Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Может ли ТОО работать и применять одн...
    Сдала годовой отчет пустографки. НК просит сдать отчет с цифрами. Последствия?
    что нужно мне сдать, чтобы закрыть годовой отчет?
    Налоговые режимы у ИП
    Приемлемы ли специальные налоговые режимы (СНР) для врача?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Разные налоговые режимы за год. Как необходимо сдать Годовой отчет?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Чт Янв 14, 2010 09:32:14 Сообщить модератору   

    База знаний
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=294991#294991
    Доброе утро. Подскажите профи. На ТОО за год сменилось 2 режима.
    1 квартал общеустановленный с НДС, 2 квартал упрощенный режим с НДС, 3-4 общеустановленный с НДС. Как необходимо сдать Годовой отчет? Свести 1,3,4 квартала? Либо есть какой нибудь еще вариант? Спасибо заранее.

    название темы изменено = Юнона

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #2 Чт Янв 14, 2010 10:36:12   

    Марина Александровна говорит:
    Свести 1,3,4 квартала

    ...для определения совокупного годового дохода и вычетов в декларации 100 за 2009г.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Чт Янв 14, 2010 12:20:38 Сообщить модератору   

    а как же быть с износом? с остатками товаров на конец?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Чт Янв 14, 2010 12:44:15 Сообщить модератору   

    Доходы и расходы 2 квартала исключить при составлении 100 формы. Я думаю, что и из остатков товаров на конец необходимо исключить товары, приобретенные во 2 квартале, остающиеся в остатке на 31.12. В дальнейшем учет этих товаров вести отдельно (в налоговых целях).

    Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:

    При исключении расходов 2 квартала придется проявить гибкость. Например, износ у нас считается за год. Думаю, нужно будет пропорционально исключить износ, приходящийся на 2 квартал.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #5 Чт Янв 14, 2010 16:29:35 Сказали Спасибо❤   

    Жанкеев Азамат говорит:
    из остатков товаров на конец необходимо исключить товары, приобретенные во 2 квартале,

    Не приобретенные, а именно тот товар приобретенный и проданный во 2 квартале, ведь может быть что пришедший во 2 квартале товар продался уже в 3 и 4 квартале и его себестоимость должна пойти на вычеты.
    Остатки товаров должны быть в остатках на 31.12, делить не надо ведь их стоимость при продаже опять же таки должна пойти в будущем на вычеты.
    Жанкеев Азамат говорит:
    Думаю, нужно будет пропорционально исключить износ, приходящийся на 2 квартал.

    А вот такого в кодексе нет, налоговый износ считается за год при составлении отчета ст.120 п.2 и разделение не предусмотрено.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Янв 14, 2010 16:49:56 Сообщить модератору   

    Просто действительно прийдеться проявить гибкость, ведь тепрь надо составить годовой так чтоб НК не придрались, а когда год вот так разбивают, даже незнаешь с чего начать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Чт Янв 14, 2010 17:01:26 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Жанкеев Азамат говорит:
    из остатков товаров на конец необходимо исключить товары, приобретенные во 2 квартале,

    Не приобретенные, а именно тот товар приобретенный и проданный во 2 квартале, ведь может быть что пришедший во 2 квартале товар продался уже в 3 и 4 квартале и его себестоимость должна пойти на вычеты.
    Остатки товаров должны быть в остатках на 31.12, делить не надо ведь их стоимость при продаже опять же таки должна пойти в будущем на вычеты.


    Согласен.

    Жанкеев Азамат говорит:
    Думаю, нужно будет пропорционально исключить износ, приходящийся на 2 квартал.

    А вот такого в кодексе нет, налоговый износ считается за год при составлении отчета ст.120 п.2 и разделение не предусмотрено.[/quote]

    Не могу согласиться. Думаю здесь нужно руководствоваться пп1) ст.115 НК "Вычету не подлежат затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода". В данном случае износ за 2 квартал не связан с получением СГД, а связан с получением дохода по упрощенке.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Чт Янв 14, 2010 19:18:54 Сообщить модератору   

    ИП 1 квартал 2009 г. работал по упрощенке, а со 2 квартала 2009 г . на ОУР. Остаток товара на 1 апреля является доходом ИП?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #9 Чт Янв 14, 2010 19:37:43   

    baknar говорит:
    Остаток товара на 1 апреля является доходом ИП?

    Считаю что нет, т.к. ИП продолжает свою деятельность.
    Жанкеев Азамат говорит:
    Думаю здесь нужно руководствоваться пп1) ст.115 НК "Вычету не подлежат затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода". В данном случае износ за 2 квартал не связан с получением СГД, а связан с получением дохода по упрощенке.

    Согласна, убедили. В 100ф нет разбивки по месяцам, тогда придется делить процент амортизации чтобы вышла налоговая амортизация только за 1,3,4кв, т.е. 9 месяцев.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вт Мар 19, 2013 14:17:41 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, мы работали на упращенке но с 1 октября перешли на ОУР , остатитки по товарам и материалам на 1 октября есть, что мне с ними делать, как вобще составлять 100 форму?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +133

      

    #11 Пт Июн 07, 2024 23:00:37   

    Здравствуйте!
    Подниму тему.
    ТОО до 1 июля было на УД, с 1 июля на ОУР.
    Строительство.
    Приобретались ТМЦ и услуги во 2 квартале года в целях строительства жилого дома . С ТМЦ в 100 форме понятно, покажу на начало периода, и можно взять на вычеты, а что делать с услугами, полученными во 2 квартале года. Они же на вычеты не относятся?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #12 Вс Июн 09, 2024 15:30:04   

    Trish говорит:
    а что делать с услугами, полученными во 2 квартале года.

    Какие именно услуги? Если связанные со строительством дома, поидее они у вас должны на незавершенке быть и как только введетесь в эксплуатацию они сформируют себестоимость строительства.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +133

      

    #13 Чт Июн 27, 2024 23:52:11   

    Ведмедев говорит:
    Если связанные со строительством дома

    Связанные, начало строительства, то-се. Аккумулируются на 8110.
    Не соображу.
    В 910 показываю их как запасы на конец, а в 100 форме за 2024 как запасы на начало?

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1673

      

    #14 Пт Июн 28, 2024 14:19:05   

    Trish говорит:
    В 910 показываю их как запасы на конец

    ? эти строки заполняются только для тех, кто применяет трехкомпонентную интегрированную систему. И больше ни для кого (пока так на данный момент).

    даю ссылку на похожую тему
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=682887#682887

         Цитата полностью   §Печать темы
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +133

      

    #15 Пт Июн 28, 2024 16:29:42   

    NatalyaV говорит:
    даю ссылку на похожую тему

    Я пошла, да, по ссылке и еще по ссылке.
    Но ответ не поняла.
    Все, что я накопила на 1340 будучи на УР, я показываю, как остатки на начало?
    Или остатки на начало 0, а все через строку "Приобретено запасов" 100.00.019 IIIA?

         Цитата полностью   §Печать темы
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1673

      

    #16 Пт Июн 28, 2024 22:13:36   

    Trish говорит:
    Или остатки на начало 0

    Считаю, что да. А вот именно про незавершенку - помню, что раньше она не отражалась в 100 форме (тема старая)
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=130603#130603
    , пусть кто-то работающий в этой сфере вам ответит.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #17 Пт Июн 28, 2024 23:03:47   

    Trish говорит:
    В 910 показываю их как запасы на конец

    Вы применяете трехкомпонентную интегрированную систему?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #18 Пт Июн 28, 2024 23:32:11   

    Trish, у Вас незавершенка только текущего года?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +133

      

    #19 Пт Июн 28, 2024 23:36:19   

    Ведмедев говорит:
    Вы применяете трехкомпонентную интегрированную систему

    Ну, конечно нет. Как будто кто-то применяет...
    Я рассуждаю чисто логически, раз не предусмотрена отдельная строка для таких дел, то хоть там показать, чтобы формы бились между собой.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +133

      

    #20 Пт Июн 28, 2024 23:37:04   

    Ведмедев говорит:
    у Вас незавершенка только текущего года?

    Да

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #21 Пт Июн 28, 2024 23:51:08   

    Trish говорит:
    Ну, конечно нет.

    тогда у Вас нет оснований в ФНО 910.00 вообще указывать какие либо остатки.
    Trish говорит:

    Ведмедев говорит:
    у Вас незавершенка только текущего года?

    Да

    тогда считаю что всё, что накопилось на 1340 в этом году можно будет брать на вычеты через соответствующие строки 100.00.019III (запасы в запасы, услуги в слуги и т.п.), но только регистр нужно будет нормальный сделать, т.к. скорее всего будут спрашивать расшифровку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #22 Пт Июн 28, 2024 23:54:46   

    Trish говорит:
    Я рассуждаю чисто логически

    нифика не логически, в правилах однозначно написано
    Правила составления ФНО 910.00 говорит:
    14. В разделе «Сведения о запасах»:
    в строке 910.00.026 указывается стоимость запасов:
    в строке А указывается стоимость запасов на начало налогового периода всего;
    в строке В указывается стоимость запасов на конец налогового периода всего;
    в строке С указывается стоимость приобретенных запасов, работ, услуг, всего.
    Данная строка заполняется в случае применения трехкомпонентной интегрированной системы.

    и всё, больше эту строку никто не заполняет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #23 Сб Июн 29, 2024 00:17:35   

    Ведмедев говорит:
    на вычеты через соответствующие строки 100.00.019III (запасы в запасы, услуги в слуги и т.п.)

    Хотя, чёта я намудрил.
    У Вас в запасах на начало будет сальдо по строкам 1310,1320,1330,1340 и всё. Потом как сдадитесь сформируется себестоимость, и соответственно расходы, которые и возьмете на вычеты.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +133

      

    #24 Сб Июн 29, 2024 00:22:38   

    Ведмедев говорит:
    У Вас в запасах на начало будет сальдо по строкам 1310,1320,1330,1340 и всё

    То есть все таки нарисовать запасы на начало? Хотя форма 100 первоначальная будет.
    Короче этот метод?

    Trish говорит:
    Все, что я накопила на 1340 будучи на УР, я показываю, как остатки на начало


         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1310

      

    #25 Сб Июн 29, 2024 00:47:27 Сказали Спасибо❤   

    Trish говорит:
    То есть все таки нарисовать запасы на начало?

    Верно, тем более так написано в НПА.
    ст.314 НК РК говорит:
    5. Если юридическое лицо в течение календарного года осуществляло деятельность в специальных налоговых режимах для субъектов малого бизнеса, розничного налога и в общеустановленном порядке, в налоговый период не включается период времени, в течение которого осуществлялась деятельность в специальных налоговых режимах для субъектов малого бизнеса, розничного налога.

    а в строке 100.00.019 I прямо так и пишется
    Цитата:
    указывается балансовая стоимость запасов на начало налогового периода. Указанная строка заполняется согласно данным, определенным по бухгалтерскому балансу на начало налогового периода.

    Налоговый период для исчисления КПНа в общеустановленном режиме у Вас начнется первого июля.
    Trish говорит:
    Хотя форма 100 первоначальная будет.

    это почему? Вы же уже были плательщиками КПНа.
    ст.206 НК РК говорит:
    3. Налоговая отчетность, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, подразделяется на следующие виды:

    1) первоначальная - налоговая отчетность, представляемая за налоговый период, в котором произведена постановка на регистрационный учет налогоплательщика (налогового агента) и (или) впервые возникли налоговое обязательство по определенным видам налогов и платежей в бюджет, а также обязанность по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей;

    У Вас будет очередная.

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #26 Сб Июн 29, 2024 04:05:48   

    Да что ж вас так, как в Питере... Вас Аскергали Шамгонович, ныне покойный, очень бы сильно наругал...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +133

      

    #27 Сб Июн 29, 2024 16:27:33   

    В Питере пить?

    Ведмедев, благодарю от всей души.
    счет ТМЦ+1340 (незавершенка: накопленные услуги) ставлю, как запасы на начало в 100 форме и все!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz