 30, 2009 13:26:39
|
Сообщить модератору
|
|
| Compas говорит: |
|
AIR вы будете уволены, и как бухгалтер уже будете ничто, ваша жизнь станет сплошной трагикомедией. Дети вас проклянут до 9 колена. Мало? |
Многова-то будет :lol:
Добавлено спустя 8 минут:
| Solitary говорит: |
|
Чтобы не ожидали когда вас снимут согласно НК-2009, а после выкатят штрафы за непредставление ликвидационной декларации по НДС, т.к. вас сняли автоматом с 01.01.2010г. с регистр. учета по НДС |
Да, это понятно.
Solitary , а как Вы думаете, на ликвидационку уже допик не сдашь?
дело в том, что по 31.12.09 я еще буду стоять по НДС, а такие компании как Казахтелком, предоставляют свои СФ за дек в янв числа 5-го - 10-го. и точную сумму по зачету НДС не отразишь. Что-то врубиться не могу...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#34 Пт Окт 30, 2009 13:39:16
|
Сообщить модератору
|
|
| AIR говорит: |
|
дело в том, что по 31.12.09 я еще буду стоять по НДС, а такие компании как Казахтелком, предоставляют свои СФ за дек в янв числа 5-го - 10-го. и точную сумму по зачету НДС не отразишь. |
главное, что вы отразите до 31.12.2009г те сч/ф, которые возможно отразить реально...
а остальные для вас роли уже играть не будут... вы их в зачете не отразите - страшного здесь ничего нет..
Допустим, у меня была ситуация, когда ликвидировала фирму, то не дожидалась таких сч/ фактур, а отправила ф. 300.00 ликвидационную.. главное, что верно отразила те сч/ф, которые были в наличии..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#35 Пт Окт 30, 2009 13:41:37
|
|
|
Тем более, что в ликвидационной надо будет если что сторнировать зачёты, НДС с остатков товара накрутить...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
похоже ликвидационную надо в январе сдавать, что ли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#36 Пт Окт 30, 2009 13:43:20
|
Сообщить модератору
|
|
| AIR говорит: |
| Solitary говорит: |
|
Чтобы не ожидали когда вас снимут согласно НК-2009, а после выкатят штрафы за непредставление ликвидационной декларации по НДС, т.к. вас сняли автоматом с 01.01.2010г. с регистр. учета по НДС |
Да, это понятно. |
ну, не всем понятно..
почитайте ветки на форуме.. лучше сразу предупредить и оградить от возможных проблем
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#37 Пт Окт 30, 2009 13:46:23
|
|
|
Еще, вы никогда не зашьете дырки на колготках и не купите новые, это будет проклятьем неподтверждения постановки на НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#38 Пт Окт 30, 2009 14:02:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Compas говорит: |
|
это будет проклятьем неподтверждения постановки на НДС. |
Compas , Вы пессимист.
Solitary, жму спасибку
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
| Мара говорит: |
|
похоже ликвидационную надо в январе сдавать, что ли? |
В том-то и дело, что 31.12.09 (Я сделала такой вывод почитав ветки).
Конечно, было бы удобно (и логично) до 31.12.09г написать письмо в НУ о снятии с НДС с 01.01.10, приложив к нему оригинал св-ва, а в январе сдать за 4 кв 09г ликвидационную Декл.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#39 Пт Окт 30, 2009 14:13:09
|
|
|
AIR а вы не шутите, а сделайте наоборот. Я гляну ваше выражение лица, будет ли улыбаться от последствий. Дальше шутим?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#40 Пт Окт 30, 2009 14:23:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Compas говорит: |
|
а сделайте наоборот |
Что Вы имете ввиду? никаких последствий я не хочу, поэтому и пишу в баланс - узнать, как профи думают.
Лишь бы после всех "предусмотренностей" не было последствий. Хотя, везде соломки не кинешь.
| Compas говорит: |
|
Дальше шутим? |
с НУ не шутят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#41 Пт Окт 30, 2009 14:44:52
|
|
|
Ликвидационную декларацию Вы должны будете представить до 31.12.2009г. (т.е. на момент подачи заявления о снятии с учета по НДС). Мы снимались в связи с ликвидацией - сдали ликвидационную 15. 07. и в тот же день подали заявление на сниятие с учета по НДС. У вас даже заявление не примут, если не будет сдана ликвид. отчетность
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#42 Пт Окт 30, 2009 14:58:06
|
|
|
не совсем поняла когда идти сдавать свидетельство и ликвидационку? до 01/12/09 или в течение декабря можно?
боюсь, что я не успеваю перебежать из одной налоговой в другую и соответственно подать доки на ндс
чую что скажете надо было раньше чесаться. мы и почесались, еще в июне, но только иностры очень долго доки делают да и сейчас не могу получить свои бумаги потому что 1 бастык в юстиции в отпуске
зы. теплится еще надежда, что успею
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#43 Пт Окт 30, 2009 21:25:30
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Тома"]
| АННА говорит: |
4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года." |
Я конечно понимаю, что с русским языком у меня плохо, и "не обративщиеся" для моего понимания - не пришедшие, не появившиеся, короче не пришли! и "перестают быть плательщиками НДС с 01.01.2010г." - это просто перестали и все!
Пошла я опять на блок Ергожина, спрошу как быть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#44 Пт Окт 30, 2009 21:36:34
|
Сообщить модератору
|
|
| АННА говорит: |
|
"перестают быть плательщиками НДС с 01.01.2010г." - это просто перестали и все! |
чёт сдается мне не все так просто с этим "не пришли", "не появились", "не обратились".. склоняюсь к тому, что будут после наказывать за то, что не сдали своевременно ликвидационную ФНО, т.к. ответственность по сдаче ликвидационной отчетности лежит на самом налогоплательщике..
Исходя из этого, как бы подразумевается, что НП не желающий подтверждать регистр. учет по НДС должен представить ликвидационную НО по ф. 300.00
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#45 Пт Окт 30, 2009 21:39:47
|
Сообщить модератору
|
|
Вот - уже написала - Вопрос 22559, сейчас на рассмотрении, может все-таки ответит, правда давно не отвечал.
"Статья 44. Установить порядок подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей.
4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года."
Согласно вышеназванной статьи п.4 подскажите, какие действия мы должны пройти - подать в декабре 2009г. ликвидационную 300.00 и подать заявление о снятии с НДС, либо все-таки мы автоматом будем сняты как плательщики НДС и ликвидационную 300.00 мы сдадим по срокам сдачи отчетнности за 4 кв. 2009г. Убедительно прошу не задерживать с ответом. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#47 Пн Ноя 02, 2009 17:13:03
|
Сообщить модератору
|
|
Анна, присоединяюсь к "ожидающим ответа".
Если предприятие однозначно предполагает и дальше оставаться плательщиком НДС - всё предельно ясно. Новые свидетельства по таким предприятиям мы уже получили.
А вот одно предприятие- на грани закрытия, и такой "мягкий вариант" снятия с учета по НДС нас бы вполне устроил. И тут много вопросов, ответов на которые мы не находим.
По логике, если "обязаны до 1 декабря 2009 года... " пройти перерегистрацию и не сделали этого - уже нарушение, и просто спокойно отсидеться вряд ли получится... потом уже окажутся какие-нибудь адм.штрафы за неисполнение...
Правильно, на мой взгляд, было бы подать заявление на снятие с учета по НДС, при этом и возврат свидетельства был бы осуществлен... Как всегда, новшество введено, а множество нюансов не прописано...
С уважением.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#48 Пн Ноя 02, 2009 17:21:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Цитата из ББ №43 стр.7 ответ С.Муслимова, начальник управления налогового администрирования НК по Северо-Казахстанской области:
| Цитата: |
В случае непрохождения подтверждения постановки на учет по НДС плательщики будут сняты налоговыми органами с учета по НДС с 1 января 20010 года, и, соответственно, у данного плательщика НДС возникают показатели "СУР", которые учитываются при формировании плана проверок или возврата сумм НДС. При этом штрафные санкции не налагаются.
....
В случае планирования налогоплательщиком снятия с учета по НДС необходимо подать (как добросовестным налогоплательщиком) налоговое заявление соответствующим образом. |
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
| Елена Т говорит: |
|
20010 года |
=2010 года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#50 Пн Ноя 09, 2009 15:39:02
|
Сообщить модератору
|
|
Вот такая переписка у меня с АНК по поводу НДС
"Снятие-это понятно!
Я о последствиях?Как то это будет "преследоваться"? И если заведомо знаешь что не будешь подтверждать-нужно ли 4-2009 по 300.00 сдавать как ликвидационную?
Ирина, получила от НК по г.Алматы информацию по перерегистрации и
перелала. Они вот еще так написали:
за 4 квартал все кто стоял на учете по ндс,
должны будут сдать фно по ф.300 за 4 кв.2009г.
последствия:
с 1 января 2010г. кто не прошел, будут сняты с учета по ндс"
Меры, принимаемые в отношении налогоплательщиков, которые не обратились в налоговые органы до 1 декабря для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика НДС
Плательщики НДС, которые по каким - либо причинам за 5 месяцев, то есть с 1 июля 2009 года до 1 декабря 2009 года не обратились к нам для прохождения данной процедуры, будут сняты с учета по НДС с 1 января 2010 года.
Это значит, что с 1 января 2010 года они будут выписывать счет - фактуры своим контрагентам "без НДС", и соответственно не смогут сумму НДС по приобретаемым товарам или услугам относить в зачет.
Меры, принимаемые в отношении налогоплательщиков, получивших отказ в подтверждении постановки на регистрационный учет в качестве плательщика НДС
Данная процедура проходит при взаимодействии с органами финансовой полиции. Существуют определенные факторы, при выявлении которых все материалы направляются в органы финансовой полиции.
К примеру, если при прохождении процедуры постановки на регистрационный учет по НДС из состава юридического лица выбывает учредитель либо меняется руководитель, данные по таким юридическим лицам будут переданы в органы финансовой полиции.
Кроме того, в органы финансовой полиции будут переданы сведения о налогоплательщиках, которым отказано в подтверждении постановки на регистрационный учет по НДС по причине соответствия их учредителей (руководителей) или индивидуальных предпринимателей, как уже ранее отмечалось признакам бездействующих, недееспособных, безвестно отсутствующих, находящихся в розыске и т.д.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#54 Вт Ноя 10, 2009 12:57:31
|
Сообщить модератору
|
|
Наверно не стоит больше голосовать, потому-что у них мах рейтинг 5 звездочек и похоже он туда-сюда, то увеличивается, то уменьшается, при этом мне на ящик приходит увед. что мой вопрос опубликован. Ничего доделать не могут нормально.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#55 Ср Ноя 11, 2009 20:18:27
|
Сообщить модератору
|
|
Есть ответ:
http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/23085
Ответы
11.11.2009 18:36:43 #
Здравствуйте.
Как следует из норм статьи 44 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» плательщики НДС, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС, перестают быть плательщиками НДС с 1 января 2010 года.
При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС.
Необходимо отметить, что данное обстоятельство не освобождает таких налогоплательщиков от представления очередной налоговой отчетности по НДС на 4 квартал 2009 года.
Даулет Ергожин
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#56 Чт Ноя 12, 2009 12:25:10
|
Сообщить модератору
|
|
"При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС."
И что? это можно считать законно-официальным ответом?
не сдавать ликвидационку, не писать заявления..
Сдаем по срокам очередную за 4 квартал и с сопроводит письмом отправляем в НК оригинал Св-ва по НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#60 Вт Ноя 17, 2009 09:26:47
|
Сообщить модератору
|
|
Мы тоже ждем
Преприятие тихонько угасает- НДС нам не нужен в будущем
последние остатки товара проданы в октябре, перерегистрироваться не получается,- так как арендодатель продал здание -да и не к чему- деятельность то уже практически на нулю.
Нам то же выгодно- с 1 января 2010г. кто не прошел, будут сняты с учета по ндс" и желательно бы чтобы не огрести штрафов по полной
Получается мы за 4 квартал должны сдать 300 очередную или сразу ликвидационную! В какие сроки? Или должны сдать в ноябре 2009 г?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#61 Вт Ноя 17, 2009 14:51:48
|
Сообщить модератору
|
|
Присоединяюсь к ожиданиям.
Сходил в налоговую, чтобы уточнить процедуру предложенную здесь
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20535&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=0ed89fba7cd370ce047807d27b83f5ee#
в общем-то подтвердили, только вот такая тонкость, что поскольку 300 можно сдать по электронке, то надо сначала сдать ликвидационную за 4-й квартал (прямо сейчас, в ноябре), получить уведомление и это уведомление приложить к заявлению. Т.е. итого набор такой:
1. Приложение 20 (http://www.salyk.kz/ru/taxcode/Npa/Documents/Налоговые%20заявления%20от%2026.02/20-1.jpg)
2. Уведомление из КН или СОНО о сданой 300-й ликвидационной форме (ну и саму форму наверно распечатать)
3. Оригинал свид-ва о постановке на учёт по НДС
4. Ещё сказали, чтоб где-нибудь указали причину данного действия (например, небольшие обороты).
Несколько смущает то, что надо сначала сдать ликвидационку, а потом нестись в налоговую, чтоб они реально сняли с учёта. Т.е. если вдруг откажут, то будет непонятно в каком состоянии фирма осталась.
Кроме того, такой вопрос (который забыл выяснить в налоговой) - при сдаче всего этого хозяйства, надо ещё, видимо, какую-то бумажку приложить с перечнем сданых документов (в особенности, оригинала свид-ва), чтоб получить подпись на ней, что были приняты? Иначе как потом доказать, что эта штука вообще была? Или имеет смысл перед тем, как оригинал отдавать заверить копию у нотариуса?
В общем, было бы гораздо проще просто проигнорировать всю эту кутерьму, как рекомендуется здесь
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20535&postdays=0&postorder=asc&start=40#
но хотелось бы что-то более весомое, нежели ответ в блоге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#63 Ср Ноя 18, 2009 14:59:12
|
|
|
После долгих совещаний заключение Баланса: сдавать ликвидационную. Также ожидайте, огласим ответ с мф рк до 31 ноября. Напомните в личку
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#65 Чт Ноя 19, 2009 14:35:07
|
Сообщить модератору
|
|
Сегодня снялся с НДС. Сразу скажу, что процедура гораздо менее сложная нежели перерегистрация - из четырёх человек, кто передо мной стоял с перерегистрацией, документы приняли только у одной (вкратце что успел подчерпнуть из причин отказа (может кому-то что-то даст): договор аренды должен быть более чем на год вперёд; если снимаете в субаренду, то надо также основной договор, либо чтоб на договоре субаренды стояла печать основного владельца здания; при попытках зарегистрировать на квартиру нужно нотариально завереннное согласие владельца плюс какая-то хреновина с БТИ - но это всё лучше подтвердите у кого-нибудь, пишу просто чтоб кому-нибудь лишний раз не пришлось ходить и в очереди стоять).
Помимо всего перечисленного в предыдущем моём посте, я набросал заявление в свободной форме "прошу снять с учёта по ндс в связи с незначительностью оборотов" и там указал перечень прилагаемых документов. На этом заявлении (втором экземпляре) собственно поставили штампик о принятии.
Итого, для снятия использовал:
1. Заявление в свободной форме с указанием причины и перечнём документов
2. Приложение 20 (http://www.salyk.kz/ru/taxcode/Npa/Documents/Налоговые%20заявления%20от%2026.02/20-1.jpg)
3. Уведомление из КН или СОНО о сданой 300-й ликвидационной форме
4. Саму 300.00-ю форму, распечатанную из КН или СОНО
5. Оригинал свид-ва о постановке на учёт по НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#66 Чт Ноя 19, 2009 15:01:04
|
Сообщить модератору
|
|
я тоже неделю назад так и сделала, в приложении 20 есть пункт о сдаче оригинала свидетельства,отмечаешь галочкой. Сопроводительное письмо о причине снятия- в моем случае-недостижение минимума облагаемого оброта- приложила .Сказали подойти к окошку через неделю,пойду в понедельник.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#67 Чт Ноя 19, 2009 15:15:21
|
Сообщить модератору
|
|
| zharkin говорит: |
|
я тоже неделю назад так и сделала, в приложении 20 есть пункт о сдаче оригинала свидетельства,отмечаешь галочкой. Сопроводительное письмо о причине снятия- в моем случае-недостижение минимума облагаемого оброта- приложила .Сказали подойти к окошку через неделю,пойду в понедельник. |
Интересно, а зачем подходить через неделю? Вам же поставили штампик на второй экземпляр заявления? Все документы сданы, что еще от нас требуется, непонятно. Отказать не могуть ни в коем случае, это наше полное право-сняться с учета по НДС. Потом напишите, как сходили в НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#68 Чт Ноя 19, 2009 16:48:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Compas говорит: |
|
После долгих совещаний заключение Баланса: сдавать ликвидационную. Также ожидайте, огласим ответ с мф рк до 31 ноября. |
Провожу время в ожидании и начитавшись до головокружения, начинаю сомневаться в своем имени
Кто объяснит ст 571 п.1 " если за календарный год,Предшествующий году подачи налогового заявления, размер облагаемого оборота не превысил минимум оборота....."
если мы подаем заявление в 2009 г то почему обороты беруться за 2007 г. а не 2008г? или с русским у меня проблемы? предыидущий это 2008 г, а предшествующий 2007
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#70 Чт Ноя 19, 2009 19:15:12
|
|
|
| Жамиля говорит: |
|
А если нет остатков |
То нет и зачетного НДС.
| Жамиля говорит: |
|
в т.ч. имеется и оплаченный? |
А поподробней?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#71 Пт Ноя 20, 2009 08:46:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
| Жамиля говорит: |
|
А если нет остатков |
То нет и зачетного НДС.
| Жамиля говорит: |
|
в т.ч. имеется и оплаченный? |
А поподробней? |
В связи с таким ответом возник новый вопрос. Нет зачетного НДС, если нет остатков это понятно, а куда с лицевого НУ его денет и что сделать в учете с суммой зачетного НДС? В том числе оплаченный - это значит в зачетном "сидит" НДС, оплаченный в бюджет, "живыми" деньгами, авансом заплатили пока деньги были, планировали, что будет начисленный НДС, но к сожалению доходов плановых не получили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#72 Пт Ноя 20, 2009 11:49:40
|
|
|
Жамиля
Прошу прощения спутала Вас.
Т.к. нет остатков на момент снятия с учета то и оборота по реализации не будет, не будет начислен НДС.
| Жамиля говорит: |
|
куда с лицевого НУ его денет и что сделать в учете с суммой зачетного НДС? В том числе оплаченный - это значит в зачетном "сидит" НДС, оплаченный в бюджет, |
По этому поводу надо читать главу 37 НК о возврате НДС ст.272 п.1 пп.1 по зачетному НДС и пп.4 по излишне уплаченному НДС, и статью 273,274.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#73 Сб Ноя 21, 2009 21:19:27
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер всем!
Бомблю форум письмами уже несколько дней, но безрезультатно.
Опишу ситуацию еще раз, уж очень она нестандартная.
Ошибочно снимают с учета по НДС 06.11.09г.( по вине инспектора, не досмотрела, что вся отчетность сдана, ошибку признала). Предложили написать заявление на постановку в ноябре, чтобы вновь стать плательщиками с 01.12.09. Отсюда вопрос- какие декларации сдавать? Если рассуждать логически, то ликвидационную и первоначальную. Вопрос второй- в какие сроки? Вопрос третий- возможно ли сдать обе эти декларации в один срок- за четвертый квартал. Согласно НК налогоплательщик после снятия с учета вновь может встать на учет через два года. Нет ли в самой программе каких-то ограничений по этому поводу. Предложили написать на сайт SONOSD , потому что не могут ответить на этот вопрос, сами в думах. Второе мнение НК- не сдавать ликвидационную вообще. При возникновении проблем при проверке- наличие письма с отказом в перерегистрации, якобы я не допускала нарушений и мне нечего устранять. Но это только слова.
Теперь о корректировке по НДС. По ОС корректируем НДС по ставкам на дату приобретения . Разногласия у меня с инспектором возникли по ТМЗ, несмотря на то, что показывала статью в Кодексе, где написано -на текущую дату. Бесполезно. Ответ один - нет, бюджет при этом теряет. Смешно, если бы не было так грустно.
Очень бы хотела услышать дельный совет. Спасибо всем заранее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#74 Сб Ноя 21, 2009 23:05:43
|
Сообщить модератору
|
|
Tat`yana, Жанна у нас вроде попадала в подобную ситуацию. И тоже наша Карагандинская НК.
И я так поняла, что если снимаетесь/становитесь на учет в одном квартале, но никакой коррктировки по остаткам товаров и ОС производить не надо...
Сейчас поищу ее сообщение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#78 Пн Ноя 23, 2009 11:50:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Tat`yana говорит: |
Добрый вечер всем!
Бомблю форум письмами уже несколько дней, но безрезультатно.
Опишу ситуацию еще раз, уж очень она нестандартная.
Ошибочно снимают с учета по НДС 06.11.09г.( по вине инспектора, не досмотрела, что вся отчетность сдана, ошибку признала). Предложили написать заявление на постановку в ноябре, чтобы вновь стать плательщиками с 01.12.09. Отсюда вопрос- какие декларации сдавать? |
Насчет того что сняли по вине инспектора с НДС ваше НУ должно само отработать они обязаны написать письмо в МИНФИН НК там програмисты сами востанавливают с того числа как вы были первоночально зарегестрированы и никаких ликвидационных отчетов сдавать не надо. Просто я думаю ваше НУ не хочет раздувать до МИНФИНА это же их вина надо наказывать специалистов и т.д..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#79 Пн Ноя 23, 2009 15:39:01
|
Сообщить модератору
|
|
а если у меня ОС на 10 000 тг и Товар на 20 000
Как я должна это откорректировать?
Проводки будут, например, Дт ОС 1200 и Кт НДС 1200??
А в ликвидационной форме мне тоже надо будет указать НДС к оплате - 1200?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#80 Пн Ноя 23, 2009 16:35:03
|
|
|
| NatalyaR говорит: |
|
ОС на 10 000 тг и Товар на 20 000 |
ст.238
| Цитата: |
|
в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 230 настоящего Кодекса, размер оборота определяется исходя из уровня цен, сложившегося на дату совершения оборота по реализации, без включения в них налога на добавленную стоимость, но не ниже их балансовой стоимости. |
Проводки
Дт7210 Кт3130
Да, в форме укажите суммы оборота и начисленный НДС по стр.300.00.001 V.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#81 Пн Ноя 23, 2009 17:26:02
|
Сообщить модератору
|
|
Вот ответ, который я получила от Службы поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК.
К сожалению СП СОНО не вправе давать ответ на Ваш вопрос, так как он относится к методологическим вопросом. За разъяснением по методологическим вопросам Вам необходимо обратиться к Вашим налоговым инспекторам.
В случае если Вы будете подавать первоначальную ФНО после подачи ликвидационной - первоначальная ФНО не сможет быть принята на сервере. Так же не смогут быть приняты ФНО за последующие периоды, по причине наличия на сервере ликвидационной ФНО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#82 Пн Ноя 23, 2009 17:36:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Tat`yana говорит: |
|
В случае если Вы будете подавать первоначальную ФНО после подачи ликвидационной - первоначальная ФНО не сможет быть принята на сервере. Так же не смогут быть приняты ФНО за последующие периоды, по причине наличия на сервере ликвидационной ФНО. |
это, действительно, так.. мы этот момент уже обсуждали также...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#84 Ср Ноя 25, 2009 11:30:51
|
Сообщить модератору
|
|
| SWAT говорит: |
|
Получается мы за 4 квартал должны сдать 300 очередную или сразу ликвидационную! В какие сроки? Или должны сдать в ноябре 2009 г? |
вы сдаете одну декларацию с видом ФНО - ликвидационная.
Сдадите ее по срокам 15.02.2010г., т.к. сейчас вы не будете добровольно сниматься с учета по НДС
Я бы все-таки рекомендовала в таком случае, вам представить ликвидационную сейчас, до 30.11.2009г. и добровольно сняться с рег. учета по НДС.
Сейчас для вас не важно быть плательщиками НДС, а может так случиться, что спустя пол года потребуется стать снова на учет по НДС. В таком случае, вам налоговый орган откажет в постановке на учет по НДС. Если сейчас не подсуетитесь и не сниметесь добровольно с учета.
О добровольном снятии с учета по НДС читать в другой ветке (соответствующей своему названию)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#85 Ср Ноя 25, 2009 11:58:17
|
Сообщить модератору
|
|
НДС нам не нужен в будущем, предприятие уже бездействующее, скорее всего будут готовить к закрытию.В перерегистрации нет необходимости.
Добровольно сняться невозможно, так как обороты за 2007год превышают предел, а в 2008 и 2009 - обороты сошли на нет.
Вывод-
| Solitary говорит: |
вы сдаете одну декларацию с видом ФНО - ликвидационная.
Сдадите ее по срокам 15.02.2010г., т.к. сейчас вы не будете добровольно сниматься с учета по НДС |
Переживаем же за штрафы, хотя нас устраивал ответ Ергожина на блоге и ждем ответа от Патрона, он обещал правда до 31 ноября
ответить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#86 Ср Ноя 25, 2009 12:41:28
|
Сообщить модератору
|
|
| SWAT говорит: |
|
Переживаем же за штрафы |
аналогично, потому что
| SWAT говорит: |
|
Добровольно сняться невозможно, так как обороты за 2007год превышают предел |
| SWAT говорит: |
|
ответ Ергожина |
на словах, а их к "делу" не пришьешь. Мнения по видам и срокам сдачи Декл НДС разные...
с нетерпением
| SWAT говорит: |
|
ждем ответа от Патрона |
как всегда, блин, НК тянет....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#87 Чт Ноя 26, 2009 15:36:19
|
Сообщить модератору
|
|
Возникло несколько вопросов по заполнению ликвид.декларации:
1. Берем остатки товаров по балансовой стоимости, насчитываем на них НДС 12% - правильно?
2. Деятельности у нас в 4 квартале не было, поэтому кроме остатков товаров ничего не будет, приложения никакие не заполняю - так?
3. Если отправляю декларацию, допустим, сегодня, какой срок уплаты НДС в бюджет? Или предварительно надо оплатить, а потом отправлять ликвидационную?
4.Правда ли, что дата подачи ликвид.декларации и заявления о снятии с рег.учета по НДС должна совпадать?
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
Ответьте, кто-нибудь, пожалуйста...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#88 Чт Ноя 26, 2009 16:04:34
|
|
|
1-да.
2-да.
3-срок уплаты по кодексу ст.271, 4кв-25.02.2010г
4-сперва ликв.отчет сдаете, получаете уведомление и подаете заявление.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#89 Чт Ноя 26, 2009 16:09:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
4-сперва ликв.отчет сдаете, получаете уведомление и подаете заявление. |
В другой теме читала, что налоговая требует, чтобы дата декл. совпадала с датой заявления, вот вопрос и возник. А если я, например, сегодня отправлю ликвид. декларацию, а в понедельник пойду заявление сдам (с полученным уже уведомлением) - ничего страшного, получается?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#90 Чт Ноя 26, 2009 16:15:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Svetik говорит: |
|
налоговая требует, чтобы дата декл. совпадала с датой заявления, вот вопрос и возник. А если я, например, сегодня отправлю ликвид. декларацию, а в понедельник пойду заявление сдам (с полученным уже уведомлением) - ничего страшного, получается? |
лично представляла ликвидационную по одной из фирм, в налоговой ответ был таким:
сдать вместе с заявлением ликвидационную + уведомление.
Дата сдачи ФНО не должна соответствовать подаче заявления, главное иметь уведомление, что ФНО сдана
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#91 Чт Ноя 26, 2009 16:15:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я была не права
Смотрим ст.37
По оплате
| Цитата: |
|
4. Ликвидируемое юридическое лицо уплачивает налоги, другие обязательные платежи в бюджет, социальные отчисления, перечисляет обязательные пенсионные взносы, отраженные в ликвидационной налоговой отчетности, не позднее десяти календарных дней со дня представления в налоговый орган ликвидационной налоговой отчетности. |
По отчетности
| Цитата: |
|
3. Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым ликвидируемое юридическое лицо является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении документальной проверки, до даты представления такого заявления. |
Т.е.
| Svetik говорит: |
|
чтобы дата декл. совпадала с датой заявления |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#93 Чт Ноя 26, 2009 16:21:35
|
|
|
Отправляем лучше всего в КН и уведомление получите быстро. Ну или в СОНО, получаем статус доставлено, вытаскиваем скрин и прикалываем всё к заявлению.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#94 Чт Ноя 26, 2009 16:37:40
|
Сообщить модератору
|
|
Ждем ответа от Патрона а он соответственно с Минфина
Завтра выходной, а понедельник уже 30 ноября.
Ответ Ергожина
| Незнайка говорит: |
|
на словах, а их к "делу" не пришьешь |
..... а как хочется " пришить" и обойтись без проблем
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#95 Чт Ноя 26, 2009 18:36:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Отправляем лучше всего в КН |
и сначала подойти к инспектору , так как перед приемом доков на снятие сразу проверяют на наличие отчетности и неисполненных уведомлений по камералкам.
А я вчера отправила ликвидационную и сегодня сдали заявление на снятие. То что дата не совпадает, замечания не сделали, может быть не заметили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#98 Чт Дек 03, 2009 14:12:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Svetik говорит: |
Возникло несколько вопросов по заполнению ликвид.декларации:
1. Берем остатки товаров по балансовой стоимости, насчитываем на них НДС 12% - правильно?
|
Я вот тоже составляю ликвидационную и у меня вопрос (что-то я сомниваюсь, что я думаю правильно):
1. Основные средства считаем по балансовой стоимости?
2. Если остатки материалов и ОС считать оборотом по реализации, то ставка НДС будет 12%? Или как в "корректирвке зачета" ставку нужно применять ту, которая была на момент приобретения ОС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#99 Чт Дек 03, 2009 14:27:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
3-срок уплаты по кодексу ст.271, 4кв-25.02.2010г
|
Всем привет! Я тоже так инспектору сказала, а она говорит, что нас не снимут , если есть задолженность. При этом она свои слова никакой статьей из Кодекса не подтвердила.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#100 Чт Дек 03, 2009 16:06:40
|
|
|
А у меня вопрос по поводу заполнения ликвидационной формы, у меня есть зачетный НДС в сумме 4500 тенге, для того, чтобы на лицевом небыло остатков нужно данную сумму перенести в 300.00.001V, "остатки товаров при снятии с регистрационного учета по НДС и все данная сумма на лицевом счете перекроется?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|