Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При снятии с регистрационного учета п...
    В какой строке ф. 100 за 2012 отражаю...
    Снятие с регистрационного учета ИП
    Снятие с регистрационного учета по НДС, ст 230.п2
    Снятие с регистрационного учета ИП
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС, какой вид формы 300 сдавать?     
    V_naumova
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Авг 10, 2009 10:27:51 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=262669#262669
    База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=326900#326900

    Здравствуйте!
    Ситуация: Налоговый комитет отказывает в подтверждении постановки на учет по НДС. Как правильно сдать в этом случае налоговую отчетность? Должна ли это быть очередная или дополнительная форма ф.300 и нужно ли отдавать весь полученный НДС (по остаткам ТМЗ, основным ит НМА) в бюджет в таком случае? т.е. правильно ли я понимаю п.2 ст.230 НК?

    Название темы изменено=Lu

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 11, 2009 01:39:15 Сообщить модератору   

    Чтобы ответить на ваш вопрос, вы должны уточнить:
    1. По какой причине вам отказывают в подтверждении в качестве плательщика НДС?
    2. С какого числа вас снимают с учета по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    V_naumova
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Авг 11, 2009 09:01:30 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    По какой причине вам отказывают в подтверждении в качестве плательщика НДС?


    Нам отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС.. Потому что учредитель оказался также учредителем бездействующего предприятия.
    Поэтому у меня и возникает вопрос, что делать дальше.. До 31 августа получим решение НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Авг 11, 2009 10:34:41 Сообщить модератору   

    V_naumova говорит:
    Нам отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС.. Потому что учредитель оказался также учредителем бездействующего предприятия.

    В подтверждении отказывают правильно. ст. 44 Закона о введении.
    С учета по НДС снимут 31.12.2009 г. ст. 34 Закона о введении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Авг 11, 2009 10:39:39 Сообщить модератору   

    Считаю, что вы должны сдать очередную Форму 300 за 3 квартал, т.к. вы не ликвидируетесь, а обстоятельства могут измениться и вы снова сможете встать на учет по НДС.
    а по поводу п.2 статьи 230 определенно
    V_naumova говорит:
    отдавать весь полученный НДС (по остаткам ТМЗ, основным ит НМА) в бюджет в таком случае

    почему сомневаетесь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Авг 11, 2009 10:40:16 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    С учета по НДС снимут 31.12.2009 г. ст. 34 Закона о введении.

    Извинтиляюсь, 31.08.09
    V_naumova говорит:
    Как правильно сдать в этом случае налоговую отчетность? Должна ли это быть очередная или дополнительная форма ф.300

    Скорее ликвидационная, хотя что-то тут не так.
    V_naumova говорит:
    нужно ли отдавать весь полученный НДС (по остаткам ТМЗ, основным ит НМА) в бюджет в таком случае?

    А то как же...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    V_naumova
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Авг 11, 2009 10:42:12 Сообщить модератору   

    Дело в том, что они ссылаются на п.2 ст.44 Закона "О введении...", т.е. это разовое мероприятие (подтверждение плательщика НДС до 1 декабря), есть основания для отказа.
    В этом случае уже через месяц я приду опять с заявлением на постановку, потому что по оборотам должна стоять на учете по НДС... и вот тогда, скорее всего, они нам отказать не смогут.
    Но, если нам не подтвердят НДС, то с 1 сентября - мы не плательщики НДС.. Тогда все-таки подпадаем мы под ст.230 или нет? ( у меня огромные остатки... жалко..)

    Хотелось бы узнать Ваше мнение...
    Заранее спасибо!

    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

    Упс..
    кажется опоздала с ответом...

    Понятно..Жаль, конечно, а что делать! Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тома
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Окт 09, 2009 12:17:35 Сообщить модератору   

    АННА говорит:

    1. Лица, состоящие на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость по 30 июня 2009 года включительно, обязаны до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость ...
    ", в противном случае "4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года."Меня собственно это устраивает по некоторым предприятиям, только вызывает сомнения - должна ли я за 4 кв. 2009 года буду сдать ликвидац. 300.00 и если должна, то как это делается. Я имею ввиду товар и ОС которые у меня на остатках будут и по ним взят зачет, что должна я сделать?

    Может быть кто-то уже знает ответ на этот вопрос, должны ли сдавать ликвид.300.00 за 4 кв 2009 года если не подтвердим постановку на учет по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Окт 09, 2009 12:29:19 Сообщить модератору   

    Тома говорит:
    должны ли сдавать ликвид.300.00 за 4 кв 2009 года если не подтвердим постановку на учет по НДС.

    считаю, что необходимо сдавать ликвидационную отчетность... ответственность будет возложена на вас, как на налогоплательщика.. имхо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тома
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Окт 09, 2009 12:35:06 Сообщить модератору   

    А по ликвидационной 300.00 сроки такие же как и по очередной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Окт 09, 2009 12:41:10   

    Согласна с Solitary
    ст.230 п.2 по остаткам товаров.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тома
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Окт 09, 2009 13:20:35 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:

    ст.230 п.2 по остаткам товаров.

    Зачетов у нас не было. Как все таки по срокам как очередная?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Окт 09, 2009 13:21:45 Сказали Спасибо❤   

    Тома говорит:
    как очередная


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Окт 09, 2009 13:46:45 Сообщить модератору   

    Тома говорит:
    Как все таки по срокам как очередная?

    уже не получится.. очередную за 3тий надо сдать по срокам..
    а уже в октябре - ликвидационную..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Окт 09, 2009 13:48:44   

    Тома говорит:
    Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года.

    С 1 января то, почему
    Solitary говорит:
    а уже в октябре - ликвидационную..

    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тома
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Окт 09, 2009 13:50:42 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:

    а уже в октябре - ликвидационную..


    Я то же не поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Окт 09, 2009 14:19:18 Сообщить модератору   

    я поняла вопрос так, что вы сейчас хотите сдать ликвидационную)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Незнайка
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Окт 14, 2009 16:14:55 Сообщить модератору   

    [quote="Тома"]
    АННА говорит:
    [b]
    ликвид.300.00 за 4 кв 2009 года если не подтвердим постановку на учет по НДС.


    Интересно, сдавать ликвидац ф300.00 по итогу 4 кв 2009г надо в январе или 31.12.09г? а что делать с оригиналом св-ва по НДС?

    Думаю, по сути, св-во надо отправить с сопроводительным письмом через канцелярию. Лучше, наверное, и ликвидационку и св-во отправить в один день Smile

    Кто-что думает по этому поводу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Окт 14, 2009 16:17:37 Сообщить модератору   

    Незнайка говорит:
    Интересно, сдавать ликвидац ф300.00 по итогу 4 кв 2009г надо в январе или 31.12.09г?

    ликвидационную надо сдать до 31.12.2009г.
    Незнайка говорит:
    а что делать с оригиналом св-ва по НДС?
    Думаю, по сути, св-во надо отправить с сопроводительным письмом через канцелярию. Лучше, наверное, и ликвидационку и св-во отправить в один день

    вроде, есть отдел, который принимает Свидетельство по НДС.. туда и надо сдать..
    уточнить лучше у своего органа НУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Незнайка
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Окт 14, 2009 16:34:04 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    вроде, есть отдел


    Была я уже со своими вопросами в отделе Взимания по НДС: сами не знают -"напишите нам письмо - мы ответим вам в теч. 15-ти дней"

    честно говоря, письмо написать останавливает только одно: вдруг мы еще не знаем о каких-нибудь там административных штрафах и т.п. за неподтверждение и/или сознательное неподтверждение факт.адреса. Выпустят потом опять очередные поправки вступающие в силу с начала года.. Sad

    Нам уже НДС стал не выгоден, обороты не те и профиль работы поменяли, а возиться с ним до 2011г (обороты за 2007г, 2008г более 30000 МРП) не охота.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Окт 14, 2009 16:54:20 Сообщить модератору   

    Незнайка говорит:
    Solitary говорит:
    вроде, есть отдел

    Была я уже со своими вопросами в отделе Взимания по НДС: сами не знают -"напишите нам письмо - мы ответим вам в теч. 15-ти дней"

    в свое время, когда закрывала фирму, сдавала в отдел взимания Свидетельство по НДС.. от того и пишу, что желательно в руки передать инспектору.. а не письмом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Окт 14, 2009 17:01:15 Сообщить модератору   

    А сдавать свидетельство в налоговую обязательно?
    Я думала, оно просто становится недействительным, но остается у налогоплательщика.
    Иначе как он может подтвердить свою постановку на учете по НДС по прежним периодам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Окт 14, 2009 17:15:50 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    А сдавать свидетельство в налоговую обязательно?

    думаю, что обязательно.. логически...
    ведь, если отказывают в Постановке на рег. учет по НДС, Свидетельство не возвращают..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Незнайка
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Окт 14, 2009 17:17:49 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Иначе как он может подтвердить свою постановку на учете по НДС по прежним периодам?


    Нотариально заверенной копией и сопроводит.письмом о сдаче св-ва Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Незнайка
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Окт 15, 2009 11:34:19 Сообщить модератору   

    Незнайка говорит:
    вдруг мы еще не знаем о каких-нибудь там административных штрафах и т.п. за неподтверждение и/или сознательное неподтверждение факт.адреса


    Бухгалтеры, юридически подкованные, может быть Вам встречалась какая-либо информация на этот счет?
    а то потом весь мозг могут вынести с этим НДСом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Незнайка
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Окт 15, 2009 12:45:51 Сообщить модератору   

    Кто-нибудь отзоветесь!!!!!!! Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AIR
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Окт 15, 2009 13:16:55 Сообщить модератору   

    Незнайка говорит:
    административных штрафах и т.п. за неподтверждение и/или сознательное неподтверждение факт.адреса


    так есть у кого-нмибудь инфо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    GO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Окт 15, 2009 13:25:04   

    Особо плотно этим вопросом не занималась, тоже хотела, чтобы произошло все автоматом. А вчера была в Медеуском НК Алматы и мне настоятельно посоветовали сняться добровольно (а то потом нельзя будет 2 года встать на учет по НДС). Документы, необходимые для снятия с НДС:
    1. Заявление Ф.68 (на taxkz.kz или salyk.kz), приложение 20
    2. Оригинал свидетельства по НДС
    3. Ликвидационную декларацию по НДС (Ф300, 307 почему-то)
    4. Доверенность на уполномоченное лицо для подачи заявления в налоговый орган (нотариально заверенная от руководителя юрид. лица согласно ст. 17 НК РК).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Незнайка
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Окт 15, 2009 15:38:22 Сообщить модератору   

    О! спасибо, что откликнулись.

    GO говорит:
    (а то потом нельзя будет 2 года встать на учет по НДС). Документы, необходимые для снятия с НДС:


    но мы и не хотим обратно на НДС, т.к.
    Незнайка говорит:
    Нам уже НДС стал не выгоден, обороты не те и профиль работы поменяли, а возиться с ним до 2011г (обороты за 2007г, 2008г более 30000 МРП) не охота.

    настораживает
    GO говорит:
    настоятельно посоветовали


    по п.1 ст.571 НК за 2009г имеется ввиду размер облагаемого оборота за 2007г равен 1273*30000 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AIR
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Окт 30, 2009 12:52:33 Сообщить модератору   

    На сайте инфо: "30.10.2009 Всем пройти подтверждение постановки на регистрационный учет по НДС. Сделать это до 1 декабря 2009 года. Иначе огребете по полной."

    А кто-нибудь может конкретнее сказать, что вкл в себя "огребете по полной"?

    /т.е. если сдать 31.12.09. ликвидационку и ориг.св-ва по НДС, все одно "держите"?!/

    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

    Незнайка говорит:
    по п.1 ст.571 НК за 2009г имеется ввиду размер облагаемого оборота за 2007г равен 1273*30000 ?


    Я думаю, что ДА: размер облагаемого оборота за 2007г равен 1273*30000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пт Окт 30, 2009 12:57:13 Сообщить модератору   

    AIR говорит:
    /т.е. если сдать 31.12.09. ликвидационку и ориг.св-ва по НДС, все одно "держите"?!

    нет, не верно..
    главное, чтобы вы сами понимали тот факт, что если не подтверждаете рег. учет по НДС - вы должны представить в органы НУ ликвидационную декларацию по ф. 300.00
    Чтобы не ожидали когда вас снимут согласно НК-2009, а после выкатят штрафы за непредставление ликвидационной декларации по НДС, т.к. вас сняли автоматом с 01.01.2010г. с регистр. учета по НДС.. и в связи с этим, будете сломя голову размахивая руками кричать - почему и за что штраф..
    заранее предупрежден - значит, вооружен!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Окт 30, 2009 13:00:23   

    AIR вы будете уволены, и как бухгалтер уже будете ничто, ваша жизнь станет сплошной трагикомедией. Дети вас проклянут до 9 колена. Мало?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AIR
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Окт 30, 2009 13:26:39 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    AIR вы будете уволены, и как бухгалтер уже будете ничто, ваша жизнь станет сплошной трагикомедией. Дети вас проклянут до 9 колена. Мало?


    Многова-то будет :lol:

    Добавлено спустя 8 минут:

    Solitary говорит:
    Чтобы не ожидали когда вас снимут согласно НК-2009, а после выкатят штрафы за непредставление ликвидационной декларации по НДС, т.к. вас сняли автоматом с 01.01.2010г. с регистр. учета по НДС

    Да, это понятно.

    Solitary , а как Вы думаете, на ликвидационку уже допик не сдашь?
    дело в том, что по 31.12.09 я еще буду стоять по НДС, а такие компании как Казахтелком, предоставляют свои СФ за дек в янв числа 5-го - 10-го. и точную сумму по зачету НДС не отразишь. Что-то врубиться не могу...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Окт 30, 2009 13:39:16 Сообщить модератору   

    AIR говорит:
    дело в том, что по 31.12.09 я еще буду стоять по НДС, а такие компании как Казахтелком, предоставляют свои СФ за дек в янв числа 5-го - 10-го. и точную сумму по зачету НДС не отразишь.

    главное, что вы отразите до 31.12.2009г те сч/ф, которые возможно отразить реально...
    а остальные для вас роли уже играть не будут... вы их в зачете не отразите - страшного здесь ничего нет..
    Допустим, у меня была ситуация, когда ликвидировала фирму, то не дожидалась таких сч/ фактур, а отправила ф. 300.00 ликвидационную.. главное, что верно отразила те сч/ф, которые были в наличии..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Окт 30, 2009 13:41:37   

    Тем более, что в ликвидационной надо будет если что сторнировать зачёты, НДС с остатков товара накрутить...

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    похоже ликвидационную надо в январе сдавать, что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Окт 30, 2009 13:43:20 Сообщить модератору   

    AIR говорит:
    Solitary говорит:
    Чтобы не ожидали когда вас снимут согласно НК-2009, а после выкатят штрафы за непредставление ликвидационной декларации по НДС, т.к. вас сняли автоматом с 01.01.2010г. с регистр. учета по НДС

    Да, это понятно.

    ну, не всем понятно..
    почитайте ветки на форуме.. лучше сразу предупредить и оградить от возможных проблем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Окт 30, 2009 13:46:23   

    Еще, вы никогда не зашьете дырки на колготках и не купите новые, это будет проклятьем неподтверждения постановки на НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AIR
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Окт 30, 2009 14:02:05 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    это будет проклятьем неподтверждения постановки на НДС.

    Very Happy
    Compas , Вы пессимист.

    Solitary, жму спасибку

    Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:

    Мара говорит:
    похоже ликвидационную надо в январе сдавать, что ли?

    В том-то и дело, что 31.12.09 (Я сделала такой вывод почитав ветки).

    Конечно, было бы удобно (и логично) до 31.12.09г написать письмо в НУ о снятии с НДС с 01.01.10, приложив к нему оригинал св-ва, а в январе сдать за 4 кв 09г ликвидационную Декл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Окт 30, 2009 14:13:09   

    AIR а вы не шутите, а сделайте наоборот. Я гляну ваше выражение лица, будет ли улыбаться от последствий. Дальше шутим?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AIR
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пт Окт 30, 2009 14:23:34 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    а сделайте наоборот

    Что Вы имете ввиду? никаких последствий я не хочу, поэтому и пишу в баланс - узнать, как профи думают.
    Лишь бы после всех "предусмотренностей" не было последствий. Хотя, везде соломки не кинешь.
    Compas говорит:
    Дальше шутим?

    с НУ не шутят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Окт 30, 2009 14:44:52   

    Ликвидационную декларацию Вы должны будете представить до 31.12.2009г. (т.е. на момент подачи заявления о снятии с учета по НДС). Мы снимались в связи с ликвидацией - сдали ликвидационную 15. 07. и в тот же день подали заявление на сниятие с учета по НДС. У вас даже заявление не примут, если не будет сдана ликвид. отчетность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Редиска
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Окт 30, 2009 14:58:06   

    не совсем поняла когда идти сдавать свидетельство и ликвидационку? до 01/12/09 или в течение декабря можно?

    боюсь, что я не успеваю перебежать из одной налоговой в другую и соответственно подать доки на ндс Crying or Very sad
    чую что скажете надо было раньше чесаться. мы и почесались, еще в июне, но только иностры очень долго доки делают да и сейчас не могу получить свои бумаги потому что 1 бастык в юстиции в отпуске Surprised

    зы. теплится еще надежда, что успею Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пт Окт 30, 2009 21:25:30   

    [quote="Тома"]
    АННА говорит:

    4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года."

    Я конечно понимаю, что с русским языком у меня плохо, и "не обративщиеся" для моего понимания - не пришедшие, не появившиеся, короче не пришли! Shocked и "перестают быть плательщиками НДС с 01.01.2010г." - это просто перестали и все!
    Пошла я опять на блок Ергожина, спрошу как быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Окт 30, 2009 21:36:34 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    "перестают быть плательщиками НДС с 01.01.2010г." - это просто перестали и все!

    чёт сдается мне не все так просто с этим "не пришли", "не появились", "не обратились".. склоняюсь к тому, что будут после наказывать за то, что не сдали своевременно ликвидационную ФНО, т.к. ответственность по сдаче ликвидационной отчетности лежит на самом налогоплательщике..
    Исходя из этого, как бы подразумевается, что НП не желающий подтверждать регистр. учет по НДС должен представить ликвидационную НО по ф. 300.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Окт 30, 2009 21:39:47   

    Вот - уже написала - Вопрос 22559, сейчас на рассмотрении, может все-таки ответит, правда давно не отвечал. Crying or Very sad
    "Статья 44. Установить порядок подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей.
    4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года."
    Согласно вышеназванной статьи п.4 подскажите, какие действия мы должны пройти - подать в декабре 2009г. ликвидационную 300.00 и подать заявление о снятии с НДС, либо все-таки мы автоматом будем сняты как плательщики НДС и ликвидационную 300.00 мы сдадим по срокам сдачи отчетнности за 4 кв. 2009г. Убедительно прошу не задерживать с ответом. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galika
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Сб Окт 31, 2009 02:08:10   

    Я тоже хотела написать письмо, а то вопросов много,а ответов мало.В налоговой толкучка.Анна ,отпишитесь пожалуйста после получения ответа.Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    N-ка
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пн Ноя 02, 2009 17:13:03 Сообщить модератору   

    Анна, присоединяюсь к "ожидающим ответа".

    Если предприятие однозначно предполагает и дальше оставаться плательщиком НДС - всё предельно ясно. Новые свидетельства по таким предприятиям мы уже получили.
    А вот одно предприятие- на грани закрытия, и такой "мягкий вариант" снятия с учета по НДС нас бы вполне устроил. И тут много вопросов, ответов на которые мы не находим.
    По логике, если "обязаны до 1 декабря 2009 года... " пройти перерегистрацию и не сделали этого - уже нарушение, и просто спокойно отсидеться вряд ли получится... потом уже окажутся какие-нибудь адм.штрафы за неисполнение...
    Правильно, на мой взгляд, было бы подать заявление на снятие с учета по НДС, при этом и возврат свидетельства был бы осуществлен... Как всегда, новшество введено, а множество нюансов не прописано...
    С уважением.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пн Ноя 02, 2009 17:21:10 Сказали Спасибо❤   

    Цитата из ББ №43 стр.7 ответ С.Муслимова, начальник управления налогового администрирования НК по Северо-Казахстанской области:
    Цитата:
    В случае непрохождения подтверждения постановки на учет по НДС плательщики будут сняты налоговыми органами с учета по НДС с 1 января 20010 года, и, соответственно, у данного плательщика НДС возникают показатели "СУР", которые учитываются при формировании плана проверок или возврата сумм НДС. При этом штрафные санкции не налагаются.
    ....
    В случае планирования налогоплательщиком снятия с учета по НДС необходимо подать (как добросовестным налогоплательщиком) налоговое заявление соответствующим образом.


    Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:

    Елена Т говорит:
    20010 года

    =2010 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пн Ноя 02, 2009 17:37:39   

    Крутые цитаты. Я бы цитировал бы кодекс и закон. Там есть интересный момент.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Пн Ноя 09, 2009 15:39:02 Сообщить модератору   

    Вот такая переписка у меня с АНК по поводу НДС
    "Снятие-это понятно!
    Я о последствиях?Как то это будет "преследоваться"? И если заведомо знаешь что не будешь подтверждать-нужно ли 4-2009 по 300.00 сдавать как ликвидационную?
    Ирина, получила от НК по г.Алматы информацию по перерегистрации и
    перелала. Они вот еще так написали:
    за 4 квартал все кто стоял на учете по ндс,
    должны будут сдать фно по ф.300 за 4 кв.2009г.
    последствия:
    с 1 января 2010г. кто не прошел, будут сняты с учета по ндс"
    Меры, принимаемые в отношении налогоплательщиков, которые не обратились в налоговые органы до 1 декабря для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика НДС
    Плательщики НДС, которые по каким - либо причинам за 5 месяцев, то есть с 1 июля 2009 года до 1 декабря 2009 года не обратились к нам для прохождения данной процедуры, будут сняты с учета по НДС с 1 января 2010 года.
    Это значит, что с 1 января 2010 года они будут выписывать счет - фактуры своим контрагентам "без НДС", и соответственно не смогут сумму НДС по приобретаемым товарам или услугам относить в зачет.

    Меры, принимаемые в отношении налогоплательщиков, получивших отказ в подтверждении постановки на регистрационный учет в качестве плательщика НДС

    Данная процедура проходит при взаимодействии с органами финансовой полиции. Существуют определенные факторы, при выявлении которых все материалы направляются в органы финансовой полиции.
    К примеру, если при прохождении процедуры постановки на регистрационный учет по НДС из состава юридического лица выбывает учредитель либо меняется руководитель, данные по таким юридическим лицам будут переданы в органы финансовой полиции.
    Кроме того, в органы финансовой полиции будут переданы сведения о налогоплательщиках, которым отказано в подтверждении постановки на регистрационный учет по НДС по причине соответствия их учредителей (руководителей) или индивидуальных предпринимателей, как уже ранее отмечалось признакам бездействующих, недееспособных, безвестно отсутствующих, находящихся в розыске и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 1 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz