Неплательщик НДС ввозит товар с России - надо ли платить НДС?
|
Kostik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Kostik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Сб Июл 10, 2010 12:28:28
|
Сообщить модератору
|
|
так получается: мне в РФ дают счет-фактуру с НДС, потом я приезжаю в РК, оплачиваю НДС и даю информацию о поставщике, ему делают 0ую ставку и возвращают НДС. Т.е. я оплачиваю два раза НДС: при покупке НДС (в товаре) и по приезду?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Kostik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Kostik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Kostik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Пн Июл 12, 2010 09:16:49
|
Сообщить модератору
|
|
это то я понял, я непойму просто
допустим я оплачиваю на 105 109 – НДС на товары таможенного союза ввозимые с территории РФ
Но я же покупаю, значит должен взять в зачет эту сумму, т.е. она падает на 105109 и я могу написать заявление о возврате?
Как этот механизм работает если я встану на учет по НДС (сейчас я не на учете по НДС)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пн Июл 12, 2010 09:31:56
|
Сообщить модератору
|
|
Kostik
Когда вы покупаете товар с РФ, вы сдаете в свой налоговый орган Заявление о ввозе товаров - форма 323.00, в которой показываете начисленный НДС, и одновременно с этим оплачиваете эту сумму НДС, т.е. у вас на лицевой сядет начисление и оплата - будет 0.
При этом если вы плательщик НДС - то можете взять в зачет сумму НДС (когда в Заявлении налоговый орган поставят отметку) и показать в Декларации по НДС - форма 300.00
А если не плательщик НДС - просто относите начисленную и оплаченную сумму НДС в стоимость товара.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Kostik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Пн Июл 12, 2010 10:34:23
|
Сообщить модератору
|
|
Kostik
Не выгодно вашему поставщику, т.к. если бы вы стояли на учете по НДС, то вам тоже выгодно было бы получить скорей Заявление с отметкой и отправить вашему поставщику 2 экземпляра, причем сделать это надо в течении 180 календарных дней после выписки отгрузочных документов поставщика. Чтобы ваш поставщик смог доказать экспорт в РК по 0% ставке НДС у себя в налоговом органе.
А так как вы неплательщик, то вы можете и "потерять" эти экземпляры Заявлений, что плачевно скажется для вашего поставщика.
Хотя в договоре у вас должны быть оговорены эти сроки представления Заявлений поставщику.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#12 Чт Ноя 18, 2010 17:39:12
|
|
|
Ув. профи подскажите пажалуйста - ИП на упрощенке безНДСник ввозит товар из России - нужно ли платить НДС и сдавать формы 320.0 и 328.0?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|