|  Отнесение в зачет суммы уплаченного НДС по импорту товаров с РФ/РБ
		  
		 
		 | 
	
	
		
			
			
			 Аквамарин  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Аквамарин  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пн Окт 25, 2010 15:28:25   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Аквамарин
 
Если у Вас импортированный товар со стран Таможенного союза пришел в период 3 квартала, и по которому в именно в течении 3 квартала успели исчислить в ф.320.00 и ф.328.00 и оплатить, то Вы можете смело брать в зачет в 3 квартале.
 
 
Например, товар пришел в августе, по НДС по импорту отчитались в сентябре и оплатили соответственно в сентябре - НДС в зачет пойдет в 3 квартале.
 
Если же товар пришел в сентябре, исчислили по ф.320.00 и 328.00 и оплатили в октябре - НДС в зачет возьмете только в 4 квартале. Поэтому, советовали по товару, импортированному в сентябре - если в зачет НДС хотели взять в 3 квартале, успеть сдать и оплатить в сентябре. 
 
 
 
	  | Аквамарин говорит: | 
	 
	
	  | 
	  ф.328 и 320 я сдала в сентябре, оплатила начисленный НДС 12% тоже в сентябре | 
	 
 
 
в Вашем случае  
 
	  | Нурас говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в зачет берете в 3кв. | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пн Окт 25, 2010 15:43:39   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				vbnz
 
 
	  | vbnz говорит: | 
	 
	
	  | 
	  если 320+328 за сентябрь, а НДС уплачен до 20.10-то в зачет берем в 300.00 за 4 квартал | 
	 
 
 
совершенно верно. 
 
 
	  | Статья 276-16 Налогового кодекса говорит: | 
	 
	
	  | 
	  2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных.  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пн Окт 25, 2010 15:52:52   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Значит когда оплатил по квитанции тогда и брать в зачет , независимо когда сдана 320 и 328.
 
 
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
 
 
[quote="Айнука"]vbnz
 
 
	  | vbnz говорит: | 
	 
	
	  | 
	  если 320+328 за сентябрь, а НДС уплачен до 20.10-то в зачет берем в 300.00 за 4 квартал | 
	 
 
 
 
 
При заполнении 300  формы данные в строку 300.00.017А ставим из 320 формы за сентябрь например, 300.00.017 В тогда будет меньше , если в зачет взяли в 4 кв. я правильно поняла. Раньше была ГТД и к ней квитанция ,  а теперь получается по другому.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Аквамарин  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Пн Окт 25, 2010 16:33:16   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Аквамарин говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В руках держу ее замечательную статью, которая мне оч. помогла при импорте товара. | 
	 
 
 
Еще раз хочу поблагодарить Вас, Айнука. На 6-ти страницах все так удобно и компактно расписано. Особенно радует, что Ваша статья помогла избежать огромных штрафов (у нас два импорта было за месяц).  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Пн Окт 25, 2010 17:31:46   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Аквамарин говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
	  | Аквамарин говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В руках держу ее замечательную статью, которая мне оч. помогла при импорте товара. | 
	 
 
 
Еще раз хочу поблагодарить Вас, Айнука. На 6-ти страницах все так удобно и компактно расписано. Особенно радует, что Ваша статья помогла избежать огромных штрафов (у нас два импорта было за месяц). | 
	 
 
 
А где можно ознакомиться с этой статьей?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Вс Июн 12, 2011 11:36:04   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Айнука, подскажите пожалуйста товар принят 26.08.2010 оплатила 14.09.10г. отметка о регистрации в НК 29.09.10г.(окончательная т.к. по первой пришел отказ), а даты отметки о принятии нет есть только подписи и печать НК. В каком квартале можно взять в зачет НДС в 3кв. или 4кв.?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Чт Окт 25, 2012 19:16:26   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Lola говорит: | 
	 
	
	  
	  Балжан76 говорит:
 
320, 328 сдали в октябре:
 
- если за сентябрь, то зачет делаете сентябрем. | 
	 
 
 
Неверный ответ!
 
 
	  | Айнука говорит: | 
	 
	
	  
	  Статья 276-16 Налогового кодекса говорит:
 
2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных.  | 
	 
 
 
Дата сдачи 320, 328 это идет начисление НДС.
 
Таким образом, если оплатили раньше, а отчитались позже, то берем по дате отчета.
 
Если отчитались и оплатили в одном и том же периоде, то и берем в зачет в этом же периоде.
 
Так что Балжан76, не смотря на то, что Вы оплатили НДС в сентябре, у вас начисление НДС произошло только в октябре, значит и НДС в зачет берете в 4 квартале.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
 
 
 
	  | Марго говорит: | 
	 
	
	  | 
	  При заполнении 300 формы данные в строку 300.00.017А ставим из 320 формы за сентябрь например, 300.00.017 В тогда будет меньше , если в зачет взяли в 4 кв. я правильно поняла.  | 
	 
 
 
Нет, оборот высчитываем обратным путем от суммы НДС, т.е. должно быть 300.00.017А х 12% = 300.00.017 В  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Чт Окт 25, 2012 20:21:22  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | S76 говорит: | 
	 
	
	  
	  Дата сдачи 320, 328 это идет начисление НДС.
 
 
Таким образом, если оплатили раньше, а отчитались позже, то берем по дате отчета. | 
	 
 
 
Откуда такая уверенность? Если у меня отчет за сентябрь, то и начисление у меня в сентябре. 20 октября - срок оплаты НДС, но никак не начисление НДС. В условии Балжан76 не упомянула о том, за какой месяц отчитывается.
 
Так что ответ
 
 
	  | Lola говорит: | 
	 
	
	  | 
	  - если за сентябрь, то зачет делаете сентябрем. | 
	 
 
 
абасалютно верный.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пт Окт 26, 2012 14:33:48  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				С. Ромазанов, верно подметил мою ошибку.
 
 
	  | S76 говорит: | 
	 
	
	  
	  Дата сдачи 320, 328 это идет начисление НДС.
 
Таким образом, если оплатили раньше, а отчитались позже, то берем по дате отчета.  | 
	 
 
 
Верно будет так: Начисление НДС = дате принятия на учет товара, указанной в 328.00.
 
Я перепутала с ситуацией, когда НДС платится как аванс, или при наличии переплаты на лицевом по НДС.
 
 
Балжан76, 
 
	  | Балжан76 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  НДС оплатили в сентябре, а 320, 328 сдали в октябре: в каком квартале берем НДС в зачет? | 
	 
 
 
если 320,328 вы сдали за сентябрь, то НДС берете в зачет в 3-м квартале.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Чт Ноя 15, 2012 15:15:26   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Айнука говорит: | 
	 
	
	  
	  Аквамарин
 
 
Если же товар пришел в сентябре, исчислили по ф.320.00 и 328.00 и оплатили в октябре - НДС в зачет возьмете только в 4 квартале.  | 
	 
 
 
 
Это все понятно. А вот в декларации по НДС за 3 кв. ничего не отображается? Обороты и НДС буду указывать в 4 квартале?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |