В какую строку формы 300 отнести счета-фактуры выписанные без НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Сб Мар 27, 2010 12:40:24
|
Сообщить модератору
|
|
Выданные или полученные?
Счета-фактуры, полученные от поставщиков, вне зависимости от того, выделен ли в них НДС в зачет или нет, вы включаете в Приложение 300.08 вместе с полученными счетами-фактурами с НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Сб Мар 27, 2010 13:10:50
|
Сообщить модератору
|
|
ANGEL22 говорит: |
Это по счетам фактурам с НДС или без НДС тоже туда же? |
И по счетам-фактурам с НДС, и по счетам-фактурам без НДС, и по другим документам без НДС (накладные от неплательщиков, квитанции от казпочты, услуги банка) - все это отражается в строке 300.00.012
Сумма по Приложению 300.08 не должна равняться строке 300.00.012.
Обысно в поле 300.00.012 сума больше, чем в Приложении, т.к. всегда есть товары, услуги, работы полученные без счетов-фактур.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вс Мар 28, 2010 17:34:26
|
|
|
Скажите, пожалуйста:
1. а если не включали в течении года в строку 300.00.012А СФ без НДС и например услуги банка по выпискам, то лучше доп сдать, чтоб включить?
2. строка 300.00.017 за год по сумме должно бить со строкой 100.00.030IV?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вс Мар 28, 2010 17:54:21
|
Сообщить модератору
|
|
Куаныш К.Т. говорит: |
Скажите, пожалуйста:
1. а если не включали в течении года в строку 300.00.012А СФ без НДС и например услуги банка по выпискам, то лучше доп сдать, чтоб включить? |
Обязательно
Куаныш К.Т. говорит: |
2. строка 300.00.017 за год по сумме должно бить со строкой 100.00.030IV? |
Не всегда.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вс Мар 28, 2010 18:03:29
|
|
|
Не всегда, а тогда на какую сумму может быть разница, например командировка, страховка, представ р/х, т.е которые отраж-ся в др.строках ф.100, так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Мар 29, 2010 22:19:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Спрашиваю говорит: |
а если были расходы без НДС, но счета фактуры не выписывались поставщиками, то их всё равно нужно включать в строку 300.00.12? |
Да
Спрашиваю говорит: |
и их показывать строке 300.00.12III |
нет
Спрашиваю говорит: |
или в итоговой? |
да
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
kirishik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Пн Апр 19, 2010 15:14:52
|
Сообщить модератору
|
|
Спрашиваю говорит: |
а если были расходы без НДС, но счета фактуры не выписывались поставщиками, то их всё равно нужно включать в строку 300.00.12? и их показывать строке 300.00.12III или в итоговой? |
В эту строку включали в 2009 году. А теперь куда?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Пн Апр 19, 2010 15:36:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вт Май 11, 2010 16:00:16
|
|
|
ТОО выполняет работы. Выставляем с-ф за выполненные работы а так же выделяем отдельной строкой суточные с пометкой без НДС. Можно ли отнести сумму суточных в строку 300.00.006?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Вт Май 11, 2010 19:54:05
|
Сообщить модератору
|
|
ландыш говорит: |
Выставляем с-ф за выполненные работы а так же выделяем отдельной строкой суточные с пометкой без НДС. |
ландыш, это как? Что значит - вы выставляете своим покупателям счет-фактуру, но сумма компенсации ваших суточных расходов у вас является необлагаемым оборотом? На основании какой статьи НК вы с этой суммы не платите НДС государству?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#24 Ср Май 12, 2010 09:47:50
|
Сообщить модератору
|
|
dina_210681 говорит: |
Вносить ли СФ в приложение 300.08, если у них нет серии и номера свидетельства |
сч.ф. оформлены в нарушении ст.263 п.5, в сч.ф должно быть указано
Цитата: |
5) номер свидетельства поставщика-плательщика налога на добавленную стоимость о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость; |
следовательно в зачет НДС брать нельзя. В реестр их нужно включить не выделяя НДС. Но не легче ли попросить поставщика вписать свидетельство в сч.ф.(если оно имеется?)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Май 19, 2010 02:05:30
|
|
|
Помогите пожалуйста в форме 300.00 за 2009 год:
1. Если в строку 300.00.012А, я включаю счет-фактуры, выписанные поставщиками без НДС, то в строке 300.00.012В будет стоять ноль, получается что 300.00.012В не обязательно равняется 300.00.012А *12%?
2. и ещё с-но статье 257 НК РК за 2009 год, есть суммы НДС которые не подлежат отнесению в зачет, где эти суммы отражаются? Т.к. если указать эти суммы оборотов без НДС в строке 300.00.012А и сумму НДС - в 300.00.012В, то получается, что я беру в зачет. Или может я ошибаюсь???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Ср Май 19, 2010 02:35:24
|
Сообщить модератору
|
|
1. Не обязательно. Так составлена форма Ф300.00 за 2009 год.
2. Счета-фактуры по таким суммам отражаете в Ф300.08. Но в последней колонке "НДС в зачет" ставите 0
В поле 300.00.12 тоже в А указываете оборот, а в поле B ставите ноль.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Вт Ноя 23, 2010 16:40:42
|
|
|
Подскажите пожалуйста, вот какое дело:
ТОО снято с учета по НДС, реализация товаров производилась без НДС. с 1 марта 2010г ТОО вновь встает на учет по НДС. Покупатели произвели возврат товара реализованного без НДС уже в 3 кв. Возвратную накладную провожу без НДС-это понятно. А вот как отразить это в 300 форме-вопрос. Автоматически заполняется сторака -освобожденный оборот, а СОНО просит заполнить 2 приложение. В какой строке указывается данный оборот? И надо ли заполнять при этом приложение №2 300 формы?
Заранее спасибо за ответ!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|