| Относятся ли расходы на такси в командировке к суточным или к расходу на проезд? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Вт Апр 26, 2011 12:26:15 |  |  
				| 
 |  
			
				| База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=429704#429704 
 Подскажите, уважаемые коллеги,
 
 Наш руководитель ездил в Астану в командировку, среди расходов предоставил счет гостиницы, где указано такси: из аэропорта и по городу.
 
 ВОПРОС: Относятся ли расходы на такси (до отеля и обратно и по городу) к суточным или к расходу на проезд?
 В нашем случае есть расходы, документально подтвержденные, а есть без документов.
 
 Сейчас, я отразила эти расходы внутри суточных, просто потому что всегда раньше так делала - и те, которые подтверждены и те, которые не подтверждены. В итоге такси у него вышло дорогое, и получается что на обеды он сам из своего кармана дожен потратить. (суточные у нас по налоговому - 6 МРП в сутки).
 Спасибо.
 Мариванна
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Вт Апр 26, 2011 12:46:24  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Мариванна, 
 
 
	  | Мариванна говорит: |  
	  | Относятся ли расходы на такси (до отеля и обратно |  Считаю,что расходы работника  при служебных командировках на такси, от аэропорта до отеля и обратно, и подтвержденые документами и особенно если фирма является частной,являются фактическими расходами на проезд,не  являются  доходом работника ,не подлежат обложению ИПН,СН,ОПВ,СО и подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода согласно ст.101 пп.1 НК РК.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Вт Апр 26, 2011 12:54:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо, 
 А у нас еще есть:
 
 - расходы на такси, без документов (забыл забрать)
 - расходы на такси по городу Астана (входят в общий счет гостиницы)
 
 Но, следуя вашей вышеизложенной логике, эти расходы относятся к суточным в данных обстоятельствах?
 
 Спасибо.
 Мариванна
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Вт Апр 26, 2011 12:56:08 |  |  
				| 
 |  
			
				| Согласен с esiphi, 
 Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
 
 Мариванна,
 Расходы на такси с подтверждением документов будут являться расходами на проезд. Если даже расходы на такси включены в общую сумму, все равно прописывается отдельной строкой, вот и ее вы возмете на вычет как расходы на проезд, а гостиницу расходы на наем жилья.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Вт Апр 26, 2011 13:33:48 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Дархан009 говорит: |  
	  | Если даже расходы на такси включены в общую сумму, все равно прописывается отдельной строкой, вот и ее вы возмете на вычет как расходы на проезд |  Но только в том случае, если это проезд к месту командировки и обратно.
 Если же
 
 
	  | Мариванна говорит: |  
	  | расходы на такси по городу Астана |  То они не
 
 
	  | Мариванна говорит: |  
	  | относятся к суточным в данных обстоятельствах |  а оплачиваются из суточных.
 
 Как могут расходы на такси по городу Астана "входить в общий счет гостиницы" не поняла.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Вт Апр 26, 2011 13:50:09 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Рита говорит: |  
	  | Как могут расходы на такси по городу Астана "входить в общий счет гостиницы" не поняла. |  Рита, видимо  в гостинице есть услуга Такси  и он воспользовался,  одним счетом выставили.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вт Апр 26, 2011 14:22:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| такси от гостиницы. Я отдельными строчками оформила. 
 я как суточные оформила вон те дв строчки:
 
 - расходы на такси из гостиницы до аэропорта, без документов (забыл забрать)
 - расходы на такси по городу Астана (входят в общий счет гостиницы)
 
 всем спасибо.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Вт Апр 26, 2011 14:29:19 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Мариванна, просто интересно, ответьте, пожалуйста, что значит, вы расходы на такси оформили как суточные? 
 Суточные выдаются на руки сотруднику, и он не должен по ним отчитываться никакими документами.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пн Май 30, 2011 14:05:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте!Может кто-нибудь разъяснить по поводу такси за границей.Мы берем на вычеты проезд из аэропорта до гостиницы и затем обратный путь.А как быть с расходами на такси,если сотрудник доезжает до места переговоров или переезжает из одного отеля в другой.Есть такие чеки, на которых вообще не указан маршрут.Будьте добры, подскажите пожалуйста! 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| betmen Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #12  Пн Май 30, 2011 14:12:16 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Статья 101. Вычет сумм компенсаций при служебных командировках
 К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся:
 1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, подтверждающего факт оплаты его стоимости);
 
 если читать дословно то на вычет вы имеете брать фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно
 и все завесит от вас как вы понимаете место командировки? страна, город, отель
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| betmen Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| betmen Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Пн Май 30, 2011 14:34:45 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| вверху ветки есть обоснованные точки зрения по вашему вопросу, не буду повторятся. если Вы сможете ваши расходы квалифицировать как фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно и приложить документы, подтверждающего факт оплаты тогда.
 тогда да если вы сомневаетесь то за счет суточных или за счет дохода работника
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пн Май 30, 2011 14:44:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| у меня имеются чеки на их переезд. А можно издать приказ : В связи с проведением переговоров там то там,оплатить расходы на проезд от отеля до пункта назначения? 
 Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
 
 Завод находится в Бредфорде,гостиница в Лондоне туда и обратно заплатили кругленькую сумму.Почему нужно ставить в доход сотруднику,если это связано с деятельностью преприятия , не для своих личных целей,а в Кодексе [size=18]фактически произведенные расходы на проезд [size=18]к месту командировки и обратно[/size][/size] и ничего не говорится о таких случаях как у меня?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Пн Май 30, 2011 15:23:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| Я предлагаю,все расходы(такси) изложить в  пояснительной и  приложить чеки, ваш руководитель должен издать приказ(оплатить или не оплатить) и все. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пн Май 30, 2011 15:41:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| Это я хотела выяснить,если сделать так ,то не будет потом проблем при проверке? 
 Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
 
 Кто-нибудь  ответьте!
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| betmen Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #20  Пн Май 30, 2011 16:37:24 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Не отчаиваетесь и не паникуйте! Весь бухгалтерский учет основывается на документальном подтверждении если Ваш командировочный по приезду напишет отчет о проделанной работе в котором укажет все, приложит чеки и руководитель всю эту писанину утвердит то проблем возникнуть не должно. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Пн Май 30, 2011 19:04:03 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Мариванна говорит: |  
	  | Сейчас, я отразила эти расходы внутри суточных, просто потому что всегда раньше так делала - и те, которые подтверждены и те, которые не подтверждены. В итоге такси у него вышло дорогое, и получается что на обеды он сам из своего кармана дожен потратить. |  И почему вас это смущает? Он вправе сам решить, на что ему тратить суточные- на такси или на обед. В ст.101 НК четко сказано :"фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно". Т.е.  от места постоянной работы до г.Астаны .   Вот это и есть та стоимость проезда, которую вы можете взять на вычеты для определения КПН, не облагая никакими налогами. Все остальное- трансфер аэропорт-отель, а уж тем более проезд на такси по городу- у вас налоговая все равно не примет.
 
 Вы можете оплатить это сотруднику при условии, что у вас это прописано в учетной политике, или есть приказ руководства оплатить эти расходы сотруднику. Но все это уже оформляется как прочие расходы по оплате труда, и облагается всеми налогами, как ФОТ.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Вт Май 31, 2011 04:18:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Loga, а прочему вы считаете, что трансфер аэропорт-отель, подтвержденный документально, не признается налоговыми органами как "произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно"? В Налоговом Кодексе не сказано, что "место командировки" это исключительно аэропорт или вокзал, а добираться до места командировки можно только на самолете или поезде. 
 По проезду на такси - в случае разъездов по городу во время командировки - согласна, это за счет суточных.
 (Но опять же, если работник добирался до места командировки на такси, а не на поезде, и если предприятие - перевозчик предоставило все необходимые подтверждающие документы, где зафиксирован маршрут "Город А - Город Б", то признаем "расходами на проезд", хоть это и не поезд и не самолет)
 
 Я не считаю, что такие расходы - это "оформляется как прочие расходы по оплате труда, и облагается всеми налогами, как ФОТ."
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Вт Май 31, 2011 09:25:36 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Elis3 говорит: |  
	  | добираться до места командировки можно только на самолете или поезде. |  Абсолютно согласна с тем, что добираться до места командировки можно и на такси, но при соблюдении следующих условий:
 а) отсутствие сообщения общественным транспортом между населенным пунктом, в котором находится предприятие, командирующее  сотрудника, и местом дислокации предприятия, в которое командируется сотрудник.
 б) разрешение проезда в командировку на такси должно быть оговорено в УП.
 
 По поводу того, что не сказано в 101 ст., что местом командировки является "вокзал или аэропорт". Сказано " до места командировки и обратно". в командировочном удостоверении у всех одна стандартная фраза "в г. Алматы, в ТОО "..."" и т.п. В приказе о командировании- то же самое. Это документы, определяющие "место командировки".
 
 Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
 
 А облагается всеми налогами, как ФОТ- на основании ст.164, п.3.
 Тогда все это можно взять на вычеты, по ст.110.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #25  Вт Май 31, 2011 09:50:33 |  |  
				| 
 |  
			
				| ага,прилетел сотрудник в Зюмбабве в ночь... и пошел искать общественный транспорт не зная ни города,ни маршрута,хде его отель стоит, вообще ничего...   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Вт Май 31, 2011 10:08:55 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Нонна говорит: |  
	  | ага,прилетел сотрудник в Зюмбабве в ночь... и пошел искать общественный транспорт не зная ни города,ни маршрута,хде его отель стоит, вообще ничего... |  Вот потому-то все и прописывают в УП оплату трансфера "аэропорт (вокзал)- отель", чтобы потом по каждой командировке приказ не писать.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Вт Май 31, 2011 10:24:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| но в приказах и так пишется: оплатить расходы на проезд к месту командировки и обратно .Разве данным предложением не регламентируются все расходы на проезд включая и трансфер? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Вт Май 31, 2011 10:49:25 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Loga говорит: |  
	  | в командировочном удостоверении у всех одна стандартная фраза "в г. Алматы, в ТОО "..."" и т.п. В приказе о командировании- то же самое. Это документы, определяющие "место командировки". |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #29  Вт Май 31, 2011 11:06:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| мда,во всем мире такси не является роскошью и только в нашем государстве "наши люди вы булочную на такси не ездят "(с) 
 а вы делаете командировочное удостоверение и на загранкомандировку?
 у меня например очень редко такси встречается по РК, и если есть включаю в суточные ... а вот по загранице практически всегда и опять таки включаю в суточные,но надоело до безобразия... суммы могут быть от 20- до 50 евро с документом.
 тема такси очень скользкая, хотя я согласна с тем,что это расходы на проезд до места.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Вт Май 31, 2011 11:35:56 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Нет, в загранкомандировку делаем только приказ. Но у нас в УП по загранкомандировкам прописаны совсем другие правила, чем по РК, там "по факту, но не более чем". И это "не более чем"- определенные суммы для разных категорий сотрудников. Мы же все понимаем, что шеф пешком передвигаться и в метро ездить не будет, а вот рядовому сотруднику оплачивать все факт. расходы он не захочет. Такси в Лондоне или  метро- разница очень существенная. И т.к. прописали в УП, что суточные отдельно, а фактические расходы на проезд во время командировки отдельно- вся сумма на такси за рубежом-прямиком в ФОТ. А по РК- только трансфер. Мы всегда бронируем отели поближе к месту, куда едет сотрудник.
 А в части налогообложения-сами знаете, там все регламентирует Налоговый кодекс, а не наша УП.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Вт Май 31, 2011 12:45:07 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Loga говорит: |  
	  | Абсолютно согласна с тем, что добираться до места командировки можно и на такси, но при соблюдении следующих условий: а) отсутствие сообщения общественным транспортом между населенным пунктом, в котором находится предприятие, командирующее сотрудника, и местом дислокации предприятия, в которое командируется сотрудник.
 |  Loga, ну почему? В каком НПА оговариваентся обязательное отсутствие сообщения общественным транспортом?
 
 Я не спорю с тем, что нормальный руководитель никогда не отправит работника в командировку на такси, если дешевле поездом. Это регламентируется экономическим здравым смыслом ведения бизнеса. Но ведь официального запрета брать такие расходы на вычеты - нет. Или я ошибаюсь и что-то пропустила? И разве, если предприятие заказало машину в сторонней автотранспортной организации для доставки работника(ков) в другой город и оформила все это документами, то оно не может признать это вычетами в виде "расходов на проезд при командировке"?
 Ведь ситуации в предпринимательстве могут быть разные, в том числе и авральные.
 А если надо быть в другом городе в тот же день, а поезд есть, но только по нечетным, а автобус раз в три дня?
 Да и просто если речь идет о времени (которое, как известно, часто - деньги)? 12 часов на поезде по расписанию или 5 часов на машине в удобное время.
 
 Я читаю фразу "фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно" - буквально. И других ограничений не вижу. Это раньше в постановлениях были ограничения в стиле - "руководители в СВ, специалисты в купе, рабочие в плацкарте". А сейчас этого нет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #32  Вт Май 31, 2011 13:17:55 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Elis3,  я понимаю, что ситуации бывают разные, вплоть до чартерных авиарейсов. Но почему вы не обращаете внимания на то, что я оговариваю два условия: помимо отсутствия  общественного транспорта, еще и запись в учетной политике о разрешении использования такси ? Если нет общественного транспорта - понятно, что можно доехать только на индивидуальном.
 Почему налоговики никогда не придираются в оплате проезда на такси при зарубежных командировках в США? Потому что все знают, что общественного транспорта, кроме заплеванного метро, как такового там нет (имею в виду внутригородского).
 Если у вас при командировке внутри РК есть проезд на такси, и налоговики начинают оспаривать правомочность ваших действий, при отсутствии общественного транспорта между пунктами сообщений вы на раз-два-три отстаиваете свою правоту.
 Если есть, это сделать уже гораздо труднее.  При этом если вам доначислят налоги, помимо споров с налоговиками, вам придется еще объясняться с шефом. А он может забыть, что когда-то сказал сотруднику "бери такси и срочно туда ", а вам дал команду оплатить. А бегать за отдельным приказом при каждой командировке, когда вам вместе с прочими документами сдают и документы такси, тоже не выход.
 Если вы написали это в своей УП, у вас это отпадает.  Вы имеете четко регламентированную процедуру- кому, когда и сколько.
 Но то, что оплата работодателем такси в дни нахождения в командировке явл. зарплатой в натуральной форме, я абсолютно уверена. Если у вас работник месяц в командировке, и каждый день у него есть документы на проезд на такси, вы же не сможете трактовать это как "проезд до места командировки и обратно", даже если у вас и будет приказ об их оплате.
 
 
 
 
	  | Elis3 говорит: |  
	  | Я не спорю с тем, что нормальный руководитель никогда не отправит работника в командировку на такси, если дешевле поездом. Это регламентируется экономическим здравым смыслом ведения бизнеса |  Согласна. Но не все работники думают также, как руководители. Есть такие, которые искренне уверены, что им бух. должен оплатить все, на что он приволок документы, вплоть до счета из ресторана. А суточные- это что-то вроде бонуса за его "страдания" в командировке.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #33  Вт Май 31, 2011 13:42:50 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Loga говорит: |  
	  | Если у вас при командировке внутри РК есть проезд на такси, и налоговики начинают оспаривать правомочность ваших действий, при отсутствии общественного транспорта между пунктами сообщений вы на раз-два-три отстаиваете свою правоту. Если есть, это сделать уже гораздо труднее.
 |  А вот почему, интересно? На каком основании налоговики могут выкатить претензии? Налоговый кодекс не определяет, каким именно видом транспорта должен ехать сотрудник.
 Возможность оплаты такси только в отсутствие общественного транспорта между пунктами назначения еще может быть условием для государственных учреждений (в целях экономии бюджетных средств), но в частной фирме руководство само это решает.
 
 
 
	  | Loga говорит: |  
	  | Но не все работники думают также, как руководители. Есть такие, которые искренне уверены, что им бух. должен оплатить все, на что он приволок документы, вплоть до счета из ресторана. |  Ну а это совсем другая история, к данной дискуссии отношения не имеет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #34  Вт Май 31, 2011 13:54:00 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Рита говорит: |  
	  | в частной фирме руководство само это решает. |  Вот именно, руководство, а не бухгалтер. Пришли именно к тому, с чего начали- либо приказ, оплатить расходы на такси, либо УП. Или есть еще какой-то способ?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #35  Вт Май 31, 2011 14:44:18 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| В общем, непонятно о чем спорили, все со всем согласны, получается? Loga, просто вы видимо привели цитату из своей учетной политики и не сказали, откуда это, а мы подумали, что вы цитируете какой-то НПА, вот и удивились.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #36  Вт Май 31, 2011 14:50:10 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Вообще-то спора не было. Мы просто разошлись во взглядах, что следует понимать под сочетанием " до места командировки и обратно" в НК -город, в который командируется сотрудник, или отель. И что разрешено брать на вычеты по этой статье расходов, а также как оплачивать. А потом разговор ушел в сторону.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #37  Вт Май 31, 2011 16:36:41 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Loga говорит: |  
	  | Но то, что оплата работодателем такси в дни нахождения в командировке явл. зарплатой в натуральной форме, я абсолютно уверена. Если у вас работник месяц в командировке, и каждый день у него есть документы на проезд на такси, вы же не сможете трактовать это как "проезд до места командировки и обратно", даже если у вас и будет приказ об их оплате. |  С этим согласна. Либо в пределах суточных, либо (если сверх) - доход работника.
 
 
 
 
	  | Loga говорит: |  
	  | Мы просто разошлись во взглядах, что следует понимать под сочетанием " до места командировки и обратно" в НК -город, в который командируется сотрудник, или отель. |  Да. И, похоже, каждый остался при своем мнении. Т.к. "город" и "отель" - не равнозначные понятия.
 Ну хотя бы по "такси по городу в течении командировки" - тут мы одинаково считаем.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Чт Июн 16, 2011 11:41:43 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте уважаемые форумчане! Сотрудник направляется в командировку на 2 дня в Астану с 16.06-17.06.2011. Обратно он желает задержаться на выходные и приехать через Боровое.
 Могу ли я билеты на обратную дорогу, то есть 17.06.2011 - Астана-Боровое, 19.06.2011 - Боровое-Костанай отнести как командировочные расходы на проезд?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #39  Чт Июн 16, 2011 12:02:29 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Нет, т.к. этот маршрут и даты  не связаны с предпринимательской деятельностью. Вы можете взять у сотрудника заявление, что обратный билет утерян, завизировать его у директора,  оплатить и отнести на командировочные расходы. При этом советую взять справку о стоимости проезда в агентстве, в котором вы обычно покупаете билеты.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #40  Чт Июн 16, 2011 12:10:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| rapool, 
 
 
	  | rapool говорит: |  
	  | Обратно он желает задержаться на выходные и приехать через Боровое. |  
 
	  | rapool говорит: |  
	  | Могу ли я билеты на обратную дорогу, то есть 17.06.2011 - Астана-Боровое, 19.06.2011 - Боровое-Костанай отнести как командировочные расходы на проезд? |  В данной ситуации,чтобы оплатить расходы на обратный проезд и соответственно отнести данные расходы на вычеты,предлагаю:
 1. Руководителю издать распоряжение(приказ) о продлении срока командировки на 2 дня в связи с решением производственных вопросов в Боровом.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #41  Чт Июн 16, 2011 12:27:13 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | esiphi говорит: |  
	  | . Руководителю издать распоряжение(приказ) о продлении срока командировки на 2 дня в связи с решением производственных вопросов в Боровом. |  Тогда, соответственно этому приказу, вы должны начислить и суточные, и отметка в командировочном удостоверении должна быть от 18 или 19 .
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #42  Чт Июн 16, 2011 15:55:38 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| rapool, а где тут такси? 
 Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
 
 
 
 
	  | Loga говорит: |  
	  | Вы можете взять у сотрудника заявление, что обратный билет утерян, завизировать его у директора, оплатить и отнести на командировочные расходы. При этом советую взять справку о стоимости проезда в агентстве, в котором вы обычно покупаете билеты. |  А как же -
 
 
	  | Цитата: |  
	  | Статья 101. Вычет сумм компенсаций при служебных командировках К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся:
 1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, подтверждающего факт оплаты его стоимости);
 |  Т.е. не на основании документов, подтверждающих стоимость проезда, а на основании документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на проезд.
 Боюсь, что справка от агентства о стоимости проезда тут не прокатит.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #43  Чт Июн 16, 2011 16:30:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Elis3 говорит: |  
	  | rapool, а где тут такси? |  прошу прощения, слишком поздно поняла, что не в ту тему вклинилась...
 
 На вычет по КПН не беру, но возмещаю расходы на обратную дорогу. Надеюсь, мне не надо эту сумму трактовать как дополнительный доход работника?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |