Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие проводки формируются при продаже ОС (транспорт)?
    Какие проводки формируются при производстве строительство ангаров
    Правильно ли формируются проводки по ...
    Какие формируются проводки при реализации товаров, работ, услуг?
    Какие операции и проводки формируются...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируются не все проводки. Что я не так разнесла?     
    mahaon
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Сен 27, 2013 18:47:33   

    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с импортом. При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируется проводка 1330 3310 и все. Как получились 1330 3397 и 1420 3397(сообщ 6). Что я не так разнесла.
    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ermanova D.
    Коллега
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Сен 28, 2013 15:52:04   

    mahaon говорит:
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с импортом. При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируется проводка 1330 3310 и все. Как получились 1330 3397 и 1420 3397(сообщ 6). Что я не так разнесла.
    с ув.

    ГТД по импорту оформлялась? или поставка из таможенного союза?
    Импорт в 1 С 8 ке, оформляется также как поступление других товаров через Поступление ТМЗ, нужно не забыть на контрагенте установить договор в валюте. Подкачать в 1 курсы автоматически с сайта национального банка. Оприходовать товар без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mahaon
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Сен 29, 2013 14:28:11   

    Поставка из тамож. союза. Договор в валюте установлен. Курсы установлены. Товар оприходован без НДС. Все проверила,все верно, а проводка сформировалась только одна. С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Сен 29, 2013 18:36:56   

    Какими доками оформляли импорт в 1С?
    1. Поступление ТМЦ (Импорт),
    2. далее...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mahaon
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Сен 30, 2013 10:19:48   

    Контрагент (договор в валюте), цены и валюта (курс НБ на дату 100% предоплаты), ввожу наименование товара (сумма в руб). Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Сен 30, 2013 10:24:56   

    На закладке "Счета учета", что стоит? какой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куликова К.В
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Сен 30, 2013 10:43:53 Сказали Спасибо❤   

    Вы оформили только "Поступление ТМЗ и услуг"?необходимо далее на основании документа «Поступление ТМЗ и услуг» с документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», после оплаты НДС, его нужно отнести в зачет. Для этого оформляется «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Сен 30, 2013 10:44:01   

    mahaon,
    Если хотите узнать ответ, тогда почему не отвечаете на мой вопрос. Цены, курс и товар тут не причем.
    Я так поняла, что вы провели только один документ - Поступление ТМЦ (Импорт), так? Этот документ дает только проводку 1330/3310. Помимо этого документа вы должны еще несколько провести. Вы это делали?

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    Пока писала - Куликова К.В, ответила..))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куликова К.В
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Сен 30, 2013 10:49:31   

    mahaon, почитайте вот эту тему http://www.balans.kz/topic31397.html?print=yes. здесь подробненько написано, сверьте себя

    Добавлено спустя 58 секунд:

    Lu, вот вот!задают вопрос, а за темой не следят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mahaon
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Сен 30, 2013 10:55:19   

    Затем ввожу с/ф, а вот в с/ф НДС стоит 12%. В номенклатуре товара стоит ставка НДС 12%, вид НДС при импорте - НДС.
    Сув.

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

    Прошу прощения, не обновила закладку и не увидела ответы. Спасибо большое, сейчас все перепроверю.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куликова К.В
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Сен 30, 2013 11:37:16   

    a с/ф вводить не нужно, так как "В соответствии с п.10 пп. 43 «Правил составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) на 2012 год» счет-фактура полученный отражаться в конфигурации не должен"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz