|  Относятся ли расходы на такси в командировке к суточным или к расходу на проезд?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Вт Апр 26, 2011 12:26:15   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=429704#429704
 
 
Подскажите, уважаемые коллеги,
 
 
Наш руководитель ездил в Астану в командировку, среди расходов предоставил счет гостиницы, где указано такси: из аэропорта и по городу. 
 
 
ВОПРОС: Относятся ли расходы на такси (до отеля и обратно и по городу) к суточным или к расходу на проезд? 
 
В нашем случае есть расходы, документально подтвержденные, а есть без документов. 
 
 
Сейчас, я отразила эти расходы внутри суточных, просто потому что всегда раньше так делала - и те, которые подтверждены и те, которые не подтверждены. В итоге такси у него вышло дорогое, и получается что на обеды он сам из своего кармана дожен потратить. (суточные у нас по налоговому - 6 МРП в сутки).
 
Спасибо.
 
Мариванна  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Вт Апр 26, 2011 12:46:24  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мариванна,
 
 
 
	  | Мариванна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Относятся ли расходы на такси (до отеля и обратно  | 
	 
 
 
Считаю,что расходы работника  при служебных командировках на такси, от аэропорта до отеля и обратно, и подтвержденые документами и особенно если фирма является частной,являются фактическими расходами на проезд,не  являются  доходом работника ,не подлежат обложению ИПН,СН,ОПВ,СО и подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода согласно ст.101 пп.1 НК РК.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Вт Апр 26, 2011 12:54:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Спасибо, 
 
 
А у нас еще есть:
 
 
- расходы на такси, без документов (забыл забрать)
 
- расходы на такси по городу Астана (входят в общий счет гостиницы)
 
 
Но, следуя вашей вышеизложенной логике, эти расходы относятся к суточным в данных обстоятельствах? 
 
 
Спасибо.
 
Мариванна  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Вт Апр 26, 2011 12:56:08   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Согласен с esiphi,
 
 
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
 
 
Мариванна, 
 
Расходы на такси с подтверждением документов будут являться расходами на проезд. Если даже расходы на такси включены в общую сумму, все равно прописывается отдельной строкой, вот и ее вы возмете на вычет как расходы на проезд, а гостиницу расходы на наем жилья.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Вт Апр 26, 2011 13:33:48   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Дархан009 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Если даже расходы на такси включены в общую сумму, все равно прописывается отдельной строкой, вот и ее вы возмете на вычет как расходы на проезд | 
	 
 
 
Но только в том случае, если это проезд к месту командировки и обратно.
 
Если же 
 
	  | Мариванна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  расходы на такси по городу Астана  | 
	 
 
 
То они не 
 
	  | Мариванна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  относятся к суточным в данных обстоятельствах | 
	 
 
 
а оплачиваются из суточных.
 
 
Как могут расходы на такси по городу Астана "входить в общий счет гостиницы" не поняла.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Вт Апр 26, 2011 13:50:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Рита говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Как могут расходы на такси по городу Астана "входить в общий счет гостиницы" не поняла. | 
	 
 
 
Рита, видимо  в гостинице есть услуга Такси  и он воспользовался,  одним счетом выставили.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Вт Апр 26, 2011 14:22:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				такси от гостиницы. Я отдельными строчками оформила.
 
 
я как суточные оформила вон те дв строчки: 
 
 
- расходы на такси из гостиницы до аэропорта, без документов (забыл забрать) 
 
- расходы на такси по городу Астана (входят в общий счет гостиницы) 
 
 
всем спасибо.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вт Апр 26, 2011 14:29:19   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мариванна, просто интересно, ответьте, пожалуйста, что значит, вы расходы на такси оформили как суточные?
 
 
Суточные выдаются на руки сотруднику, и он не должен по ним отчитываться никакими документами.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пн Май 30, 2011 14:05:23   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте!Может кто-нибудь разъяснить по поводу такси за границей.Мы берем на вычеты проезд из аэропорта до гостиницы и затем обратный путь.А как быть с расходами на такси,если сотрудник доезжает до места переговоров или переезжает из одного отеля в другой.Есть такие чеки, на которых вообще не указан маршрут.Будьте добры, подскажите пожалуйста!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			betmen  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пн Май 30, 2011 14:12:16   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Статья 101. Вычет сумм компенсаций при служебных 
 
                    командировках 
 
      К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся: 
 
      1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, подтверждающего факт оплаты его стоимости); 
 
 
если читать дословно то на вычет вы имеете брать фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно
 
и все завесит от вас как вы понимаете место командировки? страна, город, отель  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			betmen  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			betmen  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Пн Май 30, 2011 14:34:45   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				вверху ветки есть обоснованные точки зрения по вашему вопросу, не буду повторятся.
 
если Вы сможете ваши расходы квалифицировать как фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно и приложить документы, подтверждающего факт оплаты тогда.
 
тогда да если вы сомневаетесь то за счет суточных или за счет дохода работника  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пн Май 30, 2011 14:44:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				у меня имеются чеки на их переезд. А можно издать приказ : В связи с проведением переговоров там то там,оплатить расходы на проезд от отеля до пункта назначения?
 
 
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
 
 
Завод находится в Бредфорде,гостиница в Лондоне туда и обратно заплатили кругленькую сумму.Почему нужно ставить в доход сотруднику,если это связано с деятельностью преприятия , не для своих личных целей,а в Кодексе [size=18]фактически произведенные расходы на проезд [size=18]к месту командировки и обратно[/size][/size] и ничего не говорится о таких случаях как у меня?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Пн Май 30, 2011 15:23:31   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я предлагаю,все расходы(такси) изложить в  пояснительной и  приложить чеки, ваш руководитель должен издать приказ(оплатить или не оплатить) и все.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Пн Май 30, 2011 15:41:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Это я хотела выяснить,если сделать так ,то не будет потом проблем при проверке?
 
 
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
 
 
Кто-нибудь  ответьте!    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			betmen  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#20  Пн Май 30, 2011 16:37:24   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Не отчаиваетесь и не паникуйте! Весь бухгалтерский учет основывается на документальном подтверждении если Ваш командировочный по приезду напишет отчет о проделанной работе в котором укажет все, приложит чеки и руководитель всю эту писанину утвердит то проблем возникнуть не должно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Пн Май 30, 2011 19:04:03   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Мариванна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Сейчас, я отразила эти расходы внутри суточных, просто потому что всегда раньше так делала - и те, которые подтверждены и те, которые не подтверждены. В итоге такси у него вышло дорогое, и получается что на обеды он сам из своего кармана дожен потратить.  | 
	 
 
 
И почему вас это смущает? Он вправе сам решить, на что ему тратить суточные- на такси или на обед. В ст.101 НК четко сказано :"фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно". Т.е.  от места постоянной работы до г.Астаны .   Вот это и есть та стоимость проезда, которую вы можете взять на вычеты для определения КПН, не облагая никакими налогами. Все остальное- трансфер аэропорт-отель, а уж тем более проезд на такси по городу- у вас налоговая все равно не примет. 
 
 
Вы можете оплатить это сотруднику при условии, что у вас это прописано в учетной политике, или есть приказ руководства оплатить эти расходы сотруднику. Но все это уже оформляется как прочие расходы по оплате труда, и облагается всеми налогами, как ФОТ.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Вт Май 31, 2011 04:18:40   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Loga, а прочему вы считаете, что трансфер аэропорт-отель, подтвержденный документально, не признается налоговыми органами как "произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно"? В Налоговом Кодексе не сказано, что "место командировки" это исключительно аэропорт или вокзал, а добираться до места командировки можно только на самолете или поезде.
 
 
По проезду на такси - в случае разъездов по городу во время командировки - согласна, это за счет суточных.
 
(Но опять же, если работник добирался до места командировки на такси, а не на поезде, и если предприятие - перевозчик предоставило все необходимые подтверждающие документы, где зафиксирован маршрут "Город А - Город Б", то признаем "расходами на проезд", хоть это и не поезд и не самолет)
 
 
Я не считаю, что такие расходы - это "оформляется как прочие расходы по оплате труда, и облагается всеми налогами, как ФОТ."  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Вт Май 31, 2011 09:25:36   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elis3 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  добираться до места командировки можно только на самолете или поезде.  | 
	 
 
 
  Абсолютно согласна с тем, что добираться до места командировки можно и на такси, но при соблюдении следующих условий:
 
а) отсутствие сообщения общественным транспортом между населенным пунктом, в котором находится предприятие, командирующее  сотрудника, и местом дислокации предприятия, в которое командируется сотрудник.
 
б) разрешение проезда в командировку на такси должно быть оговорено в УП.
 
 
По поводу того, что не сказано в 101 ст., что местом командировки является "вокзал или аэропорт". Сказано " до места командировки и обратно". в командировочном удостоверении у всех одна стандартная фраза "в г. Алматы, в ТОО "..."" и т.п. В приказе о командировании- то же самое. Это документы, определяющие "место командировки".
 
 
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
 
 
А облагается всеми налогами, как ФОТ- на основании ст.164, п.3.
 
Тогда все это можно взять на вычеты, по ст.110.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Вт Май 31, 2011 09:50:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				ага,прилетел сотрудник в Зюмбабве в ночь... и пошел искать общественный транспорт не зная ни города,ни маршрута,хде его отель стоит, вообще ничего...    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#26  Вт Май 31, 2011 10:08:55   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Нонна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  ага,прилетел сотрудник в Зюмбабве в ночь... и пошел искать общественный транспорт не зная ни города,ни маршрута,хде его отель стоит, вообще ничего...  | 
	 
 
 
 Вот потому-то все и прописывают в УП оплату трансфера "аэропорт (вокзал)- отель", чтобы потом по каждой командировке приказ не писать.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Вт Май 31, 2011 10:24:13   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				но в приказах и так пишется: оплатить расходы на проезд к месту командировки и обратно .Разве данным предложением не регламентируются все расходы на проезд включая и трансфер?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Вт Май 31, 2011 10:49:25   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Loga говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в командировочном удостоверении у всех одна стандартная фраза "в г. Алматы, в ТОО "..."" и т.п. В приказе о командировании- то же самое. Это документы, определяющие "место командировки".  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#29  Вт Май 31, 2011 11:06:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				мда,во всем мире такси не является роскошью и только в нашем государстве "наши люди вы булочную на такси не ездят "(с)
 
 
а вы делаете командировочное удостоверение и на загранкомандировку?  
 
у меня например очень редко такси встречается по РК, и если есть включаю в суточные ... а вот по загранице практически всегда и опять таки включаю в суточные,но надоело до безобразия... суммы могут быть от 20- до 50 евро с документом. 
 
тема такси очень скользкая, хотя я согласна с тем,что это расходы на проезд до места.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#30  Вт Май 31, 2011 11:35:56   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нет, в загранкомандировку делаем только приказ. Но у нас в УП по загранкомандировкам прописаны совсем другие правила, чем по РК, там "по факту, но не более чем". И это "не более чем"- определенные суммы для разных категорий сотрудников. Мы же все понимаем, что шеф пешком передвигаться и в метро ездить не будет, а вот рядовому сотруднику оплачивать все факт. расходы он не захочет. Такси в Лондоне или  метро- разница очень существенная.
 
И т.к. прописали в УП, что суточные отдельно, а фактические расходы на проезд во время командировки отдельно- вся сумма на такси за рубежом-прямиком в ФОТ. А по РК- только трансфер. Мы всегда бронируем отели поближе к месту, куда едет сотрудник.
 
 А в части налогообложения-сами знаете, там все регламентирует Налоговый кодекс, а не наша УП.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#31  Вт Май 31, 2011 12:45:07   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Loga говорит: | 
	 
	
	  
	  Абсолютно согласна с тем, что добираться до места командировки можно и на такси, но при соблюдении следующих условий: 
 
а) отсутствие сообщения общественным транспортом между населенным пунктом, в котором находится предприятие, командирующее сотрудника, и местом дислокации предприятия, в которое командируется сотрудник.  | 
	 
 
 
Loga, ну почему? В каком НПА оговариваентся обязательное отсутствие сообщения общественным транспортом?
 
 
Я не спорю с тем, что нормальный руководитель никогда не отправит работника в командировку на такси, если дешевле поездом. Это регламентируется экономическим здравым смыслом ведения бизнеса. Но ведь официального запрета брать такие расходы на вычеты - нет. Или я ошибаюсь и что-то пропустила? И разве, если предприятие заказало машину в сторонней автотранспортной организации для доставки работника(ков) в другой город и оформила все это документами, то оно не может признать это вычетами в виде "расходов на проезд при командировке"?
 
Ведь ситуации в предпринимательстве могут быть разные, в том числе и авральные.
 
А если надо быть в другом городе в тот же день, а поезд есть, но только по нечетным, а автобус раз в три дня?
 
Да и просто если речь идет о времени (которое, как известно, часто - деньги)? 12 часов на поезде по расписанию или 5 часов на машине в удобное время.
 
 
Я читаю фразу "фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно" - буквально. И других ограничений не вижу. Это раньше в постановлениях были ограничения в стиле - "руководители в СВ, специалисты в купе, рабочие в плацкарте". А сейчас этого нет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#32  Вт Май 31, 2011 13:17:55   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Elis3,  я понимаю, что ситуации бывают разные, вплоть до чартерных авиарейсов. Но почему вы не обращаете внимания на то, что я оговариваю два условия: помимо отсутствия  общественного транспорта, еще и запись в учетной политике о разрешении использования такси ? 
 
Если нет общественного транспорта - понятно, что можно доехать только на индивидуальном.
 
Почему налоговики никогда не придираются в оплате проезда на такси при зарубежных командировках в США? Потому что все знают, что общественного транспорта, кроме заплеванного метро, как такового там нет (имею в виду внутригородского).
 
Если у вас при командировке внутри РК есть проезд на такси, и налоговики начинают оспаривать правомочность ваших действий, при отсутствии общественного транспорта между пунктами сообщений вы на раз-два-три отстаиваете свою правоту.
 
 Если есть, это сделать уже гораздо труднее.  При этом если вам доначислят налоги, помимо споров с налоговиками, вам придется еще объясняться с шефом. А он может забыть, что когда-то сказал сотруднику "бери такси и срочно туда ", а вам дал команду оплатить. А бегать за отдельным приказом при каждой командировке, когда вам вместе с прочими документами сдают и документы такси, тоже не выход.
 
Если вы написали это в своей УП, у вас это отпадает.  Вы имеете четко регламентированную процедуру- кому, когда и сколько.
 
Но то, что оплата работодателем такси в дни нахождения в командировке явл. зарплатой в натуральной форме, я абсолютно уверена. Если у вас работник месяц в командировке, и каждый день у него есть документы на проезд на такси, вы же не сможете трактовать это как "проезд до места командировки и обратно", даже если у вас и будет приказ об их оплате.
 
 
 
	  | Elis3 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Я не спорю с тем, что нормальный руководитель никогда не отправит работника в командировку на такси, если дешевле поездом. Это регламентируется экономическим здравым смыслом ведения бизнеса | 
	 
 
 
Согласна. Но не все работники думают также, как руководители. Есть такие, которые искренне уверены, что им бух. должен оплатить все, на что он приволок документы, вплоть до счета из ресторана. А суточные- это что-то вроде бонуса за его "страдания" в командировке.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#33  Вт Май 31, 2011 13:42:50   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Loga говорит: | 
	 
	
	  
	  Если у вас при командировке внутри РК есть проезд на такси, и налоговики начинают оспаривать правомочность ваших действий, при отсутствии общественного транспорта между пунктами сообщений вы на раз-два-три отстаиваете свою правоту.
 
Если есть, это сделать уже гораздо труднее. | 
	 
 
 
А вот почему, интересно? На каком основании налоговики могут выкатить претензии? Налоговый кодекс не определяет, каким именно видом транспорта должен ехать сотрудник. 
 
Возможность оплаты такси только в отсутствие общественного транспорта между пунктами назначения еще может быть условием для государственных учреждений (в целях экономии бюджетных средств), но в частной фирме руководство само это решает.
 
 
	  | Loga говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Но не все работники думают также, как руководители. Есть такие, которые искренне уверены, что им бух. должен оплатить все, на что он приволок документы, вплоть до счета из ресторана. | 
	 
 
 
Ну а это совсем другая история, к данной дискуссии отношения не имеет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#34  Вт Май 31, 2011 13:54:00   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Рита говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в частной фирме руководство само это решает.  | 
	 
 
 
 Вот именно, руководство, а не бухгалтер. Пришли именно к тому, с чего начали- либо приказ, оплатить расходы на такси, либо УП. Или есть еще какой-то способ?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#35  Вт Май 31, 2011 14:44:18   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В общем, непонятно о чем спорили, все со всем согласны, получается?
 
Loga, просто вы видимо привели цитату из своей учетной политики и не сказали, откуда это, а мы подумали, что вы цитируете какой-то НПА, вот и удивились.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#36  Вт Май 31, 2011 14:50:10   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Вообще-то спора не было. Мы просто разошлись во взглядах, что следует понимать под сочетанием " до места командировки и обратно" в НК -город, в который командируется сотрудник, или отель. И что разрешено брать на вычеты по этой статье расходов, а также как оплачивать. 
 
А потом разговор ушел в сторону.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#37  Вт Май 31, 2011 16:36:41   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Loga говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Но то, что оплата работодателем такси в дни нахождения в командировке явл. зарплатой в натуральной форме, я абсолютно уверена. Если у вас работник месяц в командировке, и каждый день у него есть документы на проезд на такси, вы же не сможете трактовать это как "проезд до места командировки и обратно", даже если у вас и будет приказ об их оплате.  | 
	 
 
 
С этим согласна. Либо в пределах суточных, либо (если сверх) - доход работника.
 
 
 
	  | Loga говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Мы просто разошлись во взглядах, что следует понимать под сочетанием " до места командировки и обратно" в НК -город, в который командируется сотрудник, или отель. | 
	 
 
 
Да. И, похоже, каждый остался при своем мнении. Т.к. "город" и "отель" - не равнозначные понятия.
 
Ну хотя бы по "такси по городу в течении командировки" - тут мы одинаково считаем.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#38  Чт Июн 16, 2011 11:41:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте уважаемые форумчане!
 
Сотрудник направляется в командировку на 2 дня в Астану с 16.06-17.06.2011. Обратно он желает задержаться на выходные и приехать через Боровое. 
 
Могу ли я билеты на обратную дорогу, то есть 17.06.2011 - Астана-Боровое, 19.06.2011 - Боровое-Костанай отнести как командировочные расходы на проезд?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#39  Чт Июн 16, 2011 12:02:29   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нет, т.к. этот маршрут и даты  не связаны с предпринимательской деятельностью.  
 
Вы можете взять у сотрудника заявление, что обратный билет утерян, завизировать его у директора,  оплатить и отнести на командировочные расходы. При этом советую взять справку о стоимости проезда в агентстве, в котором вы обычно покупаете билеты.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#40  Чт Июн 16, 2011 12:10:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				rapool,
 
 
 
	  | rapool говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Обратно он желает задержаться на выходные и приехать через Боровое.  | 
	 
 
 
	  | rapool говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Могу ли я билеты на обратную дорогу, то есть 17.06.2011 - Астана-Боровое, 19.06.2011 - Боровое-Костанай отнести как командировочные расходы на проезд? | 
	 
 
 
 В данной ситуации,чтобы оплатить расходы на обратный проезд и соответственно отнести данные расходы на вычеты,предлагаю:
 
1. Руководителю издать распоряжение(приказ) о продлении срока командировки на 2 дня в связи с решением производственных вопросов в Боровом.  
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#41  Чт Июн 16, 2011 12:27:13   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  | 
	  . Руководителю издать распоряжение(приказ) о продлении срока командировки на 2 дня в связи с решением производственных вопросов в Боровом.  | 
	 
 
 
 Тогда, соответственно этому приказу, вы должны начислить и суточные, и отметка в командировочном удостоверении должна быть от 18 или 19 .  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#42  Чт Июн 16, 2011 15:55:38   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				rapool, а где тут такси?
 
 
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
 
 
 
	  | Loga говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Вы можете взять у сотрудника заявление, что обратный билет утерян, завизировать его у директора, оплатить и отнести на командировочные расходы. При этом советую взять справку о стоимости проезда в агентстве, в котором вы обычно покупаете билеты. | 
	 
 
 
А как же - 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  Статья 101. Вычет сумм компенсаций при служебных командировках
 
К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся: 
 
1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, подтверждающего факт оплаты его стоимости); | 
	 
 
 
Т.е. не на основании документов, подтверждающих стоимость проезда, а на основании документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на проезд.
 
Боюсь, что справка от агентства о стоимости проезда тут не прокатит.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#43  Чт Июн 16, 2011 16:30:50   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elis3 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  rapool, а где тут такси?  | 
	 
 
 
прошу прощения, слишком поздно поняла, что не в ту тему вклинилась...
 
 
На вычет по КПН не беру, но возмещаю расходы на обратную дорогу. Надеюсь, мне не надо эту сумму трактовать как дополнительный доход работника?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |