Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие периода по бухгалтерскому уч...
    Какая отчетность сдается при продаже автомашины?
    Какая налоговая отчетность сдается при электронной торговле?
    Какая сдается отчетность при смене режима, ликвидационная или очередная?
    Услуги по обучению наших сотр-в оказа...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО на Упрощенной декларации: какая отчетность сдается ежеквартально и за год?     
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июл 09, 2010 01:12:27   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=360017#360017

    Здравствуйте, недавно открыли ТОО на основе Упрощенной декларации. Хотелось бы увидеть общую картину сдачи форм в налоговую для каждого квартала и годовую. Допустим, 1кв. - 200ф., и т.д. Огромное спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jenechka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июл 09, 2010 07:30:12   

    Маловато информации для полной картины. У вас есть транспртные средства, здания и сооружения на балансе предприятия, каким видом деятельности вы занимаетесь?

    Если ничего нет, то ежеквартально 200ф и 910ф.

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=10338

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Июл 09, 2010 08:30:10 Сообщить модератору   

    alika_ говорит:
    Хотелось бы увидеть общую картину сдачи форм в налоговую для каждого квартала и годовую.

    * ежеквартально сдаете: ф. 910.00, по срокам не позднее 15 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом (к примеру за 2 кв-л 2010г. - не позднее 15.08.10, за 3 кв 2010 - не позднее 15.11.2010)
    В этой форме есть разделы для отражения сумм полученного дохода, а также начисленных доходов наемным работникам предприятия.
    * Если вы плательщик НДС, то ежеквартально будете подавать также ф. 300.00
    * Будете заниматься импортом товаров из стран ТС - сдаете ежемесячно ф. 320.00
    * Есть имущество, земля, транспорт - сдаете ф. 700.00 (за год, не позднее 31.03.2011), также если есть в течение года изменения (поступление / выбытие имущества, транспорта, земли) - подаете расчеты текущих платежей..
    * БУдет списание ГСМ - встанете на рег. учет (ст. 577), ФНО 870.00 ежеквартально, по срокам не позднее 15 числа второго месяца след. за отчетным кварталом.
    по поводу постановки на рег. учет - темы обсуждались http://balans.kz/viewtopic.php?p=351025#351025
    Jenechka говорит:
    Если ничего нет, то ежеквартально 200ф и 910ф.

    поправлю, ф. 200.00 для тех, кто на упрощенном режиме, не подается, т.к. ф. 910.00 дает возможность отразить все суммы в ней по начисленным доходам наемным работникам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июл 09, 2010 10:26:49   

    Jenechka говорит:
    Если ничего нет, то ежеквартально 200ф и 910ф.

    откуда у СНР на УД взялась 200 форма?

    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

    Solitary преподнесла Вам наиполнейший ответ. Осталось выбрать те формы, по которым Вы должны отчитаться)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июл 09, 2010 12:17:47   

    Огромное всем спасибо за помощь, все поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaziprom
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июл 28, 2010 11:16:50   

    Здравствуйте, у меня ТОО на упрощенке- за 2 квартал дохода нет, сотрудник 1 (сам директор), нужно ли мне оплачивать ОПВ и Соц. отчисление? И 910 должна сдать пустографку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Июл 28, 2010 11:18:37 Сказали Спасибо❤   

    kaziprom говорит:
    сотрудник 1 (сам директор)

    Если сотруднику начислялась з/п, то нужно будет показать это в 910 и соотвественно оплатить ОПВ, СО, ИПН(у источника)

    Если же з/п не начислялась, и дохода нет, то можно
    kaziprom говорит:
    910 должна сдать пустографк

    и соотвественно ничего не оплачивать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Июл 28, 2010 11:20:11 Сообщить модератору   

    kaziprom
    Если нет дохода по ИП, соответственно не из чего платить налоги, то и начислять их не нужно.
    kaziprom говорит:
    И 910 должна сдать пустографку?

    обязательно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Июл 28, 2010 11:21:47   

    Nemo
    там не ИП, там ТОО

    Добавлено спустя 23 секунды:

    kaziprom говорит:
    Здравствуйте, у меня ТОО на упрощенке- за 2 квартал дохода нет, сотрудник 1


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья Ю.
    Коллега
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Июл 28, 2010 11:30:47   

    Здравствуйте, ИП зарегистрирован 26 мая 2010 г. За 2 кв. сдала отчетность как за 2 мес, т.е не стала считать по дням ,думаю что если больше проплатить нарушения нет, а при оплате пенс. и соц. отчислений в квитанции (в налоговой платили) указали что оплачивается за июнь июль и теперь незнаю то ли доп. декл. сдавать ,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Июл 28, 2010 11:31:30   

    kaziprom

    Сотруднику начислялась з/п за 2 квартал?
    Если ответ "Да", то 910 заполняете, и платите ОПВ и СО и ИПН за сотрудника
    Если ответ "Нет", то 910 пустографка

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    Наталья Ю. говорит:
    Здравствуйте, ИП зарегистрирован 26 мая 2010 г. За 2 кв. сдала отчетность как за 2 мес,

    Вы же сдали декларацию за май и июнь - раз это 2 квартал
    Наталья Ю. говорит:
    указали что оплачивается за июнь июль

    ничего не делать, просто когда будете отправлять квитанцию за июль напишите в ней "за май" и все.

    Добавлено спустя 30 секунд:

    Наталья Ю. говорит:
    теперь незнаю то ли доп. декл. сдавать

    нет необходимости

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Июл 28, 2010 11:53:55 Сообщить модератору   

    @SOVA@ говорит:
    там не ИП, там ТОО

    сорри, опечаталсь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Июл 28, 2010 18:06:02   

    Добрый день! У меня ТОО по упращенки (1 чел.-директор), открылись в июне месяце этого года, подаю первоночальную 910-ю, дохода не было, была только расходная часть (авансовые), скажите если отправлю нулевку и не буду начислять з/плату за этот кв. с НК не будут притензий?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Июл 28, 2010 18:08:20 Сообщить модератору   

    kira28
    такая же ситуация как у вас описана выше. Внимательно прочтите ветку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Июл 28, 2010 23:08:52 Сообщить модератору   

    kira28 говорит:
    открылись в июне месяце этого года, подаю первоночальную 910-ю, дохода не было, была только расходная часть (авансовые)

    верно, в органы НУ представляете ф. 910.00 - по-нулям (пустографку)
    kira28 говорит:
    не буду начислять з/плату за этот кв. с НК не будут притензий?

    считаю, что в вашем случае, претензий со стороны налоговых органов применяться не должны. Объяснить отсутствие начислений по з/плате можно, т.к. доходной части не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вс Авг 01, 2010 23:42:38   

    Цитата:
    * БУдет списание ГСМ - встанете на рег. учет (ст. 577), ФНО 870.00 ежеквартально, по срокам не позднее 15 числа второго месяца след. за отчетным кварталом.

    немного добавлю, что эта форма сдается не только по списанию ГСМ, а еще если есть другие эмиссии в окружающую среду - выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления - например, ТБО, печные выхлопы и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Авг 02, 2010 00:48:43 Сообщить модератору   

    magnolia говорит:
    например, ТБО

    По ТБО не всегда надо сдавать ф.870. Если заключен договор с мусоровывозящей организацией, то не надо. Подробнее здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21177

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Авг 02, 2010 12:17:01   

    Согласна. Это уже нюансы. Ведь есть и такие, у кого нет договора с мусоровывозящей организацией. Например, ИП с магазином на УД - в договоре аренды про мусор ничего, договора с мусорщиками нет, а есть разрешительный документ с установленным лимитом по ТБО. Вот он и сдает 870 в т.ч. по ТБО.
    Если так смотреть, углубляясь в эту форму - то не всегда нужно сдавать и по ГСМ - например, если в договоре аренды эти затраты лежат на арендодателе.
    Я просто хотела добавить в целом "причины", по которым сдается 870.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz