Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие счета 8310 Вспомогательное производство на счет 8110 без выпуска услуги
    Закрытие месяца - счет 8110 автоматический перекидывается на счет 1341
    Закрытие 8110
    Закрытие суммы на сч.8110
    Закрытие сумм на счете 8110
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца: как закрыть 8310 на 8110?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Сб Фев 23, 2013 13:14:26 Сообщить модератору   

    Добрый день! В конце каждого месяца требуется закрыть счет 8310 на 8110. Подскажите, пожалуйста как это можно автоматизировать, чтобы не закрывать каждый раз вручную?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Сб Фев 23, 2013 13:35:03 Сообщить модератору   

    alika_, А может у Вас такая специальная (неизвестная нам) настройка 1С , что вручную закрывать лучше!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пн Фев 25, 2013 12:13:09 Сообщить модератору   

    Т.е так настроить нельзя? Только вручную?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пн Фев 25, 2013 12:35:38 Сообщить модератору   

    alika_ говорит:
    Т.е так настроить нельзя? Только вручную?

    Да нет можно. Только Вы все данные о своей 1С сообщите (читаем правила форума) и Вам начнут помогать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пн Фев 25, 2013 12:50:11 Сообщить модератору   

    8100751121, версия 2.0.9.7, типовая Бухгалтерия для Казахстана, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пн Фев 25, 2013 12:51:41 Сообщить модератору   

    Вот теперь светлее. В 1С 8 типовая "Бухгалтерия для Казахстана" автоматическое закрытие производственных счетов производится , при помощи документа "Закрытие месяца".
    "Меню - Операции - Регламентные операции - Закрытие месяца".

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пн Фев 25, 2013 13:16:24 Сообщить модератору   

    Нужно 8310 перенести на 8110, а в закрытии месяца 8310 закрывается на 1320

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Пн Фев 25, 2013 13:40:38 Сообщить модератору   

    alika_, Нет , 8310 сам посебе , а 8110 сам по себе.
    Например :
    1.Выпуск вспомогательной продукции :
    Дт 1320 Кт 8310
    2.Списание на выпуск основной продукции :
    Дт 8110 Кт 1320
    3. Выпуск основной прдукции :
    Дт 1320 Кт 8110

    Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

    Это все документами "Отчет производства за смену" , "Требование накладная", Закрытие месяца".
    Интересно , что за производство у Вас на 8310.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пн Фев 25, 2013 14:18:26 Сообщить модератору   

    Спасибо, гл. бух. просит все вспомагательное производство в конце месяца перекидывать на основное. Значит не получится?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Пн Фев 25, 2013 14:26:38 Сообщить модератору   

    alika_, Если Вы поясните , что у Вас за "вспомогательное" производство , тогда я попробую Вам помочь .
    Это услуги (электроцех или автогараж и т.п) или это полуфабрикаты собственного производства ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Пн Фев 25, 2013 14:43:51 Сообщить модератору   

    Вспомагательное производство - ремонтная мастерская, электоцех, основное - выпуск труб.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Пн Фев 25, 2013 14:54:37 Сообщить модератору   

    Тогда используйте документы для 8310 в таком порядке :
    1.Отчет производства за смену , закладка "Услуги" ,Счет БУ - 8110 , Номенклатурная группа "Трубы"
    2.Закладка счета учета Счет затрат 8310 Номенклатурная группа "Услуги вспомогательного производства"

    Добавлено спустя 53 секунды:

    по 2 пункуту

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Пн Фев 25, 2013 15:12:38 Сообщить модератору   

    Хорошо, спасибо. А как быть с материалами?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Пн Фев 25, 2013 15:21:06 Сообщить модератору   

    alika_, Документ"Требование накладная" , обратить внимание на "Номенклатурную группу" и "Статью затрат"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Пн Фев 25, 2013 15:45:55 Сообщить модератору   

    Не поняла, этот документ пополняет счет по Дт 8310, а не списывает с него

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Пн Фев 25, 2013 16:32:08 Сообщить модератору   

    alika_ говорит:
    пополняет счет по Дт 8310

    Каков вопрос.
    alika_ говорит:
    А как быть с материалами?

    Таков ответ :
    Дт 8*** Кт 1310

    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

    alika_ говорит:
    пополняет счет по Дт 8310

    Каков вопрос.
    alika_ говорит:
    А как быть с материалами?

    Таков ответ :
    Дт 8*** Кт 1310

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Пн Фев 25, 2013 16:45:12 Сообщить модератору   

    Спасибо, еще вопрос. В требовании-накладной по счету 8310 заполняется 3 субконто: подразделение, ном. группа, статьи затрат, а в документе отчет за смену - только 2: подразделение и ном группа. При проведении ( по оборотке) отчета за смену сумма заполняется с пустым 3-им субконто, т.е. в разных строках. Как можно это исправить?

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #18 Пн Фев 25, 2013 20:26:28 Сказали Спасибо❤   

    alika_ говорит:
    В требовании-накладной по счету 8310 заполняется 3 субконто: подразделение, ном. группа, статьи затрат, а в документе отчет за смену - только 2: подразделение и ном группа. При проведении ( по оборотке) отчета за смену сумма заполняется с пустым 3-им субконто, т.е. в разных строках. Как можно это исправить?

    Никак. Зачем это исправлять? Затраты накапливаются постатейно, а продукция (услуга) производится в рамках номенклатурной группы. Такова логика программы, да и вообще логика.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Вт Фев 26, 2013 00:25:20 Сообщить модератору   

    Огромное спасибо, помогли разобраться!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz