Как правильно оприходовать пакеты и спец. одежду для сотрудников?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Дек 22, 2009 12:06:17
|
|
|
Пакеты для фруктов и овощей при продаже клиентам, а спец. одежду сотрудникам по ведомости раздать его не надо включать в зар.плату?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Дек 22, 2009 12:12:35
|
|
|
Салтанат говорит: |
спец. одежду сотрудникам по ведомости раздать |
Вы их обязаны обеспечивать спецодеждой поэтому в ЗП не войдет и ИПН не облагается по ст.155 п.3 пп.12. При выдаче относите на расходы буд.периодов и списываете по окончании срока полезного использования.
Д
Салтанат говорит: |
Пакеты для фруктов и овощей при продаже клиентам |
Думаю можно отнести их сразу на затраты по реализации.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Полученные пакеты списаны на затраты по реализации Дт7110 Кт3310
Получена спецодежда Дт1310 Кт3310
Передана СО работникам по ведомости Дт1620(2920) Кт1310
По окончании срока полезного использования Дт7210,7110 Кт1620(2920)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Дек 22, 2009 12:21:05
|
|
|
Елена Т говорит: |
При выдаче относите на расходы буд.периодов и списываете по окончании срока полезного использования. |
Елена Т спец. одежду в 1С как расходы будущих периодов провести, можно проводку? Они же по ГТД пришли пошлину, НДС и там.оформление как провести. Когда товар получали я как приход импорт делала там все понятно, а здесь че то запуталась? Не знаю как по программе провести.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Дек 22, 2009 12:24:38
|
|
|
Салтанат говорит: |
пошлину, НДС и там.оформление как провести. |
Включить в себестоимость спецодежды, Вам надо в тему про ГТД http://balans.kz/viewtopic.php?p=144704#144704
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Салтанат говорит: |
спец. одежду в 1С как расходы будущих периодов провести, можно проводку? |
Елена Т говорит: |
Передана СО работникам по ведомости Дт1620(2920) Кт1310 |
Списание ТМЦ делаете, счет списания указываете 1620( или 2920), в аналитике откроется справочник "Расходы буд.периодов" там надо завести "Расходы по выданной спецодежде" и указать срок списания.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Салтанат говорит: |
Не знаю как по программе провести. |
1с какая?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Дек 22, 2009 12:33:32
|
|
|
Там все про товар, а у меня спец.одежда и пакеты. Если я вручную проводку сделаю на пошлину и НДС, а их оприходовать как материал это правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Дек 22, 2009 12:44:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Сумма расходов по тамонже что касается спецодежды относите на себестоимость на сч.1310, сумма по пакетам относится как и сами пакеты на счет затрат 7710. Сумма НДС относится в зачет если Вы состоите на учете по НДС Дт1420 Кт3397
По ссылке- основная концепция изложена по учету ГТД, просто меняете местами слова товар на материал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Дек 22, 2009 12:47:30
|
|
|
Спасибо, Вам большое!
Добавлено спустя 35 минут 45 секунд:
Елена Т говорит: |
сумма по пакетам относится как и сами пакеты на счет затрат 7710 |
Может на 7210?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Дек 22, 2009 13:32:17
|
|
|
Опечатка, имела в виду 7110 -расходы по реализации, по правилам учета. Не по правилам можно и на 7210-администр.расходы, но ведь это не адм.расходы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Чт Май 17, 2012 15:10:43
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Списание ТМЦ делаете, счет списания указываете 1620( или 2920), в аналитике откроется справочник "Расходы буд.периодов" там надо завести "Расходы по выданной спецодежде" и указать срок списания.
|
Акт списания нужно делать ежемесячно или уже потом при закрытии периода будет проводиться автоматически ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Май 22, 2012 18:24:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Аквамарин говорит: |
Акт списания нужно делать ежемесячно |
Сразу при выдаче спецодежды в пользование, указав счет списания 1620/2920, а потом
Аквамарин говорит: |
при закрытии периода будет проводиться автоматически |
при закрытии сумма со счета 1620/2920 будет списываться на затраты.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|