Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке ф. 300 отражаем сумму ...
    В какую строку какого приложения став...
    В какую строку ф. 100.00 отражаем незавершенного строительство?
    Реализация доли участия- освобожденны...
    Какую сумму ИПН и ОПВ отражаем в форм...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    строку 300.00.014 А(оборот) и В(ндс в зачет) отражаем сумму с минусом возрата или же все таки     
    gul_vira86
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Май 22, 2012 16:24:31 Сообщить модератору   

    Уважаемые!

    был возврат тмз поставщику в марте месяце этого года.поставщик нам выписал дополнительную сч-фактуру.не смотря на поиски по по форуму хотелось бы уточнить один вопрос.строку 300.00.014 А(оборот) и В(ндс в зачет) отражаем сумму с минусом возрата или же все таки включит туда сумму возврата?много чего пролистала в форуме но все же запуталась Unknown
    с ув
    ТОО.ОУР.Плательщики ндс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга Исакова
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Май 22, 2012 17:59:49   

    Добрый день! НДС по возврату ТМЗ поставщику Вам надо отразить по строке 300.00.024 (соответственно заполнить 6-е приложение), а в строке 300.00.014 в графах оборот и ндс в зачет этот возврат не показываете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 22, 2012 18:07:18   

    IsON говорит:
    отразить по строке 300.00.024 (соответственно заполнить 6-е приложение),

    С минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gul_vira86
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Май 23, 2012 11:22:08 Сообщить модератору   

    IsON говорит:
    Добрый день! НДС по возврату ТМЗ поставщику Вам надо отразить по строке 300.00.024 (соответственно заполнить 6-е приложение), а в строке 300.00.014 в графах оборот и ндс в зачет этот возврат не показываете.


    можно на примере.
    был возврат на сумму 5000 тенге,поставщик нам выставил сч-ф дополнительную на сумму оборота (- 4464) ндс (- 536).

    так теперь в строку 300.00.014 А и В мне включить то бишь сплюсовать суммы оборота возврата (- 4464) ндс (- 536).?
    прошу прощения за дотошность но хотелось бы убедится что верно вас понела.

    спасибо!

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    IsON говорит:
    Добрый день! НДС по возврату ТМЗ поставщику Вам надо отразить по строке 300.00.024 (соответственно заполнить 6-е приложение), а в строке 300.00.014 в графах оборот и ндс в зачет этот возврат не показываете.


    можно на примере.
    был возврат на сумму 5000 тенге,поставщик нам выставил сч-ф дополнительную на сумму оборота (- 4464) ндс (- 536).

    так теперь в строку 300.00.014 А и В мне включить то бишь сплюсовать суммы оборота возврата (- 4464) ндс (- 536).?
    прошу прощения за дотошность но хотелось бы убедится что верно вас понела.

    спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Май 23, 2012 11:50:39   

    gul_vira86, в строку 300.06.018 приложения № 6 ставите с минусом 536, а затем эту же сумму с минусом отражаете в стр 300.00.023.

    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

    простите
    Трудоголик2 говорит:
    300.06.018

    стр 300.00.016
    Трудоголик2 говорит:
    300.00.023.

    стр 300.00.024
    Ответила по 2011 г Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gul_vira86
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Май 23, 2012 12:10:36 Сообщить модератору   

    Трудоголик2,
    а именно про 300.00.14 строку идет вопрос

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Май 23, 2012 12:28:31   

    gul_vira86 говорит:
    а именно про 300.00.14 строку идет

    Согласно правилам заполения
    Цитата:
    1) в строке 300.00.014 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость в Республике Казахстан;
    2) в строке 300.00.014 В указывается общая сумма налога на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость в Республике Казахстан. Необходимо учесть, что плательщики налога на добавленную стоимость, применяющие раздельный метод отнесения в зачет, отражают в данной строке суммы налога на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, используемым для целей облагаемого оборота;

    Это не ваш случай, а вот приложение № 6 и строка 300.00.024 - это ваш.
    Цитата:
    34. Данная форма предназначена для детального отражения корректировки размера облагаемого и освобожденного оборотов и суммы налога на добавленную стоимость, произведенной в отчетном налоговом периоде. Корректировка размера облагаемого и освобожденного оборотов и суммы налога на добавленную стоимость производится в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 239 и 240 Налогового кодекса. Также в данной форме отражаются сведения по корректировке суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет, произведенной в соответствии со статьями 258 и 259 Налогового кодекса.

    Вы ведь на основании доп. с-ф делаете корректировку НДС, относенного в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gul_vira86
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Май 23, 2012 13:17:08 Сообщить модератору   

    Трудоголик2,
    вот приложение № 6 и строка 300.00.024 - это ваш
    про это мне давно уже все понятно
    но вопрос мой задан иначе.
    так теперь в строку 300.00.014 А и В мне включить то бишь сплюсовать суммы оборота возврата (- 4464) ндс (- 536).?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Май 23, 2012 14:22:57   

    gul_vira86 говорит:
    так теперь в строку 300.00.014 А и В мне включить то бишь сплюсовать суммы оборота возврата (- 4464) ндс (- 536).?

    Разумеется нет! Вы же ее отразите по стр 300.00.024

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gul_vira86
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Май 23, 2012 14:33:59 Сообщить модератору   

    Трудоголик2,
    да она отразится в строке 300.00.024 но с минусом.загвоздка в том что если я в строке 300.00.014 А и В покажу за минусом (- 4464) ндс (- 536) этих сумм то получается два раза вычитываю сумму (- 536)?или как понять у меня тогда ндс не пойдет с обороткой в 1с.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Май 23, 2012 14:43:05   

    gul_vira86, да в строке 300.00.014 вообще эта сумма не должна отражаться!
    gul_vira86 говорит:
    у меня тогда ндс не пойдет с обороткой в 1с.

    Это почему? Скажем по строке 300.00.014 1000, а по стр 300.00.024 -436. По оборотке должно быть 564.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга Исакова
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Май 23, 2012 14:54:36   

    gul_vira86 говорит:
    можно на примере.
    был возврат на сумму 5000 тенге,поставщик нам выставил сч-ф дополнительную на сумму оборота (- 4464) ндс (- 536).

    так теперь в строку 300.00.014 А и В мне включить то бишь сплюсовать суммы оборота возврата (- 4464) ндс (- 536).?
    прошу прощения за дотошность но хотелось бы убедится что верно вас понела.

    спасибо!

    Давайте на примере: у вас кроме возврата поставщику никаких движений по приобретенному НДС не было за квартал. Тогда строку 300.00.014 А и В оставляете пустыми. А строку 300.00.024 ставите сумму НДС -536. И тогда строка 300.00.025 ставите -536.
    В строке 300.00.025 определяется как сумма строк 300.00.014 В, 300.00.015 В, 300.00.017 В, 300.00.020 В, 300.00.021В, 300.00.024 - это ответ на Ваш вопрос. Если Вы и там и там поставите -536, у Вас удвоится значение строки 300.00.025.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gul_vira86
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Май 23, 2012 16:28:08 Сообщить модератору   

    IsON,
    300.00.014 А 17 478 434 300.00.014В 2 097 412 (здесь уже сидит сумму ндс возврата)
    300.00.017 А 32 606 093 300.00.017 В 3 912 731
    300.00.024 (- 21 086.)

    так как нами был приобретен на сумму 196 800 (в том числе ндс (- 21 086) товар и сделан возврат на эту же сумму в этом же квартале поставщику.

    по оборотке (по бух учету) 1420 - 6010143 , 3130- 3 939 414 итого 2 070 729 - 21 086(возврат ндс) = 2 049 643

    по декларации 2 097 412 + 3 912 731 + (-21 086) = 5 989 057(зачет ндс)- 3 939 414(начисленный ндс) = 2 049 643

    бух учет и налоговый учет в этом случае дает мне одинаковый итог.

    а если отнять как по вашему мнению то будет
    300.00.014 А 17 302 720(убираю сумму оборота возврата) 300.00.014В 2 076 326 (здесь уже сидит с минусом сумма ндс возврата)
    300.00.017 А 32 606 093 300.00.017 В 3 912 731
    300.00.024 (- 21 086.)
    итого получится 2076326+3912731+(-21086)=5967974 (зачет ндс) -3 939 414(начисленный ндс)=2028543
    )=5967974 нажимаю на кнопру расчитать она мне посчитала так.
    Unknown Crying or Very sad помогите пожалуйста выйти на ружу Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Май 23, 2012 16:53:06   

    gul_vira86 говорит:
    300.00.014В 2 076 326 (здесь уже сидит с минусом сумма ндс возврата)

    Ну не должна она здесь сидеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    В строке 300.00.014 указываете все полученное с НДС, без оборота и НДС по возвращенному товару (без дополнительной с-ф), в приложении № стр 300.06.016 указывете только НДС - 21 086 по возвращенному товару с минусом, а затем ту же сумме с минусом в стр 300.00.024. В итоге у вас сумму НДС к зачету должна сойтись с вашей обороткой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gul_vira86
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Май 23, 2012 17:08:11 Сообщить модератору   

    Трудоголик2,
    заполнила как вы предложили все же не сходится с обороткой Crying or Very sad
    в поте лица Crying or Very sad
    помогите на примере пожалуйста!очень нужна ваша помощь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    k.lorik
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Май 23, 2012 21:10:14 Сообщить модератору   

    Представьте, что у вас в этом квартале не было никаких операций кроме покупки товара на сумму 5000 и его же возврата на сумму 5000-купили-передумали-вернули. Соответственно покупку заполняете в строку 300.00.014 (А) 4464 (В) 536. Потом заполняете 6 приложение и итог переносите в строку 300.00.024 -536. Итого 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gul_vira86
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Май 24, 2012 09:26:39 Сообщить модератору   

    k.lorik,
    с вами соглашусь,я тоже так думаю и также заполнила ноТрудоголик2, утвержает иначе что ввела меня в заблуждение.По предложением Трудоголик2,
    покупку НЕ заполняю в строку 300.00.014 (А) 4464 (В) 536. Потом заполняете 6 приложение и итог переносите в строку 300.00.024 -536.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz