Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Налоговая отчетность в ТОО на упрощенке
    Налоги и отчетность ИП по упрощенке
    БухУчет и отчетность ИП по упрощенке
    Отчетность для ИП на упрощенке, не ведущего бухучет
    ИП на упрощенке - какую отчетность сдавать
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отчетность для ТОО на упрощенке     
    Дианочка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Окт 04, 2012 14:43:01   

    Добрый день! ТОО на упрощенке. Встали на учет в августе 2012 года. По НДС св-во получили от 31.08.2012. Начисление з/п директору будет начисляться с 3 квартала. Какие отчеты необходимо сдавать во 2 квартале..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Окт 04, 2012 14:46:40   

    Дианочка говорит:
    Какие отчеты необходимо сдавать во 2 квартале..

    Не понятно вы же зарегистрировались в августе, т.е. в 3 квартале. За второй - ни какие. За 3 кв.- 910 и 300 формы, если нет земли и прочих объектов налогообложения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дианочка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Окт 04, 2012 14:53:24   

    Извиняюсь, перепутала. Вернее в 3 квартале. А если по кодексу мы можем выставлять сч/ф с НДС только с 1 октября, тогда нужно ли сдавать 300 форму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Окт 04, 2012 15:02:31   

    За 3 кв 910, за 4 кв 910 и 300 форму

    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

    Вы пишите
    Дианочка говорит:
    По НДС св-во получили от 31.08.2012.

    Если это так, то плательщиком по НДС вы становитесь с 1 сентября. Посмотрите в самом свидетельстве, если это так то за 3 кв надо сдавать 300 форму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дианочка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Окт 04, 2012 15:47:03   

    В св-ве по НДС указывается, что это св-во подтверждает поставку на регистрационный учет по НДС с 1 сентября 2012 года. далее внизу серия и номер по НДС и дата выдачи 31.08.2012г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Окт 04, 2012 15:51:05 Сказали Спасибо❤   

    Дианочка говорит:
    св-во подтверждает поставку на регистрационный учет по НДС с 1 сентября 2012 года

    Следовательно с 1 сентября вы становитесь плательщиком НДС и отчет вам надо сдавать за 3 кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дианочка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Окт 04, 2012 16:17:28   

    В св-ве по НДС указывается, что это св-во подтверждает поставку на регистрационный учет по НДС с 1 сентября 2012 года. далее внизу серия и номер по НДС и дата выдачи 31.08.2012г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz