Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    1С 7: Как включить сумму НДС в себест...
    Как включить себестоимость сырья тару...
    Подскажите пожалуйста в декларацию 22...
    Какими проводками включить в себестои...
    Себестоимость формирование в программе 1С при реализации товара
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как включить НДС по заявлению 328ф в себестоимость в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.13.219)     
    Reader
    Guest


      

    #1 Ср Май 25, 2011 13:33:35 Сообщить модератору   

    Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста.
    ТОО неплательщик НДС. Пришел товар с РФ. Делаю такие операции и проводки.:
    1. Поступление ТМЗ и услуг импорт ДТ1330 КТ3310 (цены и валюта куда поставить галочку?)
    2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ДТ1630 КТ3130
    3. Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС ДТ1330 КТ1630 сажаю НДС уплаченный в бюджет по импорту ТС на себестоимость.
    Но при реализации товары списываются по цене прихода, т.е. НДС не включен в себестоимость. Как его пропорционально распределить? Что я не так делаю подскажите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Ср Май 25, 2011 13:40:13 Сообщить модератору   

    При оприходовании товара через ГТД по импорту в разд. Цены и валюта поставьте птичку в графу "включать НДС в стоимость"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Май 25, 2011 15:34:39 Сообщить модератору   

    Птичку поставила, перепровела, но ничего не поменялось. Если можно пошагово объясните как дальше действовать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Май 25, 2011 17:41:21 Сообщить модератору   

    Ув. профи! Кто нибудь наверняка сталкивался с подобной ситуацией.
    В аналогичной ветке но в 1С7.7 Мара порекомендовала сделать так:Я бы сумму НДС добавила в Накладной на приход(импорт) в таможенную пошлину, тогда рраспределение произойдёт как положено, ну а к этой накладной приложила бы справку, что как и почему. Особенно если товара много. Таким образом количество товара не будет "затронуто", а стоимость увеличится.
    А как же подобную операцию провести в 1С8.2? [/i]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Май 25, 2011 18:12:17 Сообщить модератору   

    Вообще
    nadeena говорит:
    Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС ДТ1330 КТ1630 сажаю НДС уплаченный в бюджет по импорту ТС на себестоимость
    Это какой-то нонсес. В данном документе нет счета 1330.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Май 25, 2011 18:47:12 Сообщить модератору   

    nadeena,
    Не знаю как правильно дать ссылку на тему Embarassed
    Но было обсуждение , тема называлась:1С8:какими докуметами оприходовать товар по импорту... У меня была такая же ситауция,посмотрите.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Чт Май 26, 2011 12:07:11 Сообщить модератору   

    Виктория66, спасибо за ссылку на тему, а сумму НДС писать в поле сумма расхода или надо заполнить что то в табл. части?
    И у меня не проводится операция Поступление доп. Расходов:Услуги стор. Организаций с ошибкой:
    -Не заполнен контрагент. Кого в этом случае можно считать контрагентом?
    -Не совпадает общая сумма расходов к распределению по документу с итогом распределения.
    Операция не выполнена!

    Если не трудно можно чуть подробнее ?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Май 26, 2011 12:27:52 Сообщить модератору   

    Дело в том, что я сейчас не вижу той базы. Насчет контрагента, нужно установить "Внутренний расход".
    У меня, сейчас попробовала сделать этот док, тоже ругается, что "не совпадает сумма ..." Почему пока понять не могу... Rolling Eyes

    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

    Сверху , есть "распределить", нажмите, потом проведите док. У меня села сумма: Проводка Дт1310 Кт1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Чт Май 26, 2011 13:11:42 Сообщить модератору   

    Не хочет программа проводить этот документ.
    Можно я опишу свои действия, а вы поправьте меня если что не так

    Организация: ТОО «Наша»
    Контрагент: завела новый Внутренний расход
    Договор: без договора
    Учитывать КПН: ставлю галочку
    Способ распределения: по сумме
    Сумма расхода:1027110
    Содержание: НДС уплаченный в рамках ТС включаемый неплательщиками в себестоимость товара

    Теперь в табл. части ОС,ТМЗ,НМА какую заполнить? И надо ли вообще ее заполнять?

    Закладка счета учета расчетов:Счет учета расчетов с контрагентами 1330
    Счет учета расчета по авансам 1610

    Нажимаю распределить и ничего не меняется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Май 26, 2011 14:06:15 Сообщить модератору   

    nadeena говорит:
    Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста.
    ТОО неплательщик НДС. Пришел товар с РФ. Делаю такие операции и проводки.:
    1. Поступление ТМЗ и услуг импорт ДТ1330 КТ3310 (цены и валюта куда поставить галочку?)
    2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ДТ1630 КТ3130
    3. Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС ДТ1330 КТ1630 сажаю НДС уплаченный в бюджет по импорту ТС на себестоимость.
    Но при реализации товары списываются по цене прихода, т.е. НДС не включен в себестоимость. Как его пропорционально распределить? Что я не так делаю подскажите!

    В Вашем случае я бы сделала так:
    1. НДС не учитывать
    2. Заявление, наверно, Вам нужно создать только для выгрузки в СОНО, а затем сделать его не проведенным, а вот НДС через ГТД ввести и там галочку "НДС включать в стоимость".
    3. тогда не нужно.
    У вас еще что-то по доп.услугам, я формирую Поступление-импорт, затем правой кнопкой "на основании" - доп услуги - там ставлю Контрагента (кто оказал услуги) в табл.части - Изменить - "... по графе" - "Доп.услуги" - ставлю сумму (и что там еще требуется выбираю) - распределить. Затем только 328 (или ГТД).
    Т.об.
    - в Поступлении-импорт Дт 1330 - Кт 3310 (Контрагент Импортер)
    - в Доп.услуг. также Дт. 1330 - Кт 3310 (дата, желательно, та же что и поступление, Контрагент транспорт или что у вас)
    - в ГТД - 1330 - Кт 3310(или 3397 - куда оплату сажаете) (Контрагент НУ)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Чт Май 26, 2011 15:37:40 Сообщить модератору   

    АННА, спасибо большое, все получилось! Жму спасибкуRose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Мар 20, 2014 14:02:30 Сообщить модератору   

    Всем добрый день! Вчера попробовала включить НДС в себестоимость посредством ГТД, возникло куча вопросов:
    1) ГТД вводим на основании Поступления -импорт, чтобы пропорционально на весь товар распределил?
    2) Почему внутри ГТД ставка НДС в рублях?
    3) Кто-нибудь может скрин прикрепить с заполненным ГТД

    Всем огромное спасибо, кто отклинется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Чт Мар 20, 2014 14:30:08 Сообщить модератору   

    На странице "Основная" - "Валюта взаиморасчетов" - KZT стоит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Мар 20, 2014 14:32:15 Сообщить модератору   

    Откровенно говоря, я сейчас не рядом с программой, Вы бы не могли скрин прикрепить по возможности, какие поля вообще надо заполнять, или написать просто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Мар 20, 2014 14:39:32 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    "Валюта взаиморасчетов" - KZT стоит
    - я, наверно, догадываюсь, что ГТД вы решили делать по Контрагенту - Поставщику, а там валюта в договоре не KZT. Вы должны указать Контрагента - НУ в которое оплата налогов-пошлин ушла.
    Но другой вопрос - если там встали Рубли, значит Товар из России, а это совсем другая форма - Заявление о ввозе товаров ...
    Сначала задайте четкий вопрос, от куда получили товар.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Мар 20, 2014 14:41:01 Сообщить модератору   

    Товар получили с РФ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Чт Мар 20, 2014 14:41:58 Сообщить модератору   

    Плательщик НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Чт Мар 20, 2014 14:42:28 Сообщить модератору   

    Нет, не плательщик

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Чт Мар 20, 2014 14:47:06 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=428755#428755 в этом посте я отвечала на вопросы, попробуйте сделать как написано (читайте и вопросы и мои ответы), если не получится, то пишите, когда около компа будете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz