Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Форма 300: возврат товара поставщику. Где отражается?
    В какой строке 100.00 отражается возврат поставщику товара?
    В какой строке формы 100 отражается возврат товара поставщику?
    Как сделать возврат товара поставщику в 1 С версия 8,2?
    Возврат товара поставщику - как отразить в кассе?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в бухучете 1С 7.7 отражается возврат товара поставщику?     
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Сен 17, 2010 13:43:18 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите как правильно в 1С 7.7 сделать возврат товара поставщику.
    Когда я делаю возврат ТМЗ с минусовой с/ф, то в ОСВ за период сч.1420 не бьёт с графой J 300-я форма прил.8 (Декларацию по НДС заполняю впервые). В журнале регестрации с/ф получ. сумма НДС совпадает с ф.300.00.008.
    Пробовала вместо возв.наклад. провести поступление товара с минусом, тогда все выравнивается (только помоему это не правильно). Вручную пробовала повсякому, ничего не получается. В общем совсем запуталась Surprised . Помогите советом начинающему бухгалтеру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НОКС
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Сен 17, 2010 13:48:28 Сообщить модератору   

    а вы в декларации эту сумму с минусом ставите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Сен 17, 2010 17:31:59 Сообщить модератору   

    Да. Выгружаю 300-ю форму с 1С и эти суммы с минусами выгр-ся автоматически.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Сен 17, 2010 17:38:24 Сообщить модератору   

    А почему Вы считаете, что минусовый приход неправильный. Можете пользоваться и им, у нас две фирмы так и делают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Сен 17, 2010 17:44:41 Сообщить модератору   

    Не помню где прочитала, что минусовый приход товара, "ни есть правильно". Вот и мучаюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Сен 17, 2010 17:47:28 Сообщить модератору   

    И кстати, Вы может быть несколько раз выписали счет-фактуру по этому возврату, тогда строка J и не будет совпадать. Внимательно следите за созданными счет-фактурами. Потому что потом трудно найти ошибку.
    Например. Бухгалтер, по расходной накладной выписала счет-фактуру, затем накладную удалила, а счет-фактуру нет. Вот уже не идет оборот.

    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

    Азия говорит:
    Не помню где прочитала, что минусовый приход товара, "ни есть правильно". Вот и мучаюсь.

    А Вы по проводкам проверьте. Возврат должен снять наценку, снять НДС, и вернуть товар по себестоимости на склад. Если от покупателя. Если возврат поставщику, то тоже снять наценку и НДС и отминусовать со склада по себестоимости.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Сен 17, 2010 18:24:11 Сообщить модератору   

    Строка J совпадает с журналом-регистр. с/ф, а вот в ОСВ по сч.1420 не совпадает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Сен 17, 2010 18:37:31   

    Азия говорит:
    а вот в ОСВ по сч.1420 не совпадает.

    Дт 1420 минус Кт 1420 - должна выйти ваша сумма по реестру и по 300.08

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Сен 17, 2010 18:54:27 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    Азия говорит:
    а вот в ОСВ по сч.1420 не совпадает.

    Дт 1420 минус Кт 1420 - должна выйти ваша сумма по реестру и по 300.08

    Вы имеете в виду вручную? Так я еще не пробовала, жаль, что сейчас не на работе, хочется попробовать Ваш метод.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Сен 17, 2010 18:59:32   

    Азия говорит:
    Вы имеете в виду вручную?

    да, вручную. Я обычно так проверяю. по дебету входящий НДС, по кредиту- возврат НДС, т.е. товара поставщику с НДС,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Сен 17, 2010 19:04:27 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    да, вручную. Я обычно так проверяю. по дебету входящий НДС, по кредиту- возврат НДС, т.е. товара поставщику с НДС,

    А не могли бы Вы показать по проводкам. Хочу убедиться, что я правильно поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Сен 17, 2010 19:16:09 Сказали Спасибо❤   

    Азия
    Дт 1420 Кт 3310 приобрели НДС (оприходовали товар, услугу, например)
    Дт 3310 Кт 1420 вернули поставщику НДС (возврат товара в вашем случае)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Азия
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Сен 17, 2010 19:41:01 Сообщить модератору   

    Спасибо! В понедельник посмотрю, что получится.
    Жму на "спасибки"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz