Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Как откорректировать резерв отпусков по уволенным сотрудникам?
|
|
|
|
#1 Сб Фев 04, 2012 12:49:08
|
Сообщить модератору
|
|
Ежемесячно компьютер начисляет расходы на предстоящий отпуск для сотрудников (резерв отпусков)
Д7210 Кт3430, Краткосрочные оценочные обязательства по вознагр.раб.
Д7210 Кт3430 - на сумму Соц.налога
Д7210 К 3430 - на сумму соц.отч.
При увольнении Вид расчета был выбран -Компенсация отпуска при увольнении, а не Отпуск за счет резерва.
На 31.12.11г. осталось сальдо по сотрудникам уволенным по счету 3430???
1. Мне вручную через операции откорректировать сальдо по уволенным сотрудникам?
т.е. Д7210 К 3430 СТОРНО ???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Сб Фев 04, 2012 12:55:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Галек говорит: |
На 31.12.11г. осталось сальдо по сотрудникам уволенным по счету 3430???
1. Мне вручную через операции откорректировать сальдо по уволенным сотрудникам?
т.е. Д7210 К 3430 СТОРНО ??? |
Ничего корректировать не надо, если Вы внимательно посмотрите на сальдо на конец периода в ОСВ по счёту 3430, то заметите, что учёт резервов по работникам на этом счёте не ведётся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#3 Сб Фев 04, 2012 13:09:06
|
Сообщить модератору
|
|
я видел...нет разбивки по ФИО по сч 3430,но как быть с суммами по уволенным, так и будут висеть в сальдо??
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
в регистре к годовому за 2011г. делаю расшифровку сч 3430 по фио...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#4 Сб Фев 04, 2012 13:23:00
|
Сообщить модератору
|
|
| Галек говорит: |
|
как быть с суммами по уволенным, так и будут висеть в сальдо?? |
Ещё раз, сальдо по уволенным работникам нет, а есть разница по дебету и кредиту по оборотам за период. Все денежные средства, которые Вы отчисляете в резерв по работникам на счёте 3430 лежат в общей "куче". Недоиспользованные отчисления в резерв уволенного работника Вы используете для начисления отпускных другому работнику (так как было сказано выше все суммы по счёту 3430 лежат общей "куче").
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
| Галек говорит: |
|
в регистре к годовому за 2011г. делаю расшифровку сч 3430 по фио... |
Расшифровку к какой строке и какой ФНО?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#5 Сб Фев 04, 2012 13:59:03
|
Сообщить модератору
|
|
в прошлом году в 100 форме делала в сверке Приложение 17 строка 100.17.059 Отчисления по созданию резервов на предстоящие расходы на ремонт основных средств
Добавлено спустя 27 минут 57 секунд:
вернее строка 100,17,058
Отчисления по созданию резервов по отпускам работников
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
тогда данный регистр невести?! если нет пофамильного учета?!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#8 Чт Ноя 22, 2012 18:51:41
|
Сообщить модератору
|
|
Прошу вас, подскажите пож. как в 1С 8,1 правильно создать резерв по отпускам.
Пытаюсь создать резерв по отпускам, но у меня не получается:
В документе «отражение зарплаты в регл. учете» при начислении ЗП у меня получаются следующие проводки:
Д. 7210 ЗП – К. 3350 сотрудник (правильно)
Д. 7210 СН – К. 3150 СН (правильно)
Д. 7210 СО – К. 3210 СО (правильно)
Д. 7210 ЗП – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3350 сотрудник)
Д. 7210 СН – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3150 СН)
Д. 7210 СО – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3210 СО)
Вопрос – что нужно сделать чтобы были правильные проводки?
Заранее большое спасибо .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#10 Пт Мар 28, 2014 15:34:51
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. У меня тоже вопрос по этой теме. Сотрудникам ежемесячно начисляется резерв по отпускам. В ноябре 2013 года один сотрудник уволился, при этом его начисленный ранее резерв по отпуску не был списан. С декабря 2013 год по март текущего года резерв по этому уволенному сотруднику не начисляется, однако висит сумма резерва начисленная (но не списанная) до момента увольнения. Подскажите, как отредактировать в 1С 8.2?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#12 Пт Мар 28, 2014 18:02:07
|
Сообщить модератору
|
|
это ссылка на эту же страницу. Если Вы про это
У
| agemet говорит: |
|
Ещё раз, сальдо по уволенным работникам нет, а есть разница по дебету и кредиту по оборотам за период. Все денежные средства, которые Вы отчисляете в резерв по работникам на счёте 3430 лежат в общей "куче". Недоиспользованные отчисления в резерв уволенного работника Вы используете для начисления отпускных другому работнику (так как было сказано выше все суммы по счёту 3430 лежат общей "куче"). |
то моя ситуация иная, именно сальдо, и резерв у меня не в "куче" а по пофамильно на каждого работника. Или мне в ручную с одного на другого сальдо перекинуть? Но ведь это неправильно. Мне бы правильно списать эту сумму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz
|