Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    при переносе остатков с 1С 7ки в 1С 8...
    При вводе начальных остатков по счету...
    Проводки при вводе остатков в 1С Бухгалтерию 8.2
    Правильны ли мои проводки при вводе начальных остатков по налогам и подотчету?
    При вводе начальных остатков выходит ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Восстанавливаю учет, при вводе всех остатков не закрывается вспомогательный счет, баланс не сходится     
    Reader
    Guest


      

    #1 Ср Фев 22, 2012 17:05:45 Сообщить модератору   

    Возможно такой вопрос уже обсуждался, к сожалению поиск не дал результатов. Может кто сталкивался с такой ситуацией, у нас бухгалтерский учет не велся до 2011 г.,была упрощёнка,и просто сдавалась налоговая отчётность, теперь вот "поднимаю" учет , тем более перешли на ОУР. На начало 2011 г. были заведены остатки в 1С 8.1 Предприятие, с помощью "ввода начальных остатков", по счетам 2410, и операциями по счетам 1030,1010,1210,1251,4010,3120,3110,3230,2420,3310. Вспомогательный счёт не закрывается, сумма на нём 58 млн. И соответственно баланса нет. Помогите разобраться с ситуацией. Я понимаю,что он должен просто закрыться, но первички никакой нет, что бы всё собрать.Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Ср Фев 22, 2012 17:14:31 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ, из приведенных у вас счетов не виже УК сч 5030; 5510, 5520 прибыль;3380 начисленные вознаграждения, 3350 з/п и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Фев 22, 2012 17:15:42 Сообщить модератору   

    ну да, утсавный капитал я уже сама добавила, и всё) больше нет ничего, понимаете учёт вообще не вёлся,я пришла в октябре,и всё поднимаю,из того,что было)

    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

    Уставный капитал всего 91 000 тенге, зар плата будет около 1000 000 в месяц, но у меня нет ни начислений за те года,ни платёжек.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Фев 22, 2012 17:19:57 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ, по Дт или по Кт висит на нулевом счете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Фев 22, 2012 17:21:27 Сообщить модератору   

    по кредиту

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Фев 22, 2012 17:28:06 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ, значит надо искать недостающие суммы по дебитовым счетам. Возможно был убыток, товары, авансы оплаченные, раходы будующих периодов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Ср Фев 22, 2012 17:29:36 Сообщить модератору   

    это то и понятно, но как я их буду искать,если нет Ни-Че-ГО))) ума не приложу...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Фев 23, 2012 11:19:25 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ, предлагаю за те периоды поднять все налоговые отчеты. Из них можно составить картину начислений по з/п, СН, СО, ИПН. Если вы плательщики НДС по форме 300.00 то же можно вытащить информацию о зачетной части НДС и реазицации. По лицевым счетам то же есть информация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Фев 23, 2012 11:34:58   

    Трудоголик2 говорит:
    значит надо искать недостающие суммы по дебитовым счетам

    Либо завышенные остатки по кредитовым счетам.
    А на счетах радела 1300 нет ничего, никаких остатков ТМЗ?
    Займ для чего был взят?

    Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    5510, 5520 прибыль

    Может у них убытки, убытки уменьшат сальдо кредитовое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Фев 23, 2012 11:55:53 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Может у них убытки, убытки уменьшат сальдо кредитовое.

    Согласна. Поэтому я и написала
    Трудоголик2 говорит:
    . Возможно был убыток, товары, авансы оплаченные, раходы будущих периодов.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Чт Фев 23, 2012 13:38:24 Сообщить модератору   

    да,я тоже вот хочу с помощью налоговых деклараций,хоть как-то восстановить картину, убытка не было,всегда был доход, на НДС встали лишь во 2-м квартале 2011 года,т.е. учёт уже вёлся

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Фев 23, 2012 13:55:54 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ, Не вижу в Вашем списке счетов ТМЦ (1310-1330).

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

    Налоги и обязательства всегда есть переходящие (ОПВ , СО , НДС).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Чт Фев 23, 2012 14:02:32 Сообщить модератору   

    VFrol, ну потому что их нет,попробую. сейчас прикрепить 00 счёт

    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:

    сохранила карточку счёта,попробую прикрептиь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Фев 23, 2012 14:18:57 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ, А можно не карточку , а Вашу оборотку полную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Фев 23, 2012 14:20:36 Сообщить модератору   

    за 2011 год?

    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

    вот ,сформировала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Фев 23, 2012 14:24:26 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ, Ту которую Вы собрали при вводе остатков.Период можно 1 день после ввода остатков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Чт Фев 23, 2012 14:27:29 Сообщить модератору   

    пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Чт Фев 23, 2012 14:31:17 Сообщить модератору   

    Еще просьба , по субсчетам флаг поставьте , пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Чт Фев 23, 2012 14:37:07 Сообщить модератору   

    немного налоги изменились,т.к. я ввожу данные на основание декларации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Чт Фев 23, 2012 15:04:07 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ говорит:
    я ввожу данные на основание декларации

    еще надо учитывать и данные лицевого счета по этим налогам, возможно была переплата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Чт Фев 23, 2012 15:19:58 Сообщить модератору   

    согласна, а если сделать так, Дебет 00 Кредит 5610 (на основании налоговых деклараций), Дебет 00 Кредит 5420 (т.к. была переоценка) ,и вспомогательный счёт закрывается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Чт Фев 23, 2012 15:33:59 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ, Вы не плательщик НДС ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Чт Фев 23, 2012 15:34:22 Сообщить модератору   

    сейчас платим,со второго квартала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Чт Фев 23, 2012 15:45:28 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ говорит:
    а если сделать так, Дебет 00 Кредит 5610

    Должен быть счет либо 5610 , но скорее всего 5510 , на конец года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Чт Фев 23, 2012 15:55:12 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ говорит:
    Дебет 00 Кредит 5610 (на основании налоговых деклараций), Дебет 00 Кредит 5420 (т.к. была переоценка) ,и вспомогательный счёт закрывается

    Не закрывается у вас еще больше увеличивается Кт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Чт Фев 23, 2012 16:22:22 Сообщить модератору   

    но ведь закрылось Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Чт Фев 23, 2012 16:49:58 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ, а почему такая некрасивая краснота на 1251 и 3310? тем более, что это с-до на начало периода, может стоит перекинуть на соотв. счета? и еще в оборотке за 2011г. у вас тоже задействован сч 00, зачем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Чт Фев 23, 2012 16:52:42 Сообщить модератору   

    в 2011 году пред.бухгалтер выравнивал кредиторку по актам сверки с помощью 00 счёта)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Чт Фев 23, 2012 19:24:41 Сообщить модератору   

    ОлькаЯ говорит:
    выравнивал кредиторку по актам сверки с помощью 00 счёта)
    ЛОЛ.
    С контрагентами надо плотно поработать . Попробуйте собрать акты сверок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Чт Фев 23, 2012 19:31:06 Сообщить модератору   

    согласна, но у них практически все на конец года по нулям закрываются, а у меня многих оплат-чеков нет,например по ГСМ( предприятие грузоперевозки) ,и как тогда без чеков быть? ладно счёт-фактуры дубликаты выпишут.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz