Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение дополнительной формы 300 (реестра) при аннулировании счета-фактуры
    Заполнение реестра 300.08 гр J. если имеются обл.и не облагаемые обороты?
    Как вести учет кабеля если несколько обьектов работы и там несколько бригад?
    Заполнение реестра 300.07, 300.08 за 4 квартал 2017 г.
    Заполнение приложения реестра 300.07 ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение реестра 7 - 300 формы если заказчик имеет несколько долей. (соместная деятельность)     
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Авг 26, 2010 16:42:10   

    База знаний
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=365778#365778
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=365779#365779

    Прошу помочь разобраться в следующей ситуации.
    У нас есть компании, которым мы выставляем счета фактуры с разбивкой по долям. Т.е в одной сч фактуре указывается общая сумма, а ниже показываем долю по фирмам.
    При заполнении (мы исполнители) приложения 7 , 300 ф я указываю одной строкой полной суммой на основного заказчика. Правильно ли я делаю?
    Или нужно указывать по долям отдельно на каждую фирму, тогда получится , что у меня будет в приложении 7 указано три строки с одинаковым номером сч фактуры. ?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Авг 26, 2010 17:23:06 Сообщить модератору   

    Тут вопрос в следующем, кто является плательщиком НДС, если только одна организация (головная), то все правильно, а если каждая фирма плательщик НДС, то нужно выставлять по каждой фирме отдельную счет-фактуру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Авг 26, 2010 17:37:25 Сказали Спасибо❤   

    На кого выставляете счет-фактуру, того и в реестр.

    Добавлено спустя 4 минуты:

    Уточнитесь у покупателей, как они включают эту счет-фактуру в реестр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Авг 26, 2010 18:14:21   

    Я разговаривала с бухгалтером , они в реестре нашу сч фактуру разбивают.
    В статье 235 НК рассматривается порядок оформления сч фактур при совместной деятельности именно разбиванием по долям. И выписывам мы сч фактуры в том же количестве что и компаний+ мы. Ну вот никак не могу понять как мы должны отражать в 300 ф реестра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 26, 2010 18:24:36   

    Т.е каждая фирма плательщик НДС и свою долю пишет в своем реестре?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 26, 2010 18:38:03   

    Да, каждая компания отдельно оформляет в реестре

    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

    У них совместная деятельность, в договоре оговорено

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 26, 2010 19:00:50   

    Может вам лучше им отдельно счет-фактуры выписывать? Или же делить самой, у них разные РНН. Главное, что бы в реестрах у вас и у них информация была одинаковая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Авг 26, 2010 21:06:35   

    Заказчик на отдельные счет фактуры не согласен, договор один с указанием трех компаний по долям. Уведомлений по камералке у нас не было, счет фактура выписана под одним номером. У меня две таких компаний с долями. Бухгалтер одной утверждает, что я должна показывать на основную фирму всю сумму, а бухгалтер др компании сообщила что к ним поступило уведомление о не соответствии. Где бы почитать как должно быть по инструкции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 27, 2010 08:42:07 Сообщить модератору   

    О совместной деятельности регулируются статьей 235.
    Статья 235. Обороты по реализации (приобретению), осуществляемые в рамках договоров о совместной деятельности
    1. В случаях, когда реализация товаров, работ и услуг (в том числе добытых полезных ископаемых) осуществляется поверенным от имени и (или) по поручению участника (участников) договора о совместной деятельности:
    1) счет-фактура выписывается от имени одного из участников договора о совместной деятельности или от имени поверенного с указанием в строке, отведенной для поставщика (продавца), реквизитов участника (участников) договора о совместной деятельности;
    2) при выписке счетов-фактур отражается общая сумма оборота, а также сумма оборота, приходящаяся на каждого из участников согласно условиям договора о совместной деятельности.
    2. Оригинал счета-фактуры выписывается как покупателю товаров, работ и услуг (в том числе добытых недропользователем и реализуемых полезных ископаемых), так и каждому из участников договора о совместной деятельности в зависимости от количества участников, осуществляющих деятельность недропользования в рамках одного контракта (соглашения) на недропользование.
    3. В случаях, когда участником (участниками) договора о совместной деятельности или поверенным приобретаются товары, работы или услуги в рамках такой деятельности, в счетах-фактурах, получаемых от поставщика (продавца), должны быть выделены:
    1) реквизиты участника (участников) договора о совместной деятельности в зависимости от количества участников совместной деятельности либо поверенного;
    2) суммы приобретения, в том числе суммы налога на добавленную стоимость, приходящиеся на каждого из участников договора о совместной деятельности.
    4. Количество выписываемых оригиналов счетов-фактур в таких случаях должно соответствовать количеству участников договора о совместной деятельности, для осуществления которой приобретаются товары, работы или услуги.

    Добавлено спустя 16 минут 3 секунды:

    Я думаю, что согласно п. 4 ст. 235 Вы должны выписать каждому участнику по счет-фактуре и так же их все показать в реестре 7.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 27, 2010 10:37:33   

    Пунк 4 статьи 235 я понимаю так, что счет фактуру выписываю под одним номером, но количество счетов фактур в оригинале согласно количеству участников договора. Т.е у меня к примеру один договор , но участников 3 (каждый имеет свою долю), я выписываю сч фактуру под одним номером, но оригинало 4. (+ мы) Компании крупные нефтяные, я с ними разговаривала, они ссылаются на договор, где указано о совместной деятельности и Политику предприятия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Авг 27, 2010 10:58:18 Сообщить модератору   

    Ну, в принципе, конечно, получется , что они каждый указывает эту счет-фактуру в 008 приложении, а вы лишь один раз в 007. Я думаю по оборотам ошибки не будет, но пройдет ли по камеральному контролю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Авг 27, 2010 12:15:28 Сказали Спасибо❤   

    Senator_I говорит:
    3. В случаях, когда участником (участниками) договора о совместной деятельности или поверенным приобретаются товары, работы или услуги в рамках такой деятельности, в счетах-фактурах, получаемых от поставщика (продавца), должны быть выделены:
    1) реквизиты участника (участников) договора о совместной деятельности в зависимости от количества участников совместной деятельности либо поверенного;
    2) суммы приобретения, в том числе суммы налога на добавленную стоимость, приходящиеся на каждого из участников договора о совместной деятельности.

    т.е. вы должны разбить строки "Покупатель" и табличную часть с/ф на количество фирм-участников совместной деятельности, с выделением в табличной части доли каждого покупателя, тогда у Вам
    СветланаЛ говорит:
    будет в приложении 7 указано три строки с одинаковым номером сч фактуры.

    и с разными РНН покупателя. а сама счет-фактура одна, но в оригиналах на количество фирм.

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Вам=Вас

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Авг 27, 2010 17:12:36 Сказали Спасибо❤   

    СветланаЛ говорит:
    Или нужно указывать по долям отдельно на каждую фирму, тогда получится , что у меня будет в приложении 7 указано три строки с одинаковым номером сч фактуры. ?

    Верно так как покупателей несколько согласно договору о совместной деятельности и все они должны войти в реестр по долям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Окт 21, 2010 12:43:38   

    Здравствуйте, профи! Подскажите пожалуйста,мы выставили счет-фактуру компании-участником договора о совместной деятельнояти,которая действует от имени и по поручению двух компаний,имеющих по 50% доли участия в ней. Вопрос такой,при заполнении 300 формы (приложение 7) мы должны указать реализацию по двум компаниям с разными рнн имеющими по 50% доли участия.Скажите,а как быть с номерос счет-фактуры,ведь номер один,а рнн - 2-х компаний? Как правильно это забить в реестр?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Окт 21, 2010 12:59:02   

    *МАКС*
    Перенесла в подходящую тему, читайте с начала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Окт 21, 2010 13:04:18   

    Елена Т
    Спасибо!!
    Скажите,правильно ли я поняла, мы должнв под одним номером с/ф указать 2 разных рнн? Так можно сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Окт 21, 2010 13:09:23 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    мы должнв под одним номером с/ф указать 2 разных рнн

    Верно. Можно делать раз разрешено в налог.кодексе статьей 235 выписка одной счет-фактуры на всех участников.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kulyash
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Окт 28, 2010 13:17:31   

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, может кто-то уже сталкивался.
    Компания-продавец заключила договор на поставку товаров и предоставление услуг. Контрагент (покупатель) является поверенный участников договора о совместной деятельности. согласно ст.235 п1 компания-продавец выставляет одну счет-фактуру под одним номеров но в кол-ве 9 экзм.т.е. на каждого участника В налоговой регистре и приложении 300.07 указывает одного покупателя т.е. поверенного лица. По результатам камерального контроля выясняется якобы компанией были занижены суммы НДС по реализованным товарам.
    Вопрос в регистрах и прилож 300.07 указывать всех участников договора? Но при вводе счет-фактур в 300.07 с/ф под одним и тем же номером не заводится ни два и более.? Спасибо.[/quote][/s]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Окт 29, 2010 13:00:42 Сообщить модератору   

    kulyash говорит:
    прилож 300.07 указывать всех участников договора

    да
    kulyash говорит:
    при вводе счет-фактур в 300.07 с/ф под одним и тем же номером не заводится ни два и более

    у вас же РНН покупателей разные будут, только дата выписки и номер счет-фактуры один и тот же.
    Также на каждый РНН своя сумма начисленного НДС по графе J приложения 300.07.
    Т.е. при камералке каждый участник указывает выписанную Вами счет-фактуру, по которой берут в зачет только свою долю НДС. А Вы указываете
    kulyash говорит:
    одного покупателя т.е. поверенного лица

    Раз Вы
    kulyash говорит:
    компания-продавец выставляет одну счет-фактуру под одним номеров но в кол-ве 9 экзм.т.е. на каждого участника

    то и в приложении 300.07 должны указать всех участников по счет-фактуре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kulyash
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Окт 29, 2010 13:48:37   

    Добрый день,
    в приложении 300.07 есть строка В- статус поставщика. При реализации товаров, услуг и работ, осуществляемые по договорам о совместной деятельности, не проще ли будет проставить букву "С", ну и указать данные поверенного лица, общую сумму НДС. А участники данного договора аналогично в приложении 300.08 строке В проставить за 1,2 кв букву "У", а за 3,4 кв букву "С", согласно правилам заполнения декларации.
    При камералке оно должно сойтись. Из Вашего ответа, следует, что и в налоговых регистрах надо разбивать одну счет-фактуру на всех участников договора о совместной деятельности. Есть ли какие либо комментарии и правила от самих налоговиков? Ведь программа СОНО не заводит счет-фактуру при реализации под одним и тем же номером несколько раз, как быть здесь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz