Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отправила отчеты по почте, но выяснилось, что он не были приняты
    Субподрядчик затраты на каком счете 2...
    Как или где можно узнать когда были п...
    Что такое дисконтирование? Как правил...
    Как правильно произвести перенос отри...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как произвести инвентаризацию по ОС учтенные на счете 2930, т.к. не были приняты к учету.     
    Гулжан
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Янв 23, 2012 11:19:28   

    Здравствуйте, ситуация такова. Приобрели ОС-ва в декабре 2011 года, но не устанавливали (не было помещения). Соответственно я оприходовала ОС на счет 2933 и не начислялась аморт-я. В январе 2012 года (нашлось помещение) я по программе 1С 8.2 сделала принятие к учету ОС на счет 2410. Мы не являлись плательщиками НДС-са, но с 01 января встали на учет по НДС. Как произвести инвентаризацию по ОС учтенные на счете 2930 в 2011году (т.к. согл НК я беру в зачет по бал.ст-ти тов. и ОС на основании инвентаризации).
    С нетерпением жду ваших сообщений.

    Добавлено спустя 39 минут 12 секунд:

    И еще у меня получается за 2011 год висит сумма по Д-ту сч. 2933, а в 2012 сдела ч-з док-т принятие к учету повисла еще по Д-ту сч. 2410, что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Янв 23, 2012 12:44:35   

    Гулжан говорит:
    И еще у меня получается за 2011 год висит сумма по Д-ту сч. 2933, а в 2012 сдела ч-з док-т принятие к учету повисла еще по Д-ту сч. 2410, что делать?

    Документ "Принятие к учету" имеет несколько "видов операций". Посмотрите какой "вид операции" в Вашем документе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Янв 23, 2012 12:51:03 Сообщить модератору   

    Гулжан говорит:
    но с 01 января встали на учет по НДС

    Так понимаю, что у вас не получится особенно какой-то разницы, раз в декабре купили и даже если бы сразу на 2410 поставили, амортизации бы не было, или у вас амортизация счета 2410 в месяц приобретения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулжан
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Янв 23, 2012 12:51:24   

    VFrol говорит:
    Документ "Принятие к учету" имеет несколько "видов операций". Посмотрите какой "вид операции" в Вашем документе.


    Поставила вид "Приобретенные основные средства"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Янв 23, 2012 12:52:50   

    Гулжан, А надо бы "Объекты строительства", тогда с 2933 суммы распределятся на 2410.
    Пробуйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулжан
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Янв 23, 2012 12:52:53   

    Но может быть поступление сделать на счет 2410, а к учету принять только в январе. Так можно, потому что со счета 2932 не формируется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Янв 23, 2012 12:54:20   

    Гулжан говорит:
    Но может быть поступление сделать на счет 2410

    Можно и так , только аудиторам не нравится , когда Основные есть (на 2410) , а амортизации нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz