Какими проводками отразить покупку тренажера в офис. В каких отчетах отразить поступление ОС?
|
|
#1 Чт Авг 12, 2010 22:48:48
|
|
|
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какие будут проводки при покупке тренажера в офис. который будет использоваться работниками после рабочего времени. Отразить на забалансовом счете?
Дт Х09 забалансовый счет КТ 3310
Дт 3310 кт КТ 1030
Больше негде не надо отражать? В 300 форме, 100 форме.
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
РS. Амортизацию надо начислять?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Пт Авг 13, 2010 00:13:21
|
Сообщить модератору
|
|
Zina говорит: |
Отразить на забалансовом счете? |
да
Zina говорит: |
Больше негде не надо отражать? В 300 форме, 100 форме. |
в ф. 300, в ф. 100 - отразите, как расходы, не идущие на вычет
соответственно НДС в зачет не берете... сч/ф (если будет в наличии) - отразите в ф. 300.08
Zina говорит: |
РS. Амортизацию надо начислять? |
по бух. учету начислять будете, по налоговому учету - амортизация начисляться не будет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Авг 13, 2010 10:21:11
|
|
|
Zina
Zina говорит: |
какие будут проводки при покупке тренажера в офис. который будет использоваться работниками после рабочего времени. |
Предлагаю:
1.Дт 2410-Кт 3310.
2.Дт 3310-Кт 1030.
3.Дт 7212-Кт 2420.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Авг 13, 2010 10:27:35
|
|
|
Амортизация в 1 С считается автоматом и сразу же относится на 7211. у меня 1с- 7 версия.
или делать ручные проводки, или вообще амортизацию не начислять.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Подскажите пожалуйста В каких строчках должна разнести в 300 форме и в 100 форме.
Если я счет фактуру разнесу в форму 300.08 и выделю НДС, а в 300.00 форме в какой строчке должна разнести. у меня же не пойдет с 300 формой я же в зачет НДС не беру.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Авг 13, 2010 11:22:14
|
|
|
Zina говорит: |
Дт Х09 забалансовый счет КТ 3310 |
Неверно, использовав забалансовый счет у Вас не сойдется баланс.
Использовать его как ОС тоже неверно, так как тренажер не используется в предпринимательской (уставной) деятельности.
Оприходовать как инвентарь на счета запасов
Дт1310 Кт3310
и при износе либо поломке списать на расходы не идущие на вычеты
Дт7212 Кт1310
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Zina говорит: |
Если я счет фактуру разнесу в форму 300.08 и выделю НДС, а в 300.00 форме в какой строчке должна разнести. |
300.00.016
Zina говорит: |
у меня же не пойдет с 300 формой я же в зачет НДС не беру. |
300.08 не всегда сходится с стр.300.00.014 I, например из-за Вашего же случая.
Zina говорит: |
и в 100 форме. |
Отразите в поступление ТМЦ и в остатках ТМЦ на конец периода. Когда будет списание укажите в строке расходов не относимых на вычеты.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Авг 13, 2010 11:57:35
|
|
|
Елена Т говорит: |
Оприходовать как инвентарь на счета запасов
Дт1310 Кт3310 |
Если позволите - маленькое уточнение. На счете запасов правильнее учитывать запасы, находящиеся на балансе не более 1 года. Если память не изменяет, это прописано в МСФО. Тренажер же явно будет висеть более года. Логичнее разместить его на сч.2940 Прочие долгосрочные активы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Авг 13, 2010 12:05:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я бы не отнесла, стоимость не та, и отражать отдельно в балансе тренажер не стала бы, не заслуживает он такого внимания от пользователей фин.отчетности.
Просто инвентарь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Авг 13, 2010 12:06:20
|
Сообщить модератору
|
|
Я бы оприходовала на счет 2410 ОС, НДС в зачет не берём, амортизируем так же так и другие ОС.
Какая разница на какой субсчет падает амортизация на 7211 или 7212, если по НУ все равно пересчитывать будем.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Авг 13, 2010 20:30:55
|
|
|
Елена! Я правильно поняла.У меня тренажер стоит 120 000 тенге
ДТ 1310 КТ 3310 120 000
В строку 300.00.16 ставлю 120 000
В форме 300.08 оборот 100 000 НДС 20 000
Строка 300.00.14I не будет идти с формой 300.08 на оборот без НДС 100 000 сумма НДС 20 000
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Авг 13, 2010 21:20:26
|
|
|
SNika говорит: |
Я бы оприходовала на счет 2410 ОС, НДС в зачет не берём, амортизируем так же так и другие ОС.
Какая разница на какой субсчет падает амортизация на 7211 или 7212, если по НУ все равно пересчитывать будем. |
Я тоже такое имущество сажаю на 2410 , имеется сч фактура выписанная на компанию, почему бы не посадить на баланс, тем более тренажер имеет свое назначения, для улучшения благосостояния сотрудников, пусть даже и не в предпринимательских целях . НДС не беру в зачет, а амортизирую на 7212. (чтобы не учитывать затраты при расчете КПН, удобно сразу их выделить на отдельный счет)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Авг 16, 2010 10:56:18
|
|
|
Zina говорит: |
Строка 300.00.14I не будет идти с формой 300.08 |
Да и это закономерно, согласно правил составления ф.300, если и будет уведомление по камерал.контролю, то так и ответите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|