Уведомление о камеральном контроле. Не правильно указан период по НДС
|
|
#1 Пт Фев 15, 2008 10:08:00
|
Сообщить модератору
|
|
Вобщем получил уведомление об устранении нарушений в результате камерального контроля.
Ошибка: Не корректно определен налоговый период по НДС...
Встали на НДС с 01.06.2007.
В июле сдал 300 форму с неправильно указанным периодом, а именно - указал не за июнь, а за 2 квартал.
А обороты показал только за Июнь. В результате получились разногласия между реестром с/ф покупателей и моей 300 формой.
Вот хотел узнать. Чтобы исправить период, нужно просто сдать допик с правильным периодом без изменений в цифрах???
или как?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Фев 15, 2008 11:12:15
|
|
|
Лучше в НК сдать заявление на отзыв отчётности и в этом заявлении указать изменённый период. Отчётность больше сдавать не надо. Работники НК изменят период самостоятельно на основании заявления. Так будет правильней
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Пт Фев 15, 2008 22:36:25
|
Сообщить модератору
|
|
Luxor говорит: |
18-значный регистрационный номер налоговой отчетности |
Если сдавали через СГДС, то на уведомлении есть - входящий номер. Если сдавали не через СГДС - не заполняете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вс Мар 02, 2008 18:40:54
|
Сообщить модератору
|
|
Окончательно запутался.
Пришел в налоговую с заявление об отзыве отчетности с изменением периода.
На что они на меня смотрели как на дурака, мол зачем вам отзывать отчетность.
Я говорю, потому что на НДС встали в ИЮНЕ, а отчетность сдал за 2 квартал и надо поменять период.
На что инспектор мне ответила: с 2007 г. по ст.246 вы сами определяете период - значит раз выбрали квартал сдаете полностью за квартал и не важно, что встали только в июне. Сдайте допик, указав в нем оборот правильный за весь второй квартал, а не за июнь и все.
Щас пытаюсь сделать допик и не могу понять, куда отнести оборот который не облагался НДС, т.е. за апрель и май
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Причем в самом уведомлении написано - что не корректно определен налоговый период по НДС в соответствии со ст. 246 НК РК
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Пн Мар 03, 2008 07:37:44
|
Сообщить модератору
|
|
Luxor говорит: |
куда отнести оборот который не облагался НДС, т.е. за апрель и май |
Товары (работы, услуги), приобретенные без НДС...
А НДС по остаткам товаров на дату постановки отнести в зачет не хотите?
Luxor говорит: |
Причем в самом уведомлении написано |
Это фишка такая, написать уведомление ради уведомления...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Мар 03, 2008 10:02:35
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
Товары (работы, услуги), приобретенные без НДС... |
Я имел ввиду оборот без НДС по моему обороту, по оказанным мной услугам
Цитата: |
А НДС по остаткам товаров на дату постановки отнести в зачет не хотите? |
Это и так взяли в зачет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Пн Мар 03, 2008 10:36:50
|
Сообщить модератору
|
|
Luxor говорит: |
Я имел ввиду оборот без НДС по моему обороту, по оказанным мной услугам |
Ну конечно же, как же я сразу не догадался...
Тогда только 300.04.001.S подходит, хотя лучше еще в кодексе покопаться...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Пн Мар 03, 2008 22:46:21
|
Сообщить модератору
|
|
Luxor говорит: |
Что-то я пункта S не вижу у меня только до P |
Да е-мае, как же я не догадался, что речь о 2007-м годе...
Ведь
Luxor говорит: |
на НДС встали в ИЮНЕ, а отчетность сдал за 2 квартал |
Абажаю, когда инфа в час по чайной ложке...
Тогда 300.04.001.P
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Kitunya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Ср Мар 05, 2008 16:27:21
|
Сообщить модератору
|
|
А есть какие то сроки отзыва отчета и получения извещения об отзыве?
Я уже месяц как сдала заявление, два дня назад получила извещение, но там написано : Произошла ошибка при обработке.
Сказали поробуют еще раз, мы не виноваты это программа не работает....
А если бы все нужно было срочно....кого поторопить, кому пожаловаться? :evil:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вс Мар 09, 2008 17:51:29
|
Сообщить модератору
|
|
Вобщем выяснил в чем причина нарушения.
дело в том, что мои покупатели в своем реестре СФ(307 форма)
Указали мои Счета-фактуры, которые я им давал без НДС и указали облагаемый оборот, в связи с этим не совпадает оборот по моей форме и по реестру СФ покупателей.
Как можно в этом случае поступить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вс Мар 09, 2008 18:47:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Luxor говорит: |
Указали мои Счета-фактуры, которые я им давал без НДС и указали облагаемый оборот |
К письму приложить ксерокопии ваших с-фактур без НДС. Указать дату постановки на учет. Мне еще инспектор сказал обязательно дописать, что за период до постановки на учет, с-ф с НДС никому не выдавали. В доп. декларации по уведомлению это никак не отражается, отправляется пустографка с № уведомления.
Но у вас, как я поняла, есть еще другие ошибки. Вот только их откорректируете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|