Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Выписка СФ в 1с для покупателей за наличный расчет
    Выписка ЭСФ при заправке ГСМ по чекам за наличный расчет
    Выписка туроператором ЭСФ физ лицу, при реализации за наличный расчет
    Реализация ТМЦ нерезиденту- оплата через наличный расчет
    Реализация активов компании за наличный расчет т.е. через кассу
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Выписка счета-фактуры при продаже за наличный расчет через ККМ.     
    Reader
    Guest


      

    #1 Сб Ноя 21, 2009 17:12:10 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279424#279424

    Немного не по теме задам вопрос, однако он коррелирует с темой Smile
    У нас в компании при продаже частному лицу счет-фактура не выписывается, мы выдаем фискальный чек, а продажи по бухгалтерии проходят как реализация частного лицу, и НДС к уплате начисляем с оборота данной реализации. Однако возник вопрос, может, кто сталкивался, если продажи прошли через ККМ, а человек просит выписать с.ф. на юр. лицо. Я вижу ситуацию так, в каждом магазине ведется реестр выданных счетов-фактур, чтобы нумерация не повторялась, первые цифры обознают код магазина, потом эти данные попадают в централизованную бухгалтерию, а потом уже эти данные попадают в 308 форму. Моя мысль двигается в правильном направлении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Сб Ноя 21, 2009 17:21:16 Сообщить модератору   

    Что-то я не уловила ход вашей мысли.

    Бывает - продажи прошли через ККМ, а человек просит выписать СФ на юрлицо.
    Это значит, что покупает юрлицо, оплачивает наличными, вы выдаете им фискальный чек, накладную и счет-фактуру.
    Вопрос-то в чем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Сб Ноя 21, 2009 18:58:58 Сообщить модератору   

    Может, я не ясно выразилась. Попытаюсь сформулировать поточнее.
    Продажи по кассе проходят обезличенно, как продажи частному лицу. После закрытия смены проданные товары списываются в базе, где идет товарный учет. А потом из этой базы уже идёт выгрузка в буху, там проходит реализация частному лицу. После того, как чек пробили, обороты прошли, как от частного лица, и возможности указать, что данные обороты прошли от такой-то фирмы, на которую человек просит выписать счет-фактуру - не представляется возможным. Сейчас ситуация обстоит так, когда человек подходит к бухгалтеру в магазине и просит выписать счет-фактуру, она выписывает ему от руки, регистрирует в реестре (на бумажном носителе) и делает себе копию. Получается в 300 форму эта счет-фактура не попадает, здесь я вижу выход в введении кодов для каждого магазина, и чтобы общая информация стекалась в центральную бухгалтерию.
    И еще небольшая проблема, т.к. обороты прошли от частника, данная компания отразится только в реестре счетов-фактур. Стоит ли из-за этого беспокоится?
    Вот в общем-то и всё. Если вы мне поможете, буду очень благодарна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Сб Ноя 21, 2009 20:23:57 Сообщить модератору   

    So@ говорит:
    когда человек подходит к бухгалтеру в магазине и просит выписать счет-фактуру, она выписывает ему от руки, регистрирует в реестре (на бумажном носителе) и делает себе копию. Получается в 300 форму эта счет-фактура не попадает

    Если бухгалтер в магазине выписывает счет-фактуру не на частное, а на юридическое лицо, то вы просто обязаны отразить ее в реестре приложения 7 к Ф.300. Потому что покупатель отразит ее у себя в приложении 8 и у вас не пойдет камеральный контроль. Получите уведомление и все равно придется вносить исправления.

    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    Вот эта фраза непонятна:
    So@ говорит:
    т.к. обороты прошли от частника, данная компания отразится только в реестре счетов-фактур.

    все-таки частник или компания? и что вообще эта фраза означает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Сб Ноя 21, 2009 21:08:48 Сообщить модератору   

    я так поняла, что счета-фактуры с 1С может выписывать только бухгалтеру, которому сдаются все документы. Но если себе оставляют копию счет-фактуры, написанной от руки, почему бы такую счет-фактуру не занести в 1С?
    В данном случае поддерживаю мнение Kenga, т.к. при выписке счета-фактуры юр.лицу, но не отражая ее у себя в 300 форме, будут расхождения при камеральном контроле, что повлечет за собой сдачу корректирующей доп-ой 300 формы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вс Ноя 22, 2009 00:11:21 Сообщить модератору   

    So@ говорит:

    И еще небольшая проблема, т.к. обороты прошли от частника, данная компания отразится только в реестре счетов-фактур. Стоит ли из-за этого беспокоится?

    Вы имеете в виду, что оплата прошла от частника, а счет-фактура выписан на юр. лицо, (то есть реализация пройдет на юр. лицо)? Но ведь этого не может быть, потому что не может быть никогда, у Вас же аналитика по контрагентам полетит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Вс Ноя 22, 2009 01:04:44 Сообщить модератору   

    So@, вы действительно как-то не ясно выражаетесь.
    Но решила выделить ваш вопрос в отдельную тему.
    Включаю телепатию и пытаюсь догадаться.

    Вы - магазин. Отпускаете товар за наличный расчет.
    Наряду с обычными физическими лицами, которые берут у вас товар, фискальный чек и уходят, есть представители юридических лиц, которые просят еще выписать накладную и СФ. Так?
    Вас интересует как соблюсти нумерацию СФ и от кого отразить оплату?

    Я поймала вашу мысль, которая "...двигается в правильном направлении"?

    В этом случае вы в магазине должны делить реализацию простым физлицам за наличный расчет и покупателям с документами.
    И сдавать в бухгалтерию отчет со списком всех счетов-факту, которые вы выписали, и реквизитами юрлиц и ИП, которым вы их выписали.
    Оплату такой реализации в бухгалтерии тоже должны проводить не одной кучей "от физлица", а отдельно по каждому покупателю со счетом-фактурой. Счета-фактуры вы обязаны отражать в Ф300.07.
    Тогда и камералка у вас с покупателями пойдет, и в учете все будет ровно.

    Нумерацию счетов-фактур можете вести так, как вам удобно.
    Вариант "первые цифры обознают код магазина, потом эти данные попадают в централизованную бухгалтерию" тоже подойдет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Пн Ноя 23, 2009 10:57:51 Сообщить модератору   

    Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Kenga, Айнука, Алекс, Elis
    Моя трактовка продажи от частника не случайна. У нас продажи проходят в "Торговом комплексе". В данной программе идёт учёт товара, приход, реализация, в т.ч. и закрытие смены, после которого идёт списание товара. В бухгалтерию выгружаются только обороты. Всё, что прошло через кассу - продажи от частного лица. Вычленить сумму, которую надо оформить на юрлицо - технически не возможно, так говорят программисты. Поэтому, если покупатель пробил чек, а потом захотел оформить на фирму счет-фактуру, то выписывается от руки счет-фактура. Реестр-то ведется, но он никуда не попадает. И об этом стало недавно известно. Спасибо, что подсказали выход, теперь я уверенна, что была права.Smile Я могу отразить только в 300 форме счет-фактуру. Выделить эти обороты не могу. Если кто-то сталкивался с Торговым комплексом, и у них есть решение данной проблемы, хотелось послушать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Ноя 23, 2009 12:37:59 Сообщить модератору   

    So@ говорит:
    В бухгалтерию выгружаются только обороты. Всё, что прошло через кассу - продажи от частного лица. Вычленить сумму, которую надо оформить на юрлицо - технически не возможно, так говорят программисты.

    Выгружается из "Торгового комплекса" в 1С что именно?
    Один документ на реализацию и один документ на поступление денег в кассу?
    Если это все сделано одним документом и, как вы говорите, "вычленить технически невозможно" (хотя верится с трудом, на компьютере можно все), то рекомендую после выгрузки из "Торгового комплекса" в 1С, согласно заполненного вами реестра счетов-фактур, дать один сторнировочный документ на общую сумму дохода от реализации юрлиц и ИП, а потом вручную ввести всю реализацию с указанием конкретного контрагента.
    Так же и с оплатой, чтобы получилось, что оплата по аналитике поступила не от физлица, а определенные платежи были от тех же контагентов. Т.е. отсторнировать кусочек, а потом добавить его же, но по каждому конкретному покумателю, согласно реестра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Пн Ноя 23, 2009 18:10:37 Сообщить модератору   

    Спасибо, Elis. Про сторнирование как-то не подумала. Спасибо за идею Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пт Янв 15, 2010 14:35:23 Сообщить модератору   

    Может ли чек быть выбит в этом году на услуги оказанные в прошлом году? Дело в том, что нам оказали услуги в 2009 году, поставщики выпишут счет-фактуру 2009 годом, а чек пробьют 2010г, фактически сумма из кассы была оплачена в прошлом году. В этом есть какие-то сложности или ничего страшного?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Пт Янв 15, 2010 14:39:22 Сообщить модератору   

    Вам оказали услуги в 2009г. - вы остались должны. В 2010г. заплатили - закрыли свой долг, вам выбили чек. Все нормально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пт Янв 15, 2010 14:47:02 Сообщить модератору   

    Алёха говорит:
    фактически сумма из кассы была оплачена в прошлом году

    Алёха говорит:
    чек быть выбит в этом году на услуги оказанные в прошлом году
    у вас получается, что вы к РКО за прошлый год подошьете чек выбитый в этом году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пт Янв 15, 2010 14:50:08 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна
    а можно выдать в подотчет декабрем 2009г (РКО), а отчитается в январе 2010г. (авансовым отчетом с приложением чека) - но это уже не по теме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Пт Янв 15, 2010 14:51:12 Сообщить модератору   

    можно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пн Янв 25, 2010 16:43:14 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно. Мы ТОО. При продаже товара или оказании услуги частному лицу выбиваем чек и выписываем ПО. Но проданный товар списываем не сразу, а в конце месяца по всем выбитым чекам на чл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пн Янв 25, 2010 16:44:07 Сообщить модератору   

    Katerina0311 говорит:
    а в конце месяца по всем выбитым чекам на чл
    а почему бы кажды день не списывать на ЧЛ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Пн Янв 25, 2010 16:48:07 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    почему бы кажды день не списывать на ЧЛ?

    действительно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пн Янв 25, 2010 16:51:35 Сообщить модератору   

    Спасибо. Нам, конечно, удобнее раз в месяц. А что теперь нам за это будет при проверке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Янв 25, 2010 16:58:43   

    Katerina0311
    А как тогда Вы учет ТМЗ ведете, инвентаризацию делаете? Да и вообще контролируете наличие того или иного товара, ведь он висит у Вас в остатках искажая информацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Пн Янв 25, 2010 16:59:21 Сообщить модератору   

    Извините за назойливость. А если на чеки пробитые чл забивать в бухгалтерию ПО на определенное лицо, например ИП. Тогда можно ли будет предположить, что все это предоплата, а в конце месяца отпущен товар? В этом есть нарушение?

    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

    Елена Т говорит:
    он висит у Вас в остатках искажая информацию?

    получается так...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Пн Янв 25, 2010 17:07:35 Сообщить модератору   

    Katerina0311 говорит:
    например ИП

    думаю на ИП вы никак не можете. лучше всего тогда на ЧЛ продолжайте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Пн Янв 25, 2010 17:11:50 Сообщить модератору   

    Nemo
    почему нельзя на ИП - как предоплата, только в ПКО указать счет 3510

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Пн Янв 25, 2010 17:14:02 Сообщить модератору   

    тогда можно будет списывать раз в месяц или обязательно каждый день?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Пн Янв 25, 2010 17:15:48 Сообщить модератору   

    Katerina0311
    лишь бы не запутались что было продано, за что было оплачено

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Янв 25, 2010 17:17:53   

    Елена Т говорит:
    он висит у Вас в остатках искажая информацию

    Думаю в этом проблема для предприятия. Хотя судя из сообщений для них это не проблема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz