Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ФЛ ввозит товар в РК, полученный в РФ безвозмездно. Нужно ли и как начилить НДС?
    Покупка в России и дальнейшая продажа в Узбекистан - надо ли платить НДС?
    Сотрудник ввозит товар через таможню от своего имени и реализовывает его ИП.
    ТОО приобрело товар в России - 320, 3...
    Импорт из России. ИП неплательщик НДС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Неплательщик НДС ввозит товар с России - надо ли платить НДС?     
    Kostik
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Июл 10, 2010 11:47:02 Сообщить модератору   

    ИП упрощенка, не плательщик НДС - надо ли будет оплачивать НДС при импорте товаров из РФ?
    и какие другие налоги нужно будет оплатить подскажите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Июл 10, 2010 12:19:42   

    Да, НДС оплачиваете. Только НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kostik
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Июл 10, 2010 12:28:28 Сообщить модератору   

    так получается: мне в РФ дают счет-фактуру с НДС, потом я приезжаю в РК, оплачиваю НДС и даю информацию о поставщике, ему делают 0ую ставку и возвращают НДС. Т.е. я оплачиваю два раза НДС: при покупке НДС (в товаре) и по приезду?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Июл 10, 2010 12:43:31 Сказали Спасибо❤   

    Нам поставщики из РФ (и не только), выставляют счет-фактуру без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kostik
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Июл 10, 2010 12:47:01 Сообщить модератору   

    Спасибо за помощь Марта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kostik
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вс Июл 11, 2010 23:54:29 Сообщить модератору   

    непойму НДС начисляется или берется в зачет? если в зачет то зачем платить? или если уж всетаки полюбому платить надо, то можно будет потом на другой код перекинуть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Июл 12, 2010 00:50:53   

    НДС начисляете, затем платите, потом берете в зачет.
    Kostik говорит:
    полюбому платить надо


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kostik
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Июл 12, 2010 09:16:49 Сообщить модератору   

    это то я понял, я непойму просто
    допустим я оплачиваю на 105 109 – НДС на товары таможенного союза ввозимые с территории РФ
    Но я же покупаю, значит должен взять в зачет эту сумму, т.е. она падает на 105109 и я могу написать заявление о возврате?
    Как этот механизм работает если я встану на учет по НДС (сейчас я не на учете по НДС)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Июл 12, 2010 09:31:56 Сообщить модератору   

    Kostik
    Когда вы покупаете товар с РФ, вы сдаете в свой налоговый орган Заявление о ввозе товаров - форма 323.00, в которой показываете начисленный НДС, и одновременно с этим оплачиваете эту сумму НДС, т.е. у вас на лицевой сядет начисление и оплата - будет 0.
    При этом если вы плательщик НДС - то можете взять в зачет сумму НДС (когда в Заявлении налоговый орган поставят отметку) и показать в Декларации по НДС - форма 300.00
    А если не плательщик НДС - просто относите начисленную и оплаченную сумму НДС в стоимость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kostik
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Июл 12, 2010 10:11:10 Сообщить модератору   

    Спасибо Айнука, значит не выгодно при закупе с РФ товара быть не плательщиком НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Июл 12, 2010 10:34:23 Сообщить модератору   

    Kostik
    Не выгодно вашему поставщику, т.к. если бы вы стояли на учете по НДС, то вам тоже выгодно было бы получить скорей Заявление с отметкой и отправить вашему поставщику 2 экземпляра, причем сделать это надо в течении 180 календарных дней после выписки отгрузочных документов поставщика. Чтобы ваш поставщик смог доказать экспорт в РК по 0% ставке НДС у себя в налоговом органе.
    А так как вы неплательщик, то вы можете и "потерять" эти экземпляры Заявлений, что плачевно скажется для вашего поставщика.
    Хотя в договоре у вас должны быть оговорены эти сроки представления Заявлений поставщику.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олька79
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Ноя 18, 2010 17:39:12   

    Ув. профи подскажите пажалуйста - ИП на упрощенке безНДСник ввозит товар из России - нужно ли платить НДС и сдавать формы 320.0 и 328.0?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Ноя 18, 2010 17:44:40 Сказали Спасибо❤   

    Олька79
    Нужно
    Почитатйте http://balans.kz/viewtopic.php?t=29078

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Олька79
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Ноя 18, 2010 17:53:02   

    Спасибо, тогда тема не актуальна и можно ее удалить чтобы не мешалась...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz