|  Арендуем авто у сотрудника, как в 1-С 8-ке через доп. начисл. показать , чтобы удержать 10% ИПН?
		  
		 
		 | 
	
	
		
			
			
			Sovetovna  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Вт Дек 07, 2010 18:08:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				1. Делаете документ поступление ТМЗ и УСЛУГ стандартно, показываете аренду. Контрагента создаете по фамилии сотрудника и подключаете к справочнику физ. лиц-Ваш Сотрудник.
 
2. Меню Зарплата - налогообложение - расчет налогов при поступлении активов и услуг. В документе в пункте документ основание выбираете поступление ТМЗ и услуг оформленное на вашего сотрудника далее Рассчитать (в командной панели документа). ИПН рассчитан. Проводим документ и ВСЕ  
 
 
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
 
 
Документ "поступления услуг" сделает проводку: 7110-3310 - 10000
 
Документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг": 3310-3120 - 1000
 
 
Ну далее РКО 3310-1010 -9000
 
 
Если у сотрудника имелись переходящие вычеты по ИПН документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" - это зафиксирует, тогда сумма ИПН может быть и меньше.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Вт Дек 07, 2010 18:16:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Shurik
 
Это сотрудник.
 
Sovetovna
 
Откройте документ "Начисление зарплаты работникам организации" и начислите ему 10000 Тг., но 
 
надо будет добавить вид начисления например "Аренда транспорта" и заполнить его правильно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Вт Дек 07, 2010 22:20:22  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				М!!!! Да!!!! И тогда аренда автотранспорта будет включена в расчет средней з-п, например при начислении больничных или отпускных. Тем более, что в данном случае заключается с сотрудником договор об аренде транспортных средств отличный от трудового договора. 
 
И позвольте поинтересоваться, "Начисление зарплаты работникам организации" -  будет проводиться через 3350???? НЕТ конечно!!!!
 
 
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
 
 
Хотя в 8 и начисление "Аренда" посадить можно, и указать какими налогами облагается и на счет начисления 3310 или 3397 посадить. Я всегда стараюсь идти малой кровью и более логическим путем.
 
 
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
 
 
И из справки программы 1 С
 
1. Документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг» используется при приобретении активов и услуг у физических лиц и предназначен для:
 
 
исчисления и регистрации сумм индивидуального подоходного налога;
 
исчисления и регистрации сумм социального налога.
 
Документ может быть заполнен на основании следующих документов: «Поступление ТМЗ и услуг», «Поступление НМА» и «Поступление доп. расходов».
 
 
2. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций»
 
Производит начисление зарплаты. В документе обязательно указывается месяц, в котором производится начисление зарплаты. Документ позволяет вносить и рассчитывать как плановые начисления (в конце месяц), так и разовые начисления (в течение месяца).  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Sovetovna  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Ср Дек 08, 2010 09:35:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А я делаю как советует Shurik,
 
Поступление ТМЗ и услуг - услуга аренда, затем на основании -  расчет налогов при поступлении
 
Тогда  услуга (Аренда) попадает в 300 (работы без НДС) и 200 (как договор ГПХ)
 
 
	  | Shurik говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Я всегда стараюсь идти малой кровью и более логическим путем.  | 
	 
 
 
Согласна
 
Считаю, что стоит совмещать начисление работникам (з/плату) по ТД и оказание этими же работниками услуг по гражданскому договору.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Sovetovna  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Ср Дек 08, 2010 09:47:22   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Мелена говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Считаю, что стоит совме | 
	 
 
 
простите "не стоит совмещать"
 
 
Sovetovna
 
Это вам решать, мое мнение, что да, так вернее.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Ср Дек 08, 2010 09:52:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Sovetovna
 
Утро доброе .
 
1.Создать новый  вид начисления - "Зарплата-Настройка начислений-Виды начислений" , 
 
    заполнить в нем все правильно : способ расчета - "фиксированной суммой".
 
    на закладке "Учет" - заполнить способ отражения и учет налогов.
 
2. Создаем новый документ , "Начисление зарплаты"
 
     Выбираем сотрудника , вид расчета , сумму.    
 
     Кнопку "Рассчитать" , проводим.
 
3.  Делаем полный расчет зп.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Ср Дек 08, 2010 10:01:20  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				VFrol
 
но это же не зарплата
 
зачем смешивать все в одну кучу
 
и как тогда это начисление сядет в 300? придется создавать еще один док - регистрация прочих операций... в целях НДс, да? смысл? 
 
А потом, в последующих каких-либо отчетах, придется всегда выбирать, что з/плата, а что аренда, допустим, в тот же Отчет о движении ДС - эта сумма должна будет сесть в статью Платежи поставщикам и подрядчикам, а по вашему - сядет в З/плату?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Sovetovna  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Ср Дек 08, 2010 10:20:56   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мелена
 
Жму спасибку! Все таки Ваша взяла
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
 
 
VFrol
 
Вас тоже хочу поблагодарить! Жму спасибку!
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
 
 
Мелена
 
А  Вы не могли мне скинуть образец договор ГПХ?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Ср Дек 08, 2010 10:35:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Sovetovna
 
Поищите по сайту, по-моему есть образцы, это уже другая тема (типа Аренда автотранспорта или что-либо подобное)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Sovetovna  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Ср Дек 08, 2010 10:46:44   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Sovetovna
 
да конечно, что вам мешает - это же обычный расчет с поставщиком, начисление, конечно должны провести в октябре.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
 
 
 
	  | VFrol говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Если это "оплата поставщику" , тогда нет. Да и зачем? | 
	 
 
 
простите, не поняла вас...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Sovetovna  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Sovetovna  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Ср Дек 08, 2010 22:54:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Sovetovna говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Я пыталась сделать как Вы писали. Но у меня не получается | 
	 
 
 
 
Так я не поняла у Вас получилось?
 
	  | Мадя говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в расчет ср. зп не включается. я делаю как советует VFrol и считаю так правильно. | 
	 
 
 
 
Обычно пользователи стараются создать новые начисления методом копирования с базисных расчетов, не обращая внимания на выделенный пункт "засчитывать как отработанное время"
 
При этом не зависимо от того выделен этот пунк или нет, попробуйте например создать справку о з/п данная сумма по аренде в нем будет отображена.
 
И основное 
 
 
	  | Мелена говорит: | 
	 
	
	  | 
	  простите "не стоит совмещать"  | 
	 
 
 
 
	  | Мелена говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Тогда услуга (Аренда) попадает в 300 (работы без НДС) и 200 (как договор ГПХ)  | 
	 
 
 
 
Ну и ССОРИ что не смогла присоединится к диалогу сразу.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Ср Июл 03, 2013 12:01:53   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день!
 
 
	  | Мелена говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Тогда услуга (Аренда) попадает в 300 (работы без НДС) и 200 (как договор ГПХ)  | 
	 
 
 
я правильно поняла что сумма аренды за автомобиль у сотрудника, мы должны начисление отражать в 200ф и 300ф?
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
 
 
отсюда вопрос при камералке 100ф с 200ф, 300ф начисленные суммы где указывать в 100ф?
 
 
Добавлено спустя 50 секунд:
 
 
извините если не в тему...прошу модераторов исправить  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Чт Июл 25, 2013 10:26:40   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! провела р/о вот так
 
 
	  | Shurik говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Ну далее РКО 3310-1010 -9000  | 
	 
 
 
теперь в регламентном отчете в строке 200.01.003 висит сумма задолжности , хотя фатичеки ее нет...
 
как провести выплату чтобы данные были корректны в регламентной 200ф  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |