Висит остаток на 000Н (налоговый учет). Причины?
|
|
#1 Ср Сен 05, 2012 13:09:46
|
|
|
БУК 8.2 Рег.номер 800105877
У нас висит остаток на 000Н на начало года. В поисках причин обнаружила, что при переносе остатков по счету 3310 проводки сели на ДТ 3310Н. По логике должно быть КТ 3310Н. Развейте сомнения, пожалуйста!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Сен 05, 2012 18:31:53
|
|
|
Т.е. был остаток по Кт 3310, а после переноса стало Дт 3310 и 3310Н? Или стало Кт 3310 и Дт 3310Н? Полностью проводка какая?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Сен 21, 2012 11:00:47
|
|
|
Так и не смогла свести в ноль счет 000Н
Кто пользуется налоговым учетом в 1С8 подскажите, плиз, остатки по каким счетам на начало года у Вас имеют признак ВР?
У меня получилось так:
2000Н ВА, подлежащие амортизации - ВР = 590 464 204,72 по дебету
2300Н ВА, не подлежащие амортизации - ВР = - 25 858 434,29 по дебету
2300Н ВА, не подлежащие амортизации - ПР = 25 858 434,29 по дебету
3430Н Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам - ВР = 2 094 246 по кредиту.
Что еще должно быть? Или я зря долбаюсь и это нормально, что сальдо висит на 000Н ВР, ПР, НУ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Сен 21, 2012 12:26:12
|
|
|
Ёжик говорит: |
остатки по каким счетам на начало года у Вас имеют признак ВР? |
Разработчики рекомендуют при вводе остатков/переходе учета ВР балансовым методе задолженность по налогам, относимым на вычеты в пределах уплаченных, вводить с ВР.
Ёжик говорит: |
Или я зря долбаюсь и это нормально, что сальдо висит на 000Н ВР, ПР, НУ? |
А 5610Н у вас остаток только НУ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Сен 21, 2012 13:53:40
|
|
|
Задолженности по налогам нет, если б была, да, посадила бы ВР.
5610Н да, только НУ.
Резерв по переоценке ОС, там не должно быть ВР? Он же в налоговом учете не фигурирует?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Сен 21, 2012 14:06:22
|
|
|
Ёжик говорит: |
5610Н да, только НУ |
А почему? Где хотя бы ПР от переоценки земли?
Ёжик говорит: |
Резерв по переоценке ОС, там не должно быть ВР? Он же в налоговом учете не фигурирует? |
"Главное во всех ориентировках и сводках фигурирует, а в налоговом учете не фигурирует?" (с) перефразировано
Нет, в НУ не отражается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Сен 26, 2012 10:39:55
|
|
|
Получается допустим так:
Сальдо 5610Н на начало
Общ. 100 000 000
НУ 75 000 000
ПР 25 000 000
Объявленные дивиденды в размере 100 000 000:
Дт 5610Н Общ. и НУ - КТ 3310Н общ. и НУ 100 000 000
Сальдо 5610Н на конец
Общ. 0
НУ - 25 000 000
ПР 25 000 000
Верно? И ПР будет висеть до тех пор, пока не будет выбытия земли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Сен 26, 2012 21:49:52
|
|
|
Ёжик говорит: |
Сальдо 5610Н на начало
Общ. 100 000 000
НУ 75 000 000
ПР 25 000 000
Объявленные дивиденды в размере 100 000 000: |
Чёйта? Давно у нас размер дивидендов определяется по НУ? А вот в БУ у вас только 75 цитрусов, ну или сколько там. Энивэй, переоценка земли в 25 миллионов у вас на 5420.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Сен 27, 2012 12:23:27
|
|
|
Ёжик говорит: |
5610Н да, только НУ |
Цитата: |
А почему? Где хотя бы ПР от переоценки земли? |
так все-таки где должно быть ПР по переоценке? на 5610Н или 5420Н?
Мы переоценку земли уже распределили на НП по бухучету.
Цитата: |
Давно у нас размер дивидендов определяется по НУ |
Общ. это разве не БУ?
Все смешалось в доме Облонских...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Вс Сен 30, 2012 11:41:55
|
|
|
Ёжик говорит: |
так все-таки где должно быть ПР по переоценке? на 5610Н или 5420Н? |
На 5610Н.
Ёжик говорит: |
Мы переоценку земли уже распределили на НП по бухучету. |
А че так? Давно у нас резервы на переоценку распределяются на нераспределенную прибыль?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Пн Окт 01, 2012 11:18:26
|
|
|
Цитата: |
А че так? Давно у нас резервы на переоценку распределяются на нераспределенную прибыль? |
IAS 16 п.41 "... Однако часть прироста стоимости от переоценки может переноситься на нераспределенную прибыль по мере эксплуатации актива."
Помнится в семерке галочка была даже в закрытии периода "Перенос суммы переоценки ОС на нераспределенный доход"
Сергей, я уже с подозрением смотрю на свой сертификат
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вт Окт 02, 2012 00:03:09
|
|
|
Так у вас земля давно переоценена? У меня почему-то сложилось мнение, что недавно и вы сразу весь резервный на нераспределенную прибыль скинули. Мой косяк. По мере эксплуатации конечно можете.
Мне думается, что это мы уже отошли от "нулевого" счета и пора заводить отдельную тему.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|