Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какими проводками отразить покупку и ...
    ТОО хочет подарить авто. Какие налоги и платежи ждут. В каких отчетах отразить?
    каким проводками отразить поступление финансовой помощи
    Какими проводками отразить переплату по КПН?
    Какими проводками правильно отразить ндс?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какими проводками отразить покупку тренажера в офис. В каких отчетах отразить поступление ОС?     
    Zina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Авг 12, 2010 22:48:48   

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какие будут проводки при покупке тренажера в офис. который будет использоваться работниками после рабочего времени. Отразить на забалансовом счете?
    Дт Х09 забалансовый счет КТ 3310
    Дт 3310 кт КТ 1030

    Больше негде не надо отражать? В 300 форме, 100 форме.

    Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:

    РS. Амортизацию надо начислять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Авг 13, 2010 00:13:21 Сообщить модератору   

    Zina говорит:
    Отразить на забалансовом счете?

    да
    Zina говорит:
    Больше негде не надо отражать? В 300 форме, 100 форме.

    в ф. 300, в ф. 100 - отразите, как расходы, не идущие на вычет
    соответственно НДС в зачет не берете... сч/ф (если будет в наличии) - отразите в ф. 300.08
    Zina говорит:
    РS. Амортизацию надо начислять?

    по бух. учету начислять будете, по налоговому учету - амортизация начисляться не будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Авг 13, 2010 10:21:11   

    Zina
    Zina говорит:
    какие будут проводки при покупке тренажера в офис. который будет использоваться работниками после рабочего времени.

    Предлагаю:
    1.Дт 2410-Кт 3310.
    2.Дт 3310-Кт 1030.
    3.Дт 7212-Кт 2420.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Авг 13, 2010 10:27:35   

    Амортизация в 1 С считается автоматом и сразу же относится на 7211. у меня 1с- 7 версия.
    или делать ручные проводки, или вообще амортизацию не начислять.

    Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:

    Подскажите пожалуйста В каких строчках должна разнести в 300 форме и в 100 форме.
    Если я счет фактуру разнесу в форму 300.08 и выделю НДС, а в 300.00 форме в какой строчке должна разнести. у меня же не пойдет с 300 формой я же в зачет НДС не беру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Авг 13, 2010 11:22:14   

    Zina говорит:
    Дт Х09 забалансовый счет КТ 3310

    Неверно, использовав забалансовый счет у Вас не сойдется баланс.
    Использовать его как ОС тоже неверно, так как тренажер не используется в предпринимательской (уставной) деятельности.
    Оприходовать как инвентарь на счета запасов
    Дт1310 Кт3310
    и при износе либо поломке списать на расходы не идущие на вычеты
    Дт7212 Кт1310

    Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:

    Zina говорит:
    Если я счет фактуру разнесу в форму 300.08 и выделю НДС, а в 300.00 форме в какой строчке должна разнести.

    300.00.016
    Zina говорит:
    у меня же не пойдет с 300 формой я же в зачет НДС не беру.

    300.08 не всегда сходится с стр.300.00.014 I, например из-за Вашего же случая.
    Zina говорит:
    и в 100 форме.

    Отразите в поступление ТМЦ и в остатках ТМЦ на конец периода. Когда будет списание укажите в строке расходов не относимых на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Авг 13, 2010 11:57:35   

    Елена Т говорит:
    Оприходовать как инвентарь на счета запасов
    Дт1310 Кт3310


    Если позволите - маленькое уточнение. На счете запасов правильнее учитывать запасы, находящиеся на балансе не более 1 года. Если память не изменяет, это прописано в МСФО. Тренажер же явно будет висеть более года. Логичнее разместить его на сч.2940 Прочие долгосрочные активы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Авг 13, 2010 12:05:15 Сказали Спасибо❤   

    Я бы не отнесла, стоимость не та, и отражать отдельно в балансе тренажер не стала бы, не заслуживает он такого внимания от пользователей фин.отчетности.
    Просто инвентарь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SNika
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Авг 13, 2010 12:06:20 Сообщить модератору   

    Я бы оприходовала на счет 2410 ОС, НДС в зачет не берём, амортизируем так же так и другие ОС.
    Какая разница на какой субсчет падает амортизация на 7211 или 7212, если по НУ все равно пересчитывать будем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Авг 13, 2010 20:30:55   

    Елена! Я правильно поняла.У меня тренажер стоит 120 000 тенге

    ДТ 1310 КТ 3310 120 000

    В строку 300.00.16 ставлю 120 000
    В форме 300.08 оборот 100 000 НДС 20 000

    Строка 300.00.14I не будет идти с формой 300.08 на оборот без НДС 100 000 сумма НДС 20 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 13, 2010 21:20:26   

    SNika говорит:
    Я бы оприходовала на счет 2410 ОС, НДС в зачет не берём, амортизируем так же так и другие ОС.
    Какая разница на какой субсчет падает амортизация на 7211 или 7212, если по НУ все равно пересчитывать будем.

    Я тоже такое имущество сажаю на 2410 , имеется сч фактура выписанная на компанию, почему бы не посадить на баланс, тем более тренажер имеет свое назначения, для улучшения благосостояния сотрудников, пусть даже и не в предпринимательских целях . НДС не беру в зачет, а амортизирую на 7212. (чтобы не учитывать затраты при расчете КПН, удобно сразу их выделить на отдельный счет)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Авг 16, 2010 10:56:18   

    Zina говорит:
    Строка 300.00.14I не будет идти с формой 300.08

    Да и это закономерно, согласно правил составления ф.300, если и будет уведомление по камерал.контролю, то так и ответите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz