|  Заполнение формы 600.01 социальный налог (построчно)
		  
		 
		 | 
	
	
		
			
			
			 Елена 12  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Елена 12  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пн Янв 08, 2007 16:04:55   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				3. СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМЫ 600.01 - РАСХОДЫ РАБОТОДАТЕЛЯ
 
 
17. Данная форма предназначена для отражения расходов работодателя, начисленных и выплачиваемых работникам, включая работников - иностранных граждан и лиц без гражданства, в виде доходов, определяемых в соответствии с пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса. Форма представляется отдельно по каждой категории работников.
 
18. В разделе "Общая информация о налогоплательщике" в пункте 3 указывается категория работников, по которым представляется форма:
 
ячейка А - работники, за исключением работников - иностранных специалистов,
 
ячейка В - работники - иностранные специалисты.
 
19. В разделе "Виды расходов":
 
1) в строках 600.01.001А, 600.01.001В и 600.01.001С указываются общие суммы расходов работодателя, выплачиваемых работникам в виде доходов за 1, 2 и 3 месяцы отчетного периода, определяемые как суммы соответствующих строк с 600.01.002 по 600.01.029.
 
В строке 600.01.001D указывается общая сумма расходов работодателя, выплачиваемых работникам в виде доходов за отчетный период, определяемая как сумма строк 600.01.001А, 600.01.001В и 600.01.001С.
 
В строке 600.01.001Е указывается общая сумма расходов работодателя, выплачиваемых работникам в виде доходов с начала года, определяемая как сумма строк 600.01.001D формы 600.01 отчетного периода и 600.01.001Е формы 600.01 за предыдущий отчетный период.
 
Суммы, отраженные в строках 600.01.001А, 600.01.001В и 600.01.001С формы 600.01, составленной по работникам, за исключением работников - иностранных специалистов, переносятся соответственно в строки 600.00.001А, 600.00.001В и 600.00.001С.
 
Суммы, отраженные в строках 600.01.001А, 600.01.001В и 600.01.001С формы 600.01, составленной по работникам - иностранным специалистам, переносятся соответственно в строки 600.00.006А, 600.00.006В и 600.00.006С;
 
2) в строках с 600.01.002А, 600.01.002В и 600.01.002С по 600.01.028А, 600.01.028В и 600.01.028С указываются суммы по видам доходов за 1, 2 и 3 месяцы отчетного периода соответственно.
 
В строках с 600.01.002D по 600.01.028D указываются суммы по видам доходов за отчетный период, определяемые как суммы соответствующих строк с 600.01.002А, 600.01.002В и 600.01.002С по 600.01.028А, 600.01.028В и 600.01.028С.
 
В строках с 600.01.002Е по 600.01.028Е указываются суммы по видам доходов с начала года, определяемые как суммы соответствующих строк с 600.01.002D по 600.01.028D формы 600.01 отчетного периода и с 600.01.002Е по 600.01.028Е формы 600.01 за предыдущий отчетный период;
 
3) в строках 600.01.029А, 600.01.029В и 600.01.029С указываются суммы по прочим доходам, не отраженным в строках с 600.01.002 по 600.01.028 за 1, 2 и 3 месяцы отчетного периода соответственно.
 
В строке 600.01.029D указывается сумма по прочим доходам за отчетный период, определяемая как сумма строк 600.01.029А, 600.01.029В и 600.01.029С.
 
В строке 600.01.029Е указывается сумма по прочим доходам с начала года, определяемая как сумма строк 600.01.029D формы 600.01 отчетного периода и 600.01.029Е формы 600.01 за предыдущий отчетный период.
 
 
Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:
 
 
в этой форме разбивается вся зарплата по видам.
 
з/п иностранных спецов не входит в общую з/п. , те не входит в 600,01,001, но в ходит в 600,01,043 или 600,01,044  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Елена 12  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Чт Янв 08, 2009 17:50:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в приложении 1 к ф. 600.00 командировочные в пределах норм надо показывать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			EvgeniaTel  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Чт Янв 15, 2009 15:44:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А я совсем запуталась...    ... итог по приложению 600.01 должен совпасть с начисленно итого зарплаты + пенсионный фонд... или итого выплачегно доходов?    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Чт Янв 15, 2009 15:58:45   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Star говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А я совсем запуталась... | 
	 
 
 
Если про 600.01.001 то это з/плата минус пенс.взносы (это строка 600.01.017). И ещё чтобы проверить себя 600.01.043+600.01.044 в сумме должны давать "Начислено доходов" в 201 форме.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Чт Янв 15, 2009 16:03:17   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Спасибо.... крыша совсем поехала    ...  непонятно только, почему пишется "перечень ВЫПЛАТ облагаемых и несоблагаемых соц налогом"... писали бы, ДОХОДЫ... ну как в Налоговом кодексе...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Моська  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Моська  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Пт Янв 16, 2009 13:19:49   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите какие формы по социальному налогу должно сдавать головное предприятие у которого есть филиал?    600,00 или 601,01 или и ту и другую?????? Совсем запуталась не знаю что делать.   И как эти формы будут ложиться на мой лицевой счет. ПОЖАЛЙУСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			моська  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пт Янв 16, 2009 13:20:30   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Юнона
 
Подскажите какие формы по социальному налогу должно сдавать головное предприятие у которого есть филиал?  600,00 или 601,01 или и ту и другую?????? Совсем запуталась не знаю что делать.  И как эти формы будут ложиться на мой лицевой счет. ПОЖАЛЙУСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Евлеша  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Ср Янв 21, 2009 16:42:11   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Приветствую всех форумчан. Подскажите пожалуста, как правильно и в каких строках в ф.600 сминусовать суммы, т.е за янв, февр., март., бывший бухгалтер насчитала, уплатила и указала в отчетности соц. налог больше чем на самом деле, таким образом за 1 квартал есть небольшая переплата, как исправить эту ошибку  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#20  Ср Янв 21, 2009 17:00:17   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				делаете доп. форму в которой указываете разницу между реальными начислениями. например в 600    25000 а начислено 20000 отражаете в форме -5000т  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#21  Ср Янв 21, 2009 17:16:59   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Отправляете Допонительную Декларацию, т.к. крыжик ставите не на "очередная", а на "дополнительная". 
 
И в тех же полях, где были неверные суммы, ставите суму разницы. Т.е. в полях 600.00.001.А,  600.00.001.B, 600.00.001.C ставите сумму -275 (минус 275)
 
В полях 600.00.001.D и 600.00.001.E ставите сумму -825 (минус 825)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Евлеша  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Ср Янв 21, 2009 17:42:19   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elis говорит: | 
	 
	
	  
	  Отправляете Допонительную Декларацию, т.к. крыжик ставите не на "очередная", а на "дополнительная". 
 
И в тех же полях, где были неверные суммы, ставите суму разницы. Т.е. в полях 600.00.001.А,  600.00.001.B, 600.00.001.C ставите сумму -275 (минус 275)
 
В полях 600.00.001.D и 600.00.001.E ставите сумму -825 (минус 825) | 
	 
 
 
 а на второй странице к 600 фоме эти же суммы должны в каких строках сминусовываться ?????  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Евлеша  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Чт Янв 22, 2009 11:03:26   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Спасибо за ответы. А ничего страшного если уже идет славо богу январь 2009 г. а я сейчас отправлю дополнительную за 1 квартал 2008 г.?
 
 
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
 
 
Fiona а вы не могли ощибиться в ф. 600 за 2008 г., а это версия 7 ф 600, нет строк 600.00.008 А,Б,В., а есть 600.0.007А,Б,В, илия чего то не понимаю?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Чт Янв 29, 2009 16:10:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! Скажите пожалуйста нужно ли в форму 600.01 включать сумму страховки обязательного страхования ответственности работодателя.(строка 600.01.031)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Легенда  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#30  Чт Фев 05, 2009 13:01:42   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Уважаемые, помогите разобрться, заполняю приложение №1 к 600ф. в строке 600,01,001 указывается вся начис.з/п правильно? и строка 600,01,044 пенс.выплаты+компенс.за неисп.отпуск. Так?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#31  Чт Фев 05, 2009 13:26:48   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В 600.01.001 начисленная ЗП, без премии, надбавок и т.д.
 
С 600.01.001 по 600.01.016 - сумма выплат облагаемых СС, итог отражается в 600.01.043.
 
В 600.01.044 отражается сумма по выплатам не облагаемым СС (сумма строк 600.01.017-600.01.042), в т.ч. ОПВ+компенсация на неисп.отпуск.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#32  Чт Фев 05, 2009 13:27:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				нет. в 600.01.001 начисленная ЗП минус ОПВ, эта сумма потом опускается в 43 строку, ОПВ - в 17, компенсация в 18, их сумма (17+18) идет в 44  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Круглая Земля  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#34  Чт Фев 05, 2009 14:00:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				600.01.043 Итого выплат, облагаемых налогом (с 600.01.001 по 600.01.016)
 
Если Вы в 600.01.001 укажите всю начисленную ЗП, у вас в эту сумму попадают и ОПВ, которые не облагаются налогом.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Круглая Земля  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#35  Чт Фев 05, 2009 16:48:33   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Да. Думаю, что есть выплаты облагаемые налогом, есть выплаты необлагаемые налогом. А объект обложения налогом определяется как выплаты облагаемые налогом за минусом ОПВ.
 
Ведь выплаты облагаемые налогом, это еще не объект обложения налогом.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#36  Чт Фев 05, 2009 17:02:46   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я тоже согласна с Круглая Земля.
 
Всегда считала, что в строку 600.01.001 (ну и в остальные, где начисленные доходы указываются) надо ставить полную начисленную ЗП.
 
А в ОПВ ставить только ОПВ. Всегда в этом убеждала. Так и наглядно, и проверить начисления легко можно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Даночка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#39  Чт Фев 05, 2009 22:23:06   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Эмма говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в приложении 1 к ф. 600.00 командировочные в пределах норм надо показывать? | 
	 
 
 
 
Конечно, там есть строка "Командировочные"  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Даночка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#40  Чт Фев 05, 2009 23:20:03   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Margo007 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Конечно, там есть строка "Командировочные" | 
	 
 
 
Т.е. в строке Компенсации по служебным командировкам мы показываем расходы, произведенные работником(ж/д билеты, суточные и т.д.). Если я покажу сумму компенсации по командировочным, то у меня сумма по облагаемому соц.налогу(600,1,43-600,01,44) не будет сходится с графой Р доп.формы по 201.
 
Я впервые сталкиваюсь с командировочными, может я что-то не так сделала? Подскажите,пож-та.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#41  Пт Фев 06, 2009 18:22:46   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Даночка говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
	  | Margo007 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Конечно, там есть строка "Командировочные" | 
	 
 
 
Т.е. в строке Компенсации по служебным командировкам мы показываем расходы, произведенные работником(ж/д билеты, суточные и т.д.). Если я покажу сумму компенсации по командировочным, то у меня сумма по облагаемому соц.налогу(600,1,43-600,01,44) не будет сходится с графой Р доп.формы по 201.
 
Я впервые сталкиваюсь с командировочными, может я что-то не так сделала? Подскажите,пож-та.
 
С ув. | 
	 
 
 
Да это будет в строке 600,01,22
 
А зачем вы отнимаете 600,1,43 от 600,01,44, с 201  должна сойтись только  600,1,43 строка выплаты облагаемые СН.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#42  Сб Фев 07, 2009 14:21:34   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elis говорит: | 
	 
	
	  
	  Всегда считала, что в строку 600.01.001 (ну и в остальные, где начисленные доходы указываются) надо ставить полную начисленную ЗП.
 
А в ОПВ ставить только ОПВ. Всегда в этом убеждала. Так и наглядно, и проверить начисления легко можно. | 
	 
 
 
 
Не могу согласиться с тем, что в строку 600.01.001 ставится полная начисленная ЗП. Почитайте Правила заполнения строк с 600.01.001 по 600.01.016 - 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  указываются суммы по видам выплат физическим лицам, облагаемые социальным налогом с начала года | 
	 
 
 
Т. е речь не идет о начисленных доходах, и проверку здесь делать не обязательно. Проверка у вас идет по сумме  в строках 600.01.043 плюс 600.01.044 Эта сумма должна равняться полной ФЗП, начисленной с начала года, т.е. облагаемые плюс необлагаемые СН.
 
Практически это есть значение из строки 201.00.001 Е за 4 квартал.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
 
 
Я имела в виду то, что в строку 600.01.001 ставится ФЗП без ОПВ.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 baursak  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#43  Пн Фев 09, 2009 22:07:20   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Сообщение №23
 
Здравствуйте! Скажите пожалуйста нужно ли в форму 600.01 включать сумму страховки обязательного страхования ответственности работодателя.(строка 600.01.031)
 
 
Сообщение №24 - "не нужно"
 
 
Вопрос почему не нужно? Может кто-нить обьяснить подробнее? Почему встал вопрос:
 
 
Статья 316. Объект налогообложения
 
1. Объектом налогообложения ..., являются расходы работодателя, ..., за исключением выплат, установленных в подпунктах 1), 3), 6), 8), 10), 11), 14) - 17), 22-1), 23), 25) - 29), 31) - 34), 39) статьи 144 настоящего Кодекса...:
 
ст.144 ...
 
32) страховые выплаты по договорам обязательного страхования ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
 
 
Или я что-то упустил?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#44  Вт Фев 10, 2009 19:25:55   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Заполняя 600.01 форму, возник такой вопрос. Пеня в пенс.фонды согл. ст144 п. 41 не облагается ИПН. В ст.316 п.1 в необлагаемые соц.налогом этот пункт не включен. Отсюда вывод - облагается соц.налогом?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#45  Вт Фев 10, 2009 18:47:45   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В 600.01 форму включаем доходы, выплаченные не работникам по договорам возмездного оказания услуг и соответственно не облагаемых соц.налогом? По-моему раньше в правилах было написано, что в 600 ф отражаются только работники, теперь сказано "19.Данная форма предназначена для отражения перечня выплат физическим лицам, облагаемых и не облагаемых социальным налогом".
 
 
Добавлено спустя 44 минуты 56 секунд:
 
 
И еще один вопрос. Я выплатила имущ.доход физ.лицу - не сотуднику. Купили у него б/у кондиционер. Имущественный доход не относится к доходам, облагаемым у источника выплаты, поэтому в 201 форме не показываю его. А в 600.01 форме должна показывать, как необлагаемые соц.налогом?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			гостьб  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#46  Ср Фев 11, 2009 15:01:09   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				У нас есть филиалы.
 
Квартально сдавали 600,00, 601,00 по головному, и по филиалам 601.01.
 
Сейчас по году должны заполнить ф 600.01. Какие данные там указываются - по всему предприятию в целом или только по головному офисУ.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#47  Ср Фев 11, 2009 15:38:24   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				У нас есть филиалы.
 
Квартально сдавали 600,00, 601,00 по головному, и по филиалам 601.01.
 
Сейчас по году должны заполнить ф 600.01. Какие данные там указываются - по всему предприятию в целом или только по головному офисУ.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Даночка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#48  Ср Фев 11, 2009 23:31:08   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Margo007 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А зачем вы отнимаете 600,1,43 от 600,01,44, с 201 должна сойтись только 600,1,43 строка выплаты облагаемые СН. | 
	 
 
 
1.Что-то я совсем запуталась с этим соц.налогом.У меня 1с в строке Заработная плата указала начисленную ЗП с учетом пенсионных.Получается неправильно? Значит строка 600,01,043+600,01,044=начисленная ЗП? И с 201 должна совпасть строка 600,01,043?
 
2. А если мы указываем компенсацию по командировкам в строке 600,01,022, то 600,01,043+600,01,044=начисленная ЗП вообще не выполняется.Мы же компенсацию не начисляем.Помогите разобраться.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			larcev  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#49  Чт Фев 12, 2009 09:09:28   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! ТОО (участник 1, наемных работников нет), общеустановленный режим налогообложения. Нужно ли сдавать форму 600.01, если в течение года по форме 600.00 сдавались пустографки? Надо ли сдавать дополнительную форму по итогам года к форме 201.00, если так же сдавались пустографки?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#50  Чт Фев 12, 2009 09:20:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				[quote="baursak"]
 
сами же написали:
 
32) страховые выплаты по договорам обязательного страхования ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
 
 
я считаю что включаются именно выплаты если они были, т.е. если работнику был приченен вред здоровью и работодатель его компенсировал, а просто сумма страхования ГПО не включается в эту форму  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |