Как определить что является оборотом по реализации товаров (услуг) для обложения НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Сен 01, 2008 14:19:09
|
|
|
Добрый день,
В момент проведения инвентаризации обнаружились излишки товара, подскажите, входит ли он в оборот по реализации товаров работ услуг? (возникает ли обязательство по НДС)
Заранее спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Сен 01, 2008 18:34:34
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
возмещение среднемесячной зарплаты в связи с участием военнообязанных работников в учебной спец.подготовке |
Насколько я понимаю, речь идет о сохранении средей ЗП работникам в случаях, предусмотренных законодательством РК. То, очем Вы говорите - доход физического лица. В свою очередь, сумма начасленной ЗП - расход для работодателя.
Забавно было бы свои же расходы обложить НДС. Нет, конечно.
Добавлено спустя 45 минут 47 секунд:
mila говорит: |
В момент проведения инвентаризации обнаружились излишки товара, подскажите, входит ли он в оборот по реализации товаров работ услуг? (возникает ли обязательство по НДС) |
"НДС представляет собой отчисление в бюджет части стоимости облагаемого оборота по РЕАЛИЗАЦИИ, добавленной в процессе производства и обращения товаров (работ, услуг)... "- это определение из налогового кодекса ст. 205.
Излишки товара - не есть ваша реализация, это ваш доход.
Дебет - "Товар" Кредит "Доходы прочие"
Если Вы захотите эти излишки реализовать, отдать своим работникам, безвозмездно передать (к примеру) - надо будет обложить НДС.
Опять же только мое мнение.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Жамиля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пт Окт 31, 2008 00:28:16
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста, если одно юр. лицо резидент РК продает другому юр.лицу РК недвижимое имущество, находящееся за пределами РК, является ли это облагаемым оборотом (ст.212 и ст.215 НК РК) и будет ли данная реализация облагаться НДС? Имущество не попадает в освобожденные от НДС обороты.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Мар 01, 2010 11:38:27
|
|
|
Подскажите, что является оборотом для обложения НДС? У нас авиакасса, приход большой (больше 30000 мрп), но доходом является только 3-4 % от прихода. На приход, т.е. на авиабилет сч-фактуру не выписываем, только на свою комиссию. Хотелось бы сняться с НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Мар 01, 2010 11:45:58
|
|
|
express
express говорит: |
Хотелось бы сняться с НДС. |
Обратите внимание на ст.571 НК РК"Снятие с регистрационного учета по НДС".
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Мар 01, 2010 11:58:00
|
|
|
меня интересует конкретно то, что является оборотом для обложения НДС. Статью я читала, прочла много тем на форуме, но не нашла ответа. Бухгалтер наш говорит, что оборотом является то, на что мы выдаем сч-фактуру. А я сомневаюсь, вот и хотела уточнить
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Мар 01, 2010 12:12:22
|
|
|
express говорит: |
доходом является только 3-4 % от прихода. На приход, т.е. на авиабилет сч-фактуру не выписываем, только на свою комиссию |
Ваша комиссия без НДС и является оборотом.
Например
Комиссия 100 тенге, оборот 89,29, сумма НДС 10,71.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Мар 01, 2010 12:20:00
|
|
|
express
но в облагаемый оборот может войти и расходы на нерезидентов, т.е. приобретение работ, услуг от нерезидентов, такого нет у вас?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Мар 01, 2010 12:22:55
|
|
|
расходов на нерезидентов нет.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
что вы имели в виду, указываю ссылку на ст 237?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Мар 01, 2010 12:41:42
|
|
|
express говорит: |
что вы имели в виду, указываю ссылку на ст 237? |
На основании каких документов считается оборот по реализации в целях налогообложения по НДС.
И к тому же еще посмотрите статью 57 п.2.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Пн Мар 01, 2010 15:50:37
|
Сообщить модератору
|
|
Фирма передала в дар товар. Стоимость его 100 000,00. Это оборот по реализации дарителя . соответственно заплатитли НДС 12000,00 тенге. выписали счёт-фактуру.
проводки верные?
1) 1284 - 6012 100 000,00
2) 1284-3130 12 000,00
3) 7212 -1284 - 112 000,00
4) 7212-1330 -100000 -на невычеты стоимость товара
так правильно или
можно просто
7212-3130 -12000,00 тенге?
и как быть в 100 форме?
если в 100 форме показать как оборот по реализации 100 000,00 тенге, то стоимость товара не идёт на вычеты, а с дохода надо заплатить КПН 20%?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|