Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    НДС зачетом при импорте висит на 3310...
    Влияет ли сальдо 3310 на конец года на фин. результат?
    Отрицательное сальдо по счету 3310 в ...
    По сотовой связи на счете 3310 кредит...
    По счету 1251 висит красное сальдо ,как закрыть или списать ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    По ОСВ 3310 висит большое сальдо     
    Reader
    Guest

      

    #1 Чт Сен 22, 2011 17:58:43 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, такой вопрос - я устроилась бухгалтером и сижу разбираюсь в 1ске. Просматриваю проводки и операции. Смотрю и диву даюсь. Куча разных долгов и не забраных сч/ф.
    Уважаемые подскажите, что нужно делать в случае если сумма была оплачена в 2009 или 2010 году, но сч/ф не дали( или не забрали) или же висит долг с 2009 2010 годов, сч/ф есть а оплата не прошла?? звоню бухгалтерам они не хотят естественно менять ничего. да и я бы не хотела перздавать 100 за 2009 год и 2010. что делать подскажите...

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #2 Чт Сен 22, 2011 18:11:53 Сказали Спасибо❤   

    1. Взять дубликаты документов и привести учет в божеский вид.
    2. Списать дебиторку за счет чистой прибыли, а кредиторку взять на доход, в т.ч. в НУ.
    Нужное подчеркнуть.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Чт Сен 22, 2011 18:28:20 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    1. Взять дубликаты документов и привести учет в божеский вид.

    я бы так сделала.
    лучше все один раз привести в порядок, ип отом уже шагать дальше. И лучше вам это проделать до конца этого года, а то снова будете искажать отчеты за 2011 год.

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #4 Чт Сен 22, 2011 22:09:50   

    А бухи с какой радости должны что то менять Smile просите акты сверок и удачи Вам

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #5 Чт Сен 22, 2011 23:10:53   

    Да загадочные бухи какие то, у них значит - нет никаких задолженностестей по оплатам или поставкам? Или все все таки тоже? Без актов сверок трудно вообще что то сказать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пт Сен 23, 2011 09:52:29 Сообщить модератору   

    Jana, для начала
    vbnz говорит:
    просите акты сверок

    А затем на основании актов сверок
    С. Ромазанов говорит:
    Взять дубликаты документов и привести учет в божеский вид.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пт Сен 23, 2011 10:09:52 Сообщить модератору   

    А как это в БУ отразить? -
    С. Ромазанов говорит:

    2. Списать дебиторку за счет чистой прибыли, а кредиторку взять на доход, в т.ч. в НУ.
    .
    А на счет актов сверки- есть подписанные- но не правильные. Unknown

    Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:

    Просто не знаю какими проводками показать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    MoonflowerA
    Коллега
    Спасибки: +91

      

    #8 Пт Сен 23, 2011 10:23:57   

    Jana говорит:
    А на счет актов сверки- есть подписанные- но не правильные

    Как это неправильные, людям уже все равно под чем подписываться что ли?
    Jana, Списать просто так без сверки вы не имеете никакого права.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пт Сен 23, 2011 10:25:09 Сообщить модератору   

    Я уже занялась вопросами актов сверок. Теперь я хотела бы узнать как отразить все эти операции в БУ.

    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

    MoonflowerA говорит:

    Как это неправильные, людям уже все равно под чем подписываться что ли?

    Видимо бухгалтеру предшевствующему предыдущему было как то не очень интересно что там за цифры.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Пт Сен 23, 2011 10:38:30 Сообщить модератору   

    Jana,
    Jana говорит:
    бы не хотела перздавать 100 за 2009 год и 2010.

    Jana говорит:
    хотела бы узнать как отразить все эти операции в БУ

    Предлагаю:
    1.Дт 5520-Кт 3310.
    2.Дт 3310-Кт 5520.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Пт Сен 23, 2011 11:22:37 Сообщить модератору   

    5520? уменя только 5510. есть

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Пт Сен 23, 2011 11:24:45 Сообщить модератору   

    5520 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Пт Сен 23, 2011 11:26:29 Сообщить модератору   

    5510 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

    Добавлено спустя 31 секунду:

    разве это не одно и то же

         Цитата полностью   §Печать темы
    MoonflowerA
    Коллега
    Спасибки: +91

      

    #14 Пт Сен 23, 2011 11:28:56   

    Когда год проходит, то результаты отчетного периода переносят на счет 5520 (на предыдущих лет)
    Некоторые бухгалтера не делают этого, т.к не знают. У вас похоже та ситуация

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Пт Сен 23, 2011 11:30:18 Сообщить модератору   

    Jana говорит:
    разве это не одно и то же

    Разницу улавливаете между предыдущим годом и отчётным?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Пт Сен 23, 2011 11:41:19 Сообщить модератору   

    У меня в 7.7 нет 5520

         Цитата полностью   §Печать темы
    MoonflowerA
    Коллега
    Спасибки: +91

      

    #17 Пт Сен 23, 2011 12:05:26 Сказали Спасибо❤   

    Jana, это у вас распечатка оборотки, естественно там не будет 5520, т.к этот счет не был задействован в проводках.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Пт Сен 23, 2011 12:08:43 Сообщить модератору   

    Ой точно!!

    Добавлено спустя 35 секунд:

    Спасибо за разьяснение.
    Попробую эту прводку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #19 Пт Сен 23, 2011 15:01:30   

    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    1.Дт 5520-Кт 3310.
    2.Дт 3310-Кт 5520.

    и все таки лучше сделать все как положено.
    По актам сверок все поднять, дубликаты-все привести к верному результату и сдать допы Embarassed
    но это мое личное мнение, Вам решать конечно Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Пт Сен 23, 2011 15:20:49 Сообщить модератору   

    Это конечно правильнее. Да что там говорить- так надо сделать. Но трудно ворошить 2009ые года..
    Сделаем так, чтоб с наименьшими потерями.

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #21 Пт Сен 23, 2011 15:24:59   

    Jana говорит:
    трудно ворошить 2009ые года

    Хорошо. Понравилось.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Пт Сен 23, 2011 15:27:21 Сообщить модератору   

    Я еще не очень опытный бухгалтер и только изучаю все возможные пути.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Пт Сен 23, 2011 15:57:19 Сообщить модератору   

    Jana, раз у вас не было каких-то счетов-фактур, значит предыдущий бухгалтер не показывала их в реестрах по форме 300. И неужели тогда нет уведомлений о камеральном контроле? Или вы без НДС работаете? Unknown

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Пт Сен 23, 2011 15:59:12 Сообщить модератору   

    Мы с НДС рабоаем. Просто есть пару сч/ф которые и у поставщиков не прошли- мол мы что за всеми уследить можем, сами приходите и просите сч/ф-ы.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Пт Сен 23, 2011 16:08:33 Сообщить модератору   

    Jana говорит:
    мол мы что за всеми уследить можем

    Весело работают.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Пт Сен 23, 2011 16:19:44 Сообщить модератору   

    Jana, если они не прошли и у поставщиков, откуда вы знаете, что они были? Что-то никак я понять не могу как при таком хаосе не вылезли проблемы при камеральном контроле...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Пт Сен 23, 2011 16:32:25 Сообщить модератору   

    Была оплата по счету. У нас она прошла. Но сч/ф не забрали. Сальдо висит. Я звоню и говорю- мне нужен акт сверки, пожалуйста. Мне в ответ-да висит у нас с вами такая то сумма. Но у меня эта сч/ф не прошла.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Пт Сен 23, 2011 16:35:56 Сообщить модератору   

    Jana, а в платёжке у вас как написано - оплата за услуги/тмз согласно счёт/фактуре №? И именно поэтому вы знаете, что должна была быть такая счёт-фактура?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #29 Пт Сен 23, 2011 16:36:26 Сообщить модератору   

    Нет. Написано согласно счета.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #30 Пт Сен 23, 2011 16:39:42 Сообщить модератору   

    Jana, следовательно - это был счёт на предоплату наверное, а услуга так и не была поставлена, поэтому счёт-фактура и не выписывалась.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #31 Пт Сен 23, 2011 16:40:23 Сообщить модератору   

    Нет, это была аренда квартиры. и В ней жили люди. Услуга была предоставлена.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #32 Пт Сен 23, 2011 16:47:55 Сообщить модератору   

    Taiga говорит:
    как при таком хаосе не вылезли проблемы при камеральном контроле

    а хто сказал шо нет хаоса, мож проста КН не включали еще, и в налоговую дороги не было.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #33 Пт Сен 23, 2011 16:50:03 Сообщить модератору   

    А что будет если по камеральному придет уведомление?? Надо будет доп сдавать за 2009 год?? и Потом еще 100 пересдавать?

    Добавлено спустя 16 секунд:

    Shocked Shocked

    Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд:

    Вот я добилась одной счет фактуры за 2010 года, как раз за аренду квартиры. Мне ее нужно проводить той датой которая указана на сч/ф? и потом дебетом закрывть на 5510?

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #34 Пт Сен 23, 2011 18:37:19   

    Jana говорит:
    А что будет если по камеральному придет уведомление?? Надо будет доп сдавать за 2009 год?? и Потом еще 100 пересдавать?

    надо будет исправлять по любому

    Добавлено спустя 20 секунд:

    Jana говорит:
    Мне ее нужно проводить той датой которая указана на сч/ф

    да

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #35 Пт Сен 23, 2011 18:45:48 Сообщить модератору   

    надо будет исправлять по любому

    По любому.... как именно*?

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #36 Пт Сен 23, 2011 18:55:48   

    по любому в данном случае, в соответствии с БУ и НУ на тот период в котором будет уведомление Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #37 Пт Сен 23, 2011 19:50:14 Сообщить модератору   

    Jana, вопросик, а вы КН давно запускали, вы уверены, что у вас не было уведомлений?

    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:

    Jana говорит:
    По любому.... как именно*?

    По-любому - это один раз собрать все акты сверки со всеми контрагентами, восстановить накладные, акты выполненных работ и счета-фактуры за прежние периоды, подать дополнительную отчетность по НДС и по КПН, при необходимости уплатив налоги и пени (но у вас, как я поняла, проблема именно с входящими товарами/услугами, а реализацию вы всю отражали, поэтому, возможно, доплачивать не придется).

    И не надо бояться дополнительной отчетности. Это нормальная практика для любого бухгалтера, который пришел на новую фирму. Пугает дополнительный объем работ - говорите с руководителем о дополнительной оплате за восстановление учета. Т.к. вы нанимались за оговоренный оклад вести текущий учет, как я понимаю.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #38 Сб Сен 24, 2011 09:51:19 Сообщить модератору   

    Jana, не торопитесь списывать Д/т и К/т задолженности. Прежде всего, разберитесь у себя в учёте и в программе. С Вашей фирмой взаимодействовали другие фирмы, которые тоже заинтересованы в корректности своей отчётности. Сомневаюсь, что Кредитор оставит свои денежки кому-то просто так, а это значит, что в Вашей бухии не всё в порядке. Откройте в 1С "Анализ субконто"- "Контрагенты", почистите остатки на предмет красное и двойное сальдо. Затем составьте акт сверки со всеми Д/т и К/т должниками. Согласна с Вами, что не все бухгалтеры относятся к актам сверок так, как следовало бы, несмотря на то, что это необходимо и им тоже. Акцентируйте, чтобы бухгалтеры кроме сумм проверяли дату и номер счф. На недостающие счф, накладные и АВР просите дубликат. Если отказываются,… пишите письменно.
    Сформируйте в 1С реестры документов, сличите с фактически имеющимися, подшейте в том же порядке как реестр. Так Вы определите не разнесённый документ.
    Вам придётся сдать доп отчёты, ничего сложного в этом нет. Вы пишите «Я еще не очень опытный бухгалтер и только изучаю все возможные пути.» А доп отчёты это монетка в Вашу копилку опыта. Удачи.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz